[索 引 号]
11500237008661073J/2023-00006
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巫山县两坪乡人民政府
[ 发字文号 ]
[ 标  题 ]
巫山县两坪乡人民政府2022年度部门决算情况说明
[ 成文日期 ]
2023-09-20
[ 发布日期 ]
2023-09-21
[ 有 效 性 ]

巫山县两坪乡人民政府2022年度部门决算情况说明

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巫山县两坪乡人民政府

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.两坪乡党委、两坪乡人大、两坪乡政府的主要职责分别是:

两坪乡党委的主要职责:

宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会(党员大会)的决议。

讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项,经乡党委研究讨论后,由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。                               

领导本乡政权机关、群团组织和其他各类组织,加强指导和规范,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

加强乡党委自身建设和村党组织建设,以及其他隶属乡党委的党组织建设,抓好发展党员工作,加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律,监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

按照干部管理权限,负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。

领导本乡的基层治理,加强社会主义民主法治建设和精神文明建设,加强社会治安综合治理,做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

完成县委交办的其他任务。

两坪乡人大的主要职责:

在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

在职权范围内通过和发布决议。

根据国家计划,决定本行政区域内的经济、文化事业和公共事业的建设计划。

审查和批准本行政区域内的财政预算和预算执行情况的报告。

决定本行政区域内的民政工作的实施计划。

选举本级人民代表大会主席、副主席。                               

选举乡长、副乡长。

听取和审查本乡的人民政府的工作报告。

撤销乡人民政府的不适当的决定和命令。

保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

保护各种经济组织的合法权益。

保障少数民族的权利。

保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

完成县人大交办的其他任务。

两坪乡政府的主要职责:

贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规,执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,研究决定本行政区域内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题。

负责拟订本行政区域经济社会发展计划和村镇建设规划并抓好贯彻执行;组织农村基础设施和各项公益事业建设,发展各项服务事业,改善群众生活环境。

保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,保护各种经济组织的合法权益,维护社会秩序;保障公民的人身权利、民主权利和其他权利,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,保护老人、妇女、儿童的合法权益。

指导农村经济发展,推进农业产业等结构调整,促进经济增长方式转变,为行政村经济组织提供人才、科技、信息等服务,加快经济发展,促进农民增收。

负责抓好义务教育、文化、旅游、体育、卫生健康、民政事务、防灾减灾、劳动就业、社会保障、安全生产等工作,积极构建公共服务均等化体系,加强农村精神文明建设,促进农村社会事业发展。

推进基层民主法制建设,指导村(居)民委员会工作,发挥村(居)民委员会的群众自治作用,维护群众合法权益。

加强社会治安综合治理,强化信访和矛盾纠纷调解工作,化解农村社会矛盾,维护农村社会和谐稳定;承担消防工作职责和消防安全管理责任;配合有关部门做好防汛、防疫、防火、防震、抢险和救灾等工作。

建立完善基层治理体系,统筹协调辖区内的派驻机构和派驻人员,协调推进市场监管、城镇管理、综合行政执法等工作。

完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置

两坪乡党委、政府统一设下列8个综合办事机构:

1.党政办公室。主要负责综合协调、法制、文秘、机关事务管理等职责。

2.党群工作办公室,加挂人大办公室牌子。主要负责基层党建、人大、纪检、宣传、统战、机构编制、组织人事、群团等职责。

3.经济发展办公室,加挂统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室牌子。主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计以及扶贫开发项目和资金管理、社会扶贫、产业扶贫、扶贫宣传培训、扶贫信息统计和动态监测等职责。

4.民政和社会事务办公室,加挂卫生健康办公室牌子。主要负责民政、教育、卫生健康、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、医疗保障等职责。

5.平安建设办公室,加挂应急管理办公室牌子。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教以及应急管理、消防管理、安全生产综合监管等职责,协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作职责。

6.规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、乡村道路建设管理等职责。

7.财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

8.综合行政执法办公室。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、城镇管理、消防等领域的行政执法权。

两坪乡政府总编制人数54人,其中:行政编制34人,事业编制20人。年末在职人数50人。

(三)单位构成

两坪乡政府所属事业单位5个分别是:巫山县两坪乡综合行政执法大队、巫山县两坪乡退役军人服务站、巫山县两坪乡农业服务中心、巫山县两坪乡文化服务中心、巫山县两坪乡劳动就业和社会保障服务所,均为公益一类事业单位,其他机构编制事项另行规定。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2,903.73万元,支出总计2,903.73万元。收支较上年决算数增加2,903.73万元,增长100%,主要原因是2022年新增汇总节点上报

2.收入情况。2022年度收入合计2,903.73万元,较上年决算数增加2,903.73万元,增长100%,主要原因是2022年新增汇总节点上报中:财政拨款收入2,903.73万元,占100%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计2,903.73万元,较上年决算增加2,903.73万元,增长100%,主要原因是2022年新增汇总节点上报。其中:基本支出1,123.58万元,占38.7%;项目支出1,780.15万元,占61.3%;经营支出0.00万元,占0%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,903.73万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加2,903.73万元,增长100%。主要原因是2022年新增汇总节点上报

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,736.95万元,较上年决算数增加2,736.95万元,增长100%。主要原因是2022年新增汇总节点上报。较年初预算数增加1,326.04万元,增长94%。主要原因是下属单位综合行政执法大队新进1名人员(三支一扶转正),文化服务中心考调2名工作人员,新录用公务员2名,发放2021年度超额绩效奖、配套事业单位绩效奖和第四季度年度考核奖以及追加乡镇补贴、基本工资调标两坪乡高质量退役军人服务站创建、人民防空疏散基地建设、周家洪包脆李果园建设、溪沟李家坡柑橘园、溪沟柑橘产业发展、仙桥马头包脆李果园建设、仙桥抗旱保苗、朝元黄精基地建设等项目。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,736.95万元,较上年决算数增加2,736.95万元,增长100%。主要原因是2022年新增汇总节点上报。较年初预算数增加1,326.04万元,增长94%。主要原因是下属单位综合行政执法大队新进1名人员(三支一扶转正),文化服务中心考调2名工作人员,新录用公务员2名,发放2021年度超额绩效奖、配套事业单位绩效奖和第四季度年度考核奖以及追加乡镇补贴、基本工资调标两坪乡高质量退役军人服务站创建、人民防空疏散基地建设、周家洪包脆李果园建设、溪沟李家坡柑橘园、溪沟柑橘产业发展、仙桥马头包脆李果园建设、仙桥抗旱保苗、朝元黄精基地建设等项目

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出820.44万元,占30%,较年初预算数增加158.20万元,增长23.9%,主要原因是政府本级新录用2人,增加抗旱救灾疫情防控项目;下属事业单位综合行政执法大队2022年新进人员1名,追加其工资、福利预算,还有一名人员调入,追加发放2021年度超额绩效奖、配套事业单位绩效奖和第四季度年度考核奖以及追加乡镇补贴、基本工资调标。

2)教育支出1.48万元,占0.1%,较年初预算数减少0.02万元,下降1.3%,主要原因是学校校园维护较少,厉行节约

3)文化旅游体育与传媒支出35.47万元,占1.3%,较年初预算数增加3.33万元,增长10.4%,主要原因是增加了文化站维修维护

4)社会保障与就业支出258.67万元,占9.5%,较年初预算数增加73.11万元,增长39.4%,主要原因是增加了石龙敬老院运行维护、民政特困人员丧葬金、残疾人专职委员补助、民政困难人员临时救助和民政购买社会服务开支、两坪乡高质量退役军人服务站创建、关闭煤矿工伤保险发放2021年度超额绩效奖、配套事业单位绩效奖和第四季度年度考核奖以及追加乡镇补贴、基本工资调标。

5)卫生健康支出58.51万元,占2.1%,较年初预算数增加12.23万元,增长26.4%,主要原因是增加两坪乡疫情防控宣传消杀、独生子女奖励金、中秋特扶慰问、重点优抚对象巡诊等项目。

6)节能环保支出85.51万元,占3.1%,较年初预算数增加63.60万元,增长290.3%,主要原因是发放生态护林员及公益林集中管护员补助和农村垃圾处置费用。

7)城乡社区支出25.00万元,占0.9%,较年初预算数增加15.00万元,增长150%,主要原因是增加了人民防空疏散基地建设项目。

8)农林水支出1,355.15万元,占49.5%,较年初预算数增加953.17万元,增长237.1%,主要原因是增加了应急抗旱抢险、村级防疫员补助、农村环境整治、周家洪包脆李果园建设、溪沟李家坡柑橘园、溪沟柑橘产业发展、仙桥马头包脆李果园建设、仙桥抗旱保苗、朝元黄精基地建设等项目。下属事业单位农业服务中心追加发放2021年度超额绩效奖、配套事业单位绩效奖和第四季度年度考核奖以及乡镇补贴、基本工资调标。

9)交通运输支出26.70万元,占1%,较年初预算数增加26.70万元,增长100%,主要原因是增加了农村道路养护项目。

10)住房保障支出59.15万元,占2.2%,较年初预算数增加9.85万元,增长20%,主要原因是增加了农村D级危房改造项目。

11)灾害防治及应急管理支出10.86万元,占0.4%,较年初预算数增加10.86万元,增长100%,主要原因是增加了自然灾害救助倒房建设、冬春生活救助项目。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,123.58万元。其中:人员经费978.99万元,较上年决算数增加978.99万元,增长100%,主要原因是2022年新增汇总节点上报。人员经费用途主要包括基本工资240.25万元,津贴补贴171.03万元,奖金153.9万元,绩效工资114.92机关事业单位基本养老保险费,66.62万元,职业年金缴费35.21万元,职工基本医疗补助缴费39.56万元,其他社会保障缴费4.52万元,住房公积金49.85万元,其他工资福利支出57.27万元,生活补助42.66万元,医疗费补助3.2万元。公用经费144.59万元,较上年决算数增加144.59万元,增长100%,主要原因是2022年新增汇总节点上报。公用经费用途主要包括办公费15.2万元,咨询费0.25万元,水费0.9万元,电费6.35万元,邮电费25.33万元,差旅费3.21万元,维修(护)费1.01万元,会议费0.2万元,培训费4.32万元,公务接待费0.3万元,劳务费12.71万元,委托业务费0.4万元,工会经费13.16万元,福利费6.26万元,公务用车运行维护费6.24万元,其他交通费用32.98万元,其他商品和服务支出15.78万元。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入166.78万元,较上年决算数增加166.78万元,增长100%,主要原因是2022年新增汇总节点上报。本年支出166.78万元,较上年决算数增加166.78万元,增长100%,主要原因是2022年新增汇总节点上报

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度三公经费支出共计8.64万元,较年初预算数减少1.26万元,下降12.7%,主要原因是厉行节约,因公交通出行多为租车。较上年支出数增加8.64万元,增长100%,主要原因是2022年新增汇总节点上报

(二)“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2022年度未发生因公出国(境)费用支出。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2022年度未发生因公出国(境)费用支出

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本年度未发生公务车购置费。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本年度未发生公务车购置费

公务车运行维护费8.34万元,主要用于公务车加油、维修、洗车费和购买保险支出。费用支出较年初预算数减少1.26万元,下降13.1%,主要原因是厉行节约,因公交通出行多为租车。较上年支出数增加8.34万元,增长100%,主要原因是2022年新增汇总节点上报

公务接待费0.30万元,主要用于接待烟台专家到两坪开展东西协作帮扶工作。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%。较上年支出数增加0.30万元,增长100%,主要原因是用于接待烟台专家到两坪开展东西协作帮扶工作

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为5辆;国内公务接待6批次75人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费40.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.67万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.20万元,较上年决算数增加3.20万元,增长100%,主要原因是2022年新增汇总节点上报。本年度培训费支出6.07万元,较上年决算数增加6.07万元,增长100%,主要原因是2022年新增汇总节点上报

(二)机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出116.36万元,主要用于开支办公费3.64万元,咨询费0.25万元,水费0.9万元,电费6.33万元,邮电费21.88万元,差旅费2.12万元,维修(护)费1.01万元,会议费0.2万元,培训费3.44万元,公务接待费0.3万元,劳务费9.07万元,委托业务费0.4万元,工会经费9.15万元,福利费4.51万元,公务用车运行维护费6.24万元,其他交通费用32.98万元,其他商品和服务支出13.95万元。机关运行经费较上年决算数增加116.36万元,增长100%,主要原因是2022年新增汇总节点上报

(三)国有资产占用情况说明

截至20221231日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额1,356.72万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出1,356.72万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对59个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评59项,涉及资金1780.15万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项,涉及资金0万元

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

1)公开范围

我单位公开1部门整体绩效自评表2个一般性二级项目绩效自评

(2)公开内容

详见附件。

2.绩效自评报告或案例

3.关于绩效自评结果的说明

无。

(三)重点绩效评价结果

本单位未有委托第三方开展的重点绩效评价

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

陶玉琳   023-57634567


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