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[索 引 号]
11500237008661567A/2025-00183
[ 主题分类 ]
教育
[ 体裁分类 ]
其他
[ 发布机构 ]
巫山县教育委员会
[ 发字文号 ]
[ 标  题 ]
巫山县官阳幼儿园 2024年度决算公开说明
[ 成文日期 ]
2025-09-16
[ 发布日期 ]
2025-09-16
[ 有 效 性 ]

巫山县官阳幼儿园 2024年度决算公开说明

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巫山县官阳幼儿园

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1.3-6岁幼儿实施保育和教育的机构,是基础教育的有机组成部分,是学校教育制度的基础阶段。

2.实行保育与教育相结合的原则,对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育,促进其身心和谐发展。

3.尊重、爱护幼儿,严禁虐待、歧视、体罚和变相体罚、侮辱幼儿人格等损害幼儿身心健康的行为。

4.开展教研活动和课题研究,进行教育改革,推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果,提高教育质量。

5.负责教育教学、生活设施用品的订购、采购和计划供应工作。

6.开展多项活动,有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。合理使用各项经费,有计划地搞好幼儿园建设。

7.负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作,预防传染病的发生。

8.保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。

(二)机构设置

根据上述职责,我单位设置3个内设机构:

1.保教处

服务于幼儿园教育教学工作,带领和组织全园教职工学习幼教理论,提高教师的业务水平,抓好基本功的训练促进教育事业发展;负责教育科研,指导教师进行教学研究,承接国家、市教育科研课题,组织课题小组研究落实;负责教育科研成果的审定、申报工作。完成领导交办的其他工作。

2.总务处

负责食品的鉴定,检查指导饮食制作和分发,菜谱的执行情况;负责幼儿营养知识的宣传工作和及时进行幼儿营养膳食的调查工作;负责安全防卫、防火、防毒工作;负责全园园舍设备、绿化、环境卫生及园内物品的管理工作。完成领导交办的其他工作。

3.工会处

负责制定工会工作计划,写好总结,不断积累工会资料,完成每年工会档案工作的整理。积极配合行政,明确办园的方向和宗旨,组织教工参与幼儿园的民主管理,定期召开民主生活和教代会,商量研究工会.工作,并做好记录。抓好工会班子的自身建设,加强对生活委员、女工委员等工会委员的工作指导,定期召开工会委员会,商量研究工会工作,并做好记录。

本单位核定事业编制7,现有在编在职职工7,退休人员0,在校学生57

二、单位决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024度收入总计177.3万元,支出总计177.3万元。收、支与2023年度相比,增加37.19万元,增长26.6%,主要原因是教育支出、社会保障和就业住处、卫生健康支出、住房保障支出的增长。

2.收入情况。2024度收入合计176.1万元,与2023年度相比,增加35.98万元,增长25.7%,主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加,事业收入减少。其中:财政拨款收入151.7万元,占86.2%;事业收入24.4万元,占13.8%;经营收入0.0万元,占0.0%;其他收入0.0万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.0万元,年初结转和结余1.2万元。

3.支出情况。2024度支出合计176.9万元,与2023年度相比,增加38.02万元,增长27.4%,主要原因是教育支出、社会保障和就业住处、卫生健康支出、住房保障支出的增长。其中:基本支出109.5万元,占61.9%;项目支出67.4万元,占38.1%;经营支出0.0万元,占0.0%。此外,结余分配0.0万元。

4.结转结余情况。2024度年末结转和结余0.4万元,与2023年度相比,减少0.83万元,下降68.6%,主要原因是教育支出、社会保障和就业住处、卫生健康支出、住房保障支出的增长。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024度财政拨款收、支总计151.7万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各增加42.39万元,增长38.8%。主要原因是教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出住房保障支出的增长。.

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024度一般公共预算财政拨款收入151.7万元,与2023年度相比,增加42.39万元,增长38.8%。主要原因是教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出住房保障支出的增长。较年初预算数增加45.27万元,增长42.5%。主要原因是教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出住房保障支出的增长。此外,年初财政拨款结转和结余0.0万元。

2.支出情况。2024度一般公共预算财政拨款支出151.7万元,与2023年度相比,增加42.39万元,增长38.8%。主要原因是教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出住房保障支出的增长。较年初预算数增加45.27万元,增长42.5%。主要原因是教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出住房保障支出的增长。

3.结转结余情况。2024度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.0万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是年底教委统筹资金。

4.比较情况。本单位2024度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)教育支出123.0万元,占81.1%,较年初预算数增加38.72万元,增长45.9%,主要原因是学前教育支出增长。

2社会保障与就业支出17.2万元,占11.3%,较年                                                                                                                                                                         


初预算数增加6.18万元,增长56.0%,主要原因是在职人员增加,使机关事业单位基本养老保险缴费支出与机关事业单位职业年金缴费支出增长

3)卫生健康支出5.6万元,占3.7%,较年初预算数增加0.06万元,增长1.1%,主要原因是在职人员增加,使事业单位医疗与其他行政事业单位医疗支出增长

4住房保障支出5.8万元,占3.9%,较年初预算数增加0.31万元,增长5.6%,主要原因是在职人员增加,使住房公积金的增长。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024度一般公共财政拨款基本支出109.5万元。其中:人员经费108.5万元,与2023年度相比,增加18.93万元,增长21.1%,主要原因是工资福利支出增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金及医疗费。公用经费0.9万元,与2023年度相比,增加0.27万元,增长40.3%,主要原因是商品和服务支出长,在职人员增加,使工会经费和福利费增长。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、工会经费及福利费。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、财政拨款三公经费情况说明

我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位三公经费。

(一)三公经费支出总体情况说明

2024三公经费支出共计0.0万元,较年初预算数无增减,主要原因是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位三公经费。较上年支出数无增减,主要原因是我单位属于,财政未保障我单位三公经费。

(二)三公经费分项支出情况

2024度本单位因公出国(境)费用0.0万元,费用支出较年初预算数无增减,主要原因是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位三公经费。较上年支出数无增减,主要原因是我单位属于,财政未保障我单位三公经费。

公务车购置费0.0万元,费用支出较年初预算数无增减,主要原因是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位三公经费。较上年支出数无增减,主要原因是我单位属于,财政未保障我单位三公经费

公务车运行维护费0.0万元,费用支出较年初预算数无增减,主要原因是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位三公经费较上年支出数无增减,主要原因是我单位属于,财政未保障我单位三公经费。

公务接待费0.0万元,费用支出较年初预算数无增减,主要原因是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位三公经费。较上年支出数无增减,主要原因是我单位属于,财政未保障我单位三公经费。

(三)三公经费实物量情况

2024度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024本单位人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.0万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是无会议费支出。(由单位根据实际情况补充)。本年度培训费支出0.4万元,与2023年度相比,减少0.24万元,下降35.3%,主要原因是集中线上培训增加,线培训减少

(二)机关运行经费情况说明

2024度本单位机关运行经费支出0.0万元,机关运行经费较上年支出数无增减,主要原因是按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。本单位属于二级预算单位原因,我单位资产未纳入部门决算报表。

(四)政府采购支出情况说明

2024度本单位政府采购支出总额0.0万元,其中:政府采购货物支出0.0万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出0.0万元。授予中小企业合同金额0.0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.0万元,占政府采购支出总额的0 %2024度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对单位整体6个项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金66.56万元。

部门整体绩效自评表

无本单位不涉及部门整体绩效自评表。

项目支出绩效自评表

见附件

(二)部门绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:赵小敏023-57852223



收入支出决算总表




公开01

单位:巫山县官阳幼儿园


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

151.68

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出


五、事业收入

24.37

五、教育支出

148.22

六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、其他收入


八、社会保障和就业支出

17.21



九、卫生健康支出

5.62



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

5.83



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出




二十三、其他支出




二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

176.05

本年支出合计

176.88

使用非财政拨款结余和专用结余


结余分配


年初结转和结余

1.21

年末结转和结余

0.38

总计

177.26

总计

177.26

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位:巫山县官阳幼儿园







公开02







单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

176.05

151.68

0.00

24.37

24.37

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

147.39

123.02

0.00

24.37

24.37

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

147.39

123.02

0.00

24.37

24.37

0.00

0.00

0.00

2050201

学前教育

147.39

123.02

0.00

24.37

24.37

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

17.21

17.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

17.21

17.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.55

11.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.66

5.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

5.62

5.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

5.62

5.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

4.66

4.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.96

0.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

5.83

5.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

5.83

5.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

5.83

5.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

单位巫山县官阳幼儿园





公开03





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

176.88

109.48

67.39

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

148.22

80.83

67.39

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

148.22

80.83

67.39

0.00

0.00

0.00

2050201

学前教育

148.22

80.83

67.39

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

17.21

17.21

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

17.21

17.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.55

11.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.66

5.66

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

5.62

5.62

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

5.62

5.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

4.66

4.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.96

0.96

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

5.83

5.83

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

5.83

5.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

5.83

5.83

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

单位巫山县官阳幼儿园




公开04




单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

151.68

一、一般公共服务支出





二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出







四、公共安全支出







五、教育支出

123.02

123.02





六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出







八、社会保障和就业支出

17.21

17.21





九、卫生健康支出

5.62

5.62





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出







十二、农林水支出







十三、交通运输支出







十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

5.83

5.83





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出







二十三、其他支出







二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

151.68

本年支出合计

151.68

151.68



年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余





一般公共预算财政拨款







政府性基金预算财政拨款







国有资本经营预算财政拨款







总计

151.68

总计

151.68

151.68



备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

单位巫山县官阳幼儿园


公开05


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

151.68

109.48

42.20

205

教育支出

123.02

80.83

42.20

20502

普通教育

123.02

80.83

42.20

2050201

学前教育

123.02

80.83

42.20

208

社会保障和就业支出

17.21

17.21

0.00

20805

行政事业单位养老支出

17.21

17.21

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.55

11.55

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.66

5.66

0.00

210

卫生健康支出

5.62

5.62

0.00

21011

行政事业单位医疗

5.62

5.62

0.00

2101102

事业单位医疗

4.66

4.66

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.96

0.96

0.00

221

住房保障支出

5.83

5.83

0.00

22102

住房改革支出

5.83

5.83

0.00

2210201

住房公积金

5.83

5.83

0.00

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位巫山县官阳幼儿园




公开06




单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

108.54

302

商品和服务支出

0.94

310

资本性支出


30101

基本工资

27.55

30201

办公费

0.05

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

6.26

30202

印刷费


31002

办公设备购置


30103

奖金


30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资

45.47

30205

水费

0.06

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

11.55

30206

电费

0.12

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

5.66

30207

邮电费


31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

4.66

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

0.61

30211

差旅费


31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

5.83

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

0.96

30213

维修(护)费


31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出


30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助


30215

会议费


31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费


31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费


31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助


30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费


31204

费用补贴


30307

医疗费补助


30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

0.24

31206

其他资本性补助


30309

奖励金


30229

福利费

0.47

31299

其他对企业补助


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费


399

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用


39907

国家赔偿费用支出


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品和服务支出


39909

经常性赠与





307

债务利息及费用支出


39910

资本性赠与





30701

国内债务付息


39999

其他支出





30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

108.54

公用经费合计

0.94

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位巫山县官阳幼儿园





公开07





单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支,故本表无数据。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位巫山县官阳幼儿园


公开08


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00


0.00



0.00


0.00

备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表





公开09

单位巫山县官阳幼儿园



单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、三公经费支出

五、机关运行经费


(一)支出合计



(一)行政单位


1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费



六、资产信息

1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)


2)公务用车运行维护费



1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费



2.主要领导干部用车


1)国内接待费


3.机要通信用车


其中:外事接待费


4.应急保障用车


2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车


1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)


七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)


(一)政府采购支出合计


其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出


6.国内公务接待人次(人)


2.政府采购工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额


8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额


二、会议费




三、培训费

0.44



四、差旅费

0.51



备注:1.本表反映单位本年度财政拨款三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024年度二级项目绩效自评表

状态:绩效审核已审

项目名称:

教育收费支出预算

项目编码:

50023723T000003171424

自评总分:

100



项目主管部门:

013-巫山县教育委员会

财政归口处室:

004-行政社保科

部门联系人:

赵小敏

联系电话:

13996944772

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额



0.00


243,681.00


243,681.00




其中:财政拨款



0.00


0.00


0.00

100

10.00

10.00

一般公共预算



0.00


0.00


0.00

100



绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

教育收费支出预算

教育收费支出预算


教育收费支出预算

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

受益学生人数

100

100

0

100

20

20


学生体质健康达标率

%

90

90

0

100

20

20


资金使用率

%

100

100

0

100

20

20


学生安全感提升率

%

90

90

0

100

20

20


社会满意度

%

90

90

0

100

10

10


2024年度二级项目绩效自评表


状态:绩效审核已审


项目名称:

教育收费支出预算

项目编码:

50023723T000003171424

自评总分:

100




项目主管部门:

013-巫山县教育委员会

财政归口处室:

004-行政社保科

部门联系人:

赵小敏

联系电话:

13996944772


资金情况



年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分


年度总金额



0.00


243,681.00


243,681.00





其中:财政拨款



0.00


0.00


0.00

100

10.00

10.00


一般公共预算



0.00


0.00


0.00

100




绩效目标


年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况


教育收费支出预算

教育收费支出预算


教育收费支出预算


绩效指标


指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明


受益学生人数

100

100

0

100

20

20



学生体质健康达标率

%

90

90

0

100

20

20



资金使用率

%

100

100

0

100

20

20



学生安全感提升率

%

90

90

0

100

20

20



社会满意度

%

90

90

0

100

10

10



2024年度二级项目绩效自评表

状态:绩效审核已审

项目名称:

学前教育幼儿资助

项目编码:

50023723T000003465455

自评总分:

100.00



项目主管部门:

013-巫山县教育委员会

财政归口处室:

004-行政社保科

部门联系人:

赵小敏

联系电话:

13996944772

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额



0.00


26,999.96


26,999.96




其中:财政拨款



0.00


26,999.96


26,999.96

100

10.00

10.00

一般公共预算



0.00


26,999.96


26,999.96

100



绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

按时发放学前教育幼儿资助,有助于帮助家庭困难学生缓解经济压力。

按时发放学前教育幼儿资助,有助于帮助家庭困难学生缓解经济压力。

已经按时发放学前教育幼儿资助,有助于帮助家庭困难学生缓解经济压力。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

受益学生人数

300

300

0

100

30

30


资金使用率

%

90

90

0

100

30

30


学生覆盖面

%

90

90

0

100

10

10


师生满意度

%

95

95

0

100

10

10


社会满意度

%

95

95

0

100

10

10


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