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[索 引 号]
115002370086616986/2025-00572
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巫山县财政局
[ 发字文号 ]
[ 标  题 ]
巫山县平河乡人民政府2024年度决算公开说明
[ 成文日期 ]
2025-09-16
[ 发布日期 ]
2025-09-16
[ 有 效 性 ]

巫山县平河乡人民政府2024年度决算公开说明

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巫山县平河乡人民政府2024年度决算公开说明


一、部门基本情况

(一)职能职责

巫山县平河乡人民政府是乡镇一级人民政府,经费形式为财政全额拨款。主要职能职责如下:一是制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资、人才引进项目开发,不断培育市场主体,组织经济运行,促进经济发展。二是制定并组织实施村社建设规划,部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防水工作。三是负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪,维护社会稳定。四是按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。五是抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。六是完成县委、县政府交给的其他工作任务。

(二)机构设置

平河乡人民政府下设 8 个综合办事机构,分别是党政办公室、党群工作办公室(加挂人大办公室牌子)、经济发展办公室(加挂统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室牌子)、民政和社会事务办公室(加挂卫生健康办公室牌子)、平安建设办公室(加挂应急管理办公室牌子)、规划建设管理环保办公室、财政办公室、综合行政执法办公室。平河乡人民政府所属事业单位 5 个,分别是文化服务中心、农业服务中心、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、退役军人服务站。

二、部门决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计2577.4万元,支出总计2577.4万元。收、支与2023年度相比,减少411.29万元,下降13.8%,主要原因是政府基础建设逐渐完善,当年建设项目资金投入减少。

2.收入情况。2024年度收入合计2555.4万元,与2023年度相比,减少413.13万元,下降13.9%,主要原因是政府基础建设逐渐完善,当年建设项目资金投入减少。其中:财政拨款收入2555.4万元,占100.0%;事业收入0.0万元,占0.0%;经营收入0.0万元,占0.00%;其他收入0.0万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.0万元,年初结转和结余22.0万元。

3.支出情况。2024年度支出合计2577.4万元,与2023年度相比,减少411.29万元,下降13.8%,主要原因是政府基础建设逐渐完善,当年建设项目资金投入减少,且政府减少非必要开支和优化资源配置,以应对财政压力。其中:基本支出907.1万元,占35.2%;项目支出1670.2万元,占64.8%;经营支出0.0万元,占0.0%。此外,结余分配0.0万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.0万元,与2023年度相比,无增减。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2577.4万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各减少411.29万元,下降13.8%。主要原因是政府基础建设逐渐完善,当年建设项目资金投入减少,且政府减少非必要开支和优化资源配置,以应对财政压力。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2128.8万元,与2023年度相比,减少702.02万元,下降24.8%。主要原因是政府基础建设逐渐完善,当年建设项目资金投入减少,且政府减少非必要开支和优化资源配置,以应对财政压力。较年初预算数增加959.52万元,增长82.1%。主要原因是年中人员工资福利及社会保险增加、乡村振兴衔接资金等增加。此外,年初财政拨款结转和结余22.0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2150.8万元,与2023年度相比,减少700.19万元,下降24.6%。主要原因是政府基础建设逐渐完善,当年建设项目资金投入减少,且政府减少非必要开支和优化资源配置,以应对财政压力。较年初预算数增加981.52万元,增长83.9%。主要原因是年中人员工资福利及社会保险增加、乡村振兴衔接资金等增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.0万元,与2023年度相比,无增减。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出549.9万元,占25.6%,较年初预算数增加87.41万元,增长18.9%,主要原因是年中追加乡镇工作补贴、工资补发等工资性支出预算,工资费用增多。

2)文化旅游体育与传媒支出34.3万元,占1.6%,较年初预算数增加4.86万元,增长16.5%,主要原因是增加文化、体育等社会公益事业项目支出,用于平河乡文化活动开展。

3)社会保障与就业支出338.7万元,占15.8%,较年初预算数增加127.82万元,增长60.6%,主要原因是年中补发社保保险,追加预算。此外,新增部门项目预算,如敬老院管理运行经费。

4)卫生健康支出54.8万元,占2.6%,较年初预算数增加8.55万元,增长18.5%,主要原因是人员工资晋级晋档,相应保险支出增加。

5)节能环保支出44.1万元,占2.1%,较年初预算数增加29.56万元,增长203.9%,主要原因是追加生态护林员补助、农村生活垃圾处置费等。

6)农林水支出1002.5万元,占46.6%,较年初预算数增加656.81万元,增长190.0%,主要原因是追加平河乡燕子村平定河南岸环境提升项目、巴渝和美乡村环境整治等补短板资金补助、巫山县平河乡樟坪村、燕子村人居环境综合整治工程、巫山县甘薯产业及加工项目、巫山县现代高标准设施蔬菜产业园建设项目等。

7)交通运输支出11.4万元,占0.5%,较年初预算数增加11.35万元,增长100.0%,主要原因是年中追加村社道路养护项目。

8自然资源海洋气象等支出6.9万元,占0.3%,较年初预算数增加6.90万元,增长100.0%,主要原因是年中追加耕地保护工作经费。

9住房保障支出65.3万元,占3.0%,较年初预算数增加22.01万元,增长50.9%,主要原因是住房公积金基数调整,住房公积金增加预算;新增平河乡农村危房改造项目。

10灾害防治及应急管理支出43.2万元,占2.0%,较年初预算数增加26.25万元,增长155.3%,主要原因是新增自然灾害救灾资金、冬春生活救助项目。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出907.1万元。其中:人员经费805.7万元,与2023年度相比,增加59.24万元,增长7.9%,主要原因是工资调标、公务员保险及住房公积

金调整,年中增加乡镇工作补贴、工资补发等工资性支出预算,工资费用增多。人员经费用途主要包括工资福利支出(基

本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出),对个人和家庭的补助(生活补助、医疗费补助)。公用经费101.4万元,与2023年度相比,减少6.00万元,下降5.6%,主要原因是落实过紧日子思想,严格控制经费支出。公用经费用途主要包括保障部门正常运转的水电费、办公费、印刷费、劳务费、差旅费及其他商品和服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.0万元,年末结转结余0.0万元。本年收入426.6万元,与2023年度相比,增加288.89万元,增长209.8%,主要原因是新增巫山县宜居宜业和美乡村建设项目、特困安葬费、基层政权建设补助资金。本年支出426.6万元,与2023年度相比,增加288.89万元,增长209.8%,主要原因是新增巫山县宜居宜业和美乡村建设项目、特困安葬费、基层政权建设补助资金。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2024年度三公经费支出共计10.0万元,较年初预算数减少0.01万元,下降0.1%,主要原因是落实过紧日子思想,严格压减三公经费支出。较上年支出数增加0.98万元,增长10.9%,主要原因是为支持平河乡巴渝和美乡村建设工作,增加东西部协作交流及调研接待费用。

(二)三公经费分项支出情况

本单位 2024 年度未发生因公出国(境)费用支出。费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减。

公务车购置费 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减。

公务车运行维护费9.0万元,主要用于公务用车加油、保险及维修费用等。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是严格按照年初预算进行日常运行开支。较上年支出数增加0.60万元,增长7.1%,主要原因是为支持平河乡巴渝和美乡村建设工作,增加东西部协作交流,公务车运行费用随之增加。

公务接待费1.0万元,主要用于接待接待山东省海阳市赴我乡调研东西部协作工作、神龙架国家公园神龙顶管理处一行调研和美乡村建设工作。费用支出较年初预算数减少0.01万元,下降1.0%,主要原因是落实过紧日子思想,严格压减三公经费支出。较上年支出数增加0.38万元,增长62.3%,主要原因是为支持平河乡巴渝和美乡村建设工作,本年度接待次数增加。

(三)三公经费实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待4批次100人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费99.0元,车均购置费0万元,车均维护费4.5万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.5万元,与2023年度相比,增加0.82万元,增长49.7%,主要原因是新增医疗服务与保障能力提升补助资金用于保障本年度医保筹资工作顺利开展。本年度培训费支出2.4万元,与2023年度相比,减少0.95万元,下降28.6%,主要原因是本年度培训次数减少。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出68.2万元,机关运行经费主要用于开支政府正常运转的办公费、水电费、维修维护费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少1.74万元,下降2.5%,主要原因是落实过紧日子思想,严格控制经费支出。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额4.9万元,其中:政府采购货物支出4.9万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出0.0万元。授予中小企业合同金额4.9元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额4.9万元,占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购电脑等办公设备。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体和64个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金3998.88万元。从评价情况看,项目立项规范,资金落实及时,业务管理制度健全、执行有效,财务管理制度健全,资金使用规范,项目完成及时,达到目标效益。


部门整体绩效自评表

2024年度部门整体绩效自评表

状态:绩效审核已审

项目名称:

巫山县平河乡人民政府整体自评

项目编码:

50023700024P000162

自评总分:

99.83

项目主管部门:

919-巫山县平河乡人民政府

财政归口处室:

006-农业农村科

部门联系人:

吴易

联系电话:

17754925361

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

30,237,731.58

40,695,094.85

39,988,779.39

其中:财政拨款

30,237,731.58

40,695,094.85

39,988,779.39

98.26

10.00

9.83

一般公共预算

11,692,731.58

36,429,291.75

35,722,976.29

98.06

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

各项事业取得显著成就,呈现经济发展,社会进步,民族团结,人民安居乐业的大好局面;乡文化事业蓬勃发展;

各项事业取得显著成就,呈现经济发展,社会进步,民族团结,人民安居乐业的大好局面;乡文化事业蓬勃发展;

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%

得分系数(%

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

保障在职人员工资人数

36

40

11.11

100

20

20

2024年年末人数为40

基础设施建设合格率

%

100

100

0

100

20

20

解决群众困难及时性

定性

及时

1

0

100

20

20

人均可支配经济收入

/人年

12000

12000

0

100

20

20

受益群众满意度

%

95

95

0

100

20

20


项目支出绩效自评表

2024年度二级项目绩效自评表

状态:绩效审核已审

项目名称:

巫山县宜居宜业和美乡村建设项目

项目编码:

50023724T000004407436

自评总分:

100.00

项目主管部门:

919-巫山县平河乡人民政府

财政归口处室:

006-农业农村科

部门联系人:

吴易

联系电话:

17754925361

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

0.00

1,237,086.29

1,237,086.29

其中:财政拨款

0.00

1,237,086.29

1,237,086.29

100

10.00

10.00

一般公共预算

0.00

1,237,086.29

1,237,086.29

100

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

1.燕子村4社铺设人行步道2500米(宽0.8-1,0.05-0.1米);
2.28户农户人居环境基础设施配套建设。
项目实施后可有效改善人居环境,促进巴渝和美乡村创建,受益农户达28户(其中脱贫户7户)。

1.燕子村4社铺设人行步道2500米(宽0.8-1,0.05-0.1米);
2.28户农户人居环境基础设施配套建设。
项目实施后可有效改善人居环境,促进巴渝和美乡村创建,受益农户达28户(其中脱贫户7户)。

1.燕子村4社铺设人行步道2500米(宽0.8-1,0.05-0.1米);
2.28户农户人居环境基础设施配套建设。
项目实施后可有效改善人居环境,促进巴渝和美乡村创建,受益农户达28户(其中脱贫户7户)。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%

得分系数(%

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

新铺设人行便道米数

2500

2500

0

100

20

20

资金拨付及时率

%

100

100

0

100

20

20

改善人居环境

定性

1

0

100

20

20

促进巴渝和美乡村创建

定性

1

0

100

20

20

群众满意度

%

95

95

0

100

10

10

2024年度二级项目绩效自评表

状态:绩效审核已审

项目名称:

巫山县平河乡陶湾村柑橘园片区产业培育项目

项目编码:

50023724T000004406633

自评总分:

100.00

项目主管部门:

919-巫山县平河乡人民政府

财政归口处室:

006-农业农村科

部门联系人:

吴易

联系电话:

17754925361

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

0.00

1,942,286.45

1,942,286.45

其中:财政拨款

0.00

1,942,286.45

1,942,286.45

100

10.00

10.00

一般公共预算

0.00

1,942,286.45

1,942,286.45

100

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

巫山县平河乡陶湾村柑橘园片区产业培育项目,渝财农〔2023161号,巫山财农〔2023230号,投入200万资金。柑子园片区产业总面积约15亩,主要包含:1,农业产业提质提升(滴灌系统、采摘设施等);2,农田整治约15亩与挡墙建设;3,农田步道建设约3000米和安全设施8处;4,田地灌溉水渠优化提升约2000米。(具体以设计为准)。项目建成后,可改善群众生产条件,激活乡村旅游,带动156人(脱贫人口21人)增收1000元以上。

巫山县平河乡陶湾村柑橘园片区产业培育项目,渝财农〔2023161号,巫山财农〔2023230号,投入200万资金。柑子园片区产业总面积约15亩,主要包含:1,农业产业提质提升(滴灌系统、采摘设施等);2,农田整治约15亩与挡墙建设;3,农田步道建设约3000米和安全设施8处;4,田地灌溉水渠优化提升约2000米。(具体以设计为准)。项目建成后,可改善群众生产条件,激活乡村旅游,带动156人(脱贫人口21人)增收1000元以上。

巫山县平河乡陶湾村柑橘园片区产业培育项目,渝财农〔2023161号,巫山财农〔2023230号,投入200万资金。柑子园片区产业总面积约15亩,主要包含:1,农业产业提质提升(滴灌系统、采摘设施等);2,农田整治约15亩与挡墙建设;3,农田步道建设约3000米和安全设施8处;4,田地灌溉水渠优化提升约2000米。(具体以设计为准)。项目建成后,可改善群众生产条件,激活乡村旅游,带动156人(脱贫人口21人)增收1000元以上。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%

得分系数(%

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

建设柑子园片区农田整治

15

15

0

100

20

20

项目资金拨付及时率

%

100

100

0

100

20

20

带动片区群众增收

/

1000

1000

0

100

20

20

带动乡村旅游发展

定性

1

0

100

20

20

辖区群众满意度

%

95

95

0

100

10

10


(二)部门绩效评价情况

我部门对巫山县平河乡陶湾村柑橘园片区产业培育项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金194.23万元,评价得分100分;对巫山县宜居宜业和美乡村建设项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金123.71万元,评价得分100分。

(三)财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

    六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-57859208


收入支出决算总表

公开01

部门:巫山县平河乡人民政府

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

2,128.79

一、一般公共服务支出

549.88

二、政府性基金预算财政拨款收入

426.58

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

34.26

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

338.68

九、卫生健康支出

54.75

十、节能环保支出

44.06

十一、城乡社区支出

16.20

十二、农林水支出

1,377.11

十三、交通运输支出

11.35

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

6.90

十九、住房保障支出

65.26

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

43.15

二十三、其他支出

35.76

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

2,555.37

本年支出合计

2,577.37

使用非财政拨款结余和专用结余

结余分配

年初结转和结余

22.00

年末结转和结余

总计

2,577.37

总计

2,577.37

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门:巫山县平河乡人民政府

公开02

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

2,555.37

2,555.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

549.88

549.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010104

人大会议

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

521.06

521.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

397.07

397.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

38.80

38.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

事业运行

78.24

78.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

6.95

6.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

19.19

19.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013102

一般行政管理事务

18.20

18.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

0.99

0.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

7.63

7.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

7.63

7.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20134

统战事务

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013499

其他统战事务支出

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

34.26

34.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

34.26

34.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

29.26

29.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

338.68

338.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

25.66

25.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080150

事业运行

25.66

25.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

39.94

39.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

39.94

39.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

176.37

176.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

13.30

13.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

69.20

69.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

34.47

34.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

59.40

59.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

24.00

24.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

24.00

24.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

43.30

43.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081002

老年福利

40.03

40.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081099

其他社会福利支出

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

0.96

0.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

0.96

0.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

2.25

2.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082501

其他城市生活救助

2.25

2.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

26.21

26.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082850

事业运行

26.21

26.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

54.75

54.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

1.71

1.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

1.05

1.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

0.66

0.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

48.27

48.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

25.52

25.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

12.59

12.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

10.16

10.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21015

医疗保障管理事务

4.77

4.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101505

医疗保障政策管理

4.77

4.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

44.06

44.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

41.16

41.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110401

生态保护

26.66

26.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110402

农村环境保护

14.50

14.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21105

森林保护修复

2.90

2.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110501

森林管护

2.90

2.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

16.20

16.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

16.20

16.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120814

农业生产发展支出

16.20

16.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,355.11

1,355.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

87.05

87.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

76.55

76.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

10.50

10.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

86.24

86.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130205

森林资源培育

67.50

67.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

林业草原防灾减灾

0.99

0.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业和草原支出

17.76

17.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

2.93

2.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130306

水利工程运行与维护

2.93

2.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

583.66

583.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

296.89

296.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

243.87

243.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

42.90

42.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

220.61

220.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

220.61

220.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21369

国家重大水利工程建设基金安排的支出

374.62

374.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2136902

三峡后续工作

374.62

374.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

11.35

11.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

11.35

11.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

11.35

11.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

6.90

6.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

6.90

6.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200106

自然资源利用与保护

6.90

6.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

65.26

65.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

15.75

15.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

15.75

15.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

49.51

49.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

49.51

49.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

43.15

43.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

15.60

15.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

15.60

15.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

27.55

27.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

27.55

27.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

35.76

35.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

35.76

35.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

7.92

7.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296010

用于文化事业的彩票公益金支出

21.84

21.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

部门:巫山县平河乡人民政府

公开03

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

2,577.37

907.13

1,670.23

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

549.88

475.31

74.57

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

1.50

0.00

1.50

0.00

0.00

0.00

2010104

人大会议

1.50

0.00

1.50

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

521.06

475.31

45.75

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

397.07

397.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

38.80

0.00

38.80

0.00

0.00

0.00

2010350

事业运行

78.24

78.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

6.95

0.00

6.95

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

19.19

0.00

19.19

0.00

0.00

0.00

2013102

一般行政管理事务

18.20

0.00

18.20

0.00

0.00

0.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

0.99

0.00

0.99

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

7.63

0.00

7.63

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

7.63

0.00

7.63

0.00

0.00

0.00

20134

统战事务

0.50

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00

2013499

其他统战事务支出

0.50

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

34.26

29.26

5.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

34.26

29.26

5.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

29.26

29.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

338.68

228.24

110.45

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

25.66

25.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2080150

事业运行

25.66

25.66

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

39.94

0.00

39.94

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

39.94

0.00

39.94

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

176.37

176.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

13.30

13.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

69.20

69.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

34.47

34.47

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

59.40

59.40

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

24.00

0.00

24.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

24.00

0.00

24.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

43.30

0.00

43.30

0.00

0.00

0.00

2081002

老年福利

40.03

0.00

40.03

0.00

0.00

0.00

2081099

其他社会福利支出

3.27

0.00

3.27

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

0.96

0.00

0.96

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

0.96

0.00

0.96

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

2.25

0.00

2.25

0.00

0.00

0.00

2082501

其他城市生活救助

2.25

0.00

2.25

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

26.21

26.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2082850

事业运行

26.21

26.21

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

54.75

48.27

6.48

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

1.71

0.00

1.71

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

1.05

0.00

1.05

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

0.66

0.00

0.66

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

48.27

48.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

25.52

25.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

12.59

12.59

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

10.16

10.16

0.00

0.00

0.00

0.00

21015

医疗保障管理事务

4.77

0.00

4.77

0.00

0.00

0.00

2101505

医疗保障政策管理

4.77

0.00

4.77

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

44.06

0.00

44.06

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

41.16

0.00

41.16

0.00

0.00

0.00

2110401

生态保护

26.66

0.00

26.66

0.00

0.00

0.00

2110402

农村环境保护

14.50

0.00

14.50

0.00

0.00

0.00

21105

森林保护修复

2.90

0.00

2.90

0.00

0.00

0.00

2110501

森林管护

2.90

0.00

2.90

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

16.20

0.00

16.20

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

16.20

0.00

16.20

0.00

0.00

0.00

2120814

农业生产发展支出

16.20

0.00

16.20

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,377.11

76.55

1,300.56

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

87.05

76.55

10.50

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

76.55

76.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

10.50

0.00

10.50

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

86.24

0.00

86.24

0.00

0.00

0.00

2130205

森林资源培育

67.50

0.00

67.50

0.00

0.00

0.00

2130234

林业草原防灾减灾

0.99

0.00

0.99

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业和草原支出

17.76

0.00

17.76

0.00

0.00

0.00

21303

水利

2.93

0.00

2.93

0.00

0.00

0.00

2130306

水利工程运行与维护

2.93

0.00

2.93

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

605.66

0.00

605.66

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

318.89

0.00

318.89

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

243.87

0.00

243.87

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

42.90

0.00

42.90

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

220.61

0.00

220.61

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

220.61

0.00

220.61

0.00

0.00

0.00

21369

国家重大水利工程建设基金安排的支出

374.62

0.00

374.62

0.00

0.00

0.00

2136902

三峡后续工作

374.62

0.00

374.62

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

11.35

0.00

11.35

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

11.35

0.00

11.35

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

11.35

0.00

11.35

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

6.90

0.00

6.90

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

6.90

0.00

6.90

0.00

0.00

0.00

2200106

自然资源利用与保护

6.90

0.00

6.90

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

65.26

49.51

15.75

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

15.75

0.00

15.75

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

15.75

0.00

15.75

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

49.51

49.51

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

49.51

49.51

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

43.15

0.00

43.15

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

15.60

0.00

15.60

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

15.60

0.00

15.60

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

27.55

0.00

27.55

0.00

0.00

0.00

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

27.55

0.00

27.55

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

35.76

0.00

35.76

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

35.76

0.00

35.76

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

7.92

0.00

7.92

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

2296010

用于文化事业的彩票公益金支出

21.84

0.00

21.84

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

部门:巫山县平河乡人民政府

公开04

单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2,128.79

一、一般公共服务支出

549.88

549.88

二、政府性基金预算财政拨款

426.58

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

34.26

34.26

八、社会保障和就业支出

338.68

338.68

九、卫生健康支出

54.75

54.75

十、节能环保支出

44.06

44.06

十一、城乡社区支出

16.20

16.20

十二、农林水支出

1,377.11

1,002.50

374.62

十三、交通运输支出

11.35

11.35

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

6.90

6.90

十九、住房保障支出

65.26

65.26

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

43.15

43.15

二十三、其他支出

35.76

35.76

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

2,555.37

本年支出合计

2,577.37

2,150.79

426.58

年初财政拨款结转和结余

22.00

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

22.00

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

2,577.37

总计

2,577.37

2,150.79

426.58

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:巫山县平河乡人民政府

公开05

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

2,150.79

907.13

1,243.65

201

一般公共服务支出

549.88

475.31

74.57

20101

人大事务

1.50

0.00

1.50

2010104

人大会议

1.50

0.00

1.50

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

521.06

475.31

45.75

2010301

行政运行

397.07

397.07

0.00

2010302

一般行政管理事务

38.80

0.00

38.80

2010350

事业运行

78.24

78.24

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

6.95

0.00

6.95

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

19.19

0.00

19.19

2013102

一般行政管理事务

18.20

0.00

18.20

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

0.99

0.00

0.99

20132

组织事务

7.63

0.00

7.63

2013299

其他组织事务支出

7.63

0.00

7.63

20134

统战事务

0.50

0.00

0.50

2013499

其他统战事务支出

0.50

0.00

0.50

207

文化旅游体育与传媒支出

34.26

29.26

5.00

20701

文化和旅游

34.26

29.26

5.00

2070109

群众文化

29.26

29.26

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

5.00

0.00

5.00

208

社会保障和就业支出

338.68

228.24

110.45

20801

人力资源和社会保障管理事务

25.66

25.66

0.00

2080150

事业运行

25.66

25.66

0.00

20802

民政管理事务

39.94

0.00

39.94

2080208

基层政权建设和社区治理

39.94

0.00

39.94

20805

行政事业单位养老支出

176.37

176.37

0.00

2080501

行政单位离退休

13.30

13.30

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

69.20

69.20

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

34.47

34.47

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

59.40

59.40

0.00

20808

抚恤

24.00

0.00

24.00

2080801

死亡抚恤

24.00

0.00

24.00

20810

社会福利

43.30

0.00

43.30

2081002

老年福利

40.03

0.00

40.03

2081099

其他社会福利支出

3.27

0.00

3.27

20811

残疾人事业

0.96

0.00

0.96

2081199

其他残疾人事业支出

0.96

0.00

0.96

20825

其他生活救助

2.25

0.00

2.25

2082501

其他城市生活救助

2.25

0.00

2.25

20828

退役军人管理事务

26.21

26.21

0.00

2082850

事业运行

26.21

26.21

0.00

210

卫生健康支出

54.75

48.27

6.48

21007

计划生育事务

1.71

0.00

1.71

2100717

计划生育服务

1.05

0.00

1.05

2100799

其他计划生育事务支出

0.66

0.00

0.66

21011

行政事业单位医疗

48.27

48.27

0.00

2101101

行政单位医疗

25.52

25.52

0.00

2101102

事业单位医疗

12.59

12.59

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

10.16

10.16

0.00

21015

医疗保障管理事务

4.77

0.00

4.77

2101505

医疗保障政策管理

4.77

0.00

4.77

211

节能环保支出

44.06

0.00

44.06

21104

自然生态保护

41.16

0.00

41.16

2110401

生态保护

26.66

0.00

26.66

2110402

农村环境保护

14.50

0.00

14.50

21105

森林保护修复

2.90

0.00

2.90

2110501

森林管护

2.90

0.00

2.90

213

农林水支出

1,002.50

76.55

925.95

21301

农业农村

87.05

76.55

10.50

2130104

事业运行

76.55

76.55

0.00

2130199

其他农业农村支出

10.50

0.00

10.50

21302

林业和草原

86.24

0.00

86.24

2130205

森林资源培育

67.50

0.00

67.50

2130234

林业草原防灾减灾

0.99

0.00

0.99

2130299

其他林业和草原支出

17.76

0.00

17.76

21303

水利

2.93

0.00

2.93

2130306

水利工程运行与维护

2.93

0.00

2.93

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

605.66

0.00

605.66

2130504

农村基础设施建设

318.89

0.00

318.89

2130505

生产发展

243.87

0.00

243.87

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

42.90

0.00

42.90

21307

农村综合改革

220.61

0.00

220.61

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

220.61

0.00

220.61

214

交通运输支出

11.35

0.00

11.35

21401

公路水路运输

11.35

0.00

11.35

2140106

公路养护

11.35

0.00

11.35

220

自然资源海洋气象等支出

6.90

0.00

6.90

22001

自然资源事务

6.90

0.00

6.90

2200106

自然资源利用与保护

6.90

0.00

6.90

221

住房保障支出

65.26

49.51

15.75

22101

保障性安居工程支出

15.75

0.00

15.75

2210105

农村危房改造

15.75

0.00

15.75

22102

住房改革支出

49.51

49.51

0.00

2210201

住房公积金

49.51

49.51

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

43.15

0.00

43.15

22401

应急管理事务

15.60

0.00

15.60

2240199

其他应急管理支出

15.60

0.00

15.60

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

27.55

0.00

27.55

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

27.55

0.00

27.55

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:巫山县平河乡人民政府

公开06

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

725.33

302

商品和服务支出

101.42

310

资本性支出

30101

基本工资

154.34

30201

办公费

6.46

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

109.59

30202

印刷费

1.61

31002

办公设备购置

30103

奖金

142.25

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

119.71

30205

水费

1.51

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

69.20

30206

电费

7.51

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

34.47

30207

邮电费

1.50

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

38.11

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

2.40

30211

差旅费

8.07

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

49.51

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

5.76

30213

维修(护)费

0.81

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

80.38

30215

会议费

0.41

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

3.90

30216

培训费

2.37

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

72.08

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

11.91

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

4.40

30227

委托业务费

1.70

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

13.00

31206

其他资本性补助

30309

奖励金

30229

福利费

4.22

31299

其他对企业补助

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

4.00

399

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

19.31

39907

国家赔偿费用支出

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30299

其他商品和服务支出

17.03

39909

经常性赠与

307

债务利息及费用支出

39910

资本性赠与

30701

国内债务付息

39999

其他支出

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

805.71

公用经费合计

101.42

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:巫山县平河乡人民政府

公开07

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

426.58

426.58

0.00

426.58

0.00

212

城乡社区支出

0.00

16.20

16.20

0.00

16.20

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

16.20

16.20

0.00

16.20

0.00

2120814

农业生产发展支出

0.00

16.20

16.20

0.00

16.20

0.00

213

农林水支出

0.00

374.62

374.62

0.00

374.62

0.00

21369

国家重大水利工程建设基金安排的支出

0.00

374.62

374.62

0.00

374.62

0.00

2136902

三峡后续工作

0.00

374.62

374.62

0.00

374.62

0.00

229

其他支出

0.00

35.76

35.76

0.00

35.76

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

35.76

35.76

0.00

35.76

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.00

7.92

7.92

0.00

7.92

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

0.00

6.00

6.00

0.00

6.00

0.00

2296010

用于文化事业的彩票公益金支出

0.00

21.84

21.84

0.00

21.84

0.00

备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:巫山县平河乡人民政府

公开08

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00








备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表

公开09

部门:巫山县平河乡人民政府

单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

68.19

(一)支出合计

9.99

9.99

(一)行政单位

68.19

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

2.公务用车购置及运行维护费

9.00

9.00

六、资产信息

(1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)

2

(2)公务用车运行维护费

9.00

9.00

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

0.99

0.99

2.主要领导干部用车

(1)国内接待费

0.99

3.机要通信用车

1

其中:外事接待费

4.应急保障用车

1

(2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

1.因公出国(境)团组数(个)

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

4.公务用车保有量(辆)

2

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

4

(一)政府采购支出合计

4.90

其中:外事接待批次(个)

1.政府采购货物支出

4.90

6.国内公务接待人次(人)

100

2.政府采购工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采购服务支出

7.国(境)外公务接待批次(个)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

4.90

8.国(境)外公务接待人次(人)

其中:授予小微企业合同金额

4.90

二、会议费

2.47

三、培训费

2.37

四、差旅费

10.73

备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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