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[索 引 号]
115002370086616986/2025-00559
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巫山县财政局
[ 发字文号 ]
[ 标  题 ]
巫山县两坪乡人民政府(本级)2024年度决算公开说明
[ 成文日期 ]
2025-09-16
[ 发布日期 ]
2025-09-16
[ 有 效 性 ]

巫山县两坪乡人民政府(本级)2024年度决算公开说明

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巫山县两坪乡人民政府(本级)2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1.贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规,执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,研究决定本行政区域内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题。

2.负责拟订本行政区域经济社会发展计划和村镇建设规划并抓好贯彻执行;组织农村基础设施和各项公益事业建设,发展各项服务事业,改善群众生活环境。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,保护各种经济组织的合法权益,维护社会秩序;保障公民的人身权利、民主权利和其他权利,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,保护老人、妇女、儿童的合法权益。

4.指导农村经济发展,推进农业产业等结构调整,促进经济增长方式转变,为行政村经济组织提供人才、科技、信息等服务,加快经济发展,促进农民增收。

5.负责抓好义务教育、文化、旅游、体育、卫生健康、民政事务、防灾减灾、劳动就业、社会保障、安全生产等工作,积极构建公共服务均等化体系,加强农村精神文明建设,促进农村社会事业发展。

6.推进基层民主法制建设,指导村(居)民委员会工作,发挥村(居)民委员会的群众自治作用,维护群众合法权益。

7.加强社会治安综合治理,强化信访和矛盾纠纷调解工作,化解农村社会矛盾,维护农村社会和谐稳定;承担消防工作职责和消防安全管理责任;配合有关部门做好防汛、防疫、防火、防震、抢险和救灾等工作。

8.建立完善基层治理体系,统筹协调辖区内的派驻机构和派驻人员,协调推进市场监管、城镇管理、综合行政执法等工作。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置

本单位统一内设下列五个机构处室:

1.基层治理综合指挥室。承担一中心四板块一网格基层智治体系建设和基层治理智治平台的运行监测以及线上线下统筹协调、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等职责。负责机关日常运转相关工作。

2.党的建设办公室。承担党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设、民主法治建设,以及意识形态、统一战线、群众团体等领域的工作,加强党的全面领导,全面加强党的建设,落实全面从严治党要求;负责辖区党代表、人大代表、政协委员联络服务工作职责。

3.经济发展办公室。承担经济发展、村镇建设、生态环境、农业农村和乡村振兴、财政管理、统计、审计等工作,负责制定和执行经济社会发展计划,强化产业引导,落实区域发展规划、专项规划、国土空间规划。

4.民生服务办公室。承担教育、文化、卫生健康、体育、劳动就业等工作,推动社会事业发展,落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、退役军人服务、扶贫济困等社会保障政策,优化基本公共服务资源配置,统筹公共服务设施空间布局,提供优质高效的便民服务。

5.平安法治办公室。负责平安综治、应急管理、综合执法、信访稳定、人民武装、防范和处理邪教等领域工作,健全应急管理和除险清患排查治理体系,完善执法协调、矛盾纠纷化解调处、公共法律服务、普法依法治理、网上网下联动化解网络舆情风险等机制,推动平安法治和社会综合治理工作落细落实。

二、单位决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计1946.7万元,支出总计1946.7万元。收、支与2023年度相比,减少1472.70万元,下降43.1%,主要原因是减少了交通项目、巫山县2023年金线福蔬菜大棚建设项目、2023年巫山县两坪乡朝元村2社甜柿示范园配套设施建设项目、金土工程搬迁避让资金项目、2023年巫山县两坪乡向鸭村水果销售平台建设项目,以及巫山县望霞集镇移民安置区基础设施完善工程和巫山县两坪乡同心村人居环境改善及水土流失治理工程已逐渐完善本年度支出较上年大幅下降。

2.收入情况。2024年度收入合计1922.4万元,与2023年度相比,减少1456.59万元,下降43.1%,主要原因是减少了交通项目、巫山县2023年金线福蔬菜大棚建设项目、2023年巫山县两坪乡朝元村2社甜柿示范园配套设施建设项目、金土工程搬迁避让资金项目、2023年巫山县两坪乡向鸭村水果销售平台建设项目,以及巫山县望霞集镇移民安置区基础设施完善工程和巫山县两坪乡同心村人居环境改善及水土流失治理工程已逐渐完善本年度支出较上年大幅下降。其中:财政拨款收入1922.4万元,占100.0%;事业收入0.0万元,占0.0%;经营收入0.0万元,占0.0%;其他收入0.0万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.0万元,年初结转和结余24.3万元,主要内容是仙桥村安置点三期400KVA配用电工程项目,2021年关闭煤矿工伤保险项目。

3.支出情况。2024年度支出合计1946.7万元,与2023年度相比,减少1472.70万元,下降43.1%,主要原因是减少了交通项目、巫山县2023年金线福蔬菜大棚建设项目、2023年巫山县两坪乡朝元村2社甜柿示范园配套设施建设项目、金土工程搬迁避让资金项目、2023年巫山县两坪乡向鸭村水果销售平台建设项目,以及巫山县望霞集镇移民安置区基础设施完善工程和巫山县两坪乡同心村人居环境改善及水土流失治理工程已逐渐完善本年度支出较上年大幅下降。其中:基本支出808.7万元,占41.5%;项目支出1138.0万元,占58.5%;经营支出0.0万元,占0.0%。此外,结余分配0.0万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.0万元,与2023年度相比,无增减,与上年持平。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1946.7万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各减少1472.70万元,下降43.1%。主要原因是减少了交通项目、巫山县2023年金线福蔬菜大棚建设项目、2023年巫山县两坪乡朝元村2社甜柿示范园配套设施建设项目、金土工程搬迁避让资金项目、2023年巫山县两坪乡向鸭村水果销售平台建设项目,以及巫山县望霞集镇移民安置区基础设施完善工程和巫山县两坪乡同心村人居环境改善及水土流失治理工程已逐渐完善本年度支出较上年大幅下降。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1788.3万元,与2023年度相比,减少482.16万元,下降21.2%。主要原因是本年减少了交通项目、巫山县2023年金线福蔬菜大棚建设项目、2023年巫山县两坪乡朝元村2社甜柿示范园配套设施建设项目、2023年巫山县两坪乡向鸭村水果销售平台建设项目。较年初预算数增加656.70万元,增长58.0%。主要原因是本年度年中增加了巫山县两坪乡金线村李家湾至向家槽硬化路项目,文号巫山财农〔2024〕105号;巫山县甘薯产业及加工项目,文号巫山财农〔2024〕69号;就业帮扶车间一次性建设补助项目,文号巫山财农〔2024〕154号;仙桥村二、三期集中安置点项目,文号巫山财农〔2024〕146号;巫山县两坪乡石龙村贾家院落环境整治项目、巫山县两坪乡朝元村境整治项目,文号巫山财农〔2023〕226号;农村危房项目,文号巫山财建〔2024〕225号;巫山县两坪乡华家村脆李收购服务平台建设项目,文号巫山财农〔2023〕230号;烟台(巫山)现代农业产业园建设项目,文号巫山财农〔2024〕69号;农业种植结构调整及低效林改造项目,文号巫山财农〔2024〕4号;“四好农村路”升级改造项目,文号巫山财农〔2022〕71号;农村“四旁”植树项目,文号巫山财农〔2024〕28号。此外,年初财政拨款结转和结余24.3万元,主要内容是仙桥村安置点三期400KVA配用电工程项目21.77万元,2021年关闭煤矿工伤保险项目2.56万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1812.6万元,与2023年度相比,减少498.28万元,下降21.6%。主要原因是本年减少了交通项目、巫山县2023年金线福蔬菜大棚建设项目、2023年巫山县两坪乡朝元村2社甜柿示范园配套设施建设项目、2023年巫山县两坪乡向鸭村水果销售平台建设项目。较年初预算数增加681.02万元,增长60.2%。主要原因是本年度年中增加了巫山县两坪乡金线村李家湾至向家槽硬化路项目,文号巫山财农〔2024〕105号;巫山县甘薯产业及加工项目,文号巫山财农〔2024〕69号;就业帮扶车间一次性建设补助项目,文号巫山财农〔2024〕154号;仙桥村二、三期集中安置点项目,文号巫山财农〔2024〕146号;巫山县两坪乡石龙村贾家院落环境整治项目、巫山县两坪乡朝元村境整治项目,文号巫山财农〔2023〕226号;农村危房项目,文号巫山财建〔2024〕225号;巫山县两坪乡华家村脆李收购服务平台建设项目,文号巫山财农〔2023〕230号;烟台(巫山)现代农业产业园建设项目,文号巫山财农〔2024〕69号;农业种植结构调整及低效林改造项目,文号巫山财农〔2024〕4号;“四好农村路”升级改造项目,文号巫山财农〔2022〕71号;农村“四旁”植树项目,文号巫山财农〔2024〕28号。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.0万元,与2023年度相比,无增减,与上年持平。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出652.2万元,占36.0%,较年初预算数增加90.55万元,增长16.1%,主要原因一是增加仙桥村安置点三期400KVA配用电工程项目,文号巫山财农〔2024〕132号;农村交通安全劝导员补助,文号巫山财行〔2024〕58号;老党员生活定补,文号巫山财行〔2024〕244号,二是工资调标,年中追加乡镇零星工资、工资补发等工资性支出预算,工资费用增多

(2)文化旅游体育与传媒支出5.0万元,占0.3%,较年初预算数增加5.00万元,增长100.0%,主要原因是年中增加文化站免费开放经费5万元,文号巫山财行〔2024〕180号。

(3)社会保障与就业支出172.7万元,占9.5%,较年初预算数增加34.36万元,增长24.8%,主要原因是年中追加机关事业单位职工2014年10月-2016年12月职业年金,文号巫山财农〔2024〕82号;残疾人专职委员补助,文号巫山财行〔2024〕104号;乡镇敬老院管理运行资金,文号巫山财行〔2024〕394号。

(4)卫生健康支出53.2万元,占2.9%,较年初预算数增加6.46万元,增长13.8%,主要原因是年中增加生育、医疗保险预算;医疗服务与保障能力提升补助资金,文号巫山财行〔2024〕213号。

(5)节能环保支出50.5万元,占2.8%,较年初预算数增加28.60万元,增长130.9%,主要原因是年中增加生态护林员补助,文号巫山财农〔2024〕80号。

(6)农林水支出734.9万元,占40.6%,较年初预算数增加433.00万元,增长143.4%,主要原因是2130199其他农业农村支出追加村防疫员补助6.6万元,文号巫山财农〔2024〕31号;2130205森林资源培育追加农业种植结构调整及低效林改造项目,文号巫山财农〔2024〕29号,农村“四旁”植树项目,文号巫山财农〔2024〕28号;2130234林业草原防灾减灾追加松材线虫病零星疫木清理费,文号巫山财农〔2024〕139号;2130299其他林业和草原支出追加公益林集中管护费,文号巫山财农〔2024〕90号;2130505生产发展追加巫山县两坪乡华家村脆李收购服务平台建设项目,文号巫山财农〔2023〕230号;2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出追加脱贫劳动力跨省就业一次性交通补贴,文号巫山财农〔2024〕160号,巴渝和美乡村环境整治等补短板资金补助,文号巫山财农〔2024〕150号,巫山县甘薯产业及加工项目,文号巫山财农〔2024〕69号,大病医疗“一事一议”救助资金,文号巫山财农〔2024〕118号,就业帮扶车间一次性建设补助,文号巫山财农〔2024〕154号,公益性岗位补助,文号巫山财农〔2024〕174号,仙桥村二、三期集中安置点,文号巫山财农〔2024〕146号,烟台(巫山)现代农业产业园建设项目,文号巫山财农〔2024〕69号;2130701对村级公益事业建设的补助追加巫山县两坪乡金线村李家湾至向家槽硬化路项目,文号巫山财农〔2024〕105号,巫山县两坪乡石龙村贾家院落环境整治项目,文号巫山财农〔2023〕226号,巫山县两坪乡朝元村境整治项目,文号巫山财农〔2023〕226号。

(7)交通运输支出13.4万元,占0.7%,较年初预算数增加13.41万元,增长100.0%,主要原因是年中增加村社道路养护项目13.41万元,文号巫山财建〔2024〕122号。

(8)自然资源海洋气象等支出7.9万元,占0.4%,较年初预算数增加7.90万元,增长100.0%,主要原因是年中增加耕地保护工作经费7.9万元,文号巫山财建〔2024〕246号。

(9)住房保障支出78.3万元,占4.3%,较年初预算数增加32.12万元,增长69.5%,主要原因是一是增加农村危房项目,文号巫山财建〔2024〕128号,二是公务员住房公积金基数调整,住房公积金追加预算。

(10)灾害防治及应急管理支出44.42万元,占2.5%,较年初预算数增加29.62万元,增长200.1%,主要原因是追加2021年关闭煤矿工伤保险,文号巫山财建[2024]100号;自然灾害救灾资金,文号巫山财建〔2024〕203号。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出808.7万元。其中:人员经费714.2万元,与2023年度相比,减少34.49万元,下降4.6%,主要原因是2023年进行了关于21年以前所有津补贴的清算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助。公用经费94.5万元,与2023年度相比,减少5.94万元,下降5.9%,主要原因是严格执行厉行节约要求、压减支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.0万元,年末结转结余0.0万元。本年收入134.2万元,与2023年度相比,减少974.43万元,下降87.9%,主要原因一是巫山县望霞集镇移民安置区基础设施完善工程和巫山县两坪乡同心村人居环境改善及水土流失治理工程已逐渐完善,本年度这两项工程支出减少1006.04万元,二是本年新增溪沟村文化体育广场改扩建项目19.26万元,文号巫山财行〔2024〕49号;耕地保护工作经费18.48万元,文号巫山财建〔2024〕35号。本年支出134.2万元,与2023年度相比,减少974.43万元,下降87.9%,主要原因一是巫山县望霞集镇移民安置区基础设施完善工程和巫山县两坪乡同心村人居环境改善及水土流失治理工程已逐渐完善,本年度这两项工程支出减少1006.04万元,二是本年新增溪沟村文化体育广场改扩建项目19.26万元,文号巫山财行〔2024〕49号;耕地保护工作经费18.48万元,文号巫山财建〔2024〕35号。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计9.6万元,较年初预算数减少0.02万元,下降0.2%,主要原因是严格认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,本年年中缩减公务接待费0.02万元。较上年支出数增加0.05万元,增长0.5%,主要原因是公务车部分零件老化,本年公务车运行维护费增加。

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国(境)费用0.0万元。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位2024年度未发生因公出国(境)费用支出。较上年支出数无增减,主要原因是本单位2024年度未发生因公出国(境)费用支出

公务车购置费0.0万元。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位2024年未发生公务车购置费。较上年支出数无增减,主要原因是2024年未发生公务车购置费

公务车运行维护费9.5万元,主要用于公务车加油、维修、购买保险支出。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数增加0.20万元,增长2.2%,主要原因是公务车部分零件老化,公务车维修费增加。

公务接待费0.1万元,主要用于接待福山区赴两坪考察东西部协作工作。费用支出较年初预算数减少0.02万元,下降20.0%,主要原因是严格认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,缩减公务接待相关开支。较上年支出数减少0.15万元,下降65.2%,主要原因是严格认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,缩减公务接待相关开支。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为5辆;国内公务接待1批次5人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费160.0元,车均购置费0万元,车均维护费1.9万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.7万元,与2023年度相比,减少2.49万元,下降40.5%,主要原因是两坪乡本年度严格落实会议精简,给会议做减法的精神,会议费相关开支缩减。本年度培训费支出2.1万元,与2023年度相比,减少0.28万元,下降11.8%,主要原因是两坪乡今年主抓内部产业及环境建设,外出培训减少,培训费支出减少。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出94.5万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。机关运行经费较上年支出数减少5.94万元,下降5.9%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严格执行压缩开支。

(三)国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本单位共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额2.3万元,其中:政府采购货物支出2.3万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出0.0万元。授予中小企业合同金额2.3万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额2.3万元,占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购国产电脑4台,购买政府复印纸160件。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对58个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金1138.01万元。

(二)部门绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 023-5763456


收入支出决算总表

公开01

单位:巫山县两坪乡人民政府(本级)

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

1,788.26

一、一般公共服务支出

652.24

二、政府性基金预算财政拨款收入

134.15

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

5.00

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

172.72

九、卫生健康支出

53.20

十、节能环保支出

50.45

十一、城乡社区支出

38.48

十二、农林水支出

807.12

十三、交通运输支出

13.41

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

7.90

十九、住房保障支出

78.31

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

44.42

二十三、其他支出

23.50

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

1,922.41

本年支出合计

1,946.74

使用非财政拨款结余和专用结余

结余分配

年初结转和结余

24.33

年末结转和结余

总计

1,946.74

总计

1,946.74

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位:巫山县两坪乡人民政府(本级)

公开02

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

1,922.41

1,922.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

630.47

630.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010104

人大会议

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

618.90

618.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

556.92

556.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

61.98

61.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

7.57

7.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

7.57

7.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

172.72

172.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

155.78

155.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

60.05

60.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

51.89

51.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

43.85

43.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

13.73

13.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081002

老年福利

13.73

13.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

0.96

0.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

0.96

0.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

2.25

2.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082501

其他城市生活救助

2.25

2.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

53.20

53.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.54

0.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

0.51

0.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

0.03

0.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

45.77

45.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

37.53

37.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

8.24

8.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21015

医疗保障管理事务

6.89

6.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101505

医疗保障政策管理

6.89

6.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

50.45

50.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

47.70

47.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110401

生态保护

25.85

25.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110402

农村环境保护

21.85

21.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21105

森林保护修复

2.75

2.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110501

森林管护

2.75

2.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

38.48

38.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

38.48

38.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120814

农业生产发展支出

18.48

18.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

807.12

807.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

6.60

6.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

6.60

6.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

75.57

75.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130205

森林资源培育

64.28

64.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

林业草原防灾减灾

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业和草原支出

10.30

10.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

222.45

222.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

79.27

79.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

143.17

143.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

430.33

430.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

147.24

147.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

283.09

283.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21369

国家重大水利工程建设基金安排的支出

72.17

72.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2136902

三峡后续工作

72.17

72.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

13.41

13.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

13.41

13.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

13.41

13.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

7.90

7.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

7.90

7.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200106

自然资源利用与保护

7.90

7.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

78.31

78.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

28.05

28.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

28.05

28.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

50.26

50.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

50.26

50.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

41.86

41.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

14.80

14.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

14.80

14.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

27.06

27.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

27.06

27.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

23.50

23.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

23.50

23.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

4.24

4.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296010

用于文化事业的彩票公益金支出

19.26

19.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

单位:巫山县两坪乡人民政府(本级)

公开03

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

1,946.74

808.72

1,138.01

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

652.24

556.92

95.32

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

2010104

人大会议

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

640.67

556.92

83.75

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

556.92

556.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

83.75

0.00

83.75

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

7.57

0.00

7.57

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

7.57

0.00

7.57

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

172.72

155.78

16.94

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

155.78

155.78

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

60.05

60.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

51.89

51.89

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

43.85

43.85

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

13.73

0.00

13.73

0.00

0.00

0.00

2081002

老年福利

13.73

0.00

13.73

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

0.96

0.00

0.96

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

0.96

0.00

0.96

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

2.25

0.00

2.25

0.00

0.00

0.00

2082501

其他城市生活救助

2.25

0.00

2.25

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

53.20

45.77

7.43

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.54

0.00

0.54

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

0.51

0.00

0.51

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

0.03

0.00

0.03

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

45.77

45.77

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

37.53

37.53

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

8.24

8.24

0.00

0.00

0.00

0.00

21015

医疗保障管理事务

6.89

0.00

6.89

0.00

0.00

0.00

2101505

医疗保障政策管理

6.89

0.00

6.89

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

50.45

0.00

50.45

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

47.70

0.00

47.70

0.00

0.00

0.00

2110401

生态保护

25.85

0.00

25.85

0.00

0.00

0.00

2110402

农村环境保护

21.85

0.00

21.85

0.00

0.00

0.00

21105

森林保护修复

2.75

0.00

2.75

0.00

0.00

0.00

2110501

森林管护

2.75

0.00

2.75

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

38.48

0.00

38.48

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

38.48

0.00

38.48

0.00

0.00

0.00

2120814

农业生产发展支出

18.48

0.00

18.48

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

807.12

0.00

807.12

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

6.60

0.00

6.60

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

6.60

0.00

6.60

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

75.57

0.00

75.57

0.00

0.00

0.00

2130205

森林资源培育

64.28

0.00

64.28

0.00

0.00

0.00

2130234

林业草原防灾减灾

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业和草原支出

10.30

0.00

10.30

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

222.45

0.00

222.45

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

79.27

0.00

79.27

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

143.17

0.00

143.17

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

430.33

0.00

430.33

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

147.24

0.00

147.24

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

283.09

0.00

283.09

0.00

0.00

0.00

21369

国家重大水利工程建设基金安排的支出

72.17

0.00

72.17

0.00

0.00

0.00

2136902

三峡后续工作

72.17

0.00

72.17

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

13.41

0.00

13.41

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

13.41

0.00

13.41

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

13.41

0.00

13.41

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

7.90

0.00

7.90

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

7.90

0.00

7.90

0.00

0.00

0.00

2200106

自然资源利用与保护

7.90

0.00

7.90

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

78.31

50.26

28.05

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

28.05

0.00

28.05

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

28.05

0.00

28.05

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

50.26

50.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

50.26

50.26

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

44.42

0.00

44.42

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

14.80

0.00

14.80

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

14.80

0.00

14.80

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

29.62

0.00

29.62

0.00

0.00

0.00

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

29.62

0.00

29.62

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

23.50

0.00

23.50

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

23.50

0.00

23.50

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

4.24

0.00

4.24

0.00

0.00

0.00

2296010

用于文化事业的彩票公益金支出

19.26

0.00

19.26

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

单位:巫山县两坪乡人民政府(本级)

公开04

单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,788.26

一、一般公共服务支出

652.24

652.24

二、政府性基金预算财政拨款

134.15

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

5.00

5.00

八、社会保障和就业支出

172.72

172.72

九、卫生健康支出

53.20

53.20

十、节能环保支出

50.45

50.45

十一、城乡社区支出

38.48

38.48

十二、农林水支出

807.12

734.94

72.17

十三、交通运输支出

13.41

13.41

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

7.90

7.90

十九、住房保障支出

78.31

78.31

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

44.42

44.42

二十三、其他支出

23.50

23.50

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

1,922.41

本年支出合计

1,946.74

1,812.58

134.15

年初财政拨款结转和结余

24.33

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

24.33

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

1,946.74

总计

1,946.74

1,812.58

134.15

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:巫山县两坪乡人民政府(本级)

公开05

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

1,812.58

808.72

1,003.86

201

一般公共服务支出

652.24

556.92

95.32

20101

人大事务

4.00

0.00

4.00

2010104

人大会议

4.00

0.00

4.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

640.67

556.92

83.75

2010301

行政运行

556.92

556.92

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

83.75

0.00

83.75

20132

组织事务

7.57

0.00

7.57

2013299

其他组织事务支出

7.57

0.00

7.57

207

文化旅游体育与传媒支出

5.00

0.00

5.00

20701

文化和旅游

5.00

0.00

5.00

2070199

其他文化和旅游支出

5.00

0.00

5.00

208

社会保障和就业支出

172.72

155.78

16.94

20805

行政事业单位养老支出

155.78

155.78

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

60.05

60.05

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

51.89

51.89

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

43.85

43.85

0.00

20810

社会福利

13.73

0.00

13.73

2081002

老年福利

13.73

0.00

13.73

20811

残疾人事业

0.96

0.00

0.96

2081199

其他残疾人事业支出

0.96

0.00

0.96

20825

其他生活救助

2.25

0.00

2.25

2082501

其他城市生活救助

2.25

0.00

2.25

210

卫生健康支出

53.20

45.77

7.43

21007

计划生育事务

0.54

0.00

0.54

2100717

计划生育服务

0.51

0.00

0.51

2100799

其他计划生育事务支出

0.03

0.00

0.03

21011

行政事业单位医疗

45.77

45.77

0.00

2101101

行政单位医疗

37.53

37.53

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

8.24

8.24

0.00

21015

医疗保障管理事务

6.89

0.00

6.89

2101505

医疗保障政策管理

6.89

0.00

6.89

211

节能环保支出

50.45

0.00

50.45

21104

自然生态保护

47.70

0.00

47.70

2110401

生态保护

25.85

0.00

25.85

2110402

农村环境保护

21.85

0.00

21.85

21105

森林保护修复

2.75

0.00

2.75

2110501

森林管护

2.75

0.00

2.75

213

农林水支出

734.94

0.00

734.94

21301

农业农村

6.60

0.00

6.60

2130199

其他农业农村支出

6.60

0.00

6.60

21302

林业和草原

75.57

0.00

75.57

2130205

森林资源培育

64.28

0.00

64.28

2130234

林业草原防灾减灾

1.00

0.00

1.00

2130299

其他林业和草原支出

10.30

0.00

10.30

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

222.45

0.00

222.45

2130505

生产发展

79.27

0.00

79.27

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

143.17

0.00

143.17

21307

农村综合改革

430.33

0.00

430.33

2130701

对村级公益事业建设的补助

147.24

0.00

147.24

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

283.09

0.00

283.09

214

交通运输支出

13.41

0.00

13.41

21401

公路水路运输

13.41

0.00

13.41

2140106

公路养护

13.41

0.00

13.41

220

自然资源海洋气象等支出

7.90

0.00

7.90

22001

自然资源事务

7.90

0.00

7.90

2200106

自然资源利用与保护

7.90

0.00

7.90

221

住房保障支出

78.31

50.26

28.05

22101

保障性安居工程支出

28.05

0.00

28.05

2210105

农村危房改造

28.05

0.00

28.05

22102

住房改革支出

50.26

50.26

0.00

2210201

住房公积金

50.26

50.26

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

44.42

0.00

44.42

22401

应急管理事务

14.80

0.00

14.80

2240199

其他应急管理支出

14.80

0.00

14.80

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

29.62

0.00

29.62

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

29.62

0.00

29.62

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:巫山县两坪乡人民政府(本级)

公开06

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

666.56

302

商品和服务支出

93.68

310

资本性支出

0.82

30101

基本工资

135.57

30201

办公费

3.66

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

118.60

30202

印刷费

31002

办公设备购置

0.82

30103

奖金

206.91

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

30205

水费

0.44

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

60.05

30206

电费

8.04

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

51.89

30207

邮电费

10.20

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

37.53

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

1.13

30211

差旅费

2.09

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

50.26

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

4.64

30213

维修(护)费

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

47.65

30215

会议费

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

2.10

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

0.08

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

44.05

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

13.02

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

3.60

30227

委托业务费

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

1.68

31206

其他资本性补助

30309

奖励金

30229

福利费

4.20

31299

其他对企业补助

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

4.50

399

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

26.59

39907

国家赔偿费用支出

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30299

其他商品和服务支出

17.10

39909

经常性赠与

307

债务利息及费用支出

39910

资本性赠与

30701

国内债务付息

39999

其他支出

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

714.22

公用经费合计

94.51

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:巫山县两坪乡人民政府(本级)

公开07

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

134.15

134.15

0.00

134.15

0.00

212

城乡社区支出

0.00

38.48

38.48

0.00

38.48

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

38.48

38.48

0.00

38.48

0.00

2120814

农业生产发展支出

0.00

18.48

18.48

0.00

18.48

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

20.00

20.00

0.00

20.00

0.00

213

农林水支出

0.00

72.17

72.17

0.00

72.17

0.00

21369

国家重大水利工程建设基金安排的支出

0.00

72.17

72.17

0.00

72.17

0.00

2136902

三峡后续工作

0.00

72.17

72.17

0.00

72.17

0.00

229

其他支出

0.00

23.50

23.50

0.00

23.50

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

23.50

23.50

0.00

23.50

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.00

4.24

4.24

0.00

4.24

0.00

2296010

用于文化事业的彩票公益金支出

0.00

19.26

19.26

0.00

19.26

0.00

备注:1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位:巫山县两坪乡人民政府(本级)

公开08

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00








备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表

公开09

单位:巫山县两坪乡人民政府(本级)

单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

94.51

(一)支出合计

9.58

9.58

(一)行政单位

94.51

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

2.公务用车购置及运行维护费

9.50

9.50

六、资产信息

(1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)

5

(2)公务用车运行维护费

9.50

9.50

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

0.08

0.08

2.主要领导干部用车

(1)国内接待费

0.08

3.机要通信用车

其中:外事接待费

4.应急保障用车

2

(2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

3

1.因公出国(境)团组数(个)

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

4.公务用车保有量(辆)

5

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

1

(一)政府采购支出合计

2.31

其中:外事接待批次(个)

1.政府采购货物支出

2.31

6.国内公务接待人次(人)

5

2.政府采购工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采购服务支出

7.国(境)外公务接待批次(个)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

2.31

8.国(境)外公务接待人次(人)

其中:授予小微企业合同金额

2.31

二、会议费

3.66

三、培训费

2.10

四、差旅费

2.09

备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024年度二级项目绩效自评表

状态:绩效审核已审

项目名称:

溪沟村文化体育广场改扩建

项目编码:

50023724T000004470017

自评总分:

100.00

项目主管部门:

917-巫山县两坪乡人民政府

财政归口处室:

006-农业农村科

部门联系人:

段李洋

联系电话:

18875177146

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

0.00

192,630.81

192,630.81

其中:财政拨款

0.00

192,630.81

192,630.81

100

10.00

10.00

一般公共预算

0.00

0.00

0.00

100

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

溪沟文化体育广场改扩建设:结合居民需求,合理划分体育广场功能区域;完善设施建设,在体育广场周围增加绿化带和植物景观,美化环境,提供更好的生态环境;增加安全设施,如围栏、消防器材等,加强对体育广场的日常巡查和维护,确保使用安全。

溪沟文化体育广场改扩建设:结合居民需求,合理划分体育广场功能区域;完善设施建设,在体育广场周围增加绿化带和植物景观,美化环境,提供更好的生态环境;增加安全设施,如围栏、消防器材等,加强对体育广场的日常巡查和维护,确保使用安全。

溪沟文化体育广场改扩建设:结合居民需求,合理划分体育广场功能区域;完善设施建设,在体育广场周围增加绿化带和植物景观,美化环境,提供更好的生态环境;增加安全设施,如围栏、消防器材等,加强对体育广场的日常巡查和维护,确保使用安全。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

改扩建设质量是否合格(是/否)

定性

0

100

20

20

资金拨付及时率

%

98

98

0

100

20

20

改扩建资金

万元

20

20

0

100

20

20

增加居民幸福指数(是/否)

定性

0

100

20

20

受益群众满意度

%

98

98

0

100

10

10


2024年度二级项目绩效自评表

状态:绩效审核已审

项目名称:

两坪乡金线村甜柿果园产业路及果品交易平台

项目编码:

50023724T000004470748

自评总分:

100.00

项目主管部门:

917-巫山县两坪乡人民政府

财政归口处室:

006-农业农村科

部门联系人:

段李洋

联系电话:

18875177146

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

0.00

74,725.00

74,725.00

其中:财政拨款

0.00

74,725.00

74,725.00

100

10.00

10.00

一般公共预算

0.00

74,725.00

74,725.00

100

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

项目实施可增加336户1029人收入,并解决11个就业岗位

项目实施可增加336户1029人收入,并解决11个就业岗位

项目实施可增加336户1029人收入,并解决11个就业岗位

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

受益人数

1029

1029

0

100

20

20

提供就业岗位

11

11

0

100

20

20

资金拨付及时率

%

98

100

2.04

100

20

20

增加农户收入(是/否)

定性

0

100

20

20

受益群众满意度

%

98

98

0

100

10

10


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