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[索 引 号]
115002370086616986/2025-00552
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巫山县财政局
[ 发字文号 ]
[ 标  题 ]
​巫山县建平乡人民政府(本级)2024年度决算公开说明
[ 成文日期 ]
2025-09-16
[ 发布日期 ]
2025-09-16
[ 有 效 性 ]

​巫山县建平乡人民政府(本级)2024年度决算公开说明

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巫山县建平乡人民政府(本级)2024年度决算公开说明


一、单位基本情况

(一)职能职责

1.贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规,执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,研究决定本行政区域内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题。

2.负责拟订本行政区域经济社会发展计划和村镇建设规划并抓好贯彻执行;组织农村基础设施和各项公益事业建设,发展各项服务事业,改善群众生活环境。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,保护各种经济组织的合法权益,维护社会秩序;保障公民的人身权利、民主权利和其他权利,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,保护老人、妇女、儿童的合法权益。

4.指导农村经济发展,推进农业产业等结构调整,促进经济增长方式转变,为行政村经济组织提供人才、科技、信息等服务,加快经济发展,促进农民增收。

5.负责抓好义务教育、文化、旅游、体育、卫生健康、民政事务、防灾减灾、劳动就业、社会保障、安全生产等工作,积极构建公共服务均等化体系,加强农村精神文明建设,促进农村社会事业发展。

6.推进基层民主法制建设,指导村(居)民委员会工作,发挥村(居)民委员会的群众自治作用,维护群众合法权益。

7.加强社会治安综合治理,强化信访和矛盾纠纷调解工作,化解农村社会矛盾,维护农村社会和谐稳定;承担消防工作职责和消防安全管理责任;配合有关部门做好防汛、防疫、防火、防震、抢险和救灾等工作。

8.建立完善基层治理体系,统筹协调辖区内的派驻机构和派驻人员,协调推进市场监管、城镇管理、综合行政执法等工作。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置

巫山县建平乡人民政府内设6个机构处室,分别是:建平乡人民政府本级、建平乡文化服务中心、建平乡农业服务中心、建平乡劳动就业和社会保障服务所、建平乡综合行政执法大队、建平乡退役军人服务站。

二、单位决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计3090.5万元,支出总计3090.5万元。收、支与2023年度相比,减少1350.01万元,下降30.4%,主要原因一是政府减少非必要开支和优化资源配置,以应对财政压力;二是本年度项目支出减少,其中包括红叶博览园精品示范点建设项目398万元、建平乡乡村振兴建设项目400万元、云台村三社草莓园配套水池项目58.9万元、中伙村20231社紫阳河至中伙村1社二坪1公里产业道路硬化项目88.74万元、建平乡饮水安全巩固提升工程48万元、巫山县建平乡柳坪村2023年百果庄园配套设施项目83.2万元等。

2.收入情况。2024年度收入合计3031.2万元,与2023年度相比,减少1225.75万元,下降28.8%,主要原因一是政府减少非必要开支和优化资源配置,以应对财政压力;二是本年度项目支出减少,其中包括红叶博览园精品示范点建设项目398万元、建平乡乡村振兴建设项目400万元、云台村三社草莓园配套水池项目58.9万元、中伙村20231社紫阳河至中伙村1社二坪1公里产业道路硬化项目88.74万元、建平乡饮水安全巩固提升工程48万元、巫山县建平乡柳坪村2023年百果庄园配套设施项目83.2万元等。

其中:财政拨款收入3031.2万元,占100.0%;事业收入0.0万元,占0.0%;经营收入0.0万元,占0.0%;其他收入0.0万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.0万元,年初结转和结余59.3万元。

3.支出情况。2024年度支出合计3037.1万元,与2023年度相比,减少1350.02万元,下降30.8%,主要原因一是政府减少非必要开支和优化资源配置,以应对财政压力;二是本年度项目支出减少,其中包括红叶博览园精品示范点建设项目398万元、建平乡乡村振兴建设项目400万元、云台村三社草莓园配套水池项目58.9万元、中伙村20231社紫阳河至中伙村1社二坪1公里产业道路硬化项目88.74万元、建平乡饮水安全巩固提升工程48万元、巫山县建平乡柳坪村2023百果庄园配套设施项目83.2万元等。

其中:基本支出696.3万元,占22.9%;项目支出2340.8万元,占77.1%;经营支出0.0元,占0.0%。此外,结余分配0.0万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余53.4万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是2024年未使用结转结余资金。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计3090.5万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各减少1350.01万元,下降30.4%。主要原因一是政府减少非必要开支和优化资源配置,以应对财政压力;二是本年度项目支出减少,其中包括红叶博览园精品示范点建设项目398万元、建平乡乡村振兴建设项目400万元、云台村三社草莓园配套水池项目58.9万元、中伙村20231社紫阳河至中伙村1社二坪1公里产业道路硬化项目88.74万元、建平乡饮水安全巩固提升工程48万元、巫山县建平乡柳坪村2023年百果庄园配套设施项目83.2万元等。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2447.9万元,与2023年度相比,减少817.18万元,下降25.0%。主要原因一是政府减少非必要开支和优化资源配置,以应对财政压力;二是本年度项目支出减少,其中包括红叶博览园精品示范点建设项目398万元、建平乡乡村振兴建设项目400万元、云台村三社草莓园配套水池项目58.9万元、中伙20231社紫阳河至中伙村1社二坪1公里产业道路硬化项88.74万元、建平乡饮水安全巩固提升工程48万元、巫山县建平乡柳坪村2023年百果庄园配套设施项目83.2万元等。较年初预算数增加1440.12万元,增长142.9%。主要原因是年中追加项目资金,包括建平乡青台村环境整治项目、云台村产业道路硬化项目、扶持壮大村集体经济项目、建平村1社金竹园至2社梁子新修产业道路项目等。此外,年初财政拨款结转和结余59.3万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支2453.8万元,与2023年度相比,减少941.45万元,下降27.7%。主要原因一是政府减少非必要开支和优化资源配置,以应对财政压力;二是本年度项目支出减少,其中包括红叶博览园精品示范点建设项目398万元、建平乡乡村振兴建设项目400万元、云台村三社草莓园配套水池项目58.9万元、中伙村20231社紫阳河至中伙村1社二坪1公里产业道路硬化项目88.74万元、建平乡饮水安全巩固提升工程48万元、巫山县建平乡柳坪村2023年百果庄园配套设施项目83.2万元等。较年初预算数增加1446.02万元,增长143.5%。主要原因是年中追加项目资金,包括建平乡青台村环境整治项目、云台村产业道路硬化项目、扶持壮大村集体经济项目、建平村1社金竹园至2社梁子新修产业道路项目等。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余53.4万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是2024年未使用结转结余资金。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出541.3万元,占22.1%,较年初预算数增加63.86万元,增长13.4%,主要原因是单位人员补充,新进公务员5人,事业编人员3人,相关支出相应增加。

2)文化旅游体育与传媒支出5.0万元,占0.2%,较年初预算数增加5.01万元,增长100.0%,主要原因是年中追加文化站免费开放资金5万元。

3)社会保障与就业支出152.9万元,占6.2%,较年初预算数增加20.41万元,增长15.4%,主要原因一是单位人员补充,相关支出增加;二是员工工资调标增加及社保缴费增加。

4)卫生健康支出43.2万元,占1.8%,较年初预算数增加2.91万元,增长7.2%,主要原因是年中追加医疗服务与保障能力提升补助资金4万元。

5)节能环保支出41.9万元,占1.7%,较年初预算数增加27.39万元,增长189.2%,主要原因是增加生态护林员补助27.98万元。

6)农林水支出1533.5万元,占62.5%,较年初预算数增加1256.45万元,增长453.5%,主要原因一是单位人员补充,相关支出增加;二是工程项目增加,其中包括建平乡乡村振兴建设项目、扶持壮大村级集体经济项目、建平乡建平村1社金竹园至2社梁子上(周术银处)新修产业道路项目、建平乡青台村环境整治项目、建平乡中伙村1社岩洞包至谭忠荣房道路维修项目、巫山县建平乡瓜瓢村2社孙玉柏至孙玉林屋旁道路硬化工程、建平乡春晓村3社道路整修工程、农业种植结构调整及低效林改造项目等。

7)交通运输支出7.8万元,占0.3%,较年初预算数增加7.82万元,增长100.0%,主要原因是增加各村道路养护人员养护费,增加公路抢险、跨坎修复等支出。

8自然资源海洋气象等支出2.0万元,占0.1%,较年初预算数增加2.00万元,增长100.0%,主要原因是增加耕地保护工作经费2万元。

9住房保障支出50.7万元,占2.1%,较年初预算数增加12.23万元,增长31.8%,主要原因一是单位人员补充,新进公务员5人,事业编人员3人,相应支出增加;二是单位职工工资变动,公积金调标。

10灾害防治及应急管理支出75.63万元,占3.1%,较年初预算数增加47.93万元,增长173.0%,主要原因是增加自然灾害救灾资金47.93万元。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出696.3万元。其中:人员经费610.7万元,与2023年度相比,减少29.24万元,下降4.6%,主要原因是本年度退休3人,人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费85.6万元,与2023年度相比,减少2.92万元,下降3.3%,主要原因是控制开支,对除保工资、保运转、保基本民生等刚性支出外的一般性项目进行压减。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公车运行维护费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.0万元,年末结转结余0.0万元。本年收入583.3万元,与2023年度相比,减少408.56万元,下降41.2%,主要原因是巴蜀美丽庭院项目临近完工,收入减少。本年支出583.3万元,与2023年度相比,减少408.56万元,下降41.2%,主要原因是巴蜀美丽庭院项目临近完工,支出减少。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2024年度三公经费支出共计5.6万元,较年初预算数减少2.90万元,下降34.3%,主要原因是本单位厉行节俭,严格控制三公经费开支,严格公务车管理,公车运行维护费减少。较上年支出数减少3.11万元,下降35.9%,主要原因是本单位厉行节俭,严格控制三公经费开支,严格公务车管理,公车运行维护费减少。

(二)三公经费分项支出情况

本单位2024年度未发生因公出国(境)支出,较年初预算数和上年支出数均无增减。

本单位2024年度未发生公务车购置支出,较年初预算数和上年支出数均无增减。

公务车运行维护费5.6万元,主要用于车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.40万元,下降30.2%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本下降。较上年支出数减少2.61万元,下降32.0%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本下降。

公务接待费0.0万元费用支出较年初预算数减少0.50万元,下降100.0%,主要原因是本年度未发生公务接待,较上年支出数减少0.50万元,下降100.0%,主要原因是本年度未发生公务接待。

(三)三公经费实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费2.8万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.3万元,与2023年度相比,减少1.66万元,下降41.9%,主要原因是我单位厉行节俭,严格控制会议召开次数和规模,严格控制经费开支。本年度培训费支出1.7万元,与2023年度相比,增加1.74万元,增长100.0%,主要原因是为提升科室人员业务能力,积极组织参加各类培训,包括东西协作专业技术人才培训、防范化解重大风险专题培训、市级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接培训等。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出85.6万元,机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等科目。机关运行经费较上年支出数减少2.92万元,下降3.3%,主要原因是本单位本年度厉行节约,严格控制经费开支。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我乡对部门整体和56个项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金2381.74万元。从评价情况看,项目立项规范,资金落实及时,业务管理制度健全、执行有效,财务管理制度健全,资金使用规范,项目完成及时,达到目标效益。

部门整体绩效自评表

详见附件。

项目支出绩效自评表

详见附件。

(二)部门绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

陈康023-57639188


收入支出决算总表

公开01

单位:巫山县建平乡人民政府(本级)

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

2,447.90

一、一般公共服务支出

541.25

二、政府性基金预算财政拨款收入

583.33

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

5.01

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

152.88

九、卫生健康支出

43.19

十、节能环保支出

41.87

十一、城乡社区支出

564.54

十二、农林水支出

1,533.48

十三、交通运输支出

7.82

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

2.00

十九、住房保障支出

50.67

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

75.63

二十三、其他支出

18.79

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

3,031.22

本年支出合计

3,037.12

使用非财政拨款结余和专用结余

结余分配

年初结转和结余

59.28

年末结转和结余

53.38

总计

3,090.50

总计

3,090.50

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位:巫山县建平乡人民政府(本级)

公开02

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

3,031.22

3,031.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

541.25

541.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

2.30

2.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010104

人大会议

2.30

2.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

532.82

532.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

464.11

464.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

68.70

68.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

6.13

6.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

6.13

6.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

5.01

5.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

5.01

5.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

5.01

5.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

152.88

152.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

148.55

148.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

47.40

47.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

36.51

36.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

64.63

64.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

1.12

1.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081099

其他社会福利支出

1.12

1.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

0.96

0.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

0.96

0.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

2.25

2.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082501

其他城市生活救助

2.25

2.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

43.19

43.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

1.41

1.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

0.87

0.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

0.54

0.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

37.79

37.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

29.63

29.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

8.16

8.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21015

医疗保障管理事务

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101505

医疗保障政策管理

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

41.87

41.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

38.97

38.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110401

生态保护

25.08

25.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110402

农村环境保护

13.89

13.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21105

森林保护修复

2.90

2.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110501

森林管护

2.90

2.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

564.54

564.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

114.54

114.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120814

农业生产发展支出

4.60

4.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

109.94

109.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21213

城市基础设施配套费安排的支出

450.00

450.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

450.00

450.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,527.58

1,527.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

20.46

20.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

20.46

20.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

59.39

59.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130205

森林资源培育

49.42

49.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业和草原支出

9.97

9.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

1,051.45

1,051.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

448.97

448.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

68.84

68.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

533.64

533.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

396.27

396.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

189.56

189.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

206.71

206.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

7.82

7.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

7.82

7.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

7.82

7.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200106

自然资源利用与保护

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

50.67

50.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

10.80

10.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

10.80

10.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

39.87

39.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

39.87

39.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

75.63

75.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

27.70

27.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

27.70

27.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

47.93

47.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

47.93

47.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

18.79

18.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

18.79

18.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

8.79

8.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296010

用于文化事业的彩票公益金支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

单位:巫山县建平乡人民政府(本级)

公开03

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

3,037.12

696.32

2,340.80

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

541.25

470.11

71.14

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

2.30

0.00

2.30

0.00

0.00

0.00

2010104

人大会议

2.30

0.00

2.30

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

532.82

470.11

62.71

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

464.11

464.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

68.70

6.00

62.71

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

6.13

0.00

6.13

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

6.13

0.00

6.13

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

5.01

0.00

5.01

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

5.01

0.00

5.01

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

5.01

0.00

5.01

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

152.88

148.55

4.33

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

148.55

148.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

47.40

47.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

36.51

36.51

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

64.63

64.63

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

1.12

0.00

1.12

0.00

0.00

0.00

2081099

其他社会福利支出

1.12

0.00

1.12

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

0.96

0.00

0.96

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

0.96

0.00

0.96

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

2.25

0.00

2.25

0.00

0.00

0.00

2082501

其他城市生活救助

2.25

0.00

2.25

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

43.19

37.79

5.41

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

1.41

0.00

1.41

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

0.87

0.00

0.87

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

0.54

0.00

0.54

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

37.79

37.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

29.63

29.63

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

8.16

8.16

0.00

0.00

0.00

0.00

21015

医疗保障管理事务

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

2101505

医疗保障政策管理

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

41.87

0.00

41.87

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

38.97

0.00

38.97

0.00

0.00

0.00

2110401

生态保护

25.08

0.00

25.08

0.00

0.00

0.00

2110402

农村环境保护

13.89

0.00

13.89

0.00

0.00

0.00

21105

森林保护修复

2.90

0.00

2.90

0.00

0.00

0.00

2110501

森林管护

2.90

0.00

2.90

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

564.54

0.00

564.54

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

114.54

0.00

114.54

0.00

0.00

0.00

2120814

农业生产发展支出

4.60

0.00

4.60

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

109.94

0.00

109.94

0.00

0.00

0.00

21213

城市基础设施配套费安排的支出

450.00

0.00

450.00

0.00

0.00

0.00

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

450.00

0.00

450.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,533.48

0.00

1,533.48

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

20.46

0.00

20.46

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

20.46

0.00

20.46

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

65.29

0.00

65.29

0.00

0.00

0.00

2130205

森林资源培育

49.42

0.00

49.42

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业和草原支出

15.87

0.00

15.87

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

1,051.45

0.00

1,051.45

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

448.97

0.00

448.97

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

68.84

0.00

68.84

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

533.64

0.00

533.64

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

396.27

0.00

396.27

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

189.56

0.00

189.56

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

206.71

0.00

206.71

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

7.82

0.00

7.82

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

7.82

0.00

7.82

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

7.82

0.00

7.82

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2200106

自然资源利用与保护

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

50.67

39.87

10.80

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

10.80

0.00

10.80

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

10.80

0.00

10.80

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

39.87

39.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

39.87

39.87

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

75.63

0.00

75.63

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

27.70

0.00

27.70

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

27.70

0.00

27.70

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

47.93

0.00

47.93

0.00

0.00

0.00

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

47.93

0.00

47.93

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

18.79

0.00

18.79

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

18.79

0.00

18.79

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

8.79

0.00

8.79

0.00

0.00

0.00

2296010

用于文化事业的彩票公益金支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

单位:巫山县建平乡人民政府(本级)

公开04

单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2,447.90

一、一般公共服务支出

541.25

541.25

二、政府性基金预算财政拨款

583.33

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

5.01

5.01

八、社会保障和就业支出

152.88

152.88

九、卫生健康支出

43.19

43.19

十、节能环保支出

41.87

41.87

十一、城乡社区支出

564.54

564.54

十二、农林水支出

1,533.48

1,533.48

十三、交通运输支出

7.82

7.82

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

2.00

2.00

十九、住房保障支出

50.67

50.67

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

75.63

75.63

二十三、其他支出

18.79

18.79

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

3,031.22

本年支出合计

3,037.12

2,453.80

583.33

年初财政拨款结转和结余

59.28

年末财政拨款结转和结余

53.38

53.38

一般公共预算财政拨款

59.28

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

3,090.50

总计

3,090.50

2,507.17

583.33

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:巫山县建平乡人民政府(本级)

公开05

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

2,453.80

696.32

1,757.48

201

一般公共服务支出

541.25

470.11

71.14

20101

人大事务

2.30

0.00

2.30

2010104

人大会议

2.30

0.00

2.30

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

532.82

470.11

62.71

2010301

行政运行

464.11

464.11

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

68.70

6.00

62.71

20132

组织事务

6.13

0.00

6.13

2013299

其他组织事务支出

6.13

0.00

6.13

207

文化旅游体育与传媒支出

5.01

0.00

5.01

20701

文化和旅游

5.01

0.00

5.01

2070199

其他文化和旅游支出

5.01

0.00

5.01

208

社会保障和就业支出

152.88

148.55

4.33

20805

行政事业单位养老支出

148.55

148.55

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

47.40

47.40

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

36.51

36.51

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

64.63

64.63

0.00

20810

社会福利

1.12

0.00

1.12

2081099

其他社会福利支出

1.12

0.00

1.12

20811

残疾人事业

0.96

0.00

0.96

2081199

其他残疾人事业支出

0.96

0.00

0.96

20825

其他生活救助

2.25

0.00

2.25

2082501

其他城市生活救助

2.25

0.00

2.25

210

卫生健康支出

43.19

37.79

5.41

21007

计划生育事务

1.41

0.00

1.41

2100717

计划生育服务

0.87

0.00

0.87

2100799

其他计划生育事务支出

0.54

0.00

0.54

21011

行政事业单位医疗

37.79

37.79

0.00

2101101

行政单位医疗

29.63

29.63

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

8.16

8.16

0.00

21015

医疗保障管理事务

4.00

0.00

4.00

2101505

医疗保障政策管理

4.00

0.00

4.00

211

节能环保支出

41.87

0.00

41.87

21104

自然生态保护

38.97

0.00

38.97

2110401

生态保护

25.08

0.00

25.08

2110402

农村环境保护

13.89

0.00

13.89

21105

森林保护修复

2.90

0.00

2.90

2110501

森林管护

2.90

0.00

2.90

213

农林水支出

1,533.48

0.00

1,533.48

21301

农业农村

20.46

0.00

20.46

2130199

其他农业农村支出

20.46

0.00

20.46

21302

林业和草原

65.29

0.00

65.29

2130205

森林资源培育

49.42

0.00

49.42

2130299

其他林业和草原支出

15.87

0.00

15.87

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

1,051.45

0.00

1,051.45

2130504

农村基础设施建设

448.97

0.00

448.97

2130505

生产发展

68.84

0.00

68.84

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

533.64

0.00

533.64

21307

农村综合改革

396.27

0.00

396.27

2130701

对村级公益事业建设的补助

189.56

0.00

189.56

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

206.71

0.00

206.71

214

交通运输支出

7.82

0.00

7.82

21401

公路水路运输

7.82

0.00

7.82

2140106

公路养护

7.82

0.00

7.82

220

自然资源海洋气象等支出

2.00

0.00

2.00

22001

自然资源事务

2.00

0.00

2.00

2200106

自然资源利用与保护

2.00

0.00

2.00

221

住房保障支出

50.67

39.87

10.80

22101

保障性安居工程支出

10.80

0.00

10.80

2210105

农村危房改造

10.80

0.00

10.80

22102

住房改革支出

39.87

39.87

0.00

2210201

住房公积金

39.87

39.87

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

75.63

0.00

75.63

22401

应急管理事务

27.70

0.00

27.70

2240199

其他应急管理支出

27.70

0.00

27.70

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

47.93

0.00

47.93

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

47.93

0.00

47.93

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:巫山县建平乡人民政府(本级)

公开06

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

542.48

302

商品和服务支出

85.62

310

资本性支出

30101

基本工资

110.30

30201

办公费

11.00

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

100.20

30202

印刷费

31002

办公设备购置

30103

奖金

173.92

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

30205

水费

2.00

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

47.40

30206

电费

10.68

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

36.51

30207

邮电费

7.31

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

29.63

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

0.89

30211

差旅费

1.00

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

39.87

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

3.76

30213

维修(护)费

2.00

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

68.21

30215

会议费

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

1.74

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

63.81

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

5.50

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

4.40

30227

委托业务费

2.00

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

5.45

31206

其他资本性补助

30309

奖励金

30229

福利费

3.48

31299

其他对企业补助

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

4.45

399

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

23.11

39907

国家赔偿费用支出

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30299

其他商品和服务支出

5.90

39909

经常性赠与

307

债务利息及费用支出

39910

资本性赠与

30701

国内债务付息

39999

其他支出

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

610.70

公用经费合计

85.62

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:巫山县建平乡人民政府(本级)

公开07

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

583.33

583.33

0.00

583.33

0.00

212

城乡社区支出

0.00

564.54

564.54

0.00

564.54

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

114.54

114.54

0.00

114.54

0.00

2120814

农业生产发展支出

0.00

4.60

4.60

0.00

4.60

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

109.94

109.94

0.00

109.94

0.00

21213

城市基础设施配套费安排的支出

0.00

450.00

450.00

0.00

450.00

0.00

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

0.00

450.00

450.00

0.00

450.00

0.00

229

其他支出

0.00

18.79

18.79

0.00

18.79

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

18.79

18.79

0.00

18.79

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.00

8.79

8.79

0.00

8.79

0.00

2296010

用于文化事业的彩票公益金支出

0.00

10.00

10.00

0.00

10.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位:巫山县建平乡人民政府(本级)

公开08

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00








备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表

公开09

单位:巫山县建平乡人民政府(本级)

单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

85.62

(一)支出合计

5.55

5.55

(一)行政单位

85.62

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

2.公务用车购置及运行维护费

5.55

5.55

六、资产信息

(1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)

2

(2)公务用车运行维护费

5.55

5.55

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

2.主要领导干部用车

(1)国内接待费

3.机要通信用车

其中:外事接待费

4.应急保障用车

2

(2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

1.因公出国(境)团组数(个)

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

4.公务用车保有量(辆)

2

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

(一)政府采购支出合计

其中:外事接待批次(个)

1.政府采购货物支出

6.国内公务接待人次(人)

2.政府采购工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采购服务支出

7.国(境)外公务接待批次(个)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

8.国(境)外公务接待人次(人)

其中:授予小微企业合同金额

二、会议费

2.30

三、培训费

1.74

四、差旅费

2.05

备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024年度二级项目绩效自评表

状态:绩效审核已审

项目名称:

耕地保护工作经费

项目编码:

50023724T000004377578

自评总分:

100.00

项目主管部门:

916-巫山县建平乡人民政府

财政归口处室:

006-农业农村科

部门联系人:

张帅

联系电话:

18883906274

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

0.00

65,967.53

65,967.53

其中:财政拨款

0.00

65,967.53

65,967.53

100

10.00

10.00

一般公共预算

0.00

20,000.00

20,000.00

100

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

耕地保护工作经费,保障工作顺利开展。

耕地保护工作经费,保障工作顺利开展。

耕地保护工作经费,保障工作顺利开展。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

涉及全乡村个数

8

8

0

100

20

20

耕地保护安全情况

定性

安全

1

0

100

20

20

保障工作顺利开展,耕地保护长久性

定性

1

0

100

20

20

受益群众满意度

%

98

98

0

100

10

10

投入资金及时率

%

98

98

0

100

20

20

2024年度二级项目绩效自评表

状态:绩效审核已审

项目名称:

建平乡中伙村1社岩洞包至谭忠荣房道路维修项目

项目编码:

50023724T000004470019

自评总分:

100.00

项目主管部门:

916-巫山县建平乡人民政府

财政归口处室:

006-农业农村科

部门联系人:

陈康

联系电话:

57639188

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

0.00

246,495.00

246,495.00

其中:财政拨款

0.00

246,495.00

246,495.00

100

10.00

10.00

一般公共预算

0.00

246,495.00

246,495.00

100

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

建平乡中伙村1社岩洞包至谭忠荣房道路维修1.8公里。

建平乡中伙村1社岩洞包至谭忠荣房道路维修1.8公里。


建平乡中伙村1社岩洞包至谭忠荣房道路维修1.8公里。保障村民出行安全

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

维修公里数

公里

1.8

1.8

0

100

20

20

项目实施后方便群众数量

22

22

0

100

20

20

带动产业增收金额

万元

28

28

0

100

20

20

周边群众满意度

%

98

98

0

100

10

10

投入资金使用及时率

%

98

98

0

100

20

20



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