巫山县官渡镇人民政府(本级)2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1、执行镇人大的决议和上级政府的指令。
2、贯彻执行国家的有关法律、法规,执行国家的政策,拟定镇发展规划和年度工作计划,拟定镇职能单位的考评、考核办法,并组织实施和监督管理。
3、负责镇人口、区域经济的规划和协调,产业结构的调整,农村社会经济发展等工作。
4、负责农业基础设施建设,为农业发展提供良好的外部环境和各项服务。
5、执行镇内的经济和社会发展计划,管理镇的经济、教育、科学、文化、卫生、计划生育、体育等事业工作和行政管理工作。
6、负责社会事务管理、社会公共服务、履行综合协调、行政管理和执法监督职责。
7、搞好农村基层政权建设,抓好扶贫开发工作,切实减轻农民负担。
8、负责上级人民政府交办的其他事项。
9、部署领导班子自身建设、基层党建、党员发展、新农村建设、精神文明建设。
10、研究领导干部廉洁自律规定、党风廉政建设,整治投资环境,纠正单位和行业不正之风。
(二)机构设置
政府本级核定编制56人,在编在岗48人。
二、单位决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计5487.5万元,支出总计5487.5万元。收、支与2023年度相比,增加239.39万元,增长4.6%,主要原因是农村基础设施建设项目及乡村振兴补助增多。
2.收入情况。2024年度收入合计5404.6万元,与2023年度相比,增加432.26万元,增长8.7%,主要原因是农村基础设施建设项目及乡村振兴补助增多。其中:财政拨款收入5404.6万元,占100.0%;事业收入0.0万元,占0.0%;经营收入0.0万元,占0.00%;其他收入0.0万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.0万元,年初结转和结余82.9万元。
3.支出情况。2024年度支出合计5487.5万元,与2023年度相比,增加239.39万元,增长4.6%,主要原因是农村基础设施建设项目及乡村振兴补助增多。其中:基本支出1371.2万元,占25.0%;项目支出4116.3万元,占75.0%;经营支出0.0万元,占0.0%。此外,结余分配0.0万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.0万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是本单位无结转结余资金。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计5487.5万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各增加239.39万元,增长4.6%。主要原因是农村基础设施建设项目及乡村振兴补助增多。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入5256.4万元,与2023年度相比,增加292.86万元,增长5.9%。主要原因是农村基础设施建设项目及乡村振兴补助增多。较年初预算数增加2784.49万元,增长112.6%。主要原因是年中追加一事一议项目资金、13个安全出行工程等项目资金。此外,年初财政拨款结转和结余82.9万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出5339.3万元,与2023年度相比,增加99.99万元,增长1.9%。主要原因是农村基础设施建设项目及乡村振兴补助增多。较年初预算数增加2867.36万元,增长116.0%。年中追加一事一议项目资金、13个安全出行工程等项目资金。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.0万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是本单位无结转结余资金。
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出1018.3万元,占19.1%,较年初预算数增加184.28万元,增长22.1%,主要原因是追加2024年新录用5名公务员、两名选调生的人员经费,农村交通安全劝导员补助8.64万元,老党员生活定补24.21万元等。
(2)文化旅游体育与传媒支出23.0万元,占0.4%,较年初预算数增加5.00万元,增长27.8%,主要原因是追加文化站免费开放项目经费。
(3)社会保障与就业支出463.4万元,占8.7%,较年初预算数增加202.13万元,增长77.4%,主要原因是追加基层政权建设补助资金39.99万元,殡葬服务设施建设30万元,敬老院运行管理54.22万元,残疾人乡村振兴示范村25万元,一次性抚恤金及丧葬费25.5万元,严重精神障碍患者监护人以奖代补8.54万元,2023年社区专职人员社保补贴7.84万元,中人一次性退休补贴4.68万元,社会救助购买服务2.25万元,残疾人专职委员工作补贴1.92万元等。
(4)卫生健康支出108.6万元,占2.0%,较年初预算数增加33.79万元,增长45.2%,主要原因是追加医疗服务与保障能力提升补助资金28万元,全国计划生育特别扶助制度3.24万元,农村部分计划生育家庭奖励扶助1.53万元等。
(5)节能环保支出98.8万元,占1.9%,较年初预算数增加46.40万元,增长88.5%,主要原因是追加生态护林员补助46.4万元。
(6)城乡社区支出10.0万元,占0.2%,较年初预算数无增减,主要原因是按预算执行,无追加和追减项。
(7)农林水支出2958.6万元,占55.4%,较年初预算数增加1991.33万元,增长205.9%,主要原因是追加巫山县官渡镇2024年以工代赈示范工程项目440万元,巫山县官渡镇双月村5社脆李产业配套项目344.33万元,官渡镇水库村3社道路硬化201.09万元,巫山县官渡镇水库村大淌安置点(区)产业配套项目157.24万元,官渡村1社道路硬化140.81万元,2024年巫山县官渡镇水平村4社柑橘产业道路硬化项目115.07万元,巫山县官渡镇官渡村1社柑橘产业配套工程115万元,三堰村3社脆李产业道路硬化项目113.16万元,巫山县甘薯产业及加工项目108.96万元,北碚区对口协同项目援建资金-松林村道路硬化89.12万元,官渡镇庙坪村2、5社道路硬化项目85.03万元,财金协同支持镇乡产业发展奖补资金83万元,巫山县官渡镇三堰村产业配套设施项目95.95万元,扶持壮大村级集体经济项目101.10万元,巫山县官渡镇竹林村柑橘产业水肥一体化项目59.32万元,巫山县官渡镇双月村5社脆李产业配套项目344.33万元,官渡镇家庭冻库建设项目80万元,脱贫劳动力跨省就业一次性交通补贴60.02万元,官渡镇果农技术培训项目40万元,巫山县官渡镇水库村大淌安置点(区)产业配套项目37.24万元,农村“四旁”植树项目36万元,公益性岗位补助32.58万元,官渡镇双月村脆李产业道路建设项目29.05万元,巫山县官渡镇三堰村产业配套设施项目21.95万元,农业种植结构调整及低效林改造项目21.3万元,就业帮扶车间一次性建设补助21.57万元,村防疫员补助15.6万元,烤烟生产补助金14.21万元,村集体光伏发电项目20.50万元,柑橘、脆李产业仓储冷链物流暨交易平台(含果园配套设施)项目10.05万元,烟叶生产基础设施建设及维护项目6万元,农村厕所改造项目1.28万元,松材线虫病零星疫木清理费1万元等。
(8)交通运输支出193.7万元,占3.6%,较年初预算数增加193.67万元,增长100.0%,主要原因是追加13个安全出行工程项目167.63万元,村社道路养护26.04万元。
(9)商业服务业等支出100.0万元,占1.9%,较年初预算数无增减,主要原因是按预算执行,无追加和追减项。
(10)自然资源海洋气象等支出71.2万元,占1.3%,较年初预算数增加71.23万元,增长100.0%,主要原因是追加耕地保护工作经费71.23万元。
(11)住房保障支出101.9万元,占1.9%,较年初预算数增加32.64万元,增长47.1%,主要原因是上年结转农村危房改造项目20.85万元,本年追加2.1万元,追加新进人员公积金等。
(12)灾害防治及应急管理支出191.7万元,占3.6%,较年初预算数增加106.90万元,增长126.0%,主要原因是追加自然灾害救灾资金106.9万元(未支付完已结转至2025年)。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1371.2万元。其中:人员经费1215.9万元,与2023年度相比,增加4.92万元,增长0.4%,主要原因是新录用5名公务员,两名选调生及人员晋升等,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金等。公用经费155.3万元,与2023年度相比,减少7.44万元,下降4.6%,主要原因是坚持厉行节约、过紧日子思想,水电费、办公费等支出减少。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.0万元,年末结转结余0.0万元。本年收入148.2万元,与2023年度相比,增加139.41万元,增长1584.2%,主要原因是追加耕地保护工作经费121.23万元,特殊困难老年人居家适老化改造2.48万元等。本年支出148.2万元,与2023年度相比,增加139.41万元,增长1584.2%,主要原因是支出耕地保护工作经费121.23万元,特殊困难老年人居家适老化改造2.48万元等。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计6.0万元,较年初预算数减少3.99万元,下降39.9%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数增加1.06万元,增长21.4%,主要原因是村级业务检查,下乡走访增多。
(二)“三公”经费分项支出情况
本单位2024年度未发生因公出国(境)费用支出。较年初预算数和上年数均无增减。
本单位2024年度未发生公务车购置费支出。较年初预算数和上年数均无增减。
公务车运行维护费6.0万元,主要用于机要文件交换、县内因公出行、村级业务检查,下乡走访等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用。费用支出较年初预算数减少2.99万元,下降33.2%,主要原因是严格执行公车改革规定,杜绝公车私用的情况。较上年支出数增加1.06万元,增长21.4%,主要原因是村级业务检查,下乡走访增多,公车使用增多。
本单位2024年度未发生公务接待费用支出。费用支出较年初预算数减少1.00万元,下降100.0%,主要原因是坚持过紧日子思想,按照只减不增的要求从严控制公务接待费支出。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为5辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费1.2万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出1.0万元,与2023年度相比,减少1.00万元,下降50.3%,主要原因是坚持过紧日子思想,严格压缩一般性开支,能不开的会尽量不开。本年度培训费支出24.5万元,与2023年度相比,增加21.16万元,增长627.9%,主要原因是因业务需要,学习先进农业技术和农业项目考察,外出培训交流活动增多。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出155.3万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费,会议费,差旅费、劳务费、水电费、邮电费,公务接待费等。机关运行经费较上年支出数减少7.44万元,下降4.6%,主要原因是坚持过紧日子思想,水电费等日常开支减少。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本单位共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额3.5万元,其中:政府采购货物支出3.5万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出0.0万元。授予中小企业合同金额0.0万元,占政府采购支出总额的0.0%,其中:授予小微企业合同金额0.0万元,占政府采购支出总额的0.0 %。主要用于采购办公电脑。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我单位对单位整体和90个项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金2731.2万元。
2024年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||||||||||||
状态:绩效审核已审 | |||||||||||||||||||||
项目名称: |
官渡村1社道路硬化 |
项目编码: |
50023724T000004469859 |
自评总分: |
100.00 |
|
| ||||||||||||||
项目主管部门: |
911-巫山县官渡镇人民政府 |
财政归口处室: |
006-农业农村科 |
部门联系人: |
朱正伟 |
联系电话: |
15086831965 | ||||||||||||||
资金情况 | |||||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||||||
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
1,394,933.37 |
|
1,394,933.37 |
|
|
| |||||||||||
其中:财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
1,394,933.37 |
|
1,394,933.37 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||||||
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
1,394,933.37 |
|
1,394,933.37 |
100 |
|
| |||||||||||
绩效目标 | |||||||||||||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||
官渡村1社2公里道路硬化,促进官渡1社产业发展。 |
官渡村1社2公里道路硬化,促进官渡1社产业发展。 |
该项目公路硬化长度2公里,已全部完工验收并投入使用,出行更加便利,促进官渡村产业发展。 | |||||||||||||||||||
绩效指标 | |||||||||||||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |||||||||||
长度 |
公里 |
= |
2 |
2 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
| |||||||||||
受益人数 |
人 |
= |
472 |
475 |
0.64 |
100 |
20 |
20 |
否 |
| |||||||||||
项目验收合格率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
| |||||||||||
使用年限 |
年 |
≥ |
8 |
8 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
| |||||||||||
群众满意度 |
% |
≥ |
99 |
99 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |||||||||||
2024年度二级项目绩效自评表 |
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状态:绩效审核已审 |
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项目名称: |
官渡镇商贸服务中心改造项目 |
项目编码: |
50023724T000004033506 |
自评总分: |
100.00 |
|
|
||||||||||||||
项目主管部门: |
911-巫山县官渡镇人民政府 |
财政归口处室: |
006-农业农村科 |
部门联系人: |
朱正伟 |
联系电话: |
15086831965 |
||||||||||||||
资金情况 |
|||||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
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年度总金额 |
|
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
|
|
|
||||||||||||||
其中:财政拨款 |
|
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
||||||||||||||
一般公共预算 |
|
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
100 |
|
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绩效目标 |
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年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
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对官渡商贸进行改造,提档升级,促进我镇商贸更好的发展。 |
对官渡商贸进行改造,提档升级,促进我镇商贸更好的发展。 |
实施场镇商贸中心提升工程,打造服务农民生产生活的综合平台,推动商业高质量发展。 |
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绩效指标 |
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指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|||||||||||
改造商户 |
个 |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|||||||||||
验收合格率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|||||||||||
资金及时拨付率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|||||||||||
商户形象 |
|
定性 |
有效提升 |
有效提升 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|||||||||||
群众满意度 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
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(二)部门绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
(三)财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
朱正伟 023-57561125
收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
单位:巫山县官渡镇人民政府(本级) |
|
单位:万元 | |
收入 |
支出 | ||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
5,256.42 |
一、一般公共服务支出 |
1,018.33 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
148.21 |
二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
23.00 |
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
463.38 |
|
|
九、卫生健康支出 |
108.61 |
|
|
十、节能环保支出 |
98.83 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
131.23 |
|
|
十二、农林水支出 |
2,958.64 |
|
|
十三、交通运输支出 |
193.67 |
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
100.00 |
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
71.23 |
|
|
十九、住房保障支出 |
101.88 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
191.72 |
|
|
二十三、其他支出 |
26.98 |
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
本年收入合计 |
5,404.62 |
本年支出合计 |
5,487.49 |
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
年初结转和结余 |
82.87 |
年末结转和结余 |
|
总计 |
5,487.49 |
总计 |
5,487.49 |
备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表 | |||||||||
单位:巫山县官渡镇人民政府(本级) |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
合计 |
5,404.62 |
5,404.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
201 |
一般公共服务支出 |
1,018.33 |
1,018.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20101 |
人大事务 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010102 |
一般行政管理事务 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010104 |
人大会议 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010109 |
人大信访工作 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
974.59 |
974.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010301 |
行政运行 |
925.22 |
925.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
49.37 |
49.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20132 |
组织事务 |
21.74 |
21.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013299 |
其他组织事务支出 |
21.74 |
21.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
23.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20701 |
文化和旅游 |
23.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070108 |
文化活动 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
463.38 |
463.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20802 |
民政管理事务 |
39.99 |
39.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
39.99 |
39.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
291.20 |
291.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
93.96 |
93.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
69.87 |
69.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
127.38 |
127.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
25.50 |
25.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080801 |
死亡抚恤 |
25.50 |
25.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20810 |
社会福利 |
62.11 |
62.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081002 |
老年福利 |
34.48 |
34.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081004 |
殡葬 |
27.63 |
27.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20811 |
残疾人事业 |
25.96 |
25.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081105 |
残疾人就业 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20825 |
其他生活救助 |
2.25 |
2.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082501 |
其他城市生活救助 |
2.25 |
2.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
16.38 |
16.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
16.38 |
16.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
108.61 |
108.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21007 |
计划生育事务 |
4.77 |
4.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100717 |
计划生育服务 |
3.24 |
3.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1.53 |
1.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
75.84 |
75.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
58.72 |
58.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
17.12 |
17.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21015 |
医疗保障管理事务 |
27.99 |
27.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101505 |
医疗保障政策管理 |
27.99 |
27.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
211 |
节能环保支出 |
98.83 |
98.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21104 |
自然生态保护 |
94.46 |
94.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2110401 |
生态保护 |
42.06 |
42.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2110402 |
农村环境保护 |
52.40 |
52.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21105 |
森林保护修复 |
4.38 |
4.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2110501 |
森林管护 |
4.38 |
4.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
131.23 |
131.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21205 |
城乡社区环境卫生 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
121.23 |
121.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120814 |
农业生产发展支出 |
121.23 |
121.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
2,875.77 |
2,875.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21301 |
农业农村 |
45.41 |
45.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130199 |
其他农业农村支出 |
45.41 |
45.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21302 |
林业和草原 |
71.27 |
71.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130205 |
森林资源培育 |
61.80 |
61.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
0.99 |
0.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130299 |
其他林业和草原支出 |
8.48 |
8.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,678.42 |
1,678.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130504 |
农村基础设施建设 |
411.56 |
411.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130505 |
生产发展 |
1,038.39 |
1,038.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
228.47 |
228.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21307 |
农村综合改革 |
1,080.67 |
1,080.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
342.69 |
342.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
737.98 |
737.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
214 |
交通运输支出 |
193.67 |
193.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21401 |
公路水路运输 |
193.67 |
193.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2140104 |
公路建设 |
167.64 |
167.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2140106 |
公路养护 |
26.03 |
26.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
216 |
商业服务业等支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21602 |
商业流通事务 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
71.23 |
71.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22001 |
自然资源事务 |
71.23 |
71.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2200106 |
自然资源利用与保护 |
71.23 |
71.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
101.88 |
101.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22101 |
保障性安居工程支出 |
22.95 |
22.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210105 |
农村危房改造 |
22.95 |
22.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
78.93 |
78.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
78.93 |
78.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
191.72 |
191.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22401 |
应急管理事务 |
32.82 |
32.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240199 |
其他应急管理支出 |
32.82 |
32.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22402 |
消防救援事务 |
52.00 |
52.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
52.00 |
52.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22406 |
自然灾害防治 |
6.90 |
6.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
6.90 |
6.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
26.98 |
26.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
26.98 |
26.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
26.98 |
26.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
支出决算表 | |||||||
单位:巫山县官渡镇人民政府(本级) |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
单位:万元 | |||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
合计 |
5,487.49 |
1,371.19 |
4,116.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
201 |
一般公共服务支出 |
1,018.33 |
925.22 |
93.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20101 |
人大事务 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010102 |
一般行政管理事务 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010104 |
人大会议 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010109 |
人大信访工作 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
974.59 |
925.22 |
49.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010301 |
行政运行 |
925.22 |
925.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
49.37 |
0.00 |
49.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20132 |
组织事务 |
21.74 |
0.00 |
21.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013299 |
其他组织事务支出 |
21.74 |
0.00 |
21.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
23.00 |
0.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20701 |
文化和旅游 |
23.00 |
0.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070108 |
文化活动 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
463.38 |
291.20 |
172.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20802 |
民政管理事务 |
39.99 |
0.00 |
39.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
39.99 |
0.00 |
39.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
291.20 |
291.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
93.96 |
93.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
69.87 |
69.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
127.38 |
127.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
25.50 |
0.00 |
25.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080801 |
死亡抚恤 |
25.50 |
0.00 |
25.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20810 |
社会福利 |
62.11 |
0.00 |
62.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081002 |
老年福利 |
34.48 |
0.00 |
34.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081004 |
殡葬 |
27.63 |
0.00 |
27.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20811 |
残疾人事业 |
25.96 |
0.00 |
25.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081105 |
残疾人就业 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.96 |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20825 |
其他生活救助 |
2.25 |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082501 |
其他城市生活救助 |
2.25 |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
16.38 |
0.00 |
16.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
16.38 |
0.00 |
16.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
108.61 |
75.84 |
32.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21007 |
计划生育事务 |
4.77 |
0.00 |
4.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100717 |
计划生育服务 |
3.24 |
0.00 |
3.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1.53 |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
75.84 |
75.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
58.72 |
58.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
17.12 |
17.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21015 |
医疗保障管理事务 |
27.99 |
0.00 |
27.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101505 |
医疗保障政策管理 |
27.99 |
0.00 |
27.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
211 |
节能环保支出 |
98.83 |
0.00 |
98.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21104 |
自然生态保护 |
94.46 |
0.00 |
94.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2110401 |
生态保护 |
42.06 |
0.00 |
42.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2110402 |
农村环境保护 |
52.40 |
0.00 |
52.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21105 |
森林保护修复 |
4.38 |
0.00 |
4.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2110501 |
森林管护 |
4.38 |
0.00 |
4.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
131.23 |
0.00 |
131.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21205 |
城乡社区环境卫生 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
121.23 |
0.00 |
121.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120814 |
农业生产发展支出 |
121.23 |
0.00 |
121.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
2,958.64 |
0.00 |
2,958.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21301 |
农业农村 |
128.27 |
0.00 |
128.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130199 |
其他农业农村支出 |
128.27 |
0.00 |
128.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21302 |
林业和草原 |
71.27 |
0.00 |
71.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130205 |
森林资源培育 |
61.80 |
0.00 |
61.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
0.99 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130299 |
其他林业和草原支出 |
8.48 |
0.00 |
8.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,678.42 |
0.00 |
1,678.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130504 |
农村基础设施建设 |
411.56 |
0.00 |
411.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130505 |
生产发展 |
1,038.39 |
0.00 |
1,038.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
228.47 |
0.00 |
228.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21307 |
农村综合改革 |
1,080.67 |
0.00 |
1,080.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
342.69 |
0.00 |
342.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
737.98 |
0.00 |
737.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
214 |
交通运输支出 |
193.67 |
0.00 |
193.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21401 |
公路水路运输 |
193.67 |
0.00 |
193.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2140104 |
公路建设 |
167.64 |
0.00 |
167.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2140106 |
公路养护 |
26.03 |
0.00 |
26.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
216 |
商业服务业等支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21602 |
商业流通事务 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
71.23 |
0.00 |
71.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22001 |
自然资源事务 |
71.23 |
0.00 |
71.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2200106 |
自然资源利用与保护 |
71.23 |
0.00 |
71.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
101.88 |
78.93 |
22.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22101 |
保障性安居工程支出 |
22.95 |
0.00 |
22.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210105 |
农村危房改造 |
22.95 |
0.00 |
22.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
78.93 |
78.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
78.93 |
78.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
191.72 |
0.00 |
191.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22401 |
应急管理事务 |
32.82 |
0.00 |
32.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240199 |
其他应急管理支出 |
32.82 |
0.00 |
32.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22402 |
消防救援事务 |
52.00 |
0.00 |
52.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
52.00 |
0.00 |
52.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22406 |
自然灾害防治 |
6.90 |
0.00 |
6.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
6.90 |
0.00 |
6.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
26.98 |
0.00 |
26.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
26.98 |
0.00 |
26.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
26.98 |
0.00 |
26.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
单位:巫山县官渡镇人民政府(本级) |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
单位:万元 | |||
收入 |
支出 | |||||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 |
5,256.42 |
一、一般公共服务支出 |
1,018.33 |
1,018.33 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
148.21 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
23.00 |
23.00 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
463.38 |
463.38 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
108.61 |
108.61 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
98.83 |
98.83 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
131.23 |
10.00 |
121.23 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
2,958.64 |
2,958.64 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
193.67 |
193.67 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
71.23 |
71.23 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
101.88 |
101.88 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
191.72 |
191.72 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
26.98 |
|
26.98 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
5,404.62 |
本年支出合计 |
5,487.49 |
5,339.29 |
148.21 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
82.87 |
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
82.87 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
5,487.49 |
总计 |
5,487.49 |
5,339.29 |
148.21 |
|
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
单位:巫山县官渡镇人民政府(本级) |
|
公开05表 | ||
|
单位:万元 | |||
项目 |
本年支出 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
5,339.29 |
1,371.19 |
3,968.09 | |
201 |
一般公共服务支出 |
1,018.33 |
925.22 |
93.11 |
20101 |
人大事务 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
2010102 |
一般行政管理事务 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
2010104 |
人大会议 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
2010109 |
人大信访工作 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
974.59 |
925.22 |
49.37 |
2010301 |
行政运行 |
925.22 |
925.22 |
0.00 |
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
49.37 |
0.00 |
49.37 |
20132 |
组织事务 |
21.74 |
0.00 |
21.74 |
2013299 |
其他组织事务支出 |
21.74 |
0.00 |
21.74 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
23.00 |
0.00 |
23.00 |
20701 |
文化和旅游 |
23.00 |
0.00 |
23.00 |
2070108 |
文化活动 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
463.38 |
291.20 |
172.18 |
20802 |
民政管理事务 |
39.99 |
0.00 |
39.99 |
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
39.99 |
0.00 |
39.99 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
291.20 |
291.20 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
93.96 |
93.96 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
69.87 |
69.87 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
127.38 |
127.38 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
25.50 |
0.00 |
25.50 |
2080801 |
死亡抚恤 |
25.50 |
0.00 |
25.50 |
20810 |
社会福利 |
62.11 |
0.00 |
62.11 |
2081002 |
老年福利 |
34.48 |
0.00 |
34.48 |
2081004 |
殡葬 |
27.63 |
0.00 |
27.63 |
20811 |
残疾人事业 |
25.96 |
0.00 |
25.96 |
2081105 |
残疾人就业 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.96 |
0.00 |
0.96 |
20825 |
其他生活救助 |
2.25 |
0.00 |
2.25 |
2082501 |
其他城市生活救助 |
2.25 |
0.00 |
2.25 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
16.38 |
0.00 |
16.38 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
16.38 |
0.00 |
16.38 |
210 |
卫生健康支出 |
108.61 |
75.84 |
32.76 |
21007 |
计划生育事务 |
4.77 |
0.00 |
4.77 |
2100717 |
计划生育服务 |
3.24 |
0.00 |
3.24 |
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1.53 |
0.00 |
1.53 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
75.84 |
75.84 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
58.72 |
58.72 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
17.12 |
17.12 |
0.00 |
21015 |
医疗保障管理事务 |
27.99 |
0.00 |
27.99 |
2101505 |
医疗保障政策管理 |
27.99 |
0.00 |
27.99 |
211 |
节能环保支出 |
98.83 |
0.00 |
98.83 |
21104 |
自然生态保护 |
94.46 |
0.00 |
94.46 |
2110401 |
生态保护 |
42.06 |
0.00 |
42.06 |
2110402 |
农村环境保护 |
52.40 |
0.00 |
52.40 |
21105 |
森林保护修复 |
4.38 |
0.00 |
4.38 |
2110501 |
森林管护 |
4.38 |
0.00 |
4.38 |
212 |
城乡社区支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
21205 |
城乡社区环境卫生 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
213 |
农林水支出 |
2,958.64 |
0.00 |
2,958.64 |
21301 |
农业农村 |
128.27 |
0.00 |
128.27 |
2130199 |
其他农业农村支出 |
128.27 |
0.00 |
128.27 |
21302 |
林业和草原 |
71.27 |
0.00 |
71.27 |
2130205 |
森林资源培育 |
61.80 |
0.00 |
61.80 |
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
0.99 |
0.00 |
0.99 |
2130299 |
其他林业和草原支出 |
8.48 |
0.00 |
8.48 |
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,678.42 |
0.00 |
1,678.42 |
2130504 |
农村基础设施建设 |
411.56 |
0.00 |
411.56 |
2130505 |
生产发展 |
1,038.39 |
0.00 |
1,038.39 |
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
228.47 |
0.00 |
228.47 |
21307 |
农村综合改革 |
1,080.67 |
0.00 |
1,080.67 |
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
342.69 |
0.00 |
342.69 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
737.98 |
0.00 |
737.98 |
214 |
交通运输支出 |
193.67 |
0.00 |
193.67 |
21401 |
公路水路运输 |
193.67 |
0.00 |
193.67 |
2140104 |
公路建设 |
167.64 |
0.00 |
167.64 |
2140106 |
公路养护 |
26.03 |
0.00 |
26.03 |
216 |
商业服务业等支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
21602 |
商业流通事务 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
71.23 |
0.00 |
71.23 |
22001 |
自然资源事务 |
71.23 |
0.00 |
71.23 |
2200106 |
自然资源利用与保护 |
71.23 |
0.00 |
71.23 |
221 |
住房保障支出 |
101.88 |
78.93 |
22.95 |
22101 |
保障性安居工程支出 |
22.95 |
0.00 |
22.95 |
2210105 |
农村危房改造 |
22.95 |
0.00 |
22.95 |
22102 |
住房改革支出 |
78.93 |
78.93 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
78.93 |
78.93 |
0.00 |
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
191.72 |
0.00 |
191.72 |
22401 |
应急管理事务 |
32.82 |
0.00 |
32.82 |
2240199 |
其他应急管理支出 |
32.82 |
0.00 |
32.82 |
22402 |
消防救援事务 |
52.00 |
0.00 |
52.00 |
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
52.00 |
0.00 |
52.00 |
22406 |
自然灾害防治 |
6.90 |
0.00 |
6.90 |
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
6.90 |
0.00 |
6.90 |
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
单位:巫山县官渡镇人民政府(本级) |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
单位:万元 | |||||
人员经费 |
公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
1,066.31 |
302 |
商品和服务支出 |
155.25 |
310 |
资本性支出 |
|
30101 |
基本工资 |
208.79 |
30201 |
办公费 |
14.87 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
208.90 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
30103 |
奖金 |
337.86 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
0.81 |
31006 |
大型修缮 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
93.96 |
30206 |
电费 |
1.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
69.87 |
30207 |
邮电费 |
15.29 |
31008 |
物资储备 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
58.72 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.76 |
30211 |
差旅费 |
2.62 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
78.93 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
7.52 |
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
149.63 |
30215 |
会议费 |
0.99 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
4.53 |
31022 |
无形资产购置 |
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
30305 |
生活补助 |
140.03 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
16.87 |
31204 |
费用补贴 |
|
30307 |
医疗费补助 |
9.60 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
2.43 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
6.08 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.01 |
399 |
其他支出 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
44.09 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
39.65 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,215.94 |
公用经费合计 |
155.25 |
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
单位:巫山县官渡镇人民政府(本级) |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
单位:万元 | |||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
合计 |
0.00 |
148.21 |
148.21 |
0.00 |
148.21 |
0.00 | |
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
121.23 |
121.23 |
0.00 |
121.23 |
0.00 |
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
121.23 |
121.23 |
0.00 |
121.23 |
0.00 |
2120814 |
农业生产发展支出 |
0.00 |
121.23 |
121.23 |
0.00 |
121.23 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
0.00 |
26.98 |
26.98 |
0.00 |
26.98 |
0.00 |
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
26.98 |
26.98 |
0.00 |
26.98 |
0.00 |
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
26.98 |
26.98 |
0.00 |
26.98 |
0.00 |
备注:1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
单位:巫山县官渡镇人民政府(本级) |
|
公开08表 | ||||
|
单位:万元 | |||||
项目 |
本年支出 | |||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
公开09表 |
单位:巫山县官渡镇人民政府(本级) |
|
|
单位:万元 | |
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
155.25 |
(一)支出合计 |
6.01 |
6.01 |
(一)行政单位 |
155.25 |
1.因公出国(境)费 |
|
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
6.01 |
6.01 |
六、资产信息 |
— |
(1)公务用车购置费 |
|
|
(一)车辆数合计(辆) |
5 |
(2)公务用车运行维护费 |
6.01 |
6.01 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
3.公务接待费 |
|
|
2.主要领导干部用车 |
|
(1)国内接待费 |
— |
|
3.机要通信用车 |
|
其中:外事接待费 |
— |
|
4.应急保障用车 |
5 |
(2)国(境)外接待费 |
— |
|
5.执法执勤用车 |
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
|
7.离退休干部用车 |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
|
8.其他用车 |
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
|
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
5 |
七、政府采购支出信息 |
— |
5.国内公务接待批次(个) |
— |
|
(一)政府采购支出合计 |
3.49 |
其中:外事接待批次(个) |
— |
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1.政府采购货物支出 |
3.49 |
6.国内公务接待人次(人) |
— |
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2.政府采购工程支出 |
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其中:外事接待人次(人) |
— |
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3.政府采购服务支出 |
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7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
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(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
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8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
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其中:授予小微企业合同金额 |
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二、会议费 |
— |
0.99 |
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三、培训费 |
— |
24.53 |
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四、差旅费 |
— |
2.62 |
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备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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