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[索 引 号]
115002370086616986/2025-00502
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巫山县财政局
[ 发字文号 ]
[ 标  题 ]
巫山县骡坪镇人民政府(本级)2024年度决算公开说明
[ 成文日期 ]
2025-09-16
[ 发布日期 ]
2025-09-16
[ 有 效 性 ]

巫山县骡坪镇人民政府(本级)2024年度决算公开说明

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巫山县骡坪镇人民政府(本级)2024年度决算公开说明


一、单位基本情况

(一)职能职责

1.贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规,执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,研究决定本行政区域内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题。

2.负责拟订本行政区域经济社会发展计划和村镇建设规划并抓好贯彻执行;组织农村基础设施和各项公益事业建设,发展各项服务事业,改善群众生活环境。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,保护各种经济组织的合法权益,维护社会秩序;保障公民的人身权利、民主权利和其他权利,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,保护老人、妇女、儿童的合法权益。

4.指导农村经济发展,推进农业产业等结构调整,促进经济增长方式转变,为行政村经济组织提供人才、科技、信息等服务,加快经济发展,促进农民增收。

5.负责抓好义务教育、文化、旅游、体育、卫生健康、民政事务、防灾减灾、劳动就业、社会保障、安全生产等工作,积极构建公共服务均等化体系,加强农村精神文明建设,促进农村社会事业发展。

6.推进基层民主法制建设,指导村(居)民委员会工作,发挥村(居)民委员会的群众自治作用,维护群众合法权益。

7.加强社会治安综合治理,强化信访和矛盾纠纷调解工作,化解农村社会矛盾,维护农村社会和谐稳定;承担消防工作职责和消防安全管理责任;配合有关单位做好防汛、防疫、防火、防震、抢险和救灾等工作。

8.建立完善基层治理体系,统筹协调辖区内的派驻机构和派驻人员,协调推进市场监管、城镇管理、综合行政执法等工作。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置

本单位是独立报送单户报表的二级预算单位,执行行政单位会计制度。

二、单位决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计2851.8万元,支出总计2851.8万元。收、支与2023年度相比,减少190.47万元,下降6.3%,主要原因是减少商贸服务中心改造、烤房建设等基础设施建设类项目。

2.收入情况。2024年度收入合计2851.8万元,与2023年度相比,减少188.11万元,下降6.2%,主要原因是减少商贸服务中心改造、烤房建设等基础设施建设类项目、减少脆李残次果收购项目等上年结转和结余项目。其中:财政拨款收入2851.8万元,占100.0%;事业收入0.0万元,占0.0%;经营收入0.0万元,占0.00%;其他收入0.0万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.0万元,年初结转和结余0.0万元。

3.支出情况。2024年度支出合计2851.8万元,与2023年度相比,减少190.47万元,下降6.3%,主要原因是减少商贸服务中心改造、烤房建设等基础设施建设类项目。其中:基本支出907.7万元,占31.8%;项目支出1944.2万元,占68.2%;经营支出0.0万元,占0.0%。此外,结余分配0.0万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.0万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是无年末结转结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2851.8万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各减少190.47万元,下降6.3%。主要原因是减少商贸服务中心改造、烤房建设等基础设施建设类项目。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2668.4万元,与2023年度相比,减少315.61万元,下降10.6%。主要原因是减少一次性抚恤金、疫情防控补助及商贸服务中心改造、烤房建设等基础设施建设类项目。较年初预算数增加1054.00万元,增长65.3%。主要原因是新增残疾人乡村振兴示范村、自然灾害救灾、敬老院运行、和美乡村建设、蔬菜基地等产业建设项目。此外,年初财政拨款结转和结余0.0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2668.4万元,与2023年度相比,减少317.97万元,下降10.7%。主要原因是减少一次性抚恤金、疫情防控补助及商贸服务中心改造、烤房建设等基础设施建设类项目。较年初预算数增加1054.00万元,增长65.3%。主要原因是新增残疾人乡村振兴示范村、自然灾害救灾、敬老院运行、和美乡村建设、蔬菜基地等产业建设项目。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.0万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是无年末结转结余。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出630.2万元,占23.6%,较年初预算数增加68.02万元,增长12.1%,主要原因是年中追加公务员年度考核奖、新进人员工资等人员经费,追加老党员生活定补、安全劝导员补助。

(2)文化旅游体育与传媒支出9.0万元,占0.3%,较年初预算数增加2.99万元,增长49.8%,主要原因是增加文化免费开放项目资金。

(3)社会保障与就业支出313.3万元,占11.7%,较年初预算数增加120.76万元,增长62.7%,主要原因是年中追加2024年度退休人员职业年金缴费,追加敬老院管理运行经费、特困人员安葬费、社区干部社保补助、路口村残疾人乡村振兴示范村建设项目。

(4)卫生健康支出60.9万元,占2.3%,较年初预算数增加10.73万元,增长21.4%,主要原因是年中追加医疗服务与保障能力提升补助、计生对象奖励与慰问。

(5)节能环保支出48.7万元,占1.8%,较年初预算数增加19.67万元,增长67.7%,主要原因是年中追加生态护林员补助。

(6)城乡社区支出29.2万元,占1.1%,较年初预算数减少0.01万元,下降0.0%,主要原因是市政维修量减少,成本降低。

(7)农林水支出1275.3万元,占47.8%,较年初预算数增加768.57万元,增长151.7%,主要原因是新增烟叶生产基础设施建设及维护项目、就业帮扶车间一次性建设补助、和美乡村建设、产业道路硬化、脆李管护及配套设施减少、扶持壮大村级集体经济等项目。

(8)交通运输支出29.8万元,占1.1%,较年初预算数增加29.69万元,增长29690.0%,主要原因是新增村社道路养护。

(9)商业服务业等支出0.0万元,占0.0%,较年初预算数减少40.00万元,下降100.0%,主要原因是骡坪镇中心农贸市场建设项目未完成。

(10)自然资源海洋气象等支出3.9万元,占0.2%,较年初预算数增加3.90万元,增长100.0%,主要原因是新增耕地保护工作经费。

(11)住房保障支出87.1万元,占3.3%,较年初预算数增加39.58万元,增长83.4%,主要原因是增加农村危房改造项目。

(12)灾害防治及应急管理支出181.1万元,占6.8%,较年初预算数增加30.10万元,增长19.9%,主要原因是增加自然灾害救灾资金。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出907.7万元。其中:人员经费806.0万元,与2023年度相比,增加35.24万元,增长4.6%,主要原因是年中追加2024年度退休人员职业年金缴费。人员经费用途主要包括基本工资、规范性津补贴、基础绩效奖、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、退休人员健康休养费等。公用经费101.7万元,与2023年度相比,增加0.40万元,增长0.4%,主要原因是工资调标,工会经费、福利费等相应增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行费、公务接待费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.0万元,年末结转结余0.0万元。本年收入183.4万元,与2023年度相比,增加127.50万元,增长228.1%,主要原因是新增金土工程搬迁避让、特困安葬、村社道养护、耕地保护经费等。本年支出183.4万元,与2023年度相比,增加127.50万元,增长228.1%,主要原因是增加金土工程搬迁避让、特困安葬、村社道养护、耕地保护经费等。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计7.7万元,较年初预算数减少0.50万元,下降6.1%,主要原因是2024年度未发生公务接待。较上年支出数减少0.01万元,下降0.1%,主要原因是公务车辆维修费减少。

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国(境)费用0.0万元,主要是用于2024年度未安排因公出国(境)。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是2024年度未安排因公出国(境)。较上年支出数无增减,主要原因是2024年度未安排因公出国(境)。

公务车购置费0.0万元。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是2024年度未购置公务车。较上年支出数无增减,主要原因是2024年度未购置公务车。

公务车运行维护费7.7万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、下村等工作所需车辆的燃料费、维修维护费、过桥过路费、保险费。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是严格按预算支出,不扩大支出。较上年支出数减少0.01万元,下降0.1%,主要原因是公务车辆维修费减少。

公务接待费0.0万元。费用支出较年初预算数减少0.50万元,下降100.0%,主要原因是2024年度未安排公务接待。较上年支出数无增减,主要原因是2024年度未安排公务接待。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费3.9万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.5万元,与2023年度相比,增加0.50万元,增长16.7%,主要原因是乡镇人民代表会议增加次数。本年度培训费支出2.1万元,与2023年度相比,减少0.05万元,下降2.4%,主要原因是人员减少,培训人数减少。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出101.7万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。机关运行经费较上年支出数增加0.40万元,增长0.4%,主要原因是极端天气时间变长,电费增长幅度大。

(三)国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本单位共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额5.0万元,其中:政府采购货物支出5.0万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出0.0万元。授予中小企业合同金额5.0万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额5.0万元,占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购多功能复印机。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对单位整体和65个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金2652.83万元。

二级项目支出绩效自评表

2024年度二级项目绩效自评表

状态:绩效审核已审

项目名称:

巫山县九湾河堤防水毁修复工程

项目编码:

50023724T000003939445

自评总分:

100.00

项目主管单位:

909-巫山县骡坪镇人民政府

财政归口处室:

006-农业农村科

单位联系人:

周志鸿

联系电话:

18323191051

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

171,250.48

169,793.82

169,793.82

其中:财政拨款

171,250.48

169,793.82

169,793.82

100

10.00

10.00

一般公共预算

171,250.48

169,793.82

169,793.82

100

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

新修景观鱼鳞坝3座,河道清淤2726平方米,新建景观直立式景观驳岸800立方米,原有景观桥桥面修复6座,新建景观桥1座

新修景观鱼鳞坝3座,河道清淤2726平方米,新建景观直立式景观驳岸800立方米,原有景观桥桥面修复6座,新建景观桥1座

完成河道清淤2726平方米,新建景观直立式景观驳岸800立方米,原有景观桥桥面修复6座,人居环境改善1处,群众满意度达95%以上。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

河道清淤平方米

平方米

2726

2726

0

100

20

20

河道治理立方米

立方米

800

800

0

100

20

20

景观桥桥面修复

座(处)

6

6

0

100

20

20

人居环境改善数量

1

1

0

100

20

20

群众满意度

%

95

95

0

100

10

10

2024年度二级项目绩效自评表

状态:绩效审核已审

项目名称:

2024年巫山县骡坪镇观奇村脆李管护

项目编码:

50023724T000004407275

自评总分:

100.00

项目主管单位:

909-巫山县骡坪镇人民政府

财政归口处室:

006-农业农村科

单位联系人:

周志鸿

联系电话:

18323191051

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

0.00

793,919.71

793,919.71

其中:财政拨款

0.00

793,919.71

793,919.71

100

10.00

10.00

一般公共预算

0.00

793,919.71

793,919.71

100

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

新建灌溉及人饮设施500方,采摘轨道1.5公里,管护脆李200亩,项目实施可使8户25人,其中:脱贫户1户2人方便发展产业,降低生产成本,提高群众满意度

新建灌溉及人饮设施500方,采摘轨道1.5公里,管护脆李200亩,项目实施可使8户25人,其中:脱贫户1户2人方便发展产业,降低生产成本,提高群众满意度

项目在骡坪观奇村新建灌溉及人饮设施500方,采摘轨道1.5公里,管护脆李200亩,项目实施后使8户25人,其中:脱贫户1户2人降低生产成本,户均增收2000元。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

采摘轨道长度

公里

1.5

1.5

0

100

10

10

管护脆桃面积

200

200

0

100

10

10

灌溉及饮水设施数量

立方

500

500

0

100

40

40

户均增收

2000

2000

0

100

20

20

群众满意度

%

95

95

0

100

10

10

(二)单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

    六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:陈燕   023-57751222


收入支出决算总表

公开01

单位:巫山县骡坪镇人民政府(本级)

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

2,668.40

一、一般公共服务支出

630.16

二、政府性基金预算财政拨款收入

183.40

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

8.99

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

313.30

九、卫生健康支出

60.91

十、节能环保支出

48.71

十一、城乡社区支出

197.91

十二、农林水支出

1,275.30

十三、交通运输支出

29.79

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

3.90

十九、住房保障支出

87.05

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

181.10

二十三、其他支出

14.69

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

2,851.80

本年支出合计

2,851.80

使用非财政拨款结余和专用结余

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

2,851.80

总计

2,851.80

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位:巫山县骡坪镇人民政府(本级)

公开02

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

2,851.80

2,851.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

630.16

630.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

3.50

3.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010104

人大会议

3.50

3.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

601.05

601.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

585.71

585.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

15.34

15.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012902

一般行政管理事务

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013102

一般行政管理事务

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

13.50

13.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

13.50

13.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20138

市场监督管理事务

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013816

食品安全监管

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

8.99

8.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

8.99

8.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070108

文化活动

3.99

3.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

313.30

313.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

219.33

219.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

12.60

12.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

62.78

62.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

66.44

66.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

77.52

77.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

47.99

47.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081002

老年福利

41.47

41.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081099

其他社会福利支出

6.52

6.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

30.63

30.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081105

残疾人就业

29.67

29.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

0.96

0.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

7.34

7.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

7.34

7.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

60.91

60.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

2.04

2.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

1.89

1.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

0.15

0.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

49.76

49.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

39.24

39.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

10.52

10.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21015

医疗保障管理事务

9.11

9.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101505

医疗保障政策管理

9.11

9.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

48.71

48.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

47.29

47.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110401

生态保护

18.24

18.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110402

农村环境保护

29.04

29.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21105

森林保护修复

1.43

1.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110501

森林管护

1.43

1.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

197.91

197.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

29.19

29.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

29.19

29.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

168.72

168.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120814

农业生产发展支出

9.22

9.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

159.50

159.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,275.30

1,275.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

60.85

60.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

60.85

60.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

67.56

67.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130205

森林资源培育

54.30

54.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

林业草原防灾减灾

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业和草原支出

12.26

12.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

16.98

16.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130314

防汛

16.98

16.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

516.35

516.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

149.37

149.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

199.79

199.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

167.19

167.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

613.56

613.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

140.53

140.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

473.03

473.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

29.79

29.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

29.79

29.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

29.69

29.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140199

其他公路水路运输支出

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

3.90

3.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

3.90

3.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200106

自然资源利用与保护

3.90

3.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

87.05

87.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

34.20

34.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

34.20

34.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

52.85

52.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

52.85

52.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

181.10

181.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

109.20

109.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

109.20

109.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22402

消防救援事务

39.90

39.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240299

其他消防救援事务支出

39.90

39.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240601

地质灾害防治

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

14.69

14.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

14.69

14.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

14.69

14.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

单位:巫山县骡坪镇人民政府(本级)

公开03

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

2,851.80

907.65

1,944.15

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

630.16

585.71

44.44

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

3.50

0.00

3.50

0.00

0.00

0.00

2010104

人大会议

3.50

0.00

3.50

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

601.05

585.71

15.34

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

585.71

585.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

15.34

0.00

15.34

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

2012902

一般行政管理事务

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

2013102

一般行政管理事务

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

13.50

0.00

13.50

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

13.50

0.00

13.50

0.00

0.00

0.00

20138

市场监督管理事务

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

2013816

食品安全监管

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

8.99

0.00

8.99

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

8.99

0.00

8.99

0.00

0.00

0.00

2070108

文化活动

3.99

0.00

3.99

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

313.30

219.33

93.97

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

219.33

219.33

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

12.60

12.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

62.78

62.78

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

66.44

66.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

77.52

77.52

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

47.99

0.00

47.99

0.00

0.00

0.00

2081002

老年福利

41.47

0.00

41.47

0.00

0.00

0.00

2081099

其他社会福利支出

6.52

0.00

6.52

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

30.63

0.00

30.63

0.00

0.00

0.00

2081105

残疾人就业

29.67

0.00

29.67

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

0.96

0.00

0.96

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

7.34

0.00

7.34

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

7.34

0.00

7.34

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

60.91

49.76

11.15

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

2.04

0.00

2.04

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

1.89

0.00

1.89

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

0.15

0.00

0.15

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

49.76

49.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

39.24

39.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

10.52

10.52

0.00

0.00

0.00

0.00

21015

医疗保障管理事务

9.11

0.00

9.11

0.00

0.00

0.00

2101505

医疗保障政策管理

9.11

0.00

9.11

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

48.71

0.00

48.71

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

47.29

0.00

47.29

0.00

0.00

0.00

2110401

生态保护

18.24

0.00

18.24

0.00

0.00

0.00

2110402

农村环境保护

29.04

0.00

29.04

0.00

0.00

0.00

21105

森林保护修复

1.43

0.00

1.43

0.00

0.00

0.00

2110501

森林管护

1.43

0.00

1.43

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

197.91

0.00

197.91

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

29.19

0.00

29.19

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

29.19

0.00

29.19

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

168.72

0.00

168.72

0.00

0.00

0.00

2120814

农业生产发展支出

9.22

0.00

9.22

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

159.50

0.00

159.50

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,275.30

0.00

1,275.30

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

60.85

0.00

60.85

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

60.85

0.00

60.85

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

67.56

0.00

67.56

0.00

0.00

0.00

2130205

森林资源培育

54.30

0.00

54.30

0.00

0.00

0.00

2130234

林业草原防灾减灾

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业和草原支出

12.26

0.00

12.26

0.00

0.00

0.00

21303

水利

16.98

0.00

16.98

0.00

0.00

0.00

2130314

防汛

16.98

0.00

16.98

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

516.35

0.00

516.35

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

149.37

0.00

149.37

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

199.79

0.00

199.79

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

167.19

0.00

167.19

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

613.56

0.00

613.56

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

140.53

0.00

140.53

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

473.03

0.00

473.03

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

29.79

0.00

29.79

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

29.79

0.00

29.79

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

29.69

0.00

29.69

0.00

0.00

0.00

2140199

其他公路水路运输支出

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

3.90

0.00

3.90

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

3.90

0.00

3.90

0.00

0.00

0.00

2200106

自然资源利用与保护

3.90

0.00

3.90

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

87.05

52.85

34.20

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

34.20

0.00

34.20

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

34.20

0.00

34.20

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

52.85

52.85

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

52.85

52.85

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

181.10

0.00

181.10

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

109.20

0.00

109.20

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

109.20

0.00

109.20

0.00

0.00

0.00

22402

消防救援事务

39.90

0.00

39.90

0.00

0.00

0.00

2240299

其他消防救援事务支出

39.90

0.00

39.90

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2240601

地质灾害防治

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

14.69

0.00

14.69

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

14.69

0.00

14.69

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

14.69

0.00

14.69

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

单位:巫山县骡坪镇人民政府(本级)

公开04

单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2,668.40

一、一般公共服务支出

630.16

630.16

二、政府性基金预算财政拨款

183.40

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

8.99

8.99

八、社会保障和就业支出

313.30

313.30

九、卫生健康支出

60.91

60.91

十、节能环保支出

48.71

48.71

十一、城乡社区支出

197.91

29.19

168.72

十二、农林水支出

1,275.30

1,275.30

十三、交通运输支出

29.79

29.79

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

3.90

3.90

十九、住房保障支出

87.05

87.05

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

181.10

181.10

二十三、其他支出

14.69

14.69

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

2,851.80

本年支出合计

2,851.80

2,668.40

183.40

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

2,851.80

总计

2,851.80

2,668.40

183.40

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:巫山县骡坪镇人民政府(本级)

公开05

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

2,668.40

907.65

1,760.75

201

一般公共服务支出

630.16

585.71

44.44

20101

人大事务

3.50

0.00

3.50

2010104

人大会议

3.50

0.00

3.50

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

601.05

585.71

15.34

2010301

行政运行

585.71

585.71

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

15.34

0.00

15.34

20129

群众团体事务

6.00

0.00

6.00

2012902

一般行政管理事务

6.00

0.00

6.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

6.00

0.00

6.00

2013102

一般行政管理事务

4.00

0.00

4.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

2.00

0.00

2.00

20132

组织事务

13.50

0.00

13.50

2013299

其他组织事务支出

13.50

0.00

13.50

20138

市场监督管理事务

0.10

0.00

0.10

2013816

食品安全监管

0.10

0.00

0.10

207

文化旅游体育与传媒支出

8.99

0.00

8.99

20701

文化和旅游

8.99

0.00

8.99

2070108

文化活动

3.99

0.00

3.99

2070199

其他文化和旅游支出

5.00

0.00

5.00

208

社会保障和就业支出

313.30

219.33

93.97

20802

民政管理事务

8.00

0.00

8.00

2080208

基层政权建设和社区治理

8.00

0.00

8.00

20805

行政事业单位养老支出

219.33

219.33

0.00

2080501

行政单位离退休

12.60

12.60

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

62.78

62.78

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

66.44

66.44

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

77.52

77.52

0.00

20810

社会福利

47.99

0.00

47.99

2081002

老年福利

41.47

0.00

41.47

2081099

其他社会福利支出

6.52

0.00

6.52

20811

残疾人事业

30.63

0.00

30.63

2081105

残疾人就业

29.67

0.00

29.67

2081199

其他残疾人事业支出

0.96

0.00

0.96

20899

其他社会保障和就业支出

7.34

0.00

7.34

2089999

其他社会保障和就业支出

7.34

0.00

7.34

210

卫生健康支出

60.91

49.76

11.15

21007

计划生育事务

2.04

0.00

2.04

2100717

计划生育服务

1.89

0.00

1.89

2100799

其他计划生育事务支出

0.15

0.00

0.15

21011

行政事业单位医疗

49.76

49.76

0.00

2101101

行政单位医疗

39.24

39.24

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

10.52

10.52

0.00

21015

医疗保障管理事务

9.11

0.00

9.11

2101505

医疗保障政策管理

9.11

0.00

9.11

211

节能环保支出

48.71

0.00

48.71

21104

自然生态保护

47.29

0.00

47.29

2110401

生态保护

18.24

0.00

18.24

2110402

农村环境保护

29.04

0.00

29.04

21105

森林保护修复

1.43

0.00

1.43

2110501

森林管护

1.43

0.00

1.43

212

城乡社区支出

29.19

0.00

29.19

21205

城乡社区环境卫生

29.19

0.00

29.19

2120501

城乡社区环境卫生

29.19

0.00

29.19

213

农林水支出

1,275.30

0.00

1,275.30

21301

农业农村

60.85

0.00

60.85

2130199

其他农业农村支出

60.85

0.00

60.85

21302

林业和草原

67.56

0.00

67.56

2130205

森林资源培育

54.30

0.00

54.30

2130234

林业草原防灾减灾

1.00

0.00

1.00

2130299

其他林业和草原支出

12.26

0.00

12.26

21303

水利

16.98

0.00

16.98

2130314

防汛

16.98

0.00

16.98

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

516.35

0.00

516.35

2130504

农村基础设施建设

149.37

0.00

149.37

2130505

生产发展

199.79

0.00

199.79

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

167.19

0.00

167.19

21307

农村综合改革

613.56

0.00

613.56

2130701

对村级公益事业建设的补助

140.53

0.00

140.53

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

473.03

0.00

473.03

214

交通运输支出

29.79

0.00

29.79

21401

公路水路运输

29.79

0.00

29.79

2140106

公路养护

29.69

0.00

29.69

2140199

其他公路水路运输支出

0.10

0.00

0.10

220

自然资源海洋气象等支出

3.90

0.00

3.90

22001

自然资源事务

3.90

0.00

3.90

2200106

自然资源利用与保护

3.90

0.00

3.90

221

住房保障支出

87.05

52.85

34.20

22101

保障性安居工程支出

34.20

0.00

34.20

2210105

农村危房改造

34.20

0.00

34.20

22102

住房改革支出

52.85

52.85

0.00

2210201

住房公积金

52.85

52.85

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

181.10

0.00

181.10

22401

应急管理事务

109.20

0.00

109.20

2240199

其他应急管理支出

109.20

0.00

109.20

22402

消防救援事务

39.90

0.00

39.90

2240299

其他消防救援事务支出

39.90

0.00

39.90

22406

自然灾害防治

2.00

0.00

2.00

2240601

地质灾害防治

2.00

0.00

2.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

30.00

0.00

30.00

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

30.00

0.00

30.00

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:巫山县骡坪镇人民政府(本级)

公开06

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

696.96

302

商品和服务支出

101.65

310

资本性支出

30101

基本工资

143.57

30201

办公费

3.09

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

131.09

30202

印刷费

31002

办公设备购置

30103

奖金

194.70

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

30205

水费

2.74

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

62.78

30206

电费

0.68

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

66.44

30207

邮电费

0.99

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

39.24

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

1.18

30211

差旅费

3.28

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

52.85

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

5.12

30213

维修(护)费

1.63

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

109.04

30215

会议费

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

3.71

30216

培训费

2.06

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

99.94

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

30.00

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

5.40

30227

委托业务费

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

1.65

31206

其他资本性补助

30309

奖励金

30229

福利费

4.13

31299

其他对企业补助

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

7.69

399

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

27.01

39907

国家赔偿费用支出

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30299

其他商品和服务支出

16.71

39909

经常性赠与

307

债务利息及费用支出

39910

资本性赠与

30701

国内债务付息

39999

其他支出

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

806.01

公用经费合计

101.65

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:巫山县骡坪镇人民政府(本级)

公开07

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

183.40

183.40

0.00

183.40

0.00

212

城乡社区支出

0.00

168.72

168.72

0.00

168.72

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

168.72

168.72

0.00

168.72

0.00

2120814

农业生产发展支出

0.00

9.22

9.22

0.00

9.22

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

159.50

159.50

0.00

159.50

0.00

229

其他支出

0.00

14.69

14.69

0.00

14.69

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

14.69

14.69

0.00

14.69

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.00

14.69

14.69

0.00

14.69

0.00

备注:1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位:巫山县骡坪镇人民政府(本级)

公开08

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00








备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表

公开09

单位:巫山县骡坪镇人民政府(本级)

单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

101.65

(一)支出合计

7.69

7.69

(一)行政单位

101.65

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

2.公务用车购置及运行维护费

7.69

7.69

六、资产信息

(1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)

5

(2)公务用车运行维护费

7.69

7.69

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

2.主要领导干部用车

(1)国内接待费

3.机要通信用车

其中:外事接待费

4.应急保障用车

3

(2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

2

1.因公出国(境)团组数(个)

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

4.公务用车保有量(辆)

2

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

(一)政府采购支出合计

4.98

其中:外事接待批次(个)

1.政府采购货物支出

4.98

6.国内公务接待人次(人)

2.政府采购工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采购服务支出

7.国(境)外公务接待批次(个)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

4.98

8.国(境)外公务接待人次(人)

其中:授予小微企业合同金额

4.98

二、会议费

3.50

三、培训费

2.06

四、差旅费

3.78

备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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