巫山县骡坪镇人民政府2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1.执行镇人大的决议和上级政府的指令。
2.贯彻执行国家的有关法律、法规,执行国家的政策,拟定镇发展规划和年度工作计划,拟定镇职能部门的考评、考核办法,并组织实施和监督管理。
3.负责镇人口、区域经济的规划和协调,产业结构的调整,农村社会经济发展等工作。
4.负责农业基础设施建设,为农业发展提供良好的外部环境和各项服务。
5.执行镇内的经济和社会发展计划,管理镇的经济、教育、科学、文化、卫生、计划生育、体育等事业工作和行政管理工作。
6.负责社会事务管理、社会公共服务、履行综合协调、行政管理和执法监督职责。
7.搞好农村基层政权建设,抓好扶贫开发工作,切实减轻农民负担。
8.负责上级人民政府交办的其他事项。
9.部署领导班子自身建设、基层党建、党员发展、新农村建设、精神文明建设。
10.研究领导干部廉洁自律规定、党风廉政建设,整治投资环境,纠正部门和行业不正之风。
11.讨论干部职工的人事变动、考核奖惩。
12.讨论全镇农田水利建设、扶贫开发的项目申报。
13.承担退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日及重大变故走访慰问。
14.集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、城镇管理、消防等领域的行政执法。
(二)机构设置
本单位是独立报送汇总表的一级预算单位,执行行政单位会计制度。部门决算表中反映有行政机构1个,为巫山县骡坪镇人民政府。事业单位5个,为巫山县骡坪镇农业服务中心、巫山县骡坪镇文化服务中心、巫山县骡坪镇劳动就业社会保障服务所、巫山县骡坪镇综合行政执法大队、巫山县骡坪镇退役军人服务站。
二、部门决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计3290.8万元,支出总计3290.8万元。收、支与2023年度相比,减少175.76万元,下降5.1%,主要原因是减少商贸服务中心改造、烤房建设等基础设施建设类项目。
2.收入情况。2024年度收入合计3290.8万元,与2023年度相比,减少173.40万元,下降5.0%,主要原因是减少商贸服务中心改造、烤房建设等基础设施建设类项目、减少脆李残次果收购项目等上年结转和结余项目。其中:财政拨款收入3290.8万元,占100.0%;事业收入0.0万元,占0.0%;经营收入0.0万元,占0.00%;其他收入0.0万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.0万元,年初结转和结余0.0万元。
3.支出情况。2024年度支出合计3290.8万元,与2023年度相比,减少175.76万元,下降5.1%,主要原因是减少商贸服务中心改造、烤房建设等基础设施建设类项目。其中:基本支出1346.6万元,占40.9%;项目支出1944.2万元,占59.1%;经营支出0.0万元,占0.0%。此外,结余分配0.0万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.0万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是无年末结转结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计3290.8万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各减少175.76万元,下降5.1%。主要原因是减少商贸服务中心改造、烤房建设等基础设施建设类项目。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3107.3万元,与2023年度相比,减少300.91万元,下降8.8%。主要原因是减少一次性抚恤金、疫情防控补助及商贸服务中心改造、烤房建设等基础设施建设类项目。较年初预算数增加1076.65万元,增长53.0%。主要原因是新增残疾人乡村振兴示范村、自然灾害救灾、敬老院运行、和美乡村建设、蔬菜基地等产业建设项目。此外,年初财政拨款结转和结余0.0万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3107.3万元,与2023年度相比,减少303.27万元,下降8.9%。主要原因是减少一次性抚恤金、疫情防控补助及商贸服务中心改造、烤房建设等基础设施建设类项目。较年初预算数增加1076.65万元,增长53.0%。主要原因是新增残疾人乡村振兴示范村、自然灾害救灾、敬老院运行、和美乡村建设、蔬菜基地等产业建设项目。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.0万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是无年末结转结余。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出717.9万元,占23.1%,较年初预算数增加69.57万元,增长10.7%,主要原因是年中追加公务员年度考核奖、新进人员工资等人员经费,追加老党员生活定补、安全劝导员补助。
(2)文化旅游体育与传媒支出53.0万元,占1.7%,较年初预算数增加1.93万元,增长3.8%,主要原因是文化免费开放项目资金。
(3)社会保障与就业支出444.9万元,占14.3%,较年初预算数增加134.00万元,增长43.1%,主要原因是年中追加2024年度退休人员职业年金缴费,追加敬老院管理运行经费、特困人员安葬费、社区干部社保补助、路口村残疾人乡村振兴示范村建设项目。
(4)卫生健康支出82.8万元,占2.7%,较年初预算数增加10.73万元,增长14.9%,主要原因是年中追加医疗服务与保障能力提升补助、计生对象奖励与慰问。
(5)节能环保支出48.7万元,占1.6%,较年初预算数增加19.67万元,增长67.7%,主要原因是年中追加生态护林员补助。
(6)城乡社区支出29.2万元,占0.9%,较年初预算数减少0.01万元,下降0.0%,主要原因是市政维修量减少,成本降低。
(7)农林水支出1409.0万元,占45.3%,较年初预算数增加777.49万元,增长123.1%,主要原因是新增烟叶生产基础设施建设及维护项目、就业帮扶车间一次性建设补助、和美乡村建设、产业道路硬化、脆李管护及配套设施减少、扶持壮大村级集体经济等项目。
(8)交通运输支出29.8万元,占1.0%,较年初预算数增加29.69万元,增长29690.0%,主要原因是新增村社道路养护。
(9)商业服务业等支出0.0万元,占0.0%,较年初预算数减少40.00万元,下降100.0%,主要原因是骡坪镇中心农贸市场建设项目未完成。
(10)自然资源海洋气象等支出3.9万元,占0.1%,较年初预算数增加3.90万元,增长100.0%,主要原因是新增耕地保护工作经费。
(11)住房保障支出107.1万元,占3.5%,较年初预算数增加39.57万元,增长58.6%,主要原因是增加农村危房改造项目。
(12)灾害防治及应急管理支出181.1万元,占5.8%,较年初预算数增加30.10万元,增长19.9%,主要原因是增加自然灾害救灾资金。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1346.6万元。其中:人员经费1197.5万元,与2023年度相比,增加52.23万元,增长4.6%,主要原因是年中追加2024年度退休人员职业年金缴费、事业人员超额绩效纳入养老保险和职业年金基数后增加养老保险和职业年金。人员经费用途主要包括包括基本工资、规范性津补贴、基础绩效奖、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、退休人员健康休养费等。公用经费149.1万元,与2023年度相比,减少1.88万元,下降1.3%,主要原因是按照过“紧日子”要求,缩减一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行费、公务接待费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.0万元,年末结转结余0.0万元。本年收入183.4万元,与2023年度相比,增加127.50万元,增长228.1%,主要原因是新增金土工程搬迁避让、特困安葬、村社道养护、耕地保护经费等。本年支出183.4万元,与2023年度相比,增加127.50万元,增长228.1%,主要原因是新增金土工程搬迁避让、特困安葬、村社道养护、耕地保护经费等。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计7.7万元,较年初预算数减少0.50万元,下降6.1%,主要原因是2024年度未发生公务接待。较上年支出数减少0.01万元,下降0.1%,主要原因是公务车辆维修费减少。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国(境)费用0.0万元。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是2024年度未安排因公出国(境)。与2023年度相比,无增减,主要原因是2024年度未安排因公出国(境)。
公务车购置费0.0万元。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是2024年度未购置公务车。与2023年度相比,无增减,主要原因是2024年度未购置公务车。
公务车运行维护费7.7万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、下村等工作所需车辆的燃料费、维修维护费、过桥过路费、保险费。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是严格按预算支出,不扩大支出。较上年支出数减少0.01万元,下降0.1%,主要原因是公务车辆维修费减少。
公务接待费0.0万元。费用支出较年初预算数减少0.50万元,下降100.0%,主要原因是2024年度未安排公务接待。较上年支出数无增减,主要原因是2024年度未安排公务接待。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费3.9万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出3.5万元,与2023年度相比,增加0.50万元,增长16.7%,主要原因是乡镇人民代表会议增加次数。本年度培训费支出3.4万元,与2023年度相比,减少0.17万元,下降4.8%,主要原因是人员减少,培训人数减少。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出101.7万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数增加0.40万元,增长0.4%,主要原因是极端天气时间变长,电费增长幅度大。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额5.0万元,其中:政府采购货物支出5.0万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出0.0万元。授予中小企业合同金额5.0万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额5.0万元,占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购多功能复印机。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体和65个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金2652.83万元。
部门整体绩效自评表
2024年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
状态:绩效审核已审 | ||||||||||
项目名称: |
巫山县骡坪镇人民政府整体自评 |
项目编码: |
50023700024P000152 |
自评总分: |
99.89 |
|
| |||
项目主管部门: |
909-巫山县骡坪镇人民政府 |
财政归口处室: |
006-农业农村科 |
部门联系人: |
周志鸿 |
联系电话: |
18323191051 | |||
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
年度总金额 |
|
|
20,376,912.33 |
|
39,994,245.79 |
|
39,567,999.61 |
|
|
|
其中:财政拨款 |
|
|
20,376,912.33 |
|
39,994,245.79 |
|
39,567,999.61 |
98.93 |
10.00 |
9.89 |
一般公共预算 |
|
|
20,306,912.33 |
|
38,160,223.79 |
|
37,733,977.61 |
98.88 |
|
|
绩效目标 | ||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
保障全镇行政事业单位在职52人、离休人员1人基本工资、津补贴、绩效、平时考核(配套事业单位绩效)、目标考核奖(超额绩效)及住房公积金、养老保险、职业年金、医疗保险、离退休人员健康休养费等基本人员支出,行政事业单位公务基本运转,村(居)社干部106人生活补助、基本工资、津补贴及社保缴费等,全镇武装、人大、党建、市政维护、群团等工作有序开展,保障离任村干部132人、遗属人员17人有部分生活补助,全镇1个社区17个村办公经费、服务群众工作经费、村级公益事业补助及6个乡村振兴重点帮扶村驻村经费。 |
|
保障了全镇行政事业单位在职50人、离休人员1人基本工资、津补贴、绩效、平时考核(配套事业单位绩效)、目标考核奖(超额绩效)及住房公积金、养老保险、职业年金、医疗保险、离退休人员健康休养费等基本人员支出,行政事业单位公务基本运转,村(居)社干部105人生活补助、基本工资、津补贴及社保缴费等,全镇武装、人大、党建、市政维护、群团等工作有序开展,保障离任村干部138人、遗属人员14人有部分生活补助,全镇1个社区17个村办公经费、服务群众工作经费、村级公益事业补助及7个乡村振兴重点帮扶村驻村经费。 | ||||||||
绩效指标 | ||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
村(居)级运转个数 |
个 |
= |
18 |
18 |
0 |
100 |
25 |
25 |
是 |
|
工资发放人数 |
人 |
= |
291 |
291 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
重大安全事故发生率 |
% |
= |
0 |
0 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
村级人居环境改善个数 |
处 |
≥ |
18 |
18 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
预算执行率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
二级项目支出绩效自评表
2024年度二级项目绩效自评表 |
|||||||||||||||||||
状态:绩效审核已审 |
|||||||||||||||||||
项目名称: |
巫山县九湾河堤防水毁修复工程 |
项目编码: |
50023724T000003939445 |
自评总分: |
100.00 |
|
|
||||||||||||
项目主管部门: |
909-巫山县骡坪镇人民政府 |
财政归口处室: |
006-农业农村科 |
部门联系人: |
周志鸿 |
联系电话: |
18323191051 |
||||||||||||
资金情况 |
|||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|||||||||||||
年度总金额 |
|
|
171,250.48 |
|
169,793.82 |
|
169,793.82 |
|
|
|
|||||||||
其中:财政拨款 |
|
|
171,250.48 |
|
169,793.82 |
|
169,793.82 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|||||||||
一般公共预算 |
|
|
171,250.48 |
|
169,793.82 |
|
169,793.82 |
100 |
|
|
|||||||||
绩效目标 |
|||||||||||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|||||||||||||||||
新修景观鱼鳞坝3座,河道清淤2726平方米,新建景观直立式景观驳岸800立方米,原有景观桥桥面修复6座,新建景观桥1座 |
新修景观鱼鳞坝3座,河道清淤2726平方米,新建景观直立式景观驳岸800立方米,原有景观桥桥面修复6座,新建景观桥1座 |
完成河道清淤2726平方米,新建景观直立式景观驳岸800立方米,原有景观桥桥面修复6座,人居环境改善1处,群众满意度达95%以上。 |
|||||||||||||||||
绩效指标 |
|||||||||||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|||||||||
河道清淤平方米 |
平方米 |
≥ |
2726 |
2726 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|||||||||
河道治理立方米 |
立方米 |
≥ |
800 |
800 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|||||||||
景观桥桥面修复 |
座(处) |
= |
6 |
6 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|||||||||
人居环境改善数量 |
个 |
= |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|||||||||
群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||
2024年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||||||||||
状态:绩效审核已审 | |||||||||||||||||||
项目名称: |
2024年巫山县骡坪镇观奇村脆李管护 |
项目编码: |
50023724T000004407275 |
自评总分: |
100.00 |
|
| ||||||||||||
项目主管部门: |
909-巫山县骡坪镇人民政府 |
财政归口处室: |
006-农业农村科 |
部门联系人: |
周志鸿 |
联系电话: |
18323191051 | ||||||||||||
资金情况 | |||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||||
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
793,919.71 |
|
793,919.71 |
|
|
| |||||||||
其中:财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
793,919.71 |
|
793,919.71 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||||
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
793,919.71 |
|
793,919.71 |
100 |
|
| |||||||||
绩效目标 | |||||||||||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||
新建灌溉及人饮设施500方,采摘轨道1.5公里,管护脆李200亩,项目实施可使8户25人,其中:脱贫户1户2人方便发展产业,降低生产成本,提高群众满意度 |
新建灌溉及人饮设施500方,采摘轨道1.5公里,管护脆李200亩,项目实施可使8户25人,其中:脱贫户1户2人方便发展产业,降低生产成本,提高群众满意度 |
项目在骡坪观奇村新建灌溉及人饮设施500方,采摘轨道1.5公里,管护脆李200亩,项目实施后使8户25人,其中:脱贫户1户2人降低生产成本,户均增收2000元。 | |||||||||||||||||
绩效指标 | |||||||||||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |||||||||
采摘轨道长度 |
公里 |
≥ |
1.5 |
1.5 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
| |||||||||
管护脆桃面积 |
亩 |
≥ |
200 |
200 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
| |||||||||
灌溉及饮水设施数量 |
立方 |
≥ |
500 |
500 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|
| |||||||||
户均增收 |
元 |
≥ |
2000 |
2000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
| |||||||||
群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
| |||||||||
(二)部门绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
(三)财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:陈燕 023-57751222
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
公开01表 |
部门:巫山县骡坪镇人民政府 |
|
单位:万元 | |
收入 |
支出 | ||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
3,107.34 |
一、一般公共服务支出 |
717.88 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
183.40 |
二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
53.00 |
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
444.92 |
|
|
九、卫生健康支出 |
82.77 |
|
|
十、节能环保支出 |
48.71 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
197.91 |
|
|
十二、农林水支出 |
1,408.99 |
|
|
十三、交通运输支出 |
29.79 |
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
3.90 |
|
|
十九、住房保障支出 |
107.08 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
181.10 |
|
|
二十三、其他支出 |
14.69 |
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
本年收入合计 |
3,290.75 |
本年支出合计 |
3,290.75 |
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
总计 |
3,290.75 |
总计 |
3,290.75 |
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表 | |||||||||
部门:巫山县骡坪镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
合计 |
3,290.75 |
3,290.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
201 |
一般公共服务支出 |
717.88 |
717.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20101 |
人大事务 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010104 |
人大会议 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
688.78 |
688.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010301 |
行政运行 |
585.71 |
585.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010350 |
事业运行 |
87.73 |
87.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
15.34 |
15.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20129 |
群众团体事务 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2012902 |
一般行政管理事务 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013102 |
一般行政管理事务 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20132 |
组织事务 |
13.50 |
13.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013299 |
其他组织事务支出 |
13.50 |
13.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20138 |
市场监督管理事务 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013816 |
食品安全监管 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
53.00 |
53.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20701 |
文化和旅游 |
53.00 |
53.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070108 |
文化活动 |
3.99 |
3.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070109 |
群众文化 |
44.01 |
44.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
444.92 |
444.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
28.81 |
28.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080150 |
事业运行 |
28.81 |
28.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20802 |
民政管理事务 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
300.19 |
300.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
行政单位离退休 |
12.60 |
12.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
103.16 |
103.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
85.65 |
85.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
98.77 |
98.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20810 |
社会福利 |
47.99 |
47.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081002 |
老年福利 |
41.47 |
41.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081099 |
其他社会福利支出 |
6.52 |
6.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20811 |
残疾人事业 |
30.63 |
30.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081105 |
残疾人就业 |
29.67 |
29.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20828 |
退役军人管理事务 |
21.96 |
21.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082850 |
事业运行 |
21.96 |
21.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
7.34 |
7.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
7.34 |
7.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
82.77 |
82.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21007 |
计划生育事务 |
2.04 |
2.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100717 |
计划生育服务 |
1.89 |
1.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
71.62 |
71.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
39.24 |
39.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
16.70 |
16.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
15.68 |
15.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21015 |
医疗保障管理事务 |
9.11 |
9.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101505 |
医疗保障政策管理 |
9.11 |
9.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
211 |
节能环保支出 |
48.71 |
48.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21104 |
自然生态保护 |
47.29 |
47.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2110401 |
生态保护 |
18.24 |
18.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2110402 |
农村环境保护 |
29.04 |
29.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21105 |
森林保护修复 |
1.43 |
1.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2110501 |
森林管护 |
1.43 |
1.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
197.91 |
197.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21205 |
城乡社区环境卫生 |
29.19 |
29.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
29.19 |
29.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
168.72 |
168.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120814 |
农业生产发展支出 |
9.22 |
9.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
159.50 |
159.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
1,408.99 |
1,408.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21301 |
农业农村 |
194.54 |
194.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130104 |
事业运行 |
133.69 |
133.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130199 |
其他农业农村支出 |
60.85 |
60.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21302 |
林业和草原 |
67.56 |
67.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130205 |
森林资源培育 |
54.30 |
54.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130299 |
其他林业和草原支出 |
12.26 |
12.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21303 |
水利 |
16.98 |
16.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130314 |
防汛 |
16.98 |
16.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
516.35 |
516.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130504 |
农村基础设施建设 |
149.37 |
149.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130505 |
生产发展 |
199.79 |
199.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
167.19 |
167.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21307 |
农村综合改革 |
613.56 |
613.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
140.53 |
140.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
473.03 |
473.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
214 |
交通运输支出 |
29.79 |
29.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21401 |
公路水路运输 |
29.79 |
29.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2140106 |
公路养护 |
29.69 |
29.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
3.90 |
3.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22001 |
自然资源事务 |
3.90 |
3.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2200106 |
自然资源利用与保护 |
3.90 |
3.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
107.08 |
107.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22101 |
保障性安居工程支出 |
34.20 |
34.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210105 |
农村危房改造 |
34.20 |
34.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
72.88 |
72.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
72.88 |
72.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
181.10 |
181.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22401 |
应急管理事务 |
109.20 |
109.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240199 |
其他应急管理支出 |
109.20 |
109.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22402 |
消防救援事务 |
39.90 |
39.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
39.90 |
39.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22406 |
自然灾害防治 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240601 |
地质灾害防治 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
14.69 |
14.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
14.69 |
14.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
14.69 |
14.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
支出决算表 | |||||||
部门:巫山县骡坪镇人民政府 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
单位:万元 | |||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
合计 |
3,290.75 |
1,346.60 |
1,944.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
201 |
一般公共服务支出 |
717.88 |
673.44 |
44.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20101 |
人大事务 |
3.50 |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010104 |
人大会议 |
3.50 |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
688.78 |
673.44 |
15.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010301 |
行政运行 |
585.71 |
585.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010350 |
事业运行 |
87.73 |
87.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
15.34 |
0.00 |
15.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20129 |
群众团体事务 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2012902 |
一般行政管理事务 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013102 |
一般行政管理事务 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20132 |
组织事务 |
13.50 |
0.00 |
13.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013299 |
其他组织事务支出 |
13.50 |
0.00 |
13.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20138 |
市场监督管理事务 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013816 |
食品安全监管 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
53.00 |
44.01 |
8.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20701 |
文化和旅游 |
53.00 |
44.01 |
8.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070108 |
文化活动 |
3.99 |
0.00 |
3.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070109 |
群众文化 |
44.01 |
44.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
444.92 |
350.95 |
93.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
28.81 |
28.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080150 |
事业运行 |
28.81 |
28.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20802 |
民政管理事务 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
300.19 |
300.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
行政单位离退休 |
12.60 |
12.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
103.16 |
103.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
85.65 |
85.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
98.77 |
98.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20810 |
社会福利 |
47.99 |
0.00 |
47.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081002 |
老年福利 |
41.47 |
0.00 |
41.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081099 |
其他社会福利支出 |
6.52 |
0.00 |
6.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20811 |
残疾人事业 |
30.63 |
0.00 |
30.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081105 |
残疾人就业 |
29.67 |
0.00 |
29.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.96 |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20828 |
退役军人管理事务 |
21.96 |
21.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082850 |
事业运行 |
21.96 |
21.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
7.34 |
0.00 |
7.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
7.34 |
0.00 |
7.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
82.77 |
71.62 |
11.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21007 |
计划生育事务 |
2.04 |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100717 |
计划生育服务 |
1.89 |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.15 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
71.62 |
71.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
39.24 |
39.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
16.70 |
16.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
15.68 |
15.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21015 |
医疗保障管理事务 |
9.11 |
0.00 |
9.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101505 |
医疗保障政策管理 |
9.11 |
0.00 |
9.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
211 |
节能环保支出 |
48.71 |
0.00 |
48.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21104 |
自然生态保护 |
47.29 |
0.00 |
47.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2110401 |
生态保护 |
18.24 |
0.00 |
18.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2110402 |
农村环境保护 |
29.04 |
0.00 |
29.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21105 |
森林保护修复 |
1.43 |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2110501 |
森林管护 |
1.43 |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
197.91 |
0.00 |
197.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21205 |
城乡社区环境卫生 |
29.19 |
0.00 |
29.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
29.19 |
0.00 |
29.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
168.72 |
0.00 |
168.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120814 |
农业生产发展支出 |
9.22 |
0.00 |
9.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
159.50 |
0.00 |
159.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
1,408.99 |
133.69 |
1,275.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21301 |
农业农村 |
194.54 |
133.69 |
60.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130104 |
事业运行 |
133.69 |
133.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130199 |
其他农业农村支出 |
60.85 |
0.00 |
60.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21302 |
林业和草原 |
67.56 |
0.00 |
67.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130205 |
森林资源培育 |
54.30 |
0.00 |
54.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130299 |
其他林业和草原支出 |
12.26 |
0.00 |
12.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21303 |
水利 |
16.98 |
0.00 |
16.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130314 |
防汛 |
16.98 |
0.00 |
16.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
516.35 |
0.00 |
516.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130504 |
农村基础设施建设 |
149.37 |
0.00 |
149.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130505 |
生产发展 |
199.79 |
0.00 |
199.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
167.19 |
0.00 |
167.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21307 |
农村综合改革 |
613.56 |
0.00 |
613.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
140.53 |
0.00 |
140.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
473.03 |
0.00 |
473.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
214 |
交通运输支出 |
29.79 |
0.00 |
29.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21401 |
公路水路运输 |
29.79 |
0.00 |
29.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2140106 |
公路养护 |
29.69 |
0.00 |
29.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
3.90 |
0.00 |
3.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22001 |
自然资源事务 |
3.90 |
0.00 |
3.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2200106 |
自然资源利用与保护 |
3.90 |
0.00 |
3.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
107.08 |
72.88 |
34.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22101 |
保障性安居工程支出 |
34.20 |
0.00 |
34.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210105 |
农村危房改造 |
34.20 |
0.00 |
34.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
72.88 |
72.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
72.88 |
72.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
181.10 |
0.00 |
181.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22401 |
应急管理事务 |
109.20 |
0.00 |
109.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240199 |
其他应急管理支出 |
109.20 |
0.00 |
109.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22402 |
消防救援事务 |
39.90 |
0.00 |
39.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
39.90 |
0.00 |
39.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22406 |
自然灾害防治 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240601 |
地质灾害防治 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
14.69 |
0.00 |
14.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
14.69 |
0.00 |
14.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
14.69 |
0.00 |
14.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
部门:巫山县骡坪镇人民政府 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
单位:万元 | |||
收入 |
支出 | |||||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 |
3,107.34 |
一、一般公共服务支出 |
717.88 |
717.88 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
183.40 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
53.00 |
53.00 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
444.92 |
444.92 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
82.77 |
82.77 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
48.71 |
48.71 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
197.91 |
29.19 |
168.72 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
1,408.99 |
1,408.99 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
29.79 |
29.79 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
3.90 |
3.90 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
107.08 |
107.08 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
181.10 |
181.10 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
14.69 |
|
14.69 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
3,290.75 |
本年支出合计 |
3,290.75 |
3,107.34 |
183.40 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
3,290.75 |
总计 |
3,290.75 |
3,107.34 |
183.40 |
|
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
部门:巫山县骡坪镇人民政府 |
|
公开05表 | ||
|
单位:万元 | |||
项目 |
本年支出 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
3,107.34 |
1,346.60 |
1,760.75 | |
201 |
一般公共服务支出 |
717.88 |
673.44 |
44.44 |
20101 |
人大事务 |
3.50 |
0.00 |
3.50 |
2010104 |
人大会议 |
3.50 |
0.00 |
3.50 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
688.78 |
673.44 |
15.34 |
2010301 |
行政运行 |
585.71 |
585.71 |
0.00 |
2010350 |
事业运行 |
87.73 |
87.73 |
0.00 |
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
15.34 |
0.00 |
15.34 |
20129 |
群众团体事务 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
2012902 |
一般行政管理事务 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
2013102 |
一般行政管理事务 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
20132 |
组织事务 |
13.50 |
0.00 |
13.50 |
2013299 |
其他组织事务支出 |
13.50 |
0.00 |
13.50 |
20138 |
市场监督管理事务 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
2013816 |
食品安全监管 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
53.00 |
44.01 |
8.99 |
20701 |
文化和旅游 |
53.00 |
44.01 |
8.99 |
2070108 |
文化活动 |
3.99 |
0.00 |
3.99 |
2070109 |
群众文化 |
44.01 |
44.01 |
0.00 |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
444.92 |
350.95 |
93.97 |
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
28.81 |
28.81 |
0.00 |
2080150 |
事业运行 |
28.81 |
28.81 |
0.00 |
20802 |
民政管理事务 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
300.19 |
300.19 |
0.00 |
2080501 |
行政单位离退休 |
12.60 |
12.60 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
103.16 |
103.16 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
85.65 |
85.65 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
98.77 |
98.77 |
0.00 |
20810 |
社会福利 |
47.99 |
0.00 |
47.99 |
2081002 |
老年福利 |
41.47 |
0.00 |
41.47 |
2081099 |
其他社会福利支出 |
6.52 |
0.00 |
6.52 |
20811 |
残疾人事业 |
30.63 |
0.00 |
30.63 |
2081105 |
残疾人就业 |
29.67 |
0.00 |
29.67 |
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.96 |
0.00 |
0.96 |
20828 |
退役军人管理事务 |
21.96 |
21.96 |
0.00 |
2082850 |
事业运行 |
21.96 |
21.96 |
0.00 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
7.34 |
0.00 |
7.34 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
7.34 |
0.00 |
7.34 |
210 |
卫生健康支出 |
82.77 |
71.62 |
11.15 |
21007 |
计划生育事务 |
2.04 |
0.00 |
2.04 |
2100717 |
计划生育服务 |
1.89 |
0.00 |
1.89 |
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.15 |
0.00 |
0.15 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
71.62 |
71.62 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
39.24 |
39.24 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
16.70 |
16.70 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
15.68 |
15.68 |
0.00 |
21015 |
医疗保障管理事务 |
9.11 |
0.00 |
9.11 |
2101505 |
医疗保障政策管理 |
9.11 |
0.00 |
9.11 |
211 |
节能环保支出 |
48.71 |
0.00 |
48.71 |
21104 |
自然生态保护 |
47.29 |
0.00 |
47.29 |
2110401 |
生态保护 |
18.24 |
0.00 |
18.24 |
2110402 |
农村环境保护 |
29.04 |
0.00 |
29.04 |
21105 |
森林保护修复 |
1.43 |
0.00 |
1.43 |
2110501 |
森林管护 |
1.43 |
0.00 |
1.43 |
212 |
城乡社区支出 |
29.19 |
0.00 |
29.19 |
21205 |
城乡社区环境卫生 |
29.19 |
0.00 |
29.19 |
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
29.19 |
0.00 |
29.19 |
213 |
农林水支出 |
1,408.99 |
133.69 |
1,275.30 |
21301 |
农业农村 |
194.54 |
133.69 |
60.85 |
2130104 |
事业运行 |
133.69 |
133.69 |
0.00 |
2130199 |
其他农业农村支出 |
60.85 |
0.00 |
60.85 |
21302 |
林业和草原 |
67.56 |
0.00 |
67.56 |
2130205 |
森林资源培育 |
54.30 |
0.00 |
54.30 |
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
2130299 |
其他林业和草原支出 |
12.26 |
0.00 |
12.26 |
21303 |
水利 |
16.98 |
0.00 |
16.98 |
2130314 |
防汛 |
16.98 |
0.00 |
16.98 |
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
516.35 |
0.00 |
516.35 |
2130504 |
农村基础设施建设 |
149.37 |
0.00 |
149.37 |
2130505 |
生产发展 |
199.79 |
0.00 |
199.79 |
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
167.19 |
0.00 |
167.19 |
21307 |
农村综合改革 |
613.56 |
0.00 |
613.56 |
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
140.53 |
0.00 |
140.53 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
473.03 |
0.00 |
473.03 |
214 |
交通运输支出 |
29.79 |
0.00 |
29.79 |
21401 |
公路水路运输 |
29.79 |
0.00 |
29.79 |
2140106 |
公路养护 |
29.69 |
0.00 |
29.69 |
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
3.90 |
0.00 |
3.90 |
22001 |
自然资源事务 |
3.90 |
0.00 |
3.90 |
2200106 |
自然资源利用与保护 |
3.90 |
0.00 |
3.90 |
221 |
住房保障支出 |
107.08 |
72.88 |
34.20 |
22101 |
保障性安居工程支出 |
34.20 |
0.00 |
34.20 |
2210105 |
农村危房改造 |
34.20 |
0.00 |
34.20 |
22102 |
住房改革支出 |
72.88 |
72.88 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
72.88 |
72.88 |
0.00 |
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
181.10 |
0.00 |
181.10 |
22401 |
应急管理事务 |
109.20 |
0.00 |
109.20 |
2240199 |
其他应急管理支出 |
109.20 |
0.00 |
109.20 |
22402 |
消防救援事务 |
39.90 |
0.00 |
39.90 |
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
39.90 |
0.00 |
39.90 |
22406 |
自然灾害防治 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
2240601 |
地质灾害防治 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
部门:巫山县骡坪镇人民政府 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
单位:万元 | |||||
人员经费 |
公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
1,065.85 |
302 |
商品和服务支出 |
149.10 |
310 |
资本性支出 |
|
30101 |
基本工资 |
232.25 |
30201 |
办公费 |
5.19 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
152.63 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
30103 |
奖金 |
194.70 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30107 |
绩效工资 |
156.80 |
30205 |
水费 |
5.34 |
31006 |
大型修缮 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
103.16 |
30206 |
电费 |
13.50 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
85.65 |
30207 |
邮电费 |
11.54 |
31008 |
物资储备 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
55.94 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.35 |
30211 |
差旅费 |
8.05 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
72.88 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
8.48 |
30213 |
维修(护)费 |
1.63 |
31013 |
公务用车购置 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
131.65 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30301 |
离休费 |
3.71 |
30216 |
培训费 |
3.38 |
31022 |
无形资产购置 |
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
30305 |
生活补助 |
120.75 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
30.00 |
31204 |
费用补贴 |
|
30307 |
医疗费补助 |
7.20 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
2.70 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
6.76 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.69 |
399 |
其他支出 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
27.01 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
26.31 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,197.50 |
公用经费合计 |
149.10 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
部门:巫山县骡坪镇人民政府 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
单位:万元 | |||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
合计 |
0.00 |
183.40 |
183.40 |
0.00 |
183.40 |
0.00 | |
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
168.72 |
168.72 |
0.00 |
168.72 |
0.00 |
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
168.72 |
168.72 |
0.00 |
168.72 |
0.00 |
2120814 |
农业生产发展支出 |
0.00 |
9.22 |
9.22 |
0.00 |
9.22 |
0.00 |
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
159.50 |
159.50 |
0.00 |
159.50 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
0.00 |
14.69 |
14.69 |
0.00 |
14.69 |
0.00 |
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
14.69 |
14.69 |
0.00 |
14.69 |
0.00 |
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
14.69 |
14.69 |
0.00 |
14.69 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
部门:巫山县骡坪镇人民政府 |
|
公开08表 | ||||
|
单位:万元 | |||||
项目 |
本年支出 | |||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
公开09表 |
部门:巫山县骡坪镇人民政府 |
|
|
单位:万元 | |
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
101.65 |
(一)支出合计 |
7.69 |
7.69 |
(一)行政单位 |
101.65 |
1.因公出国(境)费 |
|
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
7.69 |
7.69 |
六、资产信息 |
— |
(1)公务用车购置费 |
|
|
(一)车辆数合计(辆) |
5 |
(2)公务用车运行维护费 |
7.69 |
7.69 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
3.公务接待费 |
|
|
2.主要领导干部用车 |
|
(1)国内接待费 |
— |
|
3.机要通信用车 |
|
其中:外事接待费 |
— |
|
4.应急保障用车 |
3 |
(2)国(境)外接待费 |
— |
|
5.执法执勤用车 |
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
2 |
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
|
7.离退休干部用车 |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
|
8.其他用车 |
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
|
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
2 |
七、政府采购支出信息 |
— |
5.国内公务接待批次(个) |
— |
|
(一)政府采购支出合计 |
4.98 |
其中:外事接待批次(个) |
— |
|
1.政府采购货物支出 |
4.98 |
6.国内公务接待人次(人) |
— |
|
2.政府采购工程支出 |
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
|
3.政府采购服务支出 |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
|
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
4.98 |
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
|
其中:授予小微企业合同金额 |
4.98 |
二、会议费 |
— |
3.50 |
|
|
三、培训费 |
— |
3.38 |
|
|
四、差旅费 |
— |
8.55 |
|
|
备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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