注册 无障碍 关怀版 繁體版 智能机器人 网站支持IPv6
[索 引 号]
115002370086616986/2025-00473
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巫山县财政局
[ 发字文号 ]
[ 标  题 ]
巫山县福田镇人民政府(本级)2024年度决算公开说明
[ 成文日期 ]
2025-09-16
[ 发布日期 ]
2025-09-16
[ 有 效 性 ]

巫山县福田镇人民政府(本级)2024年度决算公开说明

分享:
打印:
字号:

巫山县福田镇人民政府(本级)2024年度决算公开说明


一、单位基本情况

(一)职能职责

1.贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规,执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,研究决定本行政区域内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题。

2.负责拟订本行政区域经济社会发展计划和村镇建设规划并抓好贯彻执行;组织农村基础设施和各项公益事业建设,发展各项服务事业,改善群众生活环境。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,保护各种经济组织的合法权益,维护社会秩序;保障公民的人身权利、民主权利和其他权利,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,保护老人、妇女、儿童的合法权益。

4.指导农村经济发展,推进农业产业等结构调整,促进经济增长方式转变,为行政村经济组织提供人才、科技、信息等服务,加快经济发展,促进农民增收。

5.负责抓好义务教育、文化、旅游、体育、卫生健康、民政事务、防灾减灾、劳动就业、社会保障、安全生产等工作,积极构建公共服务均等化体系,加强农村精神文明建设,促进农村社会事业发展。

6.推进基层民主法制建设,指导村(居)民委员会工作,发挥村(居)民委员会的群众自治作用,维护群众合法权益。

7.加强社会治安综合治理,强化信访和矛盾纠纷调解工作,化解农村社会矛盾,维护农村社会和谐稳定;承担消防工作职责和消防安全管理责任;配合有关部门做好防汛、防疫、防火、防震、抢险和救灾等工作。

8.建立完善基层治理体系,统筹协调辖区内的派驻机构和派驻人员,协调推进市场监管、城镇管理、综合行政执法等工作。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置

福田镇党委、政府统一设下列5个综合办事机构:

1.基层治理综合指挥室。承担“一中心四板块一网格”基层智治体系建设和基层治理智治平台的运行监测以及线上线下统筹协调、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等职责。负责机关日常运转和综合协调,负责政务督查督办和公文、档案、机要、保密等工作。

2.党的建设办公室。承担党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设以及民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等工作。负责辖区党代表、人大代表、政协委员联络服务工作职责。

3.经济发展办公室。承担经济发展、村镇建设、生态环境、农业农村和乡村振兴、财政管理、统计、审计等工作,负责制定和执行经济社会发展计划,强化产业引导,落实全镇发展规划、专项规划、国土空间规划。

4.民生服务办公室。承担教育、文化、卫生健康、民政、体育、劳动就业等工作,推动社会事业发展,落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、退役军人服务、扶贫济困等社会保障政策,优化基本公共服务资源配置,统筹公共服务设施空间布局,提供优质高效的便民服务。

5.平安法治办公室。负责平安综治、应急管理、综合执法、信访稳定、人民武装等领域工作,健全应急管理和除险清患排查治理体系,完善执法协调、矛盾纠纷化解调处、公共法律服务、普法依法治理、网上网下联动化解网络舆情风险等机制,推动平安法治和社会治理工作落细落实。

(三)单位构成

本单位无下级预算单位

二、单位决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计3478.1万元,支出总计3478.1万元。收、支与2023年度相比,减少2243.50万元,下降39.2%,主要原因是财政资金紧张,本年度衔接资金及基础设施建设项目总体数量减少。乡村振兴重点帮扶及脱贫村工作经费、基层政权建设补助资金等相较上年度支出减少。

2.收入情况。2024年度收入合计3376.7万元,与2023年度相比,减少1794.86万元,下降34.7%,财政资金紧张,本年度衔接资金及基础设施建设项目总体数量减少。乡村振兴重点帮扶及脱贫村工作经费、基层政权建设补助资金等相较上年度支出减少。其中:财政拨款收入3376.7万元,占100.0%;事业收入0.0万元,占0.0%;经营收入0.0万元,占0.0%;其他收入0.0万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.0万元,年初结转和结余101.5万元。

3.支出情况。2024年度支出合计3376.7万元,与2023年度相比,减少2243.50万元,下降39.9%,主要原因是财政资金紧张,本年度衔接资金及基础设施建设项目总体数量减少。乡村振兴重点帮扶及脱贫村工作经费、基层政权建设补助资金等相较上年度支出减少。本年度无福田镇公共服务中心建设项目、福田镇政府办公楼维修加固、退耕还林种苗造林费、2023年福田镇双塘村1组产业道路硬化工程等相关项目支出。其中:基本支出1049.1万元,占31.1%;项目支出2327.6万元,占68.9%;经营支出0.0万元,占0.0%。此外,结余分配0.0万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余101.5万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是以前年度结转的科技转化与推广服务23.5万元,及农村基础设施建设支出77.96万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计3478.1万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各减少2243.50万元,下降39.2%。主要原因是财政资金紧张,本年度衔接资金及基础设施建设项目总体数量减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3193.3万元,与2023年度相比,减少1898.21万元,下降37.3%。主要原因是财政资金紧张,本年度衔接资金及基础设施建设项目总体数量减少。较年初预算数增加1295.94万元,增长68.3%。主要原因是年初只预算基本支出及运转经费,年中新增项目支出。其中,福田镇桥头村污水治理项目259.22万元、巫山县福田镇金凤村安置区产业道路硬化项目120万元、巫山县福田镇高桥村茶叶基础设施配套项目195.48万元等。此外,年初财政拨款结转和结余23.5万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3193.3万元,与2023年度相比,减少2346.85万元,下降42.4%。主要原因是主要原因是财政资金紧张,本年度衔接资金及基础设施建设项目总体数量减少。较年初预算数增加1295.94万元,增长68.3%。主要原因是年初只预算基本支出及运转经费,年中新增项目支出。其中,福田镇桥头村污水治理项目259.22万元、巫山县福田镇金凤村安置区产业道路硬化项目120万元、巫山县福田镇高桥村茶叶基础设施配套项目195.48万元等。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余23.5万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是以前年度结转的科技转化与推广服务23.5万元。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出889.8万元,占27.9%,较年初预算数增加66.33万元,增长8.1%,主要原因是年中单位实有人数增加、

(2)文化旅游体育与传媒支出5.0万元,占0.2%,较年初预算数增加4.98万元,增长100.0%,主要原因是年中下达图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放经费5万元。

(3)社会保障与就业支出268.4万元,占8.4%,较年初预算数增加67.18万元,增长33.4%,主要原因是人员经费支出增加;年中公务员社保基数调整。

(4)卫生健康支出76.1万元,占2.4%,较年初预算数增加15.19万元,增长25.0%,主要原因一是社保基数调整;二是年中下达医疗服务与保障能力提升补助资金13万元。

(5)节能环保支出75.0万元,占2.4%,较年初预算数增加29.06万元,增长63.3%,主要原因是年中下达生态护林员补助29.06万元

(6)城乡社区支出9.0万元,占0.3%,较年初预算数无增减,主要原因是按照年初预算计划支出,年中未追加预算,

(7)农林水支出1564.4万元,占49.0%,较年初预算数增加962.58万元,增长160.0%,主要原因是年中新增森林资源培育项目支出23.00万元,巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目支出843.72万元,对村级公益事业建设的补助项目支出85.26万元。

(8)交通运输支出29.4万元,占0.9%,较年初预算数增加29.37万元,增长100.0%,主要原因是年中下达村社道路养护资金29.37万元。

(9)自然资源海洋气象等支出32.4万元,占1.0%,较年初预算数增加32.42万元,增长100.0%,主要原因是年中下达耕地保护工作经费32.42万元。

(10)住房保障支出96.1万元,占3.0%,较年初预算数增加38.83万元,增长67.9%,主要原因是年中下达危房改造资金33.9万元。

(11)灾害防治及应急管理支出147.90万元,占4.6%,较年初预算数增加50.00万元,增长51.1%,主要原因是年中下达自然灾害救灾资金50.00万元。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1049.1万元。其中:人员经费921.4万元,与2023年度相比,减少9.34万元,下降1.0%,主要原因是年初退休职工1名,相关人员经费减少。人员经费主要用途用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等。公用经费127.7万元,与2023年度相比,减少2.94万元,下降2.3%,主要原因是按照县上要求,厉行节约,缩减开支。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、维修费、差旅费、会议费、劳务费、其他商品和服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余78.0万元,年末结转结余78.0万元。本年收入183.3万元,与2023年度相比,增加103.34万元,增长129.2%,主要原因上年度政府性基金预算项目收入80.00万元,本年新增耕地保护工作经费72.41万元、福田镇金凤村陈家屋场滑坡降险处置工程30.00万元、巫山县福田镇天宫村7社滴水岩滑坡降险工程67.99万元、特殊困难老年人居家适老化改造3.22万元、特困人员安葬费5.73万元、文化、体育等社会公益事业支出4.00万元。本年支出183.3万元,与2023年度相比,增加103.34万元,增长129.2%,主要原因是上年度政府性基金预算项目支出80.00万元,本年新增耕地保护工作经费72.41万元、福田镇金凤村陈家屋场滑坡降险处置工程30.00万元、巫山县福田镇天宫村7社滴水岩滑坡降险工程67.99万元、特殊困难老年人居家适老化改造3.22万元、特困人员安葬费5.73万元、文化、体育等社会公益事业支出4.00万元。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计9.3万元,较年初预算数减少1.00万元,下降9.7%,主要原因是本年度无公务接待相关支出,年末进行预算调剂。较上年支出数无增减,主要原因是单位实有车辆数无增减,公务车运行维护费基本持平。

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国(境)费用0.0万元,主要用于费用支出因公出国(境)相关费用支出,较年初预算数无增减,主要原因是本年度无因公出国(境)人员。较上年支出数无增减,主要原因是本年度无因公出国(境)人员。

公务车购置费0.0万元,主要用于单位新购置公务车辆。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本年度未新购置公务车辆。较上年支出数无增减,主要原因是本年度未新购置公务车辆。

公务车运行维护费9.3万元,主要用于公务车辆日常维修、维护费用。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是单位实有车辆数无增减,公务车运行维护费基本持平。较上年支出数无增减,主要原因是单位实有车辆数无增减,公务车运行维护费基本持平。

公务接待费0.0万元,主要用于接待费用支出。费用支出较年初预算数减少1.00万元,下降100.0%,主要原因是本年度无公务接待相关支出,年末进行预算调剂。较上年支出数无增减,主要原因是2023年、2024年均无公务接待相关支出

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计da0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为5辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费1.9万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出5.5万元,与2023年度相比,增加2.50万元,增长83.3%,主要原因是开展人居环境整治,矛盾纠纷大排查,耕地非粮化、医保筹资等相关重要工作导致会议费增加。本年度培训费支出3.5万元,与2023年度相比,减少1.17万元,下降25.3%,主要原因是财政资金紧张,全年开展活动的次数减少,相关经费支出减少。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出127.7万元,机关运行经费主要用于开支办公费16万元,咨询费3万元,电费10万元,邮电费7万元,劳务费11万元,差旅费4万元,维修(护)费3万元,其他交通费用26.24万元、其他商品和服务支出17万元。机关运行经费较上年支出数减少2.94万元,下降2.3%,主要原因是财政资金紧张,按照县上过紧日子要求,压减开支。

(三)国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本单位共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额4.0万元,其中:政府采购货物支出4.0万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出0.0万元。授予中小企业合同金额0.0万元,占政府采购支出总额的0.0%,其中:授予小微企业合同金额0.0万元,占政府采购支出总额的0.0 %。主要用于采购复印机(文印室专用)一台3.6万元、打印机一台0.4万元。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对60个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金2386.30万元。从评价情况看,项目立项规范,资金落实及时,业务管理制度健全、执行有效,财务管理制度健全,资金使用规范,项目完成及时,达到目标效益。

(二)单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展了绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:   023-57811525


收入支出决算总表

公开01

单位:巫山县福田镇人民政府(本级)

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

3,193.31

一、一般公共服务支出

889.77

二、政府性基金预算财政拨款收入

183.34

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

4.98

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

268.40

九、卫生健康支出

76.08

十、节能环保支出

74.95

十一、城乡社区支出

179.40

十二、农林水支出

1,564.38

十三、交通运输支出

29.37

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

32.42

十九、住房保障支出

96.06

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

147.90

二十三、其他支出

12.95

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

3,376.66

本年支出合计

3,376.66

使用非财政拨款结余和专用结余

结余分配

年初结转和结余

101.46

年末结转和结余

101.46

总计

3,478.11

总计

3,478.11

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位:巫山县福田镇人民政府(本级)

公开02

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

3,376.66

3,376.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

889.77

889.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010102

一般行政管理事务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010104

人大会议

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

833.67

833.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

724.77

724.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

108.90

108.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012902

一般行政管理事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013102

一般行政管理事务

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

16.10

16.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

16.10

16.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20138

市场监督管理事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013816

食品安全监管

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20139

社会工作事务

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013902

一般行政管理事务

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20140

信访事务

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2014004

信访业务

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

4.98

4.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

4.98

4.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

4.98

4.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

268.40

268.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

19.99

19.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

19.99

19.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

203.15

203.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

73.28

73.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

41.86

41.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

88.01

88.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

19.47

19.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

19.47

19.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

19.94

19.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081002

老年福利

15.58

15.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081099

其他社会福利支出

4.36

4.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

0.96

0.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

0.96

0.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

2.25

2.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082501

其他城市生活救助

2.25

2.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

2.63

2.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

2.63

2.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

76.08

76.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

4.08

4.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

3.96

3.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

0.12

0.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

59.00

59.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

45.80

45.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

13.20

13.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21015

医疗保障管理事务

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101505

医疗保障政策管理

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

74.95

74.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

72.20

72.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110401

生态保护

26.31

26.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110402

农村环境保护

45.89

45.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21105

森林保护修复

2.76

2.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110501

森林管护

2.76

2.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

179.40

179.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

170.40

170.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120814

农业生产发展支出

72.41

72.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

97.99

97.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,564.38

1,564.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

24.48

24.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

24.48

24.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

26.57

26.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130205

森林资源培育

23.00

23.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业和草原支出

3.57

3.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

843.72

843.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

262.22

262.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

385.48

385.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

196.02

196.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

669.60

669.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

85.26

85.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

584.34

584.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

29.37

29.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

29.37

29.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

29.37

29.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

32.42

32.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

32.42

32.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200106

自然资源利用与保护

32.42

32.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

96.06

96.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

33.90

33.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

33.90

33.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

62.16

62.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

62.16

62.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

147.90

147.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

57.90

57.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

57.90

57.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22402

消防救援事务

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240299

其他消防救援事务支出

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

12.95

12.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

12.95

12.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

8.95

8.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

单位:巫山县福田镇人民政府(本级)

公开03

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

3,376.66

1,049.09

2,327.57

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

889.77

724.77

165.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2010102

一般行政管理事务

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2010104

人大会议

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

833.67

724.77

108.90

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

724.77

724.77

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

108.90

0.00

108.90

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2012902

一般行政管理事务

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

9.00

0.00

9.00

0.00

0.00

0.00

2013102

一般行政管理事务

9.00

0.00

9.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

16.10

0.00

16.10

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

16.10

0.00

16.10

0.00

0.00

0.00

20138

市场监督管理事务

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2013816

食品安全监管

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

20139

社会工作事务

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

2013902

一般行政管理事务

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

20140

信访事务

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2014004

信访业务

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

4.98

0.00

4.98

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

4.98

0.00

4.98

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

4.98

0.00

4.98

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

268.40

203.15

65.24

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

19.99

0.00

19.99

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

19.99

0.00

19.99

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

203.15

203.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

73.28

73.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

41.86

41.86

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

88.01

88.01

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

19.47

0.00

19.47

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

19.47

0.00

19.47

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

19.94

0.00

19.94

0.00

0.00

0.00

2081002

老年福利

15.58

0.00

15.58

0.00

0.00

0.00

2081099

其他社会福利支出

4.36

0.00

4.36

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

0.96

0.00

0.96

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

0.96

0.00

0.96

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

2.25

0.00

2.25

0.00

0.00

0.00

2082501

其他城市生活救助

2.25

0.00

2.25

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

2.63

0.00

2.63

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

2.63

0.00

2.63

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

76.08

59.00

17.08

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

4.08

0.00

4.08

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

3.96

0.00

3.96

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

0.12

0.00

0.12

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

59.00

59.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

45.80

45.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

13.20

13.20

0.00

0.00

0.00

0.00

21015

医疗保障管理事务

13.00

0.00

13.00

0.00

0.00

0.00

2101505

医疗保障政策管理

13.00

0.00

13.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

74.95

0.00

74.95

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

72.20

0.00

72.20

0.00

0.00

0.00

2110401

生态保护

26.31

0.00

26.31

0.00

0.00

0.00

2110402

农村环境保护

45.89

0.00

45.89

0.00

0.00

0.00

21105

森林保护修复

2.76

0.00

2.76

0.00

0.00

0.00

2110501

森林管护

2.76

0.00

2.76

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

179.40

0.00

179.40

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

9.00

0.00

9.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

9.00

0.00

9.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

170.40

0.00

170.40

0.00

0.00

0.00

2120814

农业生产发展支出

72.41

0.00

72.41

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

97.99

0.00

97.99

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,564.38

0.00

1,564.38

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

24.48

0.00

24.48

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

24.48

0.00

24.48

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

26.57

0.00

26.57

0.00

0.00

0.00

2130205

森林资源培育

23.00

0.00

23.00

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业和草原支出

3.57

0.00

3.57

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

843.72

0.00

843.72

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

262.22

0.00

262.22

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

385.48

0.00

385.48

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

196.02

0.00

196.02

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

669.60

0.00

669.60

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

85.26

0.00

85.26

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

584.34

0.00

584.34

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

29.37

0.00

29.37

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

29.37

0.00

29.37

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

29.37

0.00

29.37

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

32.42

0.00

32.42

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

32.42

0.00

32.42

0.00

0.00

0.00

2200106

自然资源利用与保护

32.42

0.00

32.42

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

96.06

62.16

33.90

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

33.90

0.00

33.90

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

33.90

0.00

33.90

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

62.16

62.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

62.16

62.16

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

147.90

0.00

147.90

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

57.90

0.00

57.90

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

57.90

0.00

57.90

0.00

0.00

0.00

22402

消防救援事务

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00

2240299

其他消防救援事务支出

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

12.95

0.00

12.95

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

12.95

0.00

12.95

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

8.95

0.00

8.95

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

单位:巫山县福田镇人民政府(本级)

公开04

单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

3,193.31

一、一般公共服务支出

889.77

889.77

二、政府性基金预算财政拨款

183.34

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

4.98

4.98

八、社会保障和就业支出

268.40

268.40

九、卫生健康支出

76.08

76.08

十、节能环保支出

74.95

74.95

十一、城乡社区支出

179.40

9.00

170.40

十二、农林水支出

1,564.38

1,564.38

十三、交通运输支出

29.37

29.37

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

32.42

32.42

十九、住房保障支出

96.06

96.06

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

147.90

147.90

二十三、其他支出

12.95

12.95

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

3,376.66

本年支出合计

3,376.66

3,193.31

183.34

年初财政拨款结转和结余

101.46

年末财政拨款结转和结余

101.46

23.50

77.96

一般公共预算财政拨款

23.50

政府性基金预算财政拨款

77.96

国有资本经营预算财政拨款

总计

3,478.11

总计

3,478.11

3,216.81

261.30

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:巫山县福田镇人民政府(本级)

公开05

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

3,193.31

1,049.09

2,144.22

201

一般公共服务支出

889.77

724.77

165.00

20101

人大事务

5.00

0.00

5.00

2010102

一般行政管理事务

2.00

0.00

2.00

2010104

人大会议

3.00

0.00

3.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

833.67

724.77

108.90

2010301

行政运行

724.77

724.77

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

108.90

0.00

108.90

20129

群众团体事务

5.00

0.00

5.00

2012902

一般行政管理事务

5.00

0.00

5.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

9.00

0.00

9.00

2013102

一般行政管理事务

9.00

0.00

9.00

20132

组织事务

16.10

0.00

16.10

2013299

其他组织事务支出

16.10

0.00

16.10

20138

市场监督管理事务

5.00

0.00

5.00

2013816

食品安全监管

5.00

0.00

5.00

20139

社会工作事务

6.00

0.00

6.00

2013902

一般行政管理事务

6.00

0.00

6.00

20140

信访事务

10.00

0.00

10.00

2014004

信访业务

10.00

0.00

10.00

207

文化旅游体育与传媒支出

4.98

0.00

4.98

20701

文化和旅游

4.98

0.00

4.98

2070199

其他文化和旅游支出

4.98

0.00

4.98

208

社会保障和就业支出

268.40

203.15

65.24

20802

民政管理事务

19.99

0.00

19.99

2080208

基层政权建设和社区治理

19.99

0.00

19.99

20805

行政事业单位养老支出

203.15

203.15

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

73.28

73.28

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

41.86

41.86

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

88.01

88.01

0.00

20808

抚恤

19.47

0.00

19.47

2080801

死亡抚恤

19.47

0.00

19.47

20810

社会福利

19.94

0.00

19.94

2081002

老年福利

15.58

0.00

15.58

2081099

其他社会福利支出

4.36

0.00

4.36

20811

残疾人事业

0.96

0.00

0.96

2081199

其他残疾人事业支出

0.96

0.00

0.96

20825

其他生活救助

2.25

0.00

2.25

2082501

其他城市生活救助

2.25

0.00

2.25

20899

其他社会保障和就业支出

2.63

0.00

2.63

2089999

其他社会保障和就业支出

2.63

0.00

2.63

210

卫生健康支出

76.08

59.00

17.08

21007

计划生育事务

4.08

0.00

4.08

2100717

计划生育服务

3.96

0.00

3.96

2100799

其他计划生育事务支出

0.12

0.00

0.12

21011

行政事业单位医疗

59.00

59.00

0.00

2101101

行政单位医疗

45.80

45.80

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

13.20

13.20

0.00

21015

医疗保障管理事务

13.00

0.00

13.00

2101505

医疗保障政策管理

13.00

0.00

13.00

211

节能环保支出

74.95

0.00

74.95

21104

自然生态保护

72.20

0.00

72.20

2110401

生态保护

26.31

0.00

26.31

2110402

农村环境保护

45.89

0.00

45.89

21105

森林保护修复

2.76

0.00

2.76

2110501

森林管护

2.76

0.00

2.76

212

城乡社区支出

9.00

0.00

9.00

21205

城乡社区环境卫生

9.00

0.00

9.00

2120501

城乡社区环境卫生

9.00

0.00

9.00

213

农林水支出

1,564.38

0.00

1,564.38

21301

农业农村

24.48

0.00

24.48

2130199

其他农业农村支出

24.48

0.00

24.48

21302

林业和草原

26.57

0.00

26.57

2130205

森林资源培育

23.00

0.00

23.00

2130299

其他林业和草原支出

3.57

0.00

3.57

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

843.72

0.00

843.72

2130504

农村基础设施建设

262.22

0.00

262.22

2130505

生产发展

385.48

0.00

385.48

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

196.02

0.00

196.02

21307

农村综合改革

669.60

0.00

669.60

2130701

对村级公益事业建设的补助

85.26

0.00

85.26

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

584.34

0.00

584.34

214

交通运输支出

29.37

0.00

29.37

21401

公路水路运输

29.37

0.00

29.37

2140106

公路养护

29.37

0.00

29.37

220

自然资源海洋气象等支出

32.42

0.00

32.42

22001

自然资源事务

32.42

0.00

32.42

2200106

自然资源利用与保护

32.42

0.00

32.42

221

住房保障支出

96.06

62.16

33.90

22101

保障性安居工程支出

33.90

0.00

33.90

2210105

农村危房改造

33.90

0.00

33.90

22102

住房改革支出

62.16

62.16

0.00

2210201

住房公积金

62.16

62.16

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

147.90

0.00

147.90

22401

应急管理事务

57.90

0.00

57.90

2240199

其他应急管理支出

57.90

0.00

57.90

22402

消防救援事务

40.00

0.00

40.00

2240299

其他消防救援事务支出

40.00

0.00

40.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

50.00

0.00

50.00

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

50.00

0.00

50.00

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:巫山县福田镇人民政府(本级)

公开06

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

813.62

302

商品和服务支出

126.68

310

资本性支出

1.00

30101

基本工资

159.41

30201

办公费

16.00

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

165.98

30202

印刷费

1.00

31002

办公设备购置

1.00

30103

奖金

257.34

30203

咨询费

3.00

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

30205

水费

1.00

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

73.28

30206

电费

10.00

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

41.86

30207

邮电费

7.00

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

45.80

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

1.37

30211

差旅费

4.00

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

62.16

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

6.40

30213

维修(护)费

3.00

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

107.79

30215

会议费

3.00

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

2.46

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

100.99

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

11.00

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

6.80

30227

委托业务费

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

1.97

31206

其他资本性补助

30309

奖励金

30229

福利费

4.92

31299

其他对企业补助

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

1.30

399

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

36.24

39907

国家赔偿费用支出

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30299

其他商品和服务支出

20.80

39909

经常性赠与

307

债务利息及费用支出

39910

资本性赠与

30701

国内债务付息

39999

其他支出

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

921.41

公用经费合计

127.68

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:巫山县福田镇人民政府(本级)

公开07

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

77.96

183.34

183.34

0.00

183.34

77.96

212

城乡社区支出

77.96

170.40

170.40

0.00

170.40

77.96

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

77.96

170.40

170.40

0.00

170.40

77.96

2120804

农村基础设施建设支出

77.96

0.00

0.00

0.00

0.00

77.96

2120814

农业生产发展支出

0.00

72.41

72.41

0.00

72.41

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

97.99

97.99

0.00

97.99

0.00

229

其他支出

0.00

12.95

12.95

0.00

12.95

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

12.95

12.95

0.00

12.95

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.00

8.95

8.95

0.00

8.95

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

0.00

4.00

4.00

0.00

4.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位:巫山县福田镇人民政府(本级)

公开08

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00








备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表

公开09

单位:巫山县福田镇人民政府(本级)

单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

127.68

(一)支出合计

9.30

9.30

(一)行政单位

127.68

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

2.公务用车购置及运行维护费

9.30

9.30

六、资产信息

(1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)

5

(2)公务用车运行维护费

9.30

9.30

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

2.主要领导干部用车

(1)国内接待费

3.机要通信用车

其中:外事接待费

4.应急保障用车

2

(2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

3

1.因公出国(境)团组数(个)

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

4.公务用车保有量(辆)

5

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

(一)政府采购支出合计

4.00

其中:外事接待批次(个)

1.政府采购货物支出

4.00

6.国内公务接待人次(人)

2.政府采购工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采购服务支出

7.国(境)外公务接待批次(个)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

8.国(境)外公务接待人次(人)

其中:授予小微企业合同金额

二、会议费

5.50

三、培训费

3.46

四、差旅费

5.50

备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


2024年度二级项目绩效自评表

状态:绩效审核已审

项目名称:

村防疫员补助

项目编码:

50023722T000002603436

自评总分:

100.00

项目主管部门:

905-巫山县福田镇人民政府

财政归口处室:

006-农业农村科

部门联系人:

唐明清

联系电话:

13635388133

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

0.00

132,000.00

132,000.00

其中:财政拨款

0.00

132,000.00

132,000.00

100

10.00

10.00

一般公共预算

0.00

132,000.00

132,000.00

100

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

用于21个村防疫员工作补贴发放,补助资金13.2万元,保障防疫员日常工作开展,提高积极性,确保本村辖区不发生大规模动物疫情发生。

用于21个村防疫员工作补贴发放,补助资金13.2万元,保障防疫员日常工作开展,提高积极性,确保本村辖区不发生大规模动物疫情发生。

用于21个村防疫员工作补贴发放,补助资金13.2万元,保障防疫员日常工作开展,提高积极性,确保本村辖区不发生大规模动物疫情发生。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

资金保障人数

21

21

0

100

15

15

防疫处置及时性

%

99

99

0

100

20

20

资金到位及拨付率

%

99

99

0

100

20

20

防疫防控完成率

其他

定性

1

0

100

25

25

群众满意度

%

98

98

0

100

10

10

2024年度二级项目绩效自评表

状态:绩效审核已审

项目名称:

巫山县福田镇高桥村茶叶基础设施配套项目

项目编码:

50023724T000004407134

自评总分:

100.00

项目主管部门:

905-巫山县福田镇人民政府

财政归口处室:

006-农业农村科

部门联系人:

龙奎

联系电话:

15213023433

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

0.00

1,954,849.83

1,954,849.83

其中:财政拨款

0.00

1,954,849.83

1,954,849.83

100

10.00

10.00

一般公共预算

0.00

1,954,849.83

1,954,849.83

100

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

新建200方水池1口;硬化产业道路2.6公里,宽4米,厚20厘米,做背水沟。项目实施可使35户102人受益,其中脱贫户7户19人,带动产业发展,方便其出行,完善基础设施建设,提高群众满意度

新建200方水池1口;硬化产业道路2.6公里,宽4米,厚20厘米,做背水沟。项目实施可使35户102人受益,其中脱贫户7户19人,带动产业发展,方便其出行,完善基础设施建设,提高群众满意度

新建200方水池1口;硬化产业道路2.6公里,宽4米,厚20厘米,做背水沟。项目实施可使35户102人受益,其中脱贫户7户19人,带动产业发展,方便其出行,完善基础设施建设,提高群众满意度

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

项目实施受益群众数

102

102

0

100

20

20

项目验收合格率

%

98

98

0

100

20

20

资金到位及拨付率

%

98

98

0

100

15

15

方便群众出行,带动产业发展

其他

定性

1

0

100

25

25

群众满意度

%

99

99

0

100

10

10



扫一扫在手机打开当前页

微信扫一扫:分享

微信里点“发现”,扫一下

二维码便可将本文分享至朋友圈。