巫山县双龙镇人民政府2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
按照统筹城乡要求,结合城镇实际,镇党委、政府要切实履行以下五个方面的基本职能:
1.执行政策法规。认真贯彻党在农村的各项方针政策,落实支农惠农的各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规,加强农村法治宣传教育和法律服务,推进依法行政、依法治理,维护农民合法权益,把农民群众的思想行为统一到党和国家的意志上来,不断巩固和发展农村的大好局面。
2.推动经济发展。着力抓好制定发展规划、健全市场体系、加强产业引导、建设现代农业、培育集体经济组织、提高农民素质、增加农民支出、推进扶贫开发等工作,推动经济发展。
3.搞好社会管理。加强村镇规划建设管理,加快城镇化步伐;坚持依法管理社会事务,加强土地管理、村民自治、社区建设、人口与计划生育、殡葬改革等各项工作;协同有关部门搞好农村市场监管、维护市场秩序;搞好资源节约,保护和建设农村生态环境。建立重大疫情、灾情等公共突发事件预防和应急机制,提高应对公共危机能力。
4.强化公共服务。推进农村公共事业发展,加强农村公益性基础设施建设和管理;健全农业服务体系,为农民群众和市场主体提供政策、科技信息服务;加快农村科技教育、公共卫生等各项事业发展;加强基层精神文明和民主法制建设,提高农民的思想道德、科学文化和健康素质,促进人的全面发展和社会文明进步。
5.维护和谐稳定。建立和完善社会保障体系,推进农村养老保险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助和最低生活保障等制度建设,做好五保供养和农村贫困人口救助工作,搞好城镇社会保障,保证困难群众的基本生活;加强安全生产监管,保护群众的生命财产安全;推进平安建设,做好农村信访工作,加强各类矛盾纠纷调解,防范和妥善处理各类突发性、群众性事件,强化社会治安综合治理,维护良好治安秩序,保障农民群众安居乐业。
(二)机构设置
本镇共有行政单位1个,事业单位6个。分别是巫山县双龙镇人民政府、巫山县双龙镇综合行政执法大队、巫山县双龙镇文化服务中心、巫山县双龙镇农业服务中心、巫山县双龙镇退役军人服务站、巫山县双龙镇劳动就业和社会保障服务所、巫山县双龙镇特色产业发展服务中心。
二、部门决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计5322.8万元,支出总计5322.8万元。收、支与2023年度相比,增加603.38万元,增长12.8%,主要原因是本部门2024年人员晋升工资调标及新增项目双龙镇钱家坝蔬菜大棚建设项目(巫山财农〔2023〕232号)、双龙镇兴凤村产业路建设项目(巫山财农〔2023〕231号)、巫山县双龙镇龙雾村农产品加工厂建设项目(巫山财农〔2024〕150号)等)一般公共预算拨款收入增加。
2.收入情况。2024年度收入合计5319.8万元,与2023年度相比,增加761.92万元,增长16.7%,主要原因是本部门2024年人员晋升工资调标及新增项目双龙镇钱家坝蔬菜大棚建设项目(巫山财农〔2023〕232号)、双龙镇兴凤村产业路建设项目(巫山财农〔2023〕231号)、巫山县双龙镇龙雾村农产品加工厂建设项目(巫山财农〔2024〕150号)等),一般公共预算拨款收入增加。其中:财政拨款收入5319.8万元,占100.0%;事业收入0.0万元,占0.0%;经营收入0.0万元,占0.00%;其他收入0.0万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.0万元,年初结转和结余3.0万元。
3.支出情况。2024年度支出合计5322.8万元,与2023年度相比,增加603.38万元,增长12.8%,主要原因是本部门2024年人员晋升工资调标及新增项目双龙镇钱家坝蔬菜大棚建设项目(巫山财农〔2023〕232号)、双龙镇兴凤村产业路建设项目(巫山财农〔2023〕231号)、巫山县双龙镇龙雾村农产品加工厂建设项目(巫山财农〔2024〕150号)等),人员经费支出、日常公用经费支出及项目支出增加。其中:基本支出1384.8万元,占26.0%;项目支出3938.0万元,占74.0%;经营支出0.0万元,占0.0%。此外,结余分配0.0万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.0万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是本年度结转和结余资金已使用。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计5322.8万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各增加603.38万元,增长12.8%。主要原因是本部门2024年人员变动及晋升工资调标、新增项目双龙镇钱家坝蔬菜大棚建设项目(巫山财农〔2023〕232号)、双龙镇兴凤村产业路建设项目(巫山财农〔2023〕231号)、巫山县双龙镇龙雾村农产品加工厂建设项目(巫山财农〔2024〕150号)等),一般公共预算拨款收入及人员经费、日常公用经费支出增加。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入4597.0万元,与2023年度相比,增加921.46万元,增长25.1%。主要原因是2024年人员变动及晋升工资调标、新增项目双龙镇钱家坝蔬菜大棚建设项目(巫山财农〔2023〕232号)、双龙镇兴凤村产业路建设项目(巫山财农〔2023〕231号)、巫山县双龙镇龙雾村农产品加工厂建设项目(巫山财农〔2024〕150号)等)。较年初预算数增加2548.72万元,增长124.4%。主要原因是本部门2024年人员晋升工资调标及新增项目,年中追加2024年机关单位公积金预算指标(巫山财预〔2024〕96号)、公务员基础绩效奖(巫山财预〔2024〕91号)、年度考核奖清算资金(渝财预〔2024〕33号)、年中下达双龙镇钱家坝蔬菜大棚建设项目(巫山财农〔2023〕232号)、双龙镇兴凤村产业路建设项目(巫山财农〔2023〕231号)、巫山县双龙镇龙雾村农产品加工厂建设项目(巫山财农〔2024〕150号)等。此外,年初财政拨款结转和结余3.0万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出4600.0万元,与2023年度相比,增加762.93万元,增长19.9%。主要原因是本部门2024年人员晋升工资调标及新增项目双龙镇钱家坝蔬菜大棚建设项目(巫山财农〔2023〕232号)、双龙镇兴凤村产业路建设项目(巫山财农〔2023〕231号)、巫山县双龙镇龙雾村农产品加工厂建设项目(巫山财农〔2024〕150号)等),人员经费支出、日常公用经费支出及项目支出增加。较年初预算数增加2551.72万元,增长124.6%。主要原因是本部门2024年人员晋升工资调标及新增项目,年中追加2024年机关单位公积金预算指标(巫山财预〔2024〕96号)、公务员基础绩效奖(巫山财预〔2024〕91号)、年度考核奖清算资金(渝财预〔2024〕33号)、年中下达双龙镇钱家坝蔬菜大棚建设项目(巫山财农〔2023〕232号)、双龙镇兴凤村产业路建设项目(巫山财农〔2023〕231号)、巫山县双龙镇龙雾村农产品加工厂建设项目(巫山财农〔2024〕150号)等。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.0万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是本年度结转和结余资金已使用。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出794.3万元,占17.3%,较年初预算数增加91.30万元,增长13.0%,主要原因是本单位2024年人员变动及晋升工资调标,零星追加工资(巫山财农〔2024〕86号、巫山财农〔2024〕78号)、追加公务员年度考核奖(巫山财预〔2024〕92号)、追加年度考核奖清算资金(巫山财预〔2024〕87号) 、追加公务员基础绩效奖(巫山财预〔2024〕91号)等。
(2)文化旅游体育与传媒支出50.3万元,占1.1%,较年初预算数增加3.16万元,增长6.7%,主要原因是年中下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金预算(巫山财行〔2024〕180号)、双龙镇公共文化服务体系建设(巫山财行〔2023〕194号)。
(3)社会保障与就业支出406.1万元,占8.8%,较年初预算数增加104.14万元,增长34.5%,主要原因是追加下达机关事业单位职工2014年10月—2016年12月职业年金(巫山财农〔2024〕82号)、追加下达2023年度社区专职工作人员基本养老保险缴费补贴资金(巫山财行〔2024〕372号)、下达殡葬服务设施建设资金(巫山财行〔2023〕348号)、下达张家庆同志一次性抚恤金及丧葬费(巫山财农〔2024〕100号)、下达2024年乡镇敬老院管理运行经费(巫山财行〔2024〕394号)等。
(4)卫生健康支出82.4万元,占1.8%,较年初预算数增加4.37万元,增长5.6%,主要原因是2024年本单位人员晋升工资调标,职工基本医疗保险及生育保险等追加(巫山财农〔2024〕144号、巫山财农〔2024〕78号)、下达各乡镇(街道)医疗服务与保障能力提升补助资金(巫山财行〔2024〕213号)。
(5)节能环保支出121.9万元,占2.7%,较年初预算数增加88.90万元,增长269.4%,主要原因是年中下达生态护林员管护补助(巫山财农〔2024〕165号、巫山财农〔2024〕80号、巫山财农〔2024〕13号等)。
(6)农林水支出2867.3万元,占62.3%,较年初预算数增加2099.27万元,增长273.3%,主要原因是年中下达双龙镇钱家坝蔬菜大棚建设项目(巫山财农〔2023〕232号)、双龙镇兴凤村产业路建设项目(巫山财农〔2023〕231号)巫山县双龙镇龙雾村农产品加工厂建设项目(巫山财农〔2024〕150号)等。
(7)交通运输支出59.4万元,占1.3%,较年初预算数增加59.37万元,增长100.0%,主要原因是年中下达双龙镇新安村道路安全出行工程指标、双龙镇兴凤村安全出行工程指标、双龙镇龙雾村道路安全出行工程指标等、下达2024年村道养护补助资金预算(巫山财建〔2024〕122号)(巫山财建〔2024〕135号)等。
(8)自然资源海洋气象等支出25.3万元,占0.6%,较年初预算数增加25.30万元,增长100.0%,主要原因是年中下达2024年度耕地保护奖补资金(巫山财建〔2024〕172号)、下达2023年度耕地恢复补足和国土变更调查耕地流出整改工作经费(巫山财建〔2024〕246号)。
(9)住房保障支出103.4万元,占2.3%,较年初预算数增加27.43万元,增长36.1%,主要原因是年中下达 2024年农村危房改造补助资金预算(巫山财建〔2024〕128号)、下达2023年汛期受灾农房改造补助资金预算(巫山财建〔2024〕160号)、追加2024年机关单位公积金预算指标(巫山财预〔2024〕96号)。
(10)灾害防治及应急管理支出89.8万元,占2.0%,较年初预算数增加48.50万元,增长117.4%,主要原因是年中下达2023年中央自然灾害救灾资金预算(巫山财建〔2024〕155号)、下达2024年自然灾害救灾资金预算(巫山财建〔2024〕203号)。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1384.8万元。其中:人员经费1223.8万元,与2023年度相比,增加10.75万元,增长0.9%,主要原因是本单位2024年人员职级晋升,工资调标,社保费增加;人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费161.1万元,与2023年度相比,增加2.24万元,增长1.4%,主要原因是2024年人员职级晋升,公务交通补贴增加;乡村振兴及东西部协作培训增加,公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、培训费、差旅费、工会经费及其他商品服务支出等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.0万元,年末结转结余0.0万元。本年收入722.8万元,与2023年度相比,减少159.54万元,下降18.1%,主要原因是2023年基金移民大项目双龙镇岸线环境综合整治工程完工,政府性基金预算财政拨款收入减少。本年支出722.8万元,与2023年度相比,减少159.54万元,下降18.1%,主要原因是2023年基金移民大项目双龙镇岸线环境综合整治工程完工,政府性基金支出减少。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计6.2万元,较年初预算数减少5.81万元,下降48.4%,主要原因是严格落实中央八项规定精神,压减开支、厉行节约。较上年支出数减少2.15万元,下降25.8%,主要原因是严格落实中央八项规定精神,压减开支、厉行节约。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国(境)费用0.0万元。费用支出较年初预算数及2023年度相比,无增减。
公务车购置费0.0万元。费用支出较年初预算数无增减。与2023年度相比,无增减,主要原因是本部门2023年及2024年均未购置公务车。
公务车运行维护费6.2万元,主要用于县内因公出行、安全检查、产业发展、乡村振兴等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.81万元,下降31.2%,主要原因是严格落实中央八项规定精神,压减开支、厉行节约。较上年支出数减少1.10万元,下降15.1%,主要原因是严格落实中央八项规定精神,压减开支、厉行节约。
公务接待费0.0万元。费用支出较年初预算数减少3.00万元,下降100.0%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。较上年支出数减少1.05万元,下降100.0%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费3.1万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.0万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是2023年及2024年均未发生会议费。本年度培训费支出3.9万元,与2023年度相比,增加0.19万元,增长5.1%,主要原因是乡村振兴培训增加,山东东西部协作培训增加。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出109.3万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、食堂开支等。机关运行经费较上年支出数增加6.61万元,增长6.4%,主要原因是2024年退休一人,调出1人,新进两人,中间重合月份,机关运行经费增加。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额0.4万元,其中:政府采购货物支出0.4万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出0.0万元。授予中小企业合同金额0.4万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额0.4万元,占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购政府复印纸框架协议采购。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和71个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金4545.23万元。从评价情况来看,整体支出绩效较高,较好地实现了预期的绩效目标。2024年本单位各类专项项目资金及时准确使用到位,有效保障资金支付进度、提高资金使用效率。改进措施:需要进一步提升工作效率和质量,提高预算绩效管理水平。
部门整体绩效自评表
2024年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
状态:绩效审核已审 | ||||||||||
项目名称: |
巫山县双龙镇人民政府整体自评 |
项目编码: |
50023700024P000147 |
自评总分: |
99.99 |
|
||||
项目主管部门: |
904-巫山县双龙镇人民政府 |
财政归口处室: |
006-农业农村科 |
部门联系人: |
邓小红 |
联系电话: |
15696234023 | |||
资金情况 | ||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
年度总金额 |
30,482,677.64 |
59,300,690.23 |
59,264,245.62 |
|||||||
其中:财政拨款 |
30,482,677.64 |
59,300,690.23 |
59,264,245.62 |
99.94 |
10.00 |
9.99 | ||||
一般公共预算 |
20,482,677.64 |
52,072,316.08 |
52,035,871.47 |
99.93 |
||||||
绩效目标 | ||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
用于双龙镇日常开支;保障全年基本运转,保障工资及基本民生,加快推进基础设施建设,提高办事服务效率,保障各专项业务工作顺利开展等等 |
用于双龙镇日常开支;保障全年基本运转,保障工资及基本民生,加快推进基础设施建设,提高办事服务效率,保障各专项业务工作顺利开展等等 |
用于双龙镇日常开支;保障全年基本运转,保障工资及基本民生,加快推进基础设施建设,提高办事服务效率,保障各专项业务工作顺利开展等等 | ||||||||
绩效指标 | ||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
财政预算全额保障人次 |
人 |
≥ |
62 |
62 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
基础设施项目验收合格率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
解决群众困难完成率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
受益村居辖区覆盖率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
群众服务满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
项目支出绩效自评表
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
状态:绩效审核已审 | ||||||||||
项目名称: |
"雨露计划“补助 |
项目编码: |
50023722T000002116911 |
自评总分: |
100.00 |
|
||||
项目主管部门: |
904-巫山县双龙镇人民政府 |
财政归口处室: |
006-农业农村科 |
部门联系人: |
邓小红 |
联系电话: |
15696234023 | |||
资金情况 | ||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
年度总金额 |
0.00 |
22,500.00 |
22,500.00 |
|||||||
其中:财政拨款 |
0.00 |
22,500.00 |
22,500.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
一般公共预算 |
0.00 |
22,500.00 |
22,500.00 |
100 |
||||||
绩效目标 | ||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
”雨露计划“是巩固拓展脱贫攻坚成果机制,提高脱贫人口自我发展能力,促进就业增收,为全县脱贫户、监测户对象中高职职业教育学生发放教育补助。 |
”雨露计划“是巩固拓展脱贫攻坚成果机制,提高脱贫人口自我发展能力,促进就业增收,为全县脱贫户、监测户对象中高职职业教育学生发放教育补助。 |
全额完成 | ||||||||
绩效指标 | ||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
补助人数 |
人 |
= |
6 |
6 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
补助涉及村数 |
个 |
= |
4 |
4 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
促进就业增收 |
定性 |
有所促进 |
有所促进 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||
提高脱贫人口自我发展能力 |
定性 |
优良 |
优良 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
||
服务对象满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
状态:绩效审核已审 | ||||||||||
项目名称: |
双龙镇兴凤村产业路建设项目 |
项目编码: |
50023724T000004410147 |
自评总分: |
100.00 |
|
||||
项目主管部门: |
904-巫山县双龙镇人民政府 |
财政归口处室: |
006-农业农村科 |
部门联系人: |
邓小红 |
联系电话: |
15696234023 | |||
资金情况 | ||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
年度总金额 |
0.00 |
1,299,909.00 |
1,299,909.00 |
|||||||
其中:财政拨款 |
0.00 |
1,299,909.00 |
1,299,909.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
一般公共预算 |
0.00 |
1,299,909.00 |
1,299,909.00 |
100 |
||||||
绩效目标 | ||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
建成后可进一步完善脆李酒加工厂、枸杞加工厂基础设施配套,消除道路安全隐患预计带动受益农户450人,其中脱贫户和监测户86人。 |
建成后可进一步完善脆李酒加工厂、枸杞加工厂基础设施配套,消除道路安全隐患预计带动受益农户450人,其中脱贫户和监测户86人。 |
全额完成 | ||||||||
绩效指标 | ||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
项目验收合格率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
资金拨付及时率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
改善周边群众出行条件 |
定性 |
优 |
优 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
||
直接受益人数 |
人 |
≥ |
450 |
450 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价
(三)财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
邓小红 023-57730125
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
公开01表 |
部门:巫山县双龙镇人民政府 |
|
单位:万元 | |
收入 |
支出 | ||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
4,596.99 |
一、一般公共服务支出 |
794.28 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
722.84 |
二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
50.26 |
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
406.10 |
|
|
九、卫生健康支出 |
82.35 |
|
|
十、节能环保支出 |
121.90 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
27.05 |
|
|
十二、农林水支出 |
3,554.56 |
|
|
十三、交通运输支出 |
59.37 |
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
25.30 |
|
|
十九、住房保障支出 |
103.37 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
89.80 |
|
|
二十三、其他支出 |
8.50 |
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
本年收入合计 |
5,319.83 |
本年支出合计 |
5,322.83 |
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
年初结转和结余 |
3.00 |
年末结转和结余 |
|
总计 |
5,322.83 |
总计 |
5,322.83 |
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表 | |||||||||
部门:巫山县双龙镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
合计 |
5,319.83 |
5,319.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
201 |
一般公共服务支出 |
794.28 |
794.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
780.21 |
780.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010301 |
行政运行 |
628.50 |
628.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010350 |
事业运行 |
82.85 |
82.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
68.86 |
68.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20132 |
组织事务 |
14.07 |
14.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013299 |
其他组织事务支出 |
14.07 |
14.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
50.26 |
50.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20701 |
文化和旅游 |
50.26 |
50.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070109 |
群众文化 |
44.53 |
44.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
5.73 |
5.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
406.10 |
406.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
53.18 |
53.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080150 |
事业运行 |
53.18 |
53.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
244.71 |
244.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
110.94 |
110.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
61.43 |
61.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
72.34 |
72.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
23.79 |
23.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080801 |
死亡抚恤 |
23.79 |
23.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20810 |
社会福利 |
55.67 |
55.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081002 |
老年福利 |
23.09 |
23.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081004 |
殡葬 |
29.20 |
29.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081099 |
其他社会福利支出 |
3.38 |
3.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20811 |
残疾人事业 |
2.96 |
2.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081104 |
残疾人康复 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20825 |
其他生活救助 |
2.25 |
2.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082501 |
其他城市生活救助 |
2.25 |
2.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20828 |
退役军人管理事务 |
20.90 |
20.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082850 |
事业运行 |
20.90 |
20.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.65 |
2.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.65 |
2.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
82.35 |
82.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21007 |
计划生育事务 |
2.13 |
2.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100717 |
计划生育服务 |
1.35 |
1.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.78 |
0.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
74.36 |
74.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
40.51 |
40.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
19.00 |
19.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
14.85 |
14.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21015 |
医疗保障管理事务 |
5.86 |
5.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101505 |
医疗保障政策管理 |
5.86 |
5.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
211 |
节能环保支出 |
121.90 |
121.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21104 |
自然生态保护 |
113.45 |
113.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2110401 |
生态保护 |
80.55 |
80.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2110402 |
农村环境保护 |
32.90 |
32.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21105 |
森林保护修复 |
8.45 |
8.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2110501 |
森林管护 |
8.45 |
8.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
27.05 |
27.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
27.05 |
27.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120814 |
农业生产发展支出 |
18.79 |
18.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
8.26 |
8.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
3,551.56 |
3,551.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21301 |
农业农村 |
174.69 |
174.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130104 |
事业运行 |
158.09 |
158.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130199 |
其他农业农村支出 |
16.60 |
16.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21302 |
林业和草原 |
33.33 |
33.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130205 |
森林资源培育 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130299 |
其他林业和草原支出 |
10.33 |
10.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
2,082.20 |
2,082.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130504 |
农村基础设施建设 |
1,719.23 |
1,719.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130505 |
生产发展 |
169.95 |
169.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
193.02 |
193.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21307 |
农村综合改革 |
574.05 |
574.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
20.91 |
20.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
553.14 |
553.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
687.29 |
687.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2137201 |
移民补助 |
353.92 |
353.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2137202 |
基础设施建设和经济发展 |
333.37 |
333.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
214 |
交通运输支出 |
59.37 |
59.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21401 |
公路水路运输 |
59.37 |
59.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2140104 |
公路建设 |
41.82 |
41.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2140106 |
公路养护 |
17.55 |
17.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
25.30 |
25.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22001 |
自然资源事务 |
25.30 |
25.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2200106 |
自然资源利用与保护 |
25.30 |
25.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
103.37 |
103.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22101 |
保障性安居工程支出 |
25.65 |
25.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210105 |
农村危房改造 |
25.65 |
25.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
77.72 |
77.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
77.72 |
77.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
89.80 |
89.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22401 |
应急管理事务 |
41.30 |
41.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240199 |
其他应急管理支出 |
41.30 |
41.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22406 |
自然灾害防治 |
18.60 |
18.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240601 |
地质灾害防治 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
14.60 |
14.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
29.90 |
29.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
29.90 |
29.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
8.50 |
8.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
8.50 |
8.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
8.50 |
8.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
支出决算表 | |||||||
部门:巫山县双龙镇人民政府 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
单位:万元 | |||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
合计 |
5,322.83 |
1,384.84 |
3,937.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
201 |
一般公共服务支出 |
794.28 |
711.35 |
82.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
780.21 |
711.35 |
68.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010301 |
行政运行 |
628.50 |
628.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010350 |
事业运行 |
82.85 |
82.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
68.86 |
0.00 |
68.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20132 |
组织事务 |
14.07 |
0.00 |
14.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013299 |
其他组织事务支出 |
14.07 |
0.00 |
14.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
50.26 |
44.53 |
5.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20701 |
文化和旅游 |
50.26 |
44.53 |
5.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070109 |
群众文化 |
44.53 |
44.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
5.73 |
0.00 |
5.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
406.10 |
318.79 |
87.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
53.18 |
53.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080150 |
事业运行 |
53.18 |
53.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
244.71 |
244.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
110.94 |
110.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
61.43 |
61.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
72.34 |
72.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
23.79 |
0.00 |
23.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080801 |
死亡抚恤 |
23.79 |
0.00 |
23.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20810 |
社会福利 |
55.67 |
0.00 |
55.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081002 |
老年福利 |
23.09 |
0.00 |
23.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081004 |
殡葬 |
29.20 |
0.00 |
29.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081099 |
其他社会福利支出 |
3.38 |
0.00 |
3.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20811 |
残疾人事业 |
2.96 |
0.00 |
2.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081104 |
残疾人康复 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.96 |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20825 |
其他生活救助 |
2.25 |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082501 |
其他城市生活救助 |
2.25 |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20828 |
退役军人管理事务 |
20.90 |
20.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082850 |
事业运行 |
20.90 |
20.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.65 |
0.00 |
2.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.65 |
0.00 |
2.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
82.35 |
74.36 |
7.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21007 |
计划生育事务 |
2.13 |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100717 |
计划生育服务 |
1.35 |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.78 |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
74.36 |
74.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
40.51 |
40.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
19.00 |
19.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
14.85 |
14.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21015 |
医疗保障管理事务 |
5.86 |
0.00 |
5.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101505 |
医疗保障政策管理 |
5.86 |
0.00 |
5.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
211 |
节能环保支出 |
121.90 |
0.00 |
121.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21104 |
自然生态保护 |
113.45 |
0.00 |
113.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2110401 |
生态保护 |
80.55 |
0.00 |
80.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2110402 |
农村环境保护 |
32.90 |
0.00 |
32.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21105 |
森林保护修复 |
8.45 |
0.00 |
8.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2110501 |
森林管护 |
8.45 |
0.00 |
8.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
27.05 |
0.00 |
27.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
27.05 |
0.00 |
27.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120814 |
农业生产发展支出 |
18.79 |
0.00 |
18.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
8.26 |
0.00 |
8.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
3,554.56 |
158.09 |
3,396.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21301 |
农业农村 |
174.69 |
158.09 |
16.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130104 |
事业运行 |
158.09 |
158.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130199 |
其他农业农村支出 |
16.60 |
0.00 |
16.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21302 |
林业和草原 |
33.33 |
0.00 |
33.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130205 |
森林资源培育 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130299 |
其他林业和草原支出 |
10.33 |
0.00 |
10.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
2,085.20 |
0.00 |
2,085.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130504 |
农村基础设施建设 |
1,719.23 |
0.00 |
1,719.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130505 |
生产发展 |
169.95 |
0.00 |
169.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
196.02 |
0.00 |
196.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21307 |
农村综合改革 |
574.05 |
0.00 |
574.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
20.91 |
0.00 |
20.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
553.14 |
0.00 |
553.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
687.29 |
0.00 |
687.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2137201 |
移民补助 |
353.92 |
0.00 |
353.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2137202 |
基础设施建设和经济发展 |
333.37 |
0.00 |
333.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
214 |
交通运输支出 |
59.37 |
0.00 |
59.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21401 |
公路水路运输 |
59.37 |
0.00 |
59.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2140104 |
公路建设 |
41.82 |
0.00 |
41.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2140106 |
公路养护 |
17.55 |
0.00 |
17.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
25.30 |
0.00 |
25.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22001 |
自然资源事务 |
25.30 |
0.00 |
25.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2200106 |
自然资源利用与保护 |
25.30 |
0.00 |
25.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
103.37 |
77.72 |
25.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22101 |
保障性安居工程支出 |
25.65 |
0.00 |
25.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210105 |
农村危房改造 |
25.65 |
0.00 |
25.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
77.72 |
77.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
77.72 |
77.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
89.80 |
0.00 |
89.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22401 |
应急管理事务 |
41.30 |
0.00 |
41.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240199 |
其他应急管理支出 |
41.30 |
0.00 |
41.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22406 |
自然灾害防治 |
18.60 |
0.00 |
18.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240601 |
地质灾害防治 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
14.60 |
0.00 |
14.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
29.90 |
0.00 |
29.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
29.90 |
0.00 |
29.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
8.50 |
0.00 |
8.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
8.50 |
0.00 |
8.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
8.50 |
0.00 |
8.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
部门:巫山县双龙镇人民政府 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
单位:万元 | |||
收入 |
支出 | |||||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 |
4,596.99 |
一、一般公共服务支出 |
794.28 |
794.28 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
722.84 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
50.26 |
50.26 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
406.10 |
406.10 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
82.35 |
82.35 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
121.90 |
121.90 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
27.05 |
|
27.05 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
3,554.56 |
2,867.27 |
687.29 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
59.37 |
59.37 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
25.30 |
25.30 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
103.37 |
103.37 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
89.80 |
89.80 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
8.50 |
|
8.50 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
5,319.83 |
本年支出合计 |
5,322.83 |
4,599.99 |
722.84 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
3.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
3.00 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
5,322.83 |
总计 |
5,322.83 |
4,599.99 |
722.84 |
|
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
部门:巫山县双龙镇人民政府 |
|
公开05表 | ||
|
单位:万元 | |||
项目 |
本年支出 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
4,599.99 |
1,384.84 |
3,215.15 | |
201 |
一般公共服务支出 |
794.28 |
711.35 |
82.93 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
780.21 |
711.35 |
68.86 |
2010301 |
行政运行 |
628.50 |
628.50 |
0.00 |
2010350 |
事业运行 |
82.85 |
82.85 |
0.00 |
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
68.86 |
0.00 |
68.86 |
20132 |
组织事务 |
14.07 |
0.00 |
14.07 |
2013299 |
其他组织事务支出 |
14.07 |
0.00 |
14.07 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
50.26 |
44.53 |
5.73 |
20701 |
文化和旅游 |
50.26 |
44.53 |
5.73 |
2070109 |
群众文化 |
44.53 |
44.53 |
0.00 |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
5.73 |
0.00 |
5.73 |
208 |
社会保障和就业支出 |
406.10 |
318.79 |
87.32 |
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
53.18 |
53.18 |
0.00 |
2080150 |
事业运行 |
53.18 |
53.18 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
244.71 |
244.71 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
110.94 |
110.94 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
61.43 |
61.43 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
72.34 |
72.34 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
23.79 |
0.00 |
23.79 |
2080801 |
死亡抚恤 |
23.79 |
0.00 |
23.79 |
20810 |
社会福利 |
55.67 |
0.00 |
55.67 |
2081002 |
老年福利 |
23.09 |
0.00 |
23.09 |
2081004 |
殡葬 |
29.20 |
0.00 |
29.20 |
2081099 |
其他社会福利支出 |
3.38 |
0.00 |
3.38 |
20811 |
残疾人事业 |
2.96 |
0.00 |
2.96 |
2081104 |
残疾人康复 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.96 |
0.00 |
0.96 |
20825 |
其他生活救助 |
2.25 |
0.00 |
2.25 |
2082501 |
其他城市生活救助 |
2.25 |
0.00 |
2.25 |
20828 |
退役军人管理事务 |
20.90 |
20.90 |
0.00 |
2082850 |
事业运行 |
20.90 |
20.90 |
0.00 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.65 |
0.00 |
2.65 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.65 |
0.00 |
2.65 |
210 |
卫生健康支出 |
82.35 |
74.36 |
7.99 |
21007 |
计划生育事务 |
2.13 |
0.00 |
2.13 |
2100717 |
计划生育服务 |
1.35 |
0.00 |
1.35 |
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.78 |
0.00 |
0.78 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
74.36 |
74.36 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
40.51 |
40.51 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
19.00 |
19.00 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
14.85 |
14.85 |
0.00 |
21015 |
医疗保障管理事务 |
5.86 |
0.00 |
5.86 |
2101505 |
医疗保障政策管理 |
5.86 |
0.00 |
5.86 |
211 |
节能环保支出 |
121.90 |
0.00 |
121.90 |
21104 |
自然生态保护 |
113.45 |
0.00 |
113.45 |
2110401 |
生态保护 |
80.55 |
0.00 |
80.55 |
2110402 |
农村环境保护 |
32.90 |
0.00 |
32.90 |
21105 |
森林保护修复 |
8.45 |
0.00 |
8.45 |
2110501 |
森林管护 |
8.45 |
0.00 |
8.45 |
213 |
农林水支出 |
2,867.27 |
158.09 |
2,709.18 |
21301 |
农业农村 |
174.69 |
158.09 |
16.60 |
2130104 |
事业运行 |
158.09 |
158.09 |
0.00 |
2130199 |
其他农业农村支出 |
16.60 |
0.00 |
16.60 |
21302 |
林业和草原 |
33.33 |
0.00 |
33.33 |
2130205 |
森林资源培育 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
2130299 |
其他林业和草原支出 |
10.33 |
0.00 |
10.33 |
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
2,085.20 |
0.00 |
2,085.20 |
2130504 |
农村基础设施建设 |
1,719.23 |
0.00 |
1,719.23 |
2130505 |
生产发展 |
169.95 |
0.00 |
169.95 |
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
196.02 |
0.00 |
196.02 |
21307 |
农村综合改革 |
574.05 |
0.00 |
574.05 |
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
20.91 |
0.00 |
20.91 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
553.14 |
0.00 |
553.14 |
214 |
交通运输支出 |
59.37 |
0.00 |
59.37 |
21401 |
公路水路运输 |
59.37 |
0.00 |
59.37 |
2140104 |
公路建设 |
41.82 |
0.00 |
41.82 |
2140106 |
公路养护 |
17.55 |
0.00 |
17.55 |
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
25.30 |
0.00 |
25.30 |
22001 |
自然资源事务 |
25.30 |
0.00 |
25.30 |
2200106 |
自然资源利用与保护 |
25.30 |
0.00 |
25.30 |
221 |
住房保障支出 |
103.37 |
77.72 |
25.65 |
22101 |
保障性安居工程支出 |
25.65 |
0.00 |
25.65 |
2210105 |
农村危房改造 |
25.65 |
0.00 |
25.65 |
22102 |
住房改革支出 |
77.72 |
77.72 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
77.72 |
77.72 |
0.00 |
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
89.80 |
0.00 |
89.80 |
22401 |
应急管理事务 |
41.30 |
0.00 |
41.30 |
2240199 |
其他应急管理支出 |
41.30 |
0.00 |
41.30 |
22406 |
自然灾害防治 |
18.60 |
0.00 |
18.60 |
2240601 |
地质灾害防治 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
14.60 |
0.00 |
14.60 |
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
29.90 |
0.00 |
29.90 |
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
29.90 |
0.00 |
29.90 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
部门:巫山县双龙镇人民政府 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
单位:万元 | |||||
人员经费 |
公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
1,144.59 |
302 |
商品和服务支出 |
161.05 |
310 |
资本性支出 |
|
30101 |
基本工资 |
240.14 |
30201 |
办公费 |
15.80 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
171.31 |
30202 |
印刷费 |
0.50 |
31002 |
办公设备购置 |
|
30103 |
奖金 |
227.38 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30107 |
绩效工资 |
183.02 |
30205 |
水费 |
2.91 |
31006 |
大型修缮 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
110.94 |
30206 |
电费 |
11.77 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
61.43 |
30207 |
邮电费 |
8.80 |
31008 |
物资储备 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
59.51 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.69 |
30211 |
差旅费 |
7.20 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
77.72 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
9.45 |
30213 |
维修(护)费 |
0.50 |
31013 |
公务用车购置 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
79.21 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
3.92 |
31022 |
无形资产购置 |
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
30305 |
生活补助 |
73.81 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
7.80 |
31204 |
费用补贴 |
|
30307 |
医疗费补助 |
5.40 |
30227 |
委托业务费 |
0.86 |
31205 |
利息补贴 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
21.00 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
7.50 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.19 |
399 |
其他支出 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
29.58 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
36.71 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
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人员经费合计 |
1,223.79 |
公用经费合计 |
161.05 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
部门:巫山县双龙镇人民政府 |
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公开07表 | ||
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单位:万元 | |||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
合计 |
0.00 |
722.84 |
722.84 |
0.00 |
722.84 |
0.00 | |
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
27.05 |
27.05 |
0.00 |
27.05 |
0.00 |
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
27.05 |
27.05 |
0.00 |
27.05 |
0.00 |
2120814 |
农业生产发展支出 |
0.00 |
18.79 |
18.79 |
0.00 |
18.79 |
0.00 |
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
8.26 |
8.26 |
0.00 |
8.26 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
0.00 |
687.29 |
687.29 |
0.00 |
687.29 |
0.00 |
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
0.00 |
687.29 |
687.29 |
0.00 |
687.29 |
0.00 |
2137201 |
移民补助 |
0.00 |
353.92 |
353.92 |
0.00 |
353.92 |
0.00 |
2137202 |
基础设施建设和经济发展 |
0.00 |
333.37 |
333.37 |
0.00 |
333.37 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
0.00 |
8.50 |
8.50 |
0.00 |
8.50 |
0.00 |
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
8.50 |
8.50 |
0.00 |
8.50 |
0.00 |
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
8.50 |
8.50 |
0.00 |
8.50 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
部门:巫山县双龙镇人民政府 |
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公开08表 | ||||
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单位:万元 | |||||
项目 |
本年支出 | |||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。
机构运行信息表 | ||||
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公开09表 |
部门:巫山县双龙镇人民政府 |
|
|
单位:万元 | |
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
109.27 |
(一)支出合计 |
6.19 |
6.19 |
(一)行政单位 |
109.27 |
1.因公出国(境)费 |
|
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
6.19 |
6.19 |
六、资产信息 |
— |
(1)公务用车购置费 |
|
|
(一)车辆数合计(辆) |
2 |
(2)公务用车运行维护费 |
6.19 |
6.19 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
3.公务接待费 |
|
|
2.主要领导干部用车 |
|
(1)国内接待费 |
— |
|
3.机要通信用车 |
|
其中:外事接待费 |
— |
|
4.应急保障用车 |
1 |
(2)国(境)外接待费 |
— |
|
5.执法执勤用车 |
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
1 |
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
|
7.离退休干部用车 |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
|
8.其他用车 |
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
|
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
2 |
七、政府采购支出信息 |
— |
5.国内公务接待批次(个) |
— |
|
(一)政府采购支出合计 |
0.40 |
其中:外事接待批次(个) |
— |
|
1.政府采购货物支出 |
0.40 |
6.国内公务接待人次(人) |
— |
|
2.政府采购工程支出 |
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
|
3.政府采购服务支出 |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
|
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
0.40 |
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
|
其中:授予小微企业合同金额 |
0.40 |
二、会议费 |
— |
|
|
|
三、培训费 |
— |
3.92 |
|
|
四、差旅费 |
— |
10.20 |
|
|
备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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