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[索 引 号]
115002370086616986/2025-00444
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巫山县财政局
[ 发字文号 ]
[ 标  题 ]
巫山县人民政府高唐街道办事处(本级)2024年度决算公开说明
[ 成文日期 ]
2025-09-16
[ 发布日期 ]
2025-09-16
[ 有 效 性 ]

巫山县人民政府高唐街道办事处(本级)2024年度决算公开说明

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巫山县人民政府高唐街道办事处(本级)2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

(一)职能职责

高唐街道办事处是县政府的派出机构,依据法律法规和县政府授权,行使街道行政管理职能,其主要职责是:

1.在县委、县政府的领导下,贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规;承担辖区内群众性、公益性、社会性工作。

2.负责精神文明建设工作,积极组织以提高市民素质为目的的活动,树立文明新风。

3.按照职责范围,做好辖区范围内的规划、建设、环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

4.负责辖区内的维护稳定工作及社会治安综合治理工作,依照有关政策规定做好出租屋和外来人口的管理工作;负责民事调解、法律服务工作,维护村(居)民的合法权益。

5.负责社区建设和管理,指导开展社区服务工作,大力兴办社会福利事业,发动和组织社区成员开展各类社区公益活动;负责社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育、旅游等工作。

6.发展街道经济、管理街道国有资产和集体资产,为街道经济组织提供人才、科技、信息和其他服务,以经济、法律和必要的行政手段,推动街道经济发展和维护市政秩序。

7.负责计划生育、劳动就业、安全生产监管、初级卫生保健、侨务、婚姻登记及调解等工作;尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族的权益。

8.指导和帮助村(居)民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥村(居)民委员会的群众自治。

9.配合有关部门做了防汛、防风、防火、防震、抢险和救灾工作。

10.办理人民群众的来信来访事项,向县人民政府反映群众的意见和要求。

11.承办县委、县府交办的其他工作。

(二)机构设置

1.本单位共9个内设机构:党政办、人大办、财政办、规划和建设管理环保办、党群办、应急办、民政和社会事务办、平安建设办、经济发展办。

2.本单位共核定行政编制43名,年末在编在岗人员38名。

二、单位决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计2386.3万元,支出总计2386.3万元。收、支与2023年度相比,减少548.11万元,下降18.7%,主要原因是网格员补助减少(2024年由政法委发放)、社区保洁员补助减少(全部解聘)、解决信访遗留问题减少、年初结转结余较上年大幅增加(财政统筹安排存量资金314.9万元用于高唐净坛社区便民服务中心建设、高唐基层治理指挥中心建设及办公楼整修)。

2.收入情况。2024年度收入合计2071.4万元,与2023年度相比,减少789.61万元,下降27.6%,主要原因是人员退休经费减少、网格员补助减少(2024年由政法委发放)、社区保洁员补助减少(全部解聘)、解决信访遗留问题减少等。其中:财政拨款收入2071.4万元,占100.0%;事业收入0.0万元,占0.0%;经营收入0.0万元,占0.0%;其他收入0.0万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.0万元,年初结转和结余314.9万元。

3.支出情况。2024年度支出合计2386.3万元,与2023年度相比,减少548.11万元,下降18.7%,主要原因是网格员补助减少(2024年由政法委发放)、社区保洁员补助减少(全部解聘)、解决信访遗留问题减少等。其中:基本支出1109.7万元,占46.5%;项目支出1276.6万元,占53.5%;经营支出0.0万元,占0.0%。此外,结余分配0.0万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.0万元,与2023年度相比,无增减。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2386.3万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各减少548.11万元,下降18.7%。主要原因是是网格员补助减少(2024年由政法委发放)、社区保洁员补助减少(全部解聘)、解决信访遗留问题减少等。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2050.7万元,与2023年度相比,减少713.58万元,下降25.8%。主要原因是是网格员补助减少(2024年由政法委发放)、社区保洁员补助减少(全部解聘)、解决信访遗留问题减少等。较年初预算数增加134.47万元,增长7.0%。主要原因一是人员增加,人员经费增加。二是年中追加残疾人专职委员补贴、特扶人员节日慰问、社区共创共建经费、特困人员安葬补助、严重精神患者监护者以奖代补等。此外,年初财政拨款结转和结余314.9万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2365.6万元,与2023年度相比,减少472.08万元,下降16.6%。主要原因是网格员补助减少(2024年由政法委发放)、社区保洁员补助减少(全部解聘)、解决信访遗留问题减少等。较年初预算数增加449.37万元,增长23.5%。主要原因是一是人员增加,人员支出增加。二是年中追加残疾人专职委员补贴、特扶人员节日慰问、社区共创共建经费、特困人员安葬补助、严重精神患者监护者以奖代补等支出。三是财政统筹安排存量资金314.9万元用于高唐净坛社区便民服务中心建设、高唐基层治理指挥中心建设及办公楼整修(调整年初结转结余)。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.0万元,与2023年度相比,无增减。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出1137.4万元,占48.1%,较年初预算数增加395.75万元,增长53.4%,主要原因一是人员增加及工资福利增资(巫山财农〔2024〕78、86、96、144号等)。二是财政统筹安排存量资金314.9万元用于高唐净坛社区便民服务中心建设(巫山财农〔2024〕26号)、高唐基层治理指挥中心建设及办公楼整(巫山财农〔2024〕56号)。

(2)文化旅游体育与传媒支出10.6万元,占0.5%,较年初预算数增加2.92万元,增长38.0%,主要原因是年中追加并支出2024年度文化免费开放2.92万元(渝财教〔2024〕164)号。

(3)社会保障与就业支出928.6万元,占39.3%,较年初预算数减少15.29万元,下降1.6%,主要原因一是年中追加并支出严重精神患者监护人以奖代补7.16万元、社区干部2023年社保缴费清算2.09万元、特困人员死亡安葬费3.28万元、(巫山财行〔2024〕44、456号、25),死亡抚恤7.49万元(巫山财农〔2024〕142号),残疾人专职委员补助0.96万元、精神患者示范社区建设22万元(渝财社〔2023〕136号、〔2024〕50号)。二是年底收回社区干部补助64.48万元(巫山财预〔2024〕110号)。

(4)卫生健康支出95.2万元,占4.0%,较年初预算数增加25.36万元,增长36.3%,主要原因是年中追加并支出基层医保服务能力提升14.91万元(巫山财行〔2024〕213号)、独生子女父母一次性奖金1.5万元(渝财社〔 2024 〕 4 号)、特扶家庭节日慰问(巫山财行〔2024〕15、325)号等。

(5)节能环保支出73.8万元,占3.1%,较年初预算数减少0.01万元,下降0.0%。

(6)城乡社区支出6.2万元,占0.3%,较年初预算数无增减。

(7)农林水支出42.4万元,占1.8%,较年初预算数增加30.38万元,增长251.9%,主要原因一是县级部门调剂各社区共创共建经费25.14万元(巫山财行〔2024〕347、235,二是征管经费返还0.54万元(巫山财预〔2024〕90号)。三是追加并支出上上城背面等“两岸青山、千里林带”绿化工程4.82万元(巫山财农〔2024〕27号)。

   (8)住房保障支出68.4万元,占2.9%,较年初预算数增加7.24万元,增长11.9%,主要原因一是本年度招考录用、退休等原因,比年初预算人员增加,住房公积金增加(巫山财农〔2024〕14、78、86号)。二是公务员基数调整增加住房公积金(巫山财预〔2024〕96号 直达)。

(9)灾害防治及应急管理支出3.02万元,占0.1%,较年初预算数增加3.00万元,增长15000.0%,主要原因是年中追加并支自然灾害救灾资金3万元(巫山财建〔2024〕155、156号)。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1109.7万元。其中:人员经费1000.1万元,与2023年度相比,减少35.74万元,下降3.5%,主要原因一是人员变动,工资福利待遇变动。二是2024年度追加机关事业单位退休人员2014年10月-2016年12月职业年金比2023年追加减少(巫山财农〔2023〕99号、巫山财农〔2024〕82号)。

人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费、职业年金缴费,基本医疗保险缴费、其他社保缴费,住房公积金、医疗费(体检等)、生活补助(退休人员健康修养费、遗属补助)、退休人员医保垫底。公用经费109.6万元,与2023年度相比,减少26.40万元,下降19.4%,主要原因一是人员变动,年初预算减少,二是2024年用公用经费调剂支出了人员医疗费(体检费)。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、维修费、业务委托费、公务用车维护费、其他交通费、其他商品服务、办公设备购置等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.0万元,年末结转结余0.0万元。本年收入20.7万元,与2023年度相比,减少76.03万元,下降78.6%,主要原因是2023年度追加社区保洁员解聘补偿34.09万元、翠屏欧街移民统建房防水整治62.65万元,2024年度追加登龙社区智能室外健身器材购置14.5万元、社区运动会1.89万元(巫山财行〔2024〕344)号、上升“渝康家园”建设1.00万元、特困人员死亡安葬费3.32万元(巫山财综〔2024〕14、16号)。本年支出20.7万元,与2023年度相比,减少76.03万元,下降78.6%,主要原因是2023年度支出社区保洁员解聘补偿34.09万元、翠屏欧街移民统建房防水整治62.65万元,2024年度支出登龙社区智能室外健身器材购置14.5万元、社区运动会1.89万元、上升“渝康家园”建设1.00万元、特困人员死亡安葬费3.32万元。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计7.5万元,较年初预算数减少1.53万元,下降17.0%,主要原因是加强公务用车管理及日常维护减少车辆维修费用。较上年支出数减少1.41万元,下降15.9%,主要原因是加强公务用车管理日常维护减少车辆维修费用

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国(境)费用0.0万元。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是年初未预算因公出国(境)费用。较上年支出数无增减。

公务车购置费0.0万元。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是年初未预算公务车购置费。较上年支出数无增减,主要原因是上年度与本年度都未发公务车购置费

公务车运行维护费6.5万元,主要用于公务用车燃油费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.53万元,下降19.1%,主要原因是加强公务用车管理日常维护减少车辆维修费用。较上年支出数减少1.50万元,下降18.8%,主要原因是加强公务用车管理日常维护减少车辆维修费用。

公务接待费1.0万元,主要用于接待石马河街道考察人员74人次。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数增加0.09万元,增长9.9%。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待1批次74人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费135.1元,车均购置费0万元,车均维护费3.2万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.0万元,与2023年度相比,无增减。本年度培训费支出11.7万元,与2023年度相比,增加0.52万元,增长4.6%,主要原因是干部网络教育费用增加。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出109.6万元,机关运行经费主要用于开支办公费2.00万元、水费1.00万元、电费3.00万元、邮电费5.00万元、差旅费0.65万元、维修费2万元、租赁费3万元、会议费1万元、培训费5.81万元、、公务接待费1.00万元、劳务费1万元、委托业务费2万元、工会经费17.27万元、福利费5.67万元、公务用车维护费6.47万元、其他交通费38.20万元、其他商品服务费11.55万元、办公设备购置3.00万元。机关运行经费较上年支出数减少26.40万元,下降19.4%,主要原因一是人员变动,年初预算减少,二是2024年用公用经费预算了人员医疗费(体检费)支出。

(三)国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额2.9万元,其中:政府采购货物支出2.9万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出0.0万元。授予中小企业合同金额2.9万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额2.9万元,占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购电脑、复印机。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)对34个项目、开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金1276.64万元。从评价情况看,项目立项规范,资金落实及时,业务管理制度健全、执行有效,财务管理制度健全,资金使用规范,项目完成及时,达到目标效益。

项目支出绩效自评表见附件

(二)部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价

(三)财政绩效评价情况

财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

023-57682629


收入支出决算总表

公开01

单位:巫山县人民政府高唐街道办事处(本级)

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

2,050.71

一、一般公共服务支出

1,137.44

二、政府性基金预算财政拨款收入

20.71

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

10.60

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

928.56

九、卫生健康支出

95.20

十、节能环保支出

73.77

十一、城乡社区支出

6.23

十二、农林水支出

42.44

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

68.35

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

3.02

二十三、其他支出

20.71

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

2,071.42

本年支出合计

2,386.32

使用非财政拨款结余和专用结余

结余分配

年初结转和结余

314.90

年末结转和结余

总计

2,386.32

总计

2,386.32

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位:巫山县人民政府高唐街道办事处(本级)

公开02

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

2,071.42

2,071.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

822.54

822.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

815.76

815.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

718.87

718.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

96.88

96.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

1.80

1.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

1.80

1.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20140

信访事务

4.98

4.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2014099

其他信访事务支出

4.98

4.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

10.60

10.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

10.60

10.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

10.60

10.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

928.56

928.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

22.00

22.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

22.00

22.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

630.45

630.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

630.45

630.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

255.13

255.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

82.25

82.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

48.18

48.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

124.70

124.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

7.49

7.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

7.49

7.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

3.28

3.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081099

其他社会福利支出

3.28

3.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

0.96

0.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

0.96

0.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

9.25

9.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

9.25

9.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

95.20

95.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

12.96

12.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

11.46

11.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

67.33

67.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

51.41

51.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

15.92

15.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21015

医疗保障管理事务

14.91

14.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101505

医疗保障政策管理

14.91

14.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

73.77

73.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

73.77

73.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110402

农村环境保护

73.77

73.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

6.23

6.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

6.23

6.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

6.23

6.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

42.44

42.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

4.82

4.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130205

森林资源培育

4.82

4.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

23.68

23.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

23.68

23.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

11.94

11.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

11.94

11.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

68.35

68.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

68.35

68.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

68.35

68.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

3.02

3.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

2.02

2.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

2.02

2.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240601

地质灾害防治

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

20.71

20.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

20.71

20.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

4.32

4.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

16.39

16.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

单位:巫山县人民政府高唐街道办事处(本级)

公开03

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

2,386.32

1,109.68

1,276.64

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,137.44

718.87

418.56

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,130.66

718.87

411.78

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

718.87

718.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

411.78

0.00

411.78

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

1.80

0.00

1.80

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

1.80

0.00

1.80

0.00

0.00

0.00

20140

信访事务

4.98

0.00

4.98

0.00

0.00

0.00

2014099

其他信访事务支出

4.98

0.00

4.98

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

10.60

0.00

10.60

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

10.60

0.00

10.60

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

10.60

0.00

10.60

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

928.56

255.13

673.43

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

22.00

0.00

22.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

22.00

0.00

22.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

630.45

0.00

630.45

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

630.45

0.00

630.45

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

255.13

255.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

82.25

82.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

48.18

48.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

124.70

124.70

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

7.49

0.00

7.49

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

7.49

0.00

7.49

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

3.28

0.00

3.28

0.00

0.00

0.00

2081099

其他社会福利支出

3.28

0.00

3.28

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

0.96

0.00

0.96

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

0.96

0.00

0.96

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

9.25

0.00

9.25

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

9.25

0.00

9.25

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

95.20

67.33

27.87

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

12.96

0.00

12.96

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

11.46

0.00

11.46

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

1.50

0.00

1.50

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

67.33

67.33

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

51.41

51.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

15.92

15.92

0.00

0.00

0.00

0.00

21015

医疗保障管理事务

14.91

0.00

14.91

0.00

0.00

0.00

2101505

医疗保障政策管理

14.91

0.00

14.91

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

73.77

0.00

73.77

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

73.77

0.00

73.77

0.00

0.00

0.00

2110402

农村环境保护

73.77

0.00

73.77

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

6.23

0.00

6.23

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

6.23

0.00

6.23

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

6.23

0.00

6.23

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

42.44

0.00

42.44

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

4.82

0.00

4.82

0.00

0.00

0.00

2130205

森林资源培育

4.82

0.00

4.82

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

23.68

0.00

23.68

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

23.68

0.00

23.68

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

11.94

0.00

11.94

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

11.94

0.00

11.94

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

68.35

68.35

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

68.35

68.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

68.35

68.35

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

3.02

0.00

3.02

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

2.02

0.00

2.02

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

2.02

0.00

2.02

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

2240601

地质灾害防治

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

20.71

0.00

20.71

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

20.71

0.00

20.71

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

4.32

0.00

4.32

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

16.39

0.00

16.39

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

单位:巫山县人民政府高唐街道办事处(本级)

公开04

单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2,050.71

一、一般公共服务支出

1,137.44

1,137.44

二、政府性基金预算财政拨款

20.71

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

10.60

10.60

八、社会保障和就业支出

928.56

928.56

九、卫生健康支出

95.20

95.20

十、节能环保支出

73.77

73.77

十一、城乡社区支出

6.23

6.23

十二、农林水支出

42.44

42.44

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

68.35

68.35

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

3.02

3.02

二十三、其他支出

20.71

20.71

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

2,071.42

本年支出合计

2,386.32

2,365.61

20.71

年初财政拨款结转和结余

314.90

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

314.90

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

2,386.32

总计

2,386.32

2,365.61

20.71

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:巫山县人民政府高唐街道办事处(本级)

公开05

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

2,365.61

1,109.68

1,255.93

201

一般公共服务支出

1,137.44

718.87

418.56

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,130.66

718.87

411.78

2010301

行政运行

718.87

718.87

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

411.78

0.00

411.78

20132

组织事务

1.80

0.00

1.80

2013299

其他组织事务支出

1.80

0.00

1.80

20140

信访事务

4.98

0.00

4.98

2014099

其他信访事务支出

4.98

0.00

4.98

207

文化旅游体育与传媒支出

10.60

0.00

10.60

20701

文化和旅游

10.60

0.00

10.60

2070199

其他文化和旅游支出

10.60

0.00

10.60

208

社会保障和就业支出

928.56

255.13

673.43

20801

人力资源和社会保障管理事务

22.00

0.00

22.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

22.00

0.00

22.00

20802

民政管理事务

630.45

0.00

630.45

2080208

基层政权建设和社区治理

630.45

0.00

630.45

20805

行政事业单位养老支出

255.13

255.13

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

82.25

82.25

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

48.18

48.18

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

124.70

124.70

0.00

20808

抚恤

7.49

0.00

7.49

2080801

死亡抚恤

7.49

0.00

7.49

20810

社会福利

3.28

0.00

3.28

2081099

其他社会福利支出

3.28

0.00

3.28

20811

残疾人事业

0.96

0.00

0.96

2081199

其他残疾人事业支出

0.96

0.00

0.96

20899

其他社会保障和就业支出

9.25

0.00

9.25

2089999

其他社会保障和就业支出

9.25

0.00

9.25

210

卫生健康支出

95.20

67.33

27.87

21007

计划生育事务

12.96

0.00

12.96

2100717

计划生育服务

11.46

0.00

11.46

2100799

其他计划生育事务支出

1.50

0.00

1.50

21011

行政事业单位医疗

67.33

67.33

0.00

2101101

行政单位医疗

51.41

51.41

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

15.92

15.92

0.00

21015

医疗保障管理事务

14.91

0.00

14.91

2101505

医疗保障政策管理

14.91

0.00

14.91

211

节能环保支出

73.77

0.00

73.77

21104

自然生态保护

73.77

0.00

73.77

2110402

农村环境保护

73.77

0.00

73.77

212

城乡社区支出

6.23

0.00

6.23

21205

城乡社区环境卫生

6.23

0.00

6.23

2120501

城乡社区环境卫生

6.23

0.00

6.23

213

农林水支出

42.44

0.00

42.44

21301

农业农村

2.00

0.00

2.00

2130199

其他农业农村支出

2.00

0.00

2.00

21302

林业和草原

4.82

0.00

4.82

2130205

森林资源培育

4.82

0.00

4.82

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

23.68

0.00

23.68

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

23.68

0.00

23.68

21307

农村综合改革

11.94

0.00

11.94

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

11.94

0.00

11.94

221

住房保障支出

68.35

68.35

0.00

22102

住房改革支出

68.35

68.35

0.00

2210201

住房公积金

68.35

68.35

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

3.02

0.00

3.02

22401

应急管理事务

2.02

0.00

2.02

2240199

其他应急管理支出

2.02

0.00

2.02

22406

自然灾害防治

1.00

0.00

1.00

2240601

地质灾害防治

1.00

0.00

1.00

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:巫山县人民政府高唐街道办事处(本级)

公开06

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

863.58

302

商品和服务支出

106.61

310

资本性支出

3.00

30101

基本工资

186.93

30201

办公费

2.00

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

138.81

30202

印刷费

31002

办公设备购置

3.00

30103

奖金

262.19

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

30205

水费

1.00

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

82.25

30206

电费

3.00

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

48.18

30207

邮电费

5.00

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

51.41

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

1.54

30211

差旅费

0.65

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

68.35

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

23.92

30213

维修(护)费

2.00

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

3.00

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

136.50

30215

会议费

1.00

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

5.81

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

1.00

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

126.50

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

1.00

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

10.00

30227

委托业务费

2.00

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

17.27

31206

其他资本性补助

30309

奖励金

30229

福利费

5.67

31299

其他对企业补助

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

6.47

399

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

38.20

39907

国家赔偿费用支出

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30299

其他商品和服务支出

11.55

39909

经常性赠与

307

债务利息及费用支出

39910

资本性赠与

30701

国内债务付息

39999

其他支出

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

1,000.07

公用经费合计

109.61

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:巫山县人民政府高唐街道办事处(本级)

公开07

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

20.71

20.71

0.00

20.71

0.00

229

其他支出

0.00

20.71

20.71

0.00

20.71

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

20.71

20.71

0.00

20.71

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.00

4.32

4.32

0.00

4.32

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

0.00

16.39

16.39

0.00

16.39

0.00

备注:1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位:巫山县人民政府高唐街道办事处(本级)

公开08

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00








备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表

公开09

单位:巫山县人民政府高唐街道办事处(本级)

单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

109.61

(一)支出合计

7.47

7.47

(一)行政单位

109.61

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

2.公务用车购置及运行维护费

6.47

6.47

六、资产信息

(1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)

2

(2)公务用车运行维护费

6.47

6.47

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

1.00

1.00

2.主要领导干部用车

(1)国内接待费

1.00

3.机要通信用车

其中:外事接待费

4.应急保障用车

2

(2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

1.因公出国(境)团组数(个)

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

4.公务用车保有量(辆)

2

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

1

(一)政府采购支出合计

2.91

其中:外事接待批次(个)

1.政府采购货物支出

2.91

6.国内公务接待人次(人)

74

2.政府采购工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采购服务支出

7.国(境)外公务接待批次(个)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

2.91

8.国(境)外公务接待人次(人)

其中:授予小微企业合同金额

2.91

二、会议费

1.00

三、培训费

11.74

四、差旅费

1.65

备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024年度二级项目绩效自评表

状态:绩效审核已审

项目名称:

精神患者康复示范社区建设

项目编码:

50023722T000002592487

自评总分:

94.74

项目主管部门:

901-巫山县人民政府高唐街道办事处

财政归口处室:

006-农业农村科

部门联系人:

邹静姝

联系电话:

18983513688

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

0.00

230,000.00

230,000.00

其中:财政拨款

0.00

230,000.00

230,000.00

100

10.00

10.00

一般公共预算

0.00

220,000.00

220,000.00

100

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

1、完善“社会化、综合化、开放式”的精神障碍社区康复服务体系 2、建立设和当地患者康复服务内容和标准,形成会反省的工作流程和制度 3、广泛开展宣传引导,营造全社会关系关注精神障碍社区康复服务工作的良好舆论氛围

1、完善“社会化、综合化、开放式”的精神障碍社区康复服务体系 2、建立设和当地患者康复服务内容和标准,形成会反省的工作流程和制度 3、广泛开展宣传引导,营造全社会关系关注精神障碍社区康复服务工作的良好舆论氛围

完成上升、起云两个精神患者康复示范社区配套建设,为精神患者康复提供更好的服务工作。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

开展上门服务或宣传或引导

%

90

92

2.22

100

20

20

有独立场所功能区

2

2

0

100

20

20

配备康复服务设施设备

定性

配备

1

0

100

20

20

营造社区康复工作良好氛围

定性

1

0

100

20

20

群众满意度

%

95

90

5.26

47.4

10

4.74

2024年度二级项目绩效自评表

状态:绩效审核已审

项目名称:

基层治理指挥中心建设

项目编码:

50023724T000004509218

自评总分:

100.00

项目主管部门:

901-巫山县人民政府高唐街道办事处

财政归口处室:

006-农业农村科

部门联系人:

邹静姝

联系电话:

18983513688

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

0.00

2,000,000.00

2,000,000.00

其中:财政拨款

0.00

2,000,000.00

2,000,000.00

100

10.00

10.00

一般公共预算

0.00

2,000,000.00

2,000,000.00

100

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

立足“城市智慧大脑”定位,坚持智慧赋能,推行”大数据+指挥中心+综合执法队伍“新模式,打造更为高效的指挥体系,让社会治理更智慧。

立足“城市智慧大脑”定位,坚持智慧赋能,推行”大数据+指挥中心+综合执法队伍“新模式,打造更为高效的指挥体系,让社会治理更智慧。

不断完善基层治理体系,配齐配强4板块人员82名和网格力量978名,实现24小时值班值守。上线智治平台26个“跑道”和72个“子跑道”,上线“防打架斗殴、防溺水、防电动车进电梯、消防预警”4个智能要素算法,。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

资金使用

%

100

100

0

100

20

20

资金到位率

%

100

100

0

100

20

20

控制在成本内

万元

200

200

0

100

20

20

提升社会治理水平智能化

定性

持续提升

1

0

100

20

20

群众满意度

%

90

92

2.22

100

10

10


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