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[索 引 号]
115002370086616986/2025-00404
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巫山县财政局
[ 发字文号 ]
[ 标  题 ]
巫山县信访办公室(本级)2024年度决算公开说明
[ 成文日期 ]
2025-09-16
[ 发布日期 ]
2025-09-16
[ 有 效 性 ]

巫山县信访办公室(本级)2024年度决算公开说明

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巫山县信访办公室(本级)2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

巫山县信访办公室是县政府工作部门,为正科级。主要职能职责是:

  1. 贯彻党的群众工作路线和上级有关信访工作的方针政策和法律法规,充分发挥联系党和群众之间的桥梁和纽带作用,畅通信访渠道,保护信访人的合法权益,维护信访秩序。
  2. 研究、分析信访情况,开展调查研究,及时向县人民政府提出完善政策、改进工作、给予处分的建议。
  3. 协调处理重要信访事项;协调非正常上访和群体性事件的处置工作;协调有关方面处理情况复杂和跨部门、跨地区的信访突出问题。
  4. 负责全县信访工作的综合管理、统筹协调,指导各乡镇(街道)、县级各部门和有关单位的信访工作。
  5. 负责受理、交办、转送信访人提出的信访事项,承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项,负责信访事项的督查督办。
  6. 承担领导干部接待群众来访、阅批群众来信、包案处理重大突出信访问题的相关工作。
  7. 负责安全生产领域信访工作。
  8. 完成县委、县政府交办的其他任务。
  9. 与县委政法委维护社会稳定工作职责的分工。县委政法委统筹部署推进重大涉稳问题专项行动;负责重大维稳事项的交办督办;承接市委政法委维稳指导局工作,统筹部署全县维护社会稳定工作;负责每季度向县委常委会汇报平安建设暨维护社会稳定工作。县信访办承担重大决策事项社会稳定风险评估、矛盾纠纷排查化解、信访重点人员管理服务、预防信访问题转化为群体性事件等维护社会稳定相关工作。

(二)机构设置

本单位有1个独立编制机构:巫山县信访办公室,机关,正科,内设4个机构科室,分别是综合科、办信科、督办科、复查复核科,核定编制数12个,实际在岗人数10人。

二、单位决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计1035.8万元,支出总计1035.8万元。收、支与2023年度相比,增加540.83万元,增长109.3%,主要原因是增加代为支付关闭煤矿道路补助资金,如福龙矿业、油杉树煤矿、金麒麟煤矿、大梁子矿业、莲花煤业、合兴煤矿、福星煤矿等企业道路补助费用;本年度涉2名退休干部去世追加遗属一次性抚恤金支出。

2.收入情况。2024年度收入合计1015.8万元,与2023年度相比,增加530.83万元,增长109.5%,主要原因是增加代为支付关闭煤矿道路补助资金,如福龙矿业、油杉树煤矿、金麒麟煤矿、大梁子矿业、莲花煤业、合兴煤矿、福星煤矿等企业道路补助费用;本年度涉2名退休干部去世追加遗属一次性抚恤金。其中:财政拨款收入1015.8万元,占100.0%;事业收入0.0万元,占0.0%;经营收入0.0万元,占0.0%;其他收入0.0万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.0万元,年初结转和结余20.0万元。

3.支出情况。2024年度支出合计1035.8万元,与2023年度相比,增加540.83万元,增长109.3%,主要原因是增加代为支付关闭煤矿道路补助资金,如福龙矿业、油杉树煤矿、金麒麟煤矿、大梁子矿业、莲花煤业、合兴煤矿、福星煤矿等企业道路补助费用;本年度涉2名退休干部去世追加遗属一次性抚恤金支出。其中:基本支出343.8万元,占33.2%;项目支出692.0万元,占66.8%;经营支出0.0万元,占0.0%。此外,结余分配0.0万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.0万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是本单位2024年度无结转结余情况。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1035.8万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各增加540.98万元,增长109.3%。主要原因是增加代为支付关闭煤矿道路补助资金,如福龙矿业、油杉树煤矿、金麒麟煤矿、大梁子矿业、莲花煤业、合兴煤矿、福星煤矿等企业道路补助费用;本年度涉2名退休干部去世追加遗属一次性抚恤金

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1015.8万元,与2023年度相比,增加530.98万元,增长109.5%。主要原因是增加代为支付关闭煤矿道路补助资金,如福龙矿业、油杉树煤矿、金麒麟煤矿、大梁子矿业、莲花煤业、合兴煤矿、福星煤矿等企业道路补助费用;本年度涉2名退休干部去世追加遗属一次性抚恤金。较年初预算数增加662.21万元,增长187.3%。主要原因是增加代为支付关闭煤矿道路补助资金,如福龙矿业、油杉树煤矿、金麒麟煤矿、大梁子矿业、莲花煤业、合兴煤矿、福星煤矿等企业道路补助费用;本年度涉2名退休干部去世追加遗属一次性抚恤金;全国两会、全市两会、二十届三中全会等重要敏感节点信访安全保障工作;全面深入推进信访工作法治化,依法分类处理信访事项涉人民群众来访接待场所规范化建设工作。此外,年初财政拨款结转和结余20.0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1035.8万元,与2023年度相比,增加540.98万元,增长109.3%。主要原因是增加代为支付关闭煤矿道路补助资金,如福龙矿业、油杉树煤矿、金麒麟煤矿、大梁子矿业、莲花煤业、合兴煤矿、福星煤矿等企业道路补助费用;本年度涉2名退休干部去世追加遗属一次性抚恤金支出。较年初预算数增加682.21万元,增长193.0%。主要原因是增加代为支付关闭煤矿道路补助资金,如福龙矿业、油杉树煤矿、金麒麟煤矿、大梁子矿业、莲花煤业、合兴煤矿、福星煤矿等企业道路补助费用;本年度涉2名退休干部去世追加遗属一次性抚恤金支出;全国“两会”、全市“两会”、二十届三中全会等重要敏感节点信访安全保障工作;全面深入推进信访工作法治化,依法分类处理信访事项涉人民群众来访接待场所规范化建设工作

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.0万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是本单位2024年度无结转结余情况。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出874.2万元,占84.4%,较年初预算数增加623.74万元,增长249.0%,主要原因是增加代为支付关闭煤矿道路补助资金,如福龙矿业、油杉树煤矿、金麒麟煤矿、大梁子矿业、莲花煤业、合兴煤矿、福星煤矿等企业道路补助费用;本年度涉2名退休干部去世追加遗属一次性抚恤金支出;全国两会、全市两会、二十届三中全会等重要敏感节点信访安全保障工作支出;全面深入推进信访工作法治化,依法分类处理信访事项涉人民群众来访接待场所规范化建设工作支出。

2)社会保障与就业支出120.1万元,占11.6%,较年初预算数增加57.09万元,增长90.6%,主要原因是本单位2024年年底涉2名工作人员退休追加职业年级记实追缴资金支出;2024年涉2名退休职工去世追加遗属一次性抚恤金支出。

3)卫生健康支出19.9万元,占1.9%,较年初预算数减少0.27万元,下降1.3%,主要原因是本单位2024年退休干部去世2名,医保垫底等资金减少。

4住房保障支出21.5万元,占2.1%,较年初预算数增加1.66万元,增长8.4%,主要原因是本单位2024年调入调出工作人员各1名、公招工作人员1名、退休工作人员2名,涉住房保障支出整体增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出343.8万元。其中:人员经费307.7万元,与2023年度相比,减少14.03万元,下降4.4%,主要原因是本单位2024年调入调出工作人员各1名、公招工作人员1名、退休工作人员2名,涉工资福利支出整体减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、对个人和家庭的补助。公用经费36.0万元,与2023年度相比,增加1.11万元,增长3.2%,主要原因是2024年工会福利金标准提高等。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2024年度三公经费支出共计3.5万元,较年初预算数减少4.00万元,下降53.3%,主要原因是牢固树立过紧日子思想,厉行节约,压减开支。较上年支出数减少0.70万元,下降16.7%,主要原因是牢固树立过紧日子思想,厉行节约,压减开支。

(二)三公经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国(境)费用0.0万元,主要原因是本单位本年度未发生因公出国(境)费用支出。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位本年度未发生因公出国(境)费用支出。较上年支出数无增减,主要原因是与上年持平。

公务车购置费0.0万元,主要原因是本单位本年度未发生公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位本年度未发生公务车购置费用支出。较上年支出数无增减,主要原因是与上年持平。

公务车运行维护费3.5万元,主要用于加油卡充值、保险与年检、过路费、维修保养等费用支出。费用支出较年初预算数减少1.50万元,下降30.0%,主要原因是牢固树立过紧日子思想,厉行节约,压减开支。较上年支出数减少0.70万元,下降16.7%,主要原因是牢固树立过紧日子思想,厉行节约,压减开支。

公务接待费0.0万元,主要原因是本单位本年度未发生公务接待费用支出。费用支出较年初预算数减少2.50万元,下降100.0%,主要原因是本单位本年度未发生公务接待费用支出。较上年支出数无增减,主要原因是与上年持平。

(三)三公经费实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费3.5万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.0万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是本单位本年度未发生会议费支出。本年度培训费支出0.2万元,与2023年度相比,减少0.73万元,下降75.3%,主要原因是牢固树立过紧日子思想,厉行节约,压减开支。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出36.0万元,机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。机关运行经费较上年支出数增加1.11万元,增长3.2%,主要原因是2024年工会福利金标准上调等。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额2.3万元,其中:政府采购货物支出2.3万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出0.0万元。授予中小企业合同金额2.3元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额2.3万元,占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购办公电脑费用支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对4个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金694.8万元。

    项目支出绩效自评表

2024年度二级项目绩效自评表

状态:绩效审核已审

项目名称:

信访维稳处置经费

项目编码:

50023723T000003178793

自评总分:

100.00

项目主管部门:

039-巫山县信访办

财政归口处室:

004-行政社保科

部门联系人:

陈继平

联系电话:

57682507

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

300,000.00

1,500,000.00

1,500,000.00

其中:财政拨款

300,000.00

1,500,000.00

1,500,000.00

100

10.00

10.00

一般公共预算

300,000.00

1,500,000.00

1,500,000.00

100

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

1.协调处理好跨单位、跨部门、跨区域的重大信访事项以及应急突发群体性事件,确保全县社会稳定。2.全力做好信访稳控工作,确保进京走访率同比下降50%。3.扎实推进领导干部下访接访群众工作,解决困难信访问题48件次。4.按照上级文件要求,治重化积专项治理疑难信访问题回流率控制在20%以内。5.抓好全县信访突出问题攻坚化解工作,化解信访突出问题(国家级交办、到市进京访、到县集访)36件,确保社会和谐稳定。6.规范优化人民群众来访接待,提升服务对象的满意度。

1.协调处理好跨单位、跨部门、跨区域的重大信访事项以及应急突发群体性事件,确保全县社会稳定。2.全力做好信访稳控工作,确保进京走访率同比下降50%。3.扎实推进领导干部下访接访群众工作,解决困难信访问题48件次。4.按照上级文件要求,治重化积专项治理疑难信访问题回流率控制在20%以内。5.抓好全县信访突出问题攻坚化解工作,化解信访突出问题(国家级交办、到市进京访、到县集访)36件,确保社会和谐稳定。6.规范优化人民群众来访接待,提升服务对象的满意度。

1.协调处理好跨单位、跨部门、跨区域的重大信访事项以及应急突发群体性事件,确保全县全年无“四个零发生”。2.全力做好信访稳控工作,确保进京走访率同比下降达50%。3.扎实推进领导干部下访接访群众工作,解决困难信访问题50件次。4.按照上级文件要求,治重化积专项治理疑难信访问题回流率确保控制在20%以内。5.抓好全县信访突出问题攻坚化解工作,化解信访突出问题(国家级交办、到市进京访、到县集访)38件,确保社会和谐稳定。6.规范优化人民群众来访接待,提升服务对象的满意度。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

领导干部下访接访群众工作化解与转化信访量

48

50

4.17

100

20

20

全县信访突出问题攻坚化解信访量

36

38

5.56

100

30

30

治重化积专项治理疑难信访问题回流率

%

10

8

20

100

10

10

“治重化积”回流率下降2%,质效较好。

项目资金支出及时率

%

100

100

0

100

20

20

服务对象满意率

%

95

98

3.16

100

10

10

2024年度二级项目绩效自评表

状态:绩效审核已审

项目名称:

关闭煤矿道路补贴

项目编码:

50023724T000003904858

自评总分:

100.00

项目主管部门:

039-巫山县信访办

财政归口处室:

004-行政社保科

部门联系人:

曾纪伟

联系电话:

57682507

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

0.00

4,907,771.00

4,907,771.00

其中:财政拨款

0.00

4,907,771.00

4,907,771.00

100

10.00

10.00

一般公共预算

0.00

4,907,771.00

4,907,771.00

100

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

关闭煤矿道路补偿第三批资金,确保资金支付时间30天之内完成,资金应支付比例为100%,资金支付落实后无相关道路补助信访事项,煤矿企业满意率100%。

关闭煤矿道路补偿第三批资金,确保资金支付时间30天之内完成,资金应支付比例为100%,资金支付落实后无相关道路补助信访事项,煤矿企业满意率100%。

关闭煤矿道路补偿第三批资金在规定的时间内确保了落实支付,资金支付比例达100%,资金支付后无相关道路补助信访事项,煤矿企业满意率100%。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

资金落实时间

30

30

0

100

20

20

关闭煤矿完善手续时间

1

1

0

100

20

20

资金落实支付比例

%

100

100

0

100

20

20

关闭煤矿信访量

人次

0

0

0

100

20

20

满意率

%

100

100

0

100

10

10

(二)部门绩效评价情况

我单位未对项目开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位项目开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-57682507


收入支出决算总表

公开01

单位:巫山县信访办公室

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

1,015.75

一、一般公共服务支出

874.24

二、政府性基金预算财政拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

120.12

九、卫生健康支出

19.86

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

21.54

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

1,015.75

本年支出合计

1,035.75

使用非财政拨款结余和专用结余

结余分配

年初结转和结余

20.00

年末结转和结余

总计

1,035.75

总计

1,035.75

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位:巫山县信访办公室

公开02

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

1,015.75

1,015.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

854.24

854.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20140

信访事务

854.24

854.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2014001

行政运行

233.46

233.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2014099

其他信访事务支出

620.78

620.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

120.12

120.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

68.90

68.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.12

22.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

21.01

21.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

25.77

25.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

51.22

51.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

51.22

51.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

19.86

19.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

19.86

19.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

16.30

16.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

3.56

3.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

21.54

21.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

21.54

21.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

21.54

21.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

单位:巫山县信访办公室

公开03

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

1,035.75

343.75

692.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

874.24

233.46

640.78

0.00

0.00

0.00

20140

信访事务

874.24

233.46

640.78

0.00

0.00

0.00

2014001

行政运行

233.46

233.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2014099

其他信访事务支出

640.78

0.00

640.78

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

120.12

68.90

51.22

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

68.90

68.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.12

22.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

21.01

21.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

25.77

25.77

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

51.22

0.00

51.22

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

51.22

0.00

51.22

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

19.86

19.86

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

19.86

19.86

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

16.30

16.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

3.56

3.56

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

21.54

21.54

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

21.54

21.54

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

21.54

21.54

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

单位:巫山县信访办公室

公开04

单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,015.75

一、一般公共服务支出

874.24

874.24

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

120.12

120.12

九、卫生健康支出

19.86

19.86

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

21.54

21.54

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

1,015.75

本年支出合计

1,035.75

1,035.75

年初财政拨款结转和结余

20.00

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

20.00

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

1,035.75

总计

1,035.75

1,035.75

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:巫山县信访办公室

公开05

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

1,035.75

343.75

692.00

201

一般公共服务支出

874.24

233.46

640.78

20140

信访事务

874.24

233.46

640.78

2014001

行政运行

233.46

233.46

0.00

2014099

其他信访事务支出

640.78

0.00

640.78

208

社会保障和就业支出

120.12

68.90

51.22

20805

行政事业单位养老支出

68.90

68.90

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.12

22.12

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

21.01

21.01

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

25.77

25.77

0.00

20808

抚恤

51.22

0.00

51.22

2080801

死亡抚恤

51.22

0.00

51.22

210

卫生健康支出

19.86

19.86

0.00

21011

行政事业单位医疗

19.86

19.86

0.00

2101101

行政单位医疗

16.30

16.30

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

3.56

3.56

0.00

221

住房保障支出

21.54

21.54

0.00

22102

住房改革支出

21.54

21.54

0.00

2210201

住房公积金

21.54

21.54

0.00

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:巫山县信访办公室

公开06

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

280.85

302

商品和服务支出

35.60

310

资本性支出

0.44

30101

基本工资

58.64

30201

办公费

4.48

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

56.17

30202

印刷费

31002

办公设备购置

0.44

30103

奖金

80.63

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

30205

水费

0.27

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

22.12

30206

电费

0.87

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

21.01

30207

邮电费

2.86

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

16.30

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

0.49

30211

差旅费

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

21.54

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

3.96

30213

维修(护)费

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

26.87

30215

会议费

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

0.24

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

24.47

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

2.81

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

1.80

30227

委托业务费

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

6.75

31206

其他资本性补助

30309

奖励金

0.60

30229

福利费

1.58

31299

其他对企业补助

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

399

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

12.18

39907

国家赔偿费用支出

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30299

其他商品和服务支出

3.55

39909

经常性赠与

307

债务利息及费用支出

39910

资本性赠与

30701

国内债务付息

39999

其他支出

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

307.71

公用经费合计

36.04

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:巫山县信访办公室

公开07

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支,故本表无数据。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位:巫山县信访办公室

公开08

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00








备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表

公开09

单位:巫山县信访办公室

单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

36.04

(一)支出合计

3.50

3.50

(一)行政单位

36.04

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

2.公务用车购置及运行维护费

3.50

3.50

六、资产信息

(1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)

1

(2)公务用车运行维护费

3.50

3.50

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

2.主要领导干部用车

(1)国内接待费

3.机要通信用车

其中:外事接待费

4.应急保障用车

1

(2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

1.因公出国(境)团组数(个)

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

4.公务用车保有量(辆)

1

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

(一)政府采购支出合计

2.27

其中:外事接待批次(个)

1.政府采购货物支出

2.27

6.国内公务接待人次(人)

2.政府采购工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采购服务支出

7.国(境)外公务接待批次(个)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

2.27

8.国(境)外公务接待人次(人)

其中:授予小微企业合同金额

2.27

二、会议费

三、培训费

0.24

四、差旅费

9.88

备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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