中国共产党巫山县纪律检查委员会2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
中共巫山县纪律检查委员会与巫山县监察委员会合署办公,实行一套工作机构,两个机关名称的体制,履行党内纪律检查和国家监察职责。主要职责是:
1.县纪委为行使党内纪律检查职能的机关,主要承担以下职能:维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。履行监督、执纪、问责职责。经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规比较重要或复杂的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。
2.县监委为行使国家监察职能的机关,主要承担以下职能:维护宪法和法律法规权威;依法监察公职人员行使公权力的情况,调查职务违法和职务犯罪;开展廉政建设和反腐败工作。履行监督、调查、处置职责。监督:对公职人员开展廉政教育,对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。调查:对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。处置:对违法的公职人员依法作出政务处分决定;
对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送检察机关依法提起公诉;对在行使职权中存在的问题提出监察建议。履行有关法律法规赋予的其他职能职责。
(二)机构设置
我委机关内设18个机构,具体为:办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、法规研究室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四审查调查室、第五审查调查室、第六监督检查室、第七审查调查室、第八监督检查室、第九监督检查室、案件审理室、纪检监察干部监督室。派驻(出)机构17个,具体为:派出第一监察室、派出第二监察室、派出第三监察室、派出第四监察室、派出第五监察室、派出第六监察室,驻县委办纪检监察组、驻县委组织部纪检监察组、驻县府办纪检监察组、驻县财政局纪检监察组、驻县教委纪检监察组、驻县公安局纪检监察组、驻县住建委纪检监察组、驻县水利局纪检监察组、驻县交通运输委纪检监察组、驻县卫健委纪检监察组、驻县市场监督管理局纪检监察组、驻县委政法委纪检监察组,县监委下属事业单位巫山县留置服务中心。
人员情况。根据“三定”方案,巫山县纪委监委行政编制为131名,工勤编制1名,参公事业编制18人。现实有人数为132人,比2023年增加3人,原因是2024年转入15人,转出10人,退休2人。另有退休人员13人。留置中心核定编制6名,主任1名,副主任1名。实有在编人员6名。
二、部门决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计4571.2万元,支出总计4571.2万元。收、支与2023年度相比,增加726.37万元,增长18.9%,主要原因是(1)纪委机关收其他区县留置看护费用较上年增加、办案数量上升办案成本较上年增加、纪检专网系统转移安装费用增加、年度考核奖清算人员经费等支出有所增长。(2)留置中心2023作为全市留置场所过渡点,暂停使用,2024年留置场所开始运用且收置对象共8名,入驻人员达1.7万余人次本年较上年劳务派遣费、办案留置费、食堂费用、办公设备购置及网络软件购置、日常运行等支出有所增长。
2.收入情况。2024年度收入合计4559.1万元,与2023年度相比,增加715.33万元,增长18.6%,主要原因(1)收到其他区县转入留置看护费用较上年上涨26.56万元;(2)本年度专案留置费较上年上涨182.82万元;(3)2024年纪检监察内网及“走读式”谈话管理系统建设进程款增加80万元;(4)本年年度考核奖清算人员经费较上年上涨146.2万元。(5)2024年留置中心入驻人员增加1.7万次因此派遣劳务费用上涨74.65万元;(6)2024年中心入驻人员增加伙食费用较上年上涨88.76万元;(7)2024年中心中纪委专网信息网络购置46.26万元,中心UPS蓄电池办公设备购置费31.79万元共计78.05万元上年无该项支出;(8)2024年入驻人员增加日常运行办公费水电气费用较上年上涨35.88万元。
其中:财政拨款收入4454.2万元,占97.7%;事业收入0.0万元,占0.0%;经营收入0.0万元,占0.00%;其他收入104.9万元,占2.3%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.0万元,年初结转和结余12.1万元。
3.支出情况。2024年度支出合计4465.8万元,与2023年度相比,增加632.97万元,增长16.5%,主要原因(1)本年度留置专案费较上年上涨182.82万元,其中向云阳留置中心支付82.84万元,梁平留置中心支付99.98万元且该笔留置专案费用属于2023年案件2024年支付;(2)2024年纪检监察内网及“走读式”谈话管理系统建设进程款增加80万元;(3)因年度考核奖清算人员经费较上年上涨146.2万元;(4)2024年入驻人员增加1.7万次因此派遣劳务费用上涨74.65万元;(5)2024年中心入驻人员增加伙食费用较上年上涨88.76万元;(6)2024年中心中纪委专网信息网络购置46.26万元,中心UPS蓄电池办公设备购置费31.79万元共计78.05万元上年无该项支出;(7)2024年入驻人员增加日常运行办公费水电气费用较上年上涨35.88万元。其中:基本支出3534.5万元,占79.2%;项目支出931.3万元,占20.9%;经营支出0.0万元,占0.0%。此外,结余分配0.0万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余105.5万元,与2023年度相比,增加93.40万元,增长772.5%,主要原因是年底收到石柱县、奉节县、巫溪县纪委转入留置专案费用未列支。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计4454.2万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各增加689.19万元,增长18.3%。主要原因(1)纪委机关收其他区县留置看护费用较上年增加、办案数量上升办案成本较上年增加、办公地址搬迁纪检专网系统转移安装费用增加、年度考核奖清算人员经费等支出有所增长。(2)留置中心2023作为全市留置场所过渡点,暂停使用,2024年留置场所开始运用且收置对象共8名,入驻人员达1.7万余人次本年较上年劳务派遣费、办案留置费、食堂费用、办公设备购置及网络软件购置、日常运行等支出有所增长。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入4454.2万元,与2023年度相比,增加689.19万元,增长18.3%。主要原因(1)本年度留置专案费较上年上涨182.82万元,其中向云阳留置中心支付82.84万元,梁平留置中心支付99.98万元且该笔留置专案费用属于2023年案件2024年支付;(2)2024年纪检监察内网及“走读式”谈话管理系统建设进程款增加80万元;(3)因年度考核奖清算人员经费较上年上涨146.2万元;(4)2024年入驻人员增加1.7万次因此派遣劳务费用上涨74.65万元;(5)2024年中心入驻人员增加伙食费用较上年上涨88.76万元;(6)2024年中心中纪委专网信息网络购置46.26万元,中心UPS蓄电池办公设备购置费31.79万元共计78.05万元上年无该项支出;(7)2024年入驻人员增加日常运行办公费水电气费用较上年上涨35.88万元。较年初预算数增加1097.33万元,增长32.7%。主要原因主要原因(1)因本年进行度考核奖清算及机构人员指标上下年有变动导致基本支出中人员公用经费年中追加337.94万元;(2)本年度留置中心正常运行后留置专案数量增加,办案费年中追加355.97万元;(3)县委巡察力度增强参与巡察人员和被巡察单位数量增加本年度巡察项目费用年中追加15.87万元;(4)集中办公纪检监察内网及“走读式”谈话管理系统建设进程款80万元年初没预算年中追加;(5)留置中心2023年项目类预算20万元2024年项目类较上年上涨303.76万元。主要原因是2023中心作为全市留置场所过渡点暂停使用。2024年留置场所开始运用其留置项目费用增加;派遣劳务费用上涨74.65万元;伙食费用较上年上涨88.76万元;中纪委网络及设备购置78.05万元;日常运行办公费水电气费用较上年上涨35.88万元,中心房屋主体结构鉴定及维护8万元;以上项目支出年初未预算。
此外,年初财政拨款结转和结余0.0万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出4454.2万元,与2023年度相比,增加689.19万元,增长18.3%。主要原因是(1)纪委机关收其他区县留置看护费用较上年增加、办案数量上升办案成本较上年增加、办公地址搬迁纪检专网系统转移安装费用增加、年度考核奖清算人员经费等支出有所增长。(2)留置中心2023作为全市留置场所过渡点,暂停使用,2024年留置场所开始运用且收置对象共8名,入驻人员达1.7万余人次本年较上年劳务派遣费、办案留置费、食堂费用、办公设备购置及网络软件购置、日常运行等支出有所增长。
较年初预算数增加1097.33万元,增长32.7%。主要原因(1)因本年进行度考核奖清算人员公用经费支出年中追加337.94万元;(2)本年度留置中心正常运行后留置专案数量增加,办案费支出追加355.97万元;(3)县委巡察力度增强参与巡察人员和被巡察单位数量增加本年度巡察项目费用年中追加15.87万元;(4)集中办公纪检监察内网及“走读式”谈话管理系统建设进程款80万元年初没预算年中追加;(5)留置中心2023年项目类预算20万元2024年项目类较上年上涨303.76万元。主要原因是2023中心作为全市留置场所过渡点暂停使用。2024年留置场所开始运用其留置项目费用增加。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.0万元,与2023年度相比,无增减。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出3583.5万元,占80.5%,较年初预算数增加1078.79万元,增长43.1%,主要原因是(1)因本年进行度考核奖清算人员公用经费年中追加337.94万元;(2)本年度留置中心正常运行后留置专案数量增加,办案费年中追加355.97万元;(3)县委巡察力度增强参与巡察人员和被巡察单位数量增加本年度巡察项目费用年中追加15.87万元;(4)集中办公纪检监察内网及“走读式”谈话管理系统建设进程款80万元年初没预算年中追加;(5)留置中心2023年项目类预算20万元2024年项目类较上年上涨303.76万元。主要原因是2023中心作为全市留置场所过渡点暂停使用。2024年留置场所开始运用其留置项目费用增加;派遣劳务费用上涨74.65万元;伙食费用较上年上涨88.76万元;中纪委网络及设备购置78.05万元;日常运行办公费水电气费用较上年上涨35.88万元,中心房屋主体结构鉴定及维护8万元;以上项目支出年初未预算。
(2)社会保障与就业支出447.8万元,占10.1%,较年初预算数增加3.07万元,增长0.7%,主要原因主要原因是本年新增三名工作人员医疗保险类没有纳入年初预算。
(3)卫生健康支出189.3万元,占4.3%,较年初预算数减少8.74万元,下降4.4%,主要原因是调入调出人员变动及缴费基数调整。
(4)住房保障支出233.7万元,占5.3%,较年初预算数增加24.21万元,增长11.6%,主主要原因是本年新增五名工作人员住房保障支出没有纳入年初预算,调入调出人员变动及缴费基数调整。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出3534.5万元。其中:人员经费3035.5万元,与2023年度相比,增加147.66万元,增长5.1%,主要原因是2024年在职职工增加,调入调出人员变动及缴费基数调整,追加清理规范公务员工资津贴补贴及住房公积金、职业年金指标。
公用经费499.0万元,与2023年度相比,增加6.74万元,增长1.4%,主要原因是本年进行度考核奖清算及机构人员指标上下年有变动追加公务员工资津贴补贴及住房公积金、职业年金指标、退休人员健康休养费等。公用经费491.37万元,与2023年度相比,增加10.77万元,增长2.2%,主要原因是2023年调剂公用经费用于补充人员经费不足。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、食堂开支等支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计37.6万元,较年初预算数减少12.40万元,下降24.8%,主要原因是新购2辆公务用车其燃料费、维修费、保险费相应减少。较上年支出数减少56.75万元,下降60.2%,主要原因是2023年购买2辆执法执勤车辆。
(二)“三公”经费分项支出情况
本部门2024年度无因公出国(境)费用,较年初预算数与上年决算数均无增减。
公务车购置费0.0万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数减少49.30万元,下降100.0%,主要原因是2023年购买2辆执法执勤车辆2024年未购买公车。
公务车运行维护费37.3万元,主要用于办案、巡察等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少10.74万元,下降22.4%,主要原因是2023年新购2辆公务用车,新车运行维护费相应减少。较上年支出数减少7.29万元,下降16.4%,要原因是新车运行维护费相应减少。
公务接待费0.3万元,主要用于接待市纪委等上级部门领导检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.66万元,下降83.0%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制三公经费。较上年支出数减少0.16万元,下降32.0%,主要原因是来访人员及次数减少。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为8辆;国内公务接待5批次34人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费100.7元,车均购置费0万元,车均维护费4.7万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出7.3万元,与2023年度相比,增加6.66万元,增长1110.0%,主要原因是2024年群腐、医疗腐败会议次数增加。本年度培训费支出27.9万元,与2023年度相比,增加2.44万元,增长9.6%,主要原因是本年度纪检监察系统强基附能第1.2期专题培训。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出491.4万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务车运行维护费、伙食团费用及办公设备购置费。机关运行经费较上年支出数增加10.77万元,增长2.2%,主要原因是2024年比2023年办理案件数量增加相应办案成本增加如差旅费、办公费等。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车7辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度我部门未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
(一)部门自评情况
根据预算绩效管理要求,我部门对2个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金58.67万元。
(二)部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
(三)财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
阳菲菲023-57682356。
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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部门:巫山县纪委 |
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单位:万元 | |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
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一、一般公共预算财政拨款收入 |
4,454.20 |
一、一般公共服务支出 |
3,595.01 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
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二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
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六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、其他收入 |
104.94 |
八、社会保障和就业支出 |
447.80 |
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九、卫生健康支出 |
189.26 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
233.68 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
4,559.14 |
本年支出合计 |
4,465.75 |
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使用非财政拨款结余和专用结余 |
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结余分配 |
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年初结转和结余 |
12.09 |
年末结转和结余 |
105.49 |
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总计 |
4,571.24 |
总计 |
4,571.24 |
*
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
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部门:巫山县纪委 |
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公开02表 | ||
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单位:万元 | |||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
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功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
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合计 |
4,559.14 |
4,454.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
104.94 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,688.40 |
3,583.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
104.94 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
3,688.40 |
3,583.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
104.94 |
|
2011101 |
行政运行 |
2,591.91 |
2,591.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011150 |
事业运行 |
71.85 |
71.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
1,024.65 |
919.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
104.94 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
447.80 |
447.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
447.80 |
447.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
278.11 |
278.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
139.05 |
139.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
30.64 |
30.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
189.26 |
189.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
189.26 |
189.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
161.79 |
161.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.03 |
4.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
23.44 |
23.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
233.68 |
233.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
233.68 |
233.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
233.68 |
233.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
支出决算表 | |||||||
|
部门:巫山县纪委 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
|
合计 |
4,465.75 |
3,534.49 |
931.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,595.01 |
2,663.75 |
931.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
3,595.01 |
2,663.75 |
931.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011101 |
行政运行 |
2,591.91 |
2,591.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011150 |
事业运行 |
71.85 |
71.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
931.26 |
0.00 |
931.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
447.80 |
447.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
447.80 |
447.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
278.11 |
278.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
139.05 |
139.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
30.64 |
30.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
189.26 |
189.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
189.26 |
189.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
161.79 |
161.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.03 |
4.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
23.44 |
23.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
233.68 |
233.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
233.68 |
233.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
233.68 |
233.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门:巫山县纪委 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
4,454.20 |
一、一般公共服务支出 |
3,583.46 |
3,583.46 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
447.80 |
447.80 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
189.26 |
189.26 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
233.68 |
233.68 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
4,454.20 |
本年支出合计 |
4,454.20 |
4,454.20 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
4,454.20 |
总计 |
4,454.20 |
4,454.20 |
|
|
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门:巫山县纪委 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
4,454.20 |
3,534.49 |
919.71 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,583.46 |
2,663.75 |
919.71 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
3,583.46 |
2,663.75 |
919.71 |
|
2011101 |
行政运行 |
2,591.91 |
2,591.91 |
0.00 |
|
2011150 |
事业运行 |
71.85 |
71.85 |
0.00 |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
919.71 |
0.00 |
919.71 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
447.80 |
447.80 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
447.80 |
447.80 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
278.11 |
278.11 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
139.05 |
139.05 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
30.64 |
30.64 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
189.26 |
189.26 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
189.26 |
189.26 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
161.79 |
161.79 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.03 |
4.03 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
23.44 |
23.44 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
233.68 |
233.68 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
233.68 |
233.68 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
233.68 |
233.68 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门:巫山县纪委 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位:万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
3,003.32 |
302 |
商品和服务支出 |
495.31 |
310 |
资本性支出 |
3.69 |
|
30101 |
基本工资 |
642.87 |
30201 |
办公费 |
31.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
519.46 |
30202 |
印刷费 |
2.00 |
31002 |
办公设备购置 |
3.69 |
|
30103 |
奖金 |
906.68 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
38.71 |
30205 |
水费 |
0.90 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
278.11 |
30206 |
电费 |
2.87 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
139.05 |
30207 |
邮电费 |
63.00 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
165.82 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
1.00 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
14.13 |
30211 |
差旅费 |
40.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
233.68 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
64.81 |
30213 |
维修(护)费 |
10.00 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
6.20 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
32.17 |
30215 |
会议费 |
7.26 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
27.70 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.34 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
30.17 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
20.00 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
2.00 |
30227 |
委托业务费 |
8.73 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
64.91 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
18.40 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
12.71 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
151.90 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
26.40 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
3,035.49 |
公用经费合计 |
499.00 | |||||
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门:巫山县纪委 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支,故本表无数据
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门:巫山县纪委 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位:万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
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公开09表 |
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部门:巫山县纪委 |
|
|
单位:万元 | |
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项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
491.38 |
|
(一)支出合计 |
37.60 |
37.60 |
(一)行政单位 |
491.38 |
|
1.因公出国(境)费 |
|
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
37.26 |
37.26 |
六、资产信息 |
— |
|
(1)公务用车购置费 |
|
|
(一)车辆数合计(辆) |
8 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
37.26 |
37.26 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
|
3.公务接待费 |
0.34 |
0.34 |
2.主要领导干部用车 |
|
|
(1)国内接待费 |
— |
0.34 |
3.机要通信用车 |
|
|
其中:外事接待费 |
— |
|
4.应急保障用车 |
1 |
|
(2)国(境)外接待费 |
— |
|
5.执法执勤用车 |
7 |
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
|
7.离退休干部用车 |
|
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
|
8.其他用车 |
|
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
|
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
|
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
8 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5.国内公务接待批次(个) |
— |
5 |
(一)政府采购支出合计 |
|
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
|
1.政府采购货物支出 |
|
|
6.国内公务接待人次(人) |
— |
34 |
2.政府采购工程支出 |
|
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
|
3.政府采购服务支出 |
|
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
|
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
|
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
|
其中:授予小微企业合同金额 |
|
|
二、会议费 |
— |
7.26 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
27.92 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
135.63 |
|
|
备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
2024年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
|
状态:绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称: |
巫山县纪委整体自评 |
项目编码: |
50023700024P000086 |
自评总分: |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门: |
005-巫山县纪委 |
财政归口处室: |
004-行政社保科 |
部门联系人: |
阳菲菲 |
联系电话: |
17323697288 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
33,568,705.67 |
|
44,682,025.59 |
|
44,682,025.59 |
|
|
|
|
其中:财政拨款 |
|
|
33,568,705.67 |
|
44,682,025.59 |
|
44,682,025.59 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
33,568,705.67 |
|
44,682,025.59 |
|
44,682,025.59 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
按照巡察方案,每年开展5轮巡察。;1.加强信访举报制度建设,及时更新完善信访举报专项台账,积极推进信访举报平台建设; |
|
1.完成5轮巡察;完成23个县管党组织和60个村级党组织巡察;组织巡察干部培训200余人次等。2024年以来,我委受理问题线索610件,已办结问题线索457件,办理中153件,全年立案178件259人, | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
党员干部受教育 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
全体党员完成干部网络学习,和党员教育 |
|
巡察轮次 |
次 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
完成5次巡察 |
|
办理留置案件 |
个(套) |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
25 |
25 |
是 |
留置案件20个 |
|
营造风清气正氛围 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
使得社会风气清廉 |
|
社会满意度 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
25 |
25 |
是 |
群众满意度95% |
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态:绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称: |
反腐倡廉 |
项目编码: |
50023722T000000104020 |
自评总分: |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门: |
005-巫山县纪委 |
财政归口处室: |
004-行政社保科 |
部门联系人: |
阳菲菲 |
联系电话: |
17323697288 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
133,400.00 |
|
133,400.00 |
|
133,400.00 |
|
|
|
|
其中:财政拨款 |
|
|
133,400.00 |
|
133,400.00 |
|
133,400.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
133,400.00 |
|
133,400.00 |
|
133,400.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
1.制作2起留置案例警示教育片和2部纪法宣讲微视频,至少开展1次全县性的“以案四说”警示教育,通过其他形式开展警示教育200余场次,党员干部受教育达万人次。 |
1.制作2起留置案例警示教育片和2部纪法宣讲微视频,至少开展1次全县性的“以案四说”警示教育,通过其他形式开展警示教育200余场次,党员干部受教育达万人次。 |
开展1次全县性的“以案四说”警示教育,通过其他形式开展警示教育200余场次,党员干部受教育达万人次。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
实现监督常态化制度化 |
其他 |
≥ |
99 |
99 |
0 |
100 |
40 |
40 |
是 |
通过清廉巫山公众号接受百姓监督检举 |
|
党员干部受教育 |
其他 |
≥ |
99 |
99 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
指标值和计量单位已经无法修改只能在说明里备注 |
|
群众对干部满意度 |
其他 |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
开展1次全县性的“以案四说”警示教育,通过其他形式开展警示教育200余场次,党员干部受教育达万人次。2.紧紧盯住元旦、春节、端午、国庆等8个重要节点,开展干部廉洁自律、公车私用、大操大办等专项督查。 |
|
人均接待标准 |
元/人·次 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
严格按照文件接待 |
|
宣传政策知晓率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
加强宣传,通过微信微博宣传 |
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态:绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称: |
巡察 |
项目编码: |
50023722T000000104257 |
自评总分: |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门: |
005-巫山县纪委 |
财政归口处室: |
004-行政社保科 |
部门联系人: |
阳菲菲 |
联系电话: |
17323697288 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
453,300.00 |
|
453,300.00 |
|
453,300.00 |
|
|
|
|
其中:财政拨款 |
|
|
453,300.00 |
|
453,300.00 |
|
453,300.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
453,300.00 |
|
453,300.00 |
|
453,300.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
落实党内监督的制度安排,深化政治巡视,推动全县党组织践行“两个维护”,推进全面从严治党不断向基层延伸,营造风清气正的良好政治生态。 |
落实党内监督的制度安排,深化政治巡视,推动全县党组织践行“两个维护”,推进全面从严治党不断向基层延伸,营造风清气正的良好政治生态。 |
完成党内监督的制度安排,深化政治巡视,推动全县党组织践行“两个维护”,推进全面从严治党不断向基层延伸,营造风清气正的良好政治生态。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
年内完成率 |
项 |
≥ |
99 |
99 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
完成年初目标从涉案财务和涉案资金上创立新高 |
|
县管党组织巡察对象覆盖率 |
项 |
≥ |
99 |
99 |
0 |
100 |
25 |
25 |
是 |
完成5次巡查次数,检查129个村居 |
|
巡察轮次 |
批次 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
已经完成年初目标巡察5轮 |
|
厚植党的执政根基民调指数 |
项 |
≥ |
99 |
99 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
2024年留置案件数达到新高社会震慑度创新高 |
|
社会满意度 |
项 |
≥ |
99 |
99 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
民调满意度完成98% |
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