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[索 引 号]
115002370086616986/2023-00856
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巫山县财政局
[ 发字文号 ]
[ 标  题 ]
中国共产党巫山县委员会宣传部(本级)2022年度部门决算情况说明
[ 成文日期 ]
2023-09-22
[ 发布日期 ]
2023-09-22
[ 有 效 性 ]

中国共产党巫山县委员会宣传部(本级)2022年度部门决算情况说明

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中国共产党巫山县委员会宣传部(本级)2022年度部门决算情况说明


一、部门基本情况

(一)职能职责

1. 拟订全县宣传思想文化工作重大政策举措和事业发展总体规划,统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设,按照市委、县委部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2. 统筹协调全县党的意识形态工作,贯彻落实党中央、市委、县委关于意识形态工作决策部署,组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡视巡察工作开展专项检查。

3. 统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作,组织实施马克思主义理论研究和建设工作。服务县委理论学习中心组集中学习,负责对各级党委中心组学习进行指导、督查。统筹协调、指导管理全县新型智库建设。

4. 负责规划组织全县思想政治工作,配合中共巫山县委组织部做好党员教育工作,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。负责各企业单位政工师的资格评审工作。负责全县公益广告宣传的规划实施,负责广告内容审核管理。

5. 负责指导、协调、规划全县精神文明建设工作。组织指导全县群众性精神文明创建活动,组织评比表彰精神文明先进典型。负责全县志愿服务工作的统筹规划。负责新时代文明实践中心建设工作。承担县精神文明建设委员会办公室职责。

6. 统筹组织协调互联网宣传和网络信息内容管理工作,统筹协调县内外舆情信息收集、舆情信息分析研判、社会舆论引导工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。指导协调各新闻单位工作,组织全县突发公共事件应急新闻工作。

7. 拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实,管理新闻出版行政事务,组织协调有关行政审批工作,统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷行业,负责著作权保护管理和公共服务,管理出版物进出口等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

8. 统筹县级融媒体中心建设规划、协调、监督、管理,打造形态多样、手段先进、具有竞争力的新型主流媒体。协调数字新媒体的建设与管理。加强新闻从业人员教育管理。

9. 统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产,协调组织全县中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。

10. 负责管理电影行政事务,指导监管电影放映工作,指导协调全县性重大电影活动。

11. 对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议,统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展,指导协调县级国有文化资产监管工作。承担县委全面深化改革委员会文化体制改革专项小组日常工作。

12. 贯彻落实全市对外宣传工作战略、重大政策举措和对外宣传事业发展总体规划。主动承接市政府新闻办国际传播能力任务,指导对外文化交流工作,协调推动中华文化走出去工作。统筹协调全县对内、对外宣传,围绕全县工作大局、重点,组织新闻报道,开展舆论监督。做好县外新闻单位的联系与媒体记者管理服务工作。负责人权宣传工作的组织协调。

13. 统筹协调组织开展新闻发布工作,承担县委新闻发布有关组织协调工作,负责县政府新闻发布组织实施工作,推动完善新闻发言人制度建设。负责牵头拟订全县重大问题对外宣传口径,指导拟订重大事项信息公开口径。

14. 受县委委托,会同县委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等县级宣传思想文化单位的领导干部。对各乡镇(街道)宣传(统)委员的任免提出意见。负责有关重要舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展全县宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

15. 完成县委交办的其他任务。

(二)机构设置

1.办公室(县委网信办秘书科)。负责机关日常运转工作。承担文电、会务、信息、机要、保密、信访、督查、财务、档案、政务公开、公务接待、国有资产管理、后勤服务保障等工作。负责机关和所属单位的机关编制、干部人事、教育培训、人才队伍建设等工作。统筹推进机关和所属单位党建群团工作。完成领导交办的其他任务。

负责组织协调和指导全县网络安全和信息化工作,开展社会舆情动态、社会思想反映方面的信息收集报送工作,对社会舆情和思想理念领域总体态势进行分析研判。

2.宣传理教科。负责全县理论教育、规划部署全县思想政治等工作。负责对全县理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设的指导协调,承担县委中心组学习服务等工作,指导全县干部的马克思主义理论和党的路线、方针、政策等理论学习。负责全县宣传思想文化工作情况调查研究以及全县哲学社会科学的规划、立项等工作。负责协调指导推动全县新型智库建设。指导推动协调意识形态工作,负责意识形态工作责任制落实及日常监督检查,结合巡视巡察工作开展专项检查。组织指导全县各类社会宣传、社会教育工作。组织全县“感动人物”“富民兴渝贡献奖”等重大先进典型的评选、学习、推广。组织爱国主义教育工作。协同配合全县国防教育工作。配合县委组织部做好全县党员教育工作。

3.新闻科(出版科)。负责统筹指导全县新闻舆论、出版管理业务和新闻队伍、出版队伍建设,组织协调重大新闻宣传报道活动,指导协调对外新闻宣传工作。组织推进新闻出版行政审批制度改革,组织协调有关行政审批工作;负责新闻媒体宣传舆情和内容的分析监管,承担统筹协调新媒体建设管理相关工作,组织全县突发公共事件应急新闻工作。组织开展重大对外新闻宣传报道活动,会同有关部门做好辖区外记者和来访记者的相关管理服务工作,指导协调网络外宣有关工作。承担县委、县政府新闻发布有关组织协调工作,研究拟订本县重大问题对外宣传口径,指导拟订重大事项信息公开口径,协同有关部门开展应急新闻发布工作。推动完善新闻发言人制度建设。协调指导全县政务新媒体建设。监督管理全县出版、印刷、复制、发行行业的经营活动,指导监督全县期刊图书音像电子出版活动,统筹协调数字媒体内容和活动的监督管理,对网络文学、网络书刊和手机文学、手机书刊进行监督管理等;负责网络动漫、游戏出版环节的监管。

4.文明创建科。负责指导、协调、规划全县精神文明建设工作,组织指导群众性精神文明创建活动。统筹指导全县未成年人思想道德建设工作,组织评选全县精神文明建设先进典型,负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查和经验推广,负责组织开展传统节日民俗文化活动。负责全县农村精神文明建设和文明县城、文明村镇、文明家庭、文明单位、文明校园创建。指导推动全县乡村学校少年宫建设。会同相关部门开展诚信制度建设工作。组织“身边好人”评选。负责全县志愿服务队伍建设、活动组织工作。协调推进文明旅游工作。负责县文明委日常工作,承办市文明办和县文明委交办事项,协调县文明委各成员单位开展工作,协调推进全市文明旅游工作。负责新时代文明实践中心建设工作。

5. 文艺文化科(电影发展科)。负责对全县文化艺术工作的指导协调和文艺队伍建设,组织协调全县文化产品创作生产的引导和管理,统筹协调全县中华优秀传统文化传承发展工程有关工作,组织开展“五个一工程”评奖等,指导有关文艺奖项评选工作;统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业以旅游业发展,承担指导协调国有文化资产监管有关工作,指导国有文化企业改革。协调推进全县重大文化项目规划建设。承担全县电影放映单位和业务的监督管理工作,组织对电影内容进行审查。了解掌握和分析研究电影创作、思潮情况,指导协调重大电影活动,负责电影专项资金管理,组织实施惠民电影放映工程。承担全县电影制片、放映单位和业务的监督管理工作,组织对电影内容进行审查。组织推进电影行政审批改革制度,组织协调有关行政审批工作。负责与有关电影机构和组织进行联系。负责电影政务服务大厅(窗口)的管理。

(三)单位构成。

1.中共巫山县委宣传部是县委主管全县意识形态方面工作的部门,为正科级,列县委工作机关序列,加挂巫山县新闻出版局、巫山县人民政府新闻办公室牌子。中共巫山县委网络安全和信息化委员会办公室设在县委宣传部,与县互联网信息办公室一个机构、两块牌子。

2.县网络舆情监管中心、县新时代文明实践服务中心为县委宣传部所属公益一类事业单位,合署办公,财务独立核算。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,412.64万元,支出总计1,412.64万元。收支较上年决算数增加193.35万元,增长15.9%,主要原因是市委宣传部下达文明实践示范点建设经费等资金140万,县财政拨款农家书屋59万、党代会20万元等。

2.收入情况。2022年度收入合计1,388.23万元,较上年决算数增加252.05万元,增长22.2%,主要原因是市委宣传部下达文明实践示范点建设经费等资金140万,县财政拨款农家书屋59万、党代会20万元等。其中:财政拨款收入1,248.23万元,占89.9%;其他收入140.00万元,占10.1%。此外,年初结转和结余24.41万元。

3.支出情况。2022年度支出合计1,249.73万元,较上年决算增加54.85万元,增长4.6%,主要原因是县财政拨款农家书屋59万、党代会20万元等。其中:基本支出358.09万元,占28.7%;项目支出891.64万元,占71.3%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余162.91万元,较上年决算数增加138.50万元,增长567.4%,主要原因是市委宣传部下达文明实践示范点建设经费等资金140万。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,267.74万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加113.56万元,增长9.8%。主要原因是县财政拨款农家书屋59万、党代会20万元等。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,247.23万元,较上年决算数增加112.55万元,增长9.9%。主要原因是县财政拨付创建全国文明城市经费100万元、党代会20万元等。较年初预算数增加545.95万元,增长77.9%。主要原因是筹备第五届神女杯艺术电影周新增旅游营销经费280万元、创建全国文明城市经费100万元、党代会20万,人员工资增加等。此外,年初财政拨款结转和结余19.50万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,247.23万元,较上年决算数增加112.55万元,增长9.9%。主要原因是创建全国文明城市经费100万元、党代会20万元等。较年初预算数增加545.95万元,增长77.9%。主要原因是筹备第五届神女杯艺术电影周新增旅游营销经费280万元、创建全国文明城市经费100万元、党代会20万,人员工资增加等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余19.50万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出810.68万元,占65%,较年初预算数增加264.90万元,增长48.5%,主要原因是筹备第五届神女杯艺术电影周新增旅游营销经费280万元等。

(2)文化旅游体育与传媒支出82.08万元,占6.6%,较年初预算数减少4.90万元,下降5.6%,主要原因是办公费用减少。

(3)社会保障与就业支出46.08万元,占3.7%,较年初预算数增加4.34万元,增长10.4%,主要原因是年中追加特殊人员职业年金、健康休养费,零星追加养老保险。

(4)卫生健康支出13.56万元,占1.1%,较年初预算数增加0.73万元,增长5.7%,主要原因是新增4名公务员、减少3名公务员。

(5)节能环保支出280.00万元,占22.4%,较年初预算数增加280.00万元,主要原因是筹备艺术电影周开支。

(6)住房保障支出14.84万元,占1.2%,较年初预算数增加0.89万元,增长6.4%,主要原因是新增4名公务员、减少3名公务员。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出358.09万元。其中:人员经费302.41万元,较上年决算数减少298.39万元,下降49.7%,主要原因是事业人员独立核算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费等工资福利支出及驻村工作队生活补助等。公用经费55.69万元,较上年决算数减少52.00万元,下降48.3%,主要原因是事业人员独立核算。公用经费用途主要包括邮电费、办公费、其他交通费、工会经费、差旅费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金收入1.00万元,较上年决算数增加1.00万元,主要原因是市委宣传部下拨冬日针爱资金1万元。本年支出1.00万元,较上年决算数增加1.00万元,主要原因是市委宣传部下拨冬日针爱资金1万元。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计18.76万元,较年初预算数减少14.34万元,下降43.3%,主要原因是厉行节约,未举办第五届神女杯艺术电影周,故公务接待费减少。较上年支出数增加2.66万元,增长16.5%,主要原因是公务用车费用增加。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国(境)支出。

本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费11.83万元,主要用于2辆公务用车油料费、保险费、维修费等。费用支出较年初预算数减少1.77万元,下降13%,主要原因是厉行节约,减少用车。较上年支出数增加2.17万元,增长22.5%,主要原因竹贤乡驻村工作队用车。

公务接待费6.94万元,主要用于接待各大媒体记者等。费用支出较年初预算数减少12.56万元,下降64.4%,主要原因是厉行节约,没有举办巫山神女杯艺术电影周。较上年支出数增加0.50万元,增长7.8%,主要原因是记者接待增加。

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本部门公务车保有量为2辆;国内公务接待98批次732人。2022年本部门人均接待费94.74元,车均维护费5.92万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出9.15万元,较上年决算数减少2.54万元,下降21.7%,主要原因是未举办艺术电影周。本年度培训费支出1.24万元,较上年决算数减少3.56万元,下降74.2%,主要原因是厉行节约,减少培训次数。

(二)机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出55.69万元,主要用于开支邮电费、办公费、其他交通费、工会经费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少52.00万元,下降48.3%,主要原因是事业人员独立核算。

(三)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中应急保障用车2辆。

(四)政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额305.92万元,其中:政府采购货物支出30.92万元、政府采购服务支出275.00万元。授予中小企业合同金额305.92万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额30.92万元,占政府采购支出总额的10.1%。主要用于采购第五届巫山神女杯艺术电影周服务等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据财务管理要求,我部对部门整体和2个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评2项,涉及资金60万元。

(二)绩效自评结果

详见附件。

(三)重点绩效评价结果

六、专业名词解释

以下A为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有A删减注意调整段落序号。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

税芳     023-57682732

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