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[索 引 号]
115002370086616986/2023-00853
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巫山县财政局
[ 发字文号 ]
[ 标  题 ]
中国共产党巫山县委员会统一战线工作部(本级)2022年度部门决算情况说明
[ 成文日期 ]
2023-09-22
[ 发布日期 ]
2023-09-22
[ 有 效 性 ]

中国共产党巫山县委员会统一战线工作部(本级)2022年度部门决算情况说明

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中国共产党巫山县委员会统一战线工作部(本级)2022年度部门决算情况说明


一、部门基本情况

(一)职能职责

1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用,协调统一战线各方面关系,组织和落实党中央关于统一战线工作的决策部署和市委、县委工作要求,巩固壮大最广泛的统一战线。

2.宣传贯彻统一战线工作的理论、政策和法律法规并推动落实,深入调查研究,及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议,统筹协调和指导各乡镇(街道)、部门统一战线工作。

3.负责发现、培养党外代表人士,负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好安排党外人士担任政府等领导职务的工作,协助民主党派县级组织、县工商联(县总商会)做好干部管理工作,反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

4.负责联系民主党派县级组织,通报情况、反映意见,贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策,支持、帮助民主党派县级组织加强自身建设,做好支持民主党派县级组织履行职责、发挥作用的工作。

5.宣传贯彻落实党的民族工作方针政策和重大措施,协调处理民族工作中的重大问题,根据分工做好少数民族干部工作,依法管理民族事务,全面促进全县民族事业发展。

6.统一管理全县宗教工作,贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策,依法管理宗教事务、保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动、维护宗教界合法权益、抵御境外利用宗教进行渗透,引导宗教坚持中国化方向,巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

7.统一领导全县海外统战工作,牵头开展港澳统战工作,开展对台统战工作。贯彻落实党中央、市委和县委海外统战工作政策和规划,会同有关部门落实香港、澳门地区统一战线工作政策,联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士,联系海外有关社团及代表人士,做好台胞、台属有关工作。

8.参与制定、推动落实党中央、市委和县委鼓励支持引导非公有制经济发展的方针和政策,调查研究全县非公有制经济人士情况并提出政策建议,了解和反映非公有制经济人士的意见,团结、服务、引导、教育全县非公有制经济人士,促进全县非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

9.负责联系、培养全县无党派代表人士,支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议,联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士,开展思想政治工作,指导国家机关、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

10.统一管理全县侨务工作,贯彻党中央、市委和县委侨务工作政策和规划,调查研究侨情和侨务工作情况,统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作,联系海外有关侨团及代表人士,指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等,保护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益。

11.贯彻落实党的宣传工作方针,统筹推进全县统一战线宣传工作,拟定统一战线宣传工作规划并组织实施,研判涉及统一战线的舆情并协同有关部门应对处置。

12.协助管理乡镇(街道)党委(党工委)统战委员。受县委委托,领导县工商联党组,指导县工商联(县总商会)工作。领导巫山社会主义学院党组,指导巫山社会主义学院工作。受县委委托,代管县侨联、县中华职业教育社。做好全县统一战线有关单位和团体的管理工作。

(二)机构设置

县委统战部内设4个科室:

1.办公室。负责机关日常运转工作。承担文电、会务、信息、宣传、机要、保密、信访、督查、财务、档案、政务公开、公务接待、国有资产管理、后勤服务保障等工作。负责机关和所属单位的机构编制、干部人事、教育培训、人才队伍建设等工作。统筹推进机关和所属单位党建群团工作。

2.党外干部科。负责党外代表人士的政治安排和担任政府、司法机关等领导职务的党外人士的培养、选拔、考察、推荐等工作。做好党外代表人士和优秀年轻干部队伍建设工作。协助民主党派进行干部管理。联系民主党派及民主党派代表人士,反映意见建议。负责联系、培养全县无党派代表人士和党外知识分子代表人士。调查研究全县无党派人士工作并提出政策建议,支持无党派人士发挥作用、加强自身建设。负责全县党外代表人士、统战干部的培训。联系巫山县党外知识分子联谊会。

3.经济科。参与制定、推动落实党中央、市委和县委鼓励支持引导非公有制经济发展的方针和政策,了解贯彻落实情况并提出工作建议。开展全县非公有制经济领域统战工作调查研究,提出政策建议。联系、培养全县非公有制经济代表人士,开展思想政治工作,了解、反映意见建议,推动构建亲清新型政商关系。承担县新的社会阶层人士统战工作,开展调查研究,提出政策建议,协调、指导有关单位和人民团体、统战团体、社会组织等开展新的社会阶层人士统战工作。联系县工商联(县总商会)。

4.民宗侨台科。统一管理全县少数民族宗教相关工作,贯彻落实党的民族宗教工作基本方针和政策,依法管理宗教行政事务;负责侨情、侨务及香港、澳门地区统一战线工作调查研究。联系海外有关侨团及香港、澳门有关团体、代表人士,台湾有关政党、团体及人士。负责海外侨胞代表人士在相关统战团体的安排,指导代表人士的授荣工作。负责审核归侨、侨眷身份。负责组织开展涉侨、涉台宣传工作。联系县侨联。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计457.9万元,支出总计457.9万元。收支较上年决算数减少165.62万元,下降26.6%,主要原因是2022年度下属事业单位(统战服务中心)纳入单独决算,本级收入、支出决算数减少。

2.收入情况。2022年度收入合计442.66万元,较上年决算数减少165.62万元,下降27.2%,主要原因是2022年度下属事业单位(统战服务中心)纳入单独决算,本级收入决算数减少。其中:财政拨款收入442.66万元,占100%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余15.24万元。

3.支出情况。2022年度支出合计442.66万元,较上年决算减少165.62万元,下降27.2%,主要原因是2022年度下属事业单位(统战服务中心)纳入单独决算,本级支出决算数减少。其中:基本支出316.01万元,占71.4%;项目支出126.65万元,占28.6%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余15.24万元,与上年持平。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计442.66万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少165.62万元,下降27.2%。主要原因是2022年度下属事业单位(统战服务中心)纳入单独决算,本级收、支决算数减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入442.66万元,较上年决算数减少165.62万元,下降27.2%。主要原因是2022年度下属事业单位(统战服务中心)纳入单独决算,本级收入决算数减少。较年初预算数减少72.83万元,下降14.1%。主要原因是年中少数民族发展资金从县财政局直接划转给相应少数民族乡。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出442.66万元,较上年决算数减少165.62万元,下降27.2%。主要原因是2022年度下属事业单位(统战服务中心)纳入单独决算,本级支出决算数减少。较年初预算数减少72.83万元,下降14.1%。主要原因是年中少数民族发展资金从县财政局直接划转给相应少数民族乡。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与上年持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出358.23万元,占80.9%,较年初预算数增加75.67万元,增长26.8%,主要原因是年中追加基础绩效奖、年末追加统战工作经费。

(2)社会保障与就业支出56.38万元,占12.7%,较年初预算数增加8.49万元,增长17.7%,主要原因是年中追加健康休养费、起义投诚人员经费、职业年金等。

(3)卫生健康支出12.7万元,占2.9%,较年初预算数增加0.22万元,增长1.8%,主要原因是本年度新增1名公务员。

(4)农林水支出2.5万元,占0.6%,较年初预算数减少157.5万元,下降98.4%,主要原因是年中少数民族发展资金从县财政局划转给相应少数民族乡。

(5)住房保障支出12.84万元,占2.9%,较年初预算数增加0.27万元,增长2.1%,主要原因是本年度新增1名公务员。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出316.01万元。其中:人员经费278.03万元,较上年决算数减少106.84万元,下降27.8%,主要原因是本年度下属事业单位(统战服务中心)纳入单独决算,人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费及生活补助。公用经费37.98万元,较上年决算数减少21.77万元,下降36.4%,主要原因是本年度下属事业单位(统战服务中心)纳入单独决算,公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、其他交通费、伙食团费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计3.67万元,较年初预算数减少3.53万元,下降49%,主要原因是公车出行次数减少,较多乘坐公共交通工具出行或租车。较上年支出数减少0.27万元,下降6.9%,主要原因是本年度公务用车出行次数减少,公务用车运行维护费下降。

(二)“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,与年初预算数一致,与上年支出数持平,本单位2022年度未发生因公出国(境)支出。

公务车购置费0.00万元,与年初预算数一致,与上年支出数持平,本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费3.24万元,主要用于公务车出行过路过桥费、燃油费以及定期保养、维修检查费用。费用支出较年初预算数减少0.26万元,下降7.4%,主要原因是厉行节约,提倡公共交通出行。较上年支出数增加0.27万元,增长9.1%,主要原因是公车接近报废年限,维修检查费用增多。

公务接待费0.43万元,主要用于接待市民宗委、台盟市委、渝中区委统战部、开州区委统战部。费用支出较年初预算数减少3.27万元,下降88.4%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求,强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少0.55万元,下降56.1%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求,强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待5批次52人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费82.17元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.24万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.72万元,较上年决算数减少0.5万元,下降15.5%,主要原因是根据疫情防控要求,减少开会次数和参会人员。本年度培训费支出6.14万元,较上年决算数增加1.09万元,增长21.6%,主要原因是中央、市级部门安排的培训增多,相关培训费增加。

(二)机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出37.98万元,主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、其他交通费、伙食团费等。机关运行经费较上年决算数减少21.77万元,下降36.4%,主要原因是厉行节约,严格控制机关运行支出。

(三)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元,2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部对部门整体和9个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评9项,涉及资金126.83万元。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

详见附表1、附表2、附表3。

2.绩效自评报告或案例。

本部门无绩效自评报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明。

本部门均完成了年度绩效目标。

(三)重点绩效评价结果。

本部门无财政委托第三方开展的重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(八)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(九)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

牟倩文   023-57682731

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