巫山县应急管理局2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1. 负责应急管理工作,指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
2. 组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,监督实施相关行业安全生产法律法规、规程、标准。
3. 指导应急预案体系建设,组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。
4. 牵头建立全县统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。
5. 组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担县政府突发事件应急委员会工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助县委、县政府指定的负责同志组织突发事件应急处置工作。
6. 统一协调指挥全县各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接;衔接人武部参与应急救援工作。
7. 统筹应急救援力量建设,负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,负责县级综合性应急救援队伍业务建设、队伍建设的指导和管理的协调组织,指导乡镇(街道)及社会应急救援力量建设。
8. 组织协调消防工作,指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
9. 指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。
10. 组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配上级下拨及县级救灾款并监督使用。
11. 依法行使全县应急管理、安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查县政府有关部门和乡镇(街道)政府安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。承担县政府安全生产委员会日常工作。
12. 按照分级、属地原则,负责综合监管、指导冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业安全生产监督管理、应急管理工作,负责工贸行业行政执法工作。依法监督检查非煤矿山生产经营单位贯彻执行安全生产、应急管理法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作;依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理、应急管理及行政执法工作。查处非法生产、经营、存储危化烟爆违法行为;配合公安部门做好烟花爆竹禁放限放工作。
13. 负责对煤矿的基本建设和技术改造项目的初审,配合有关部门做好立项工作;负责实施煤炭行业管理,收集、汇总、发布资料和信息,指导产业技术创新和结构调整;整顿规范建设和生产经营秩序。负责煤矿安全生产监督管理、应急管理及行政执法工作,指导煤矿事故应急救援,按权限组织、参与煤矿事故调查处理等工作。负责全县煤矿整顿关闭工作;依法查处煤矿企业违法生产建设行为;严厉打击非法开采煤炭资源行为;监督和指导全县不具备安全生产条件的非煤矿山的关闭工作;配合国土部门做好非法非煤矿山打击关闭工作。
14. 依法组织开展生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
15. 开展应急管理方面的对外交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
16. 制定水旱灾害涉及民生方面的,以及森林和草原火灾、地震和地质灾害的应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,负责提出县级救灾物资的储备需求和动用决策,组织编制县级救灾物资品种目录和标准,在救灾时统一调度,根据需要下达动用指令。
17. 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术创新、推广应用和信息化建设工作。
18. 指导并监督特种作业人员(特种设备作业人员除外)的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全、应急资格考核工作,监督检查工矿商贸生产经营单位(包括煤矿建设项目施工单位)安全生产和职业卫生培训工作。指导协调全县安全生产检测检验工作,监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。
19. 依据应急部门法律的规定对资源保护和污染防治等生态环境保护工作实施监督管理,并承担相应责任。
20.划入防震减灾职责。
21. 完成县委、县政府交办的其他任务。
(二)机构设置
巫山县县应急局下设参公事业单位巫山县应急管理综合行政执法支队和事业单位巫山县应急救援指挥中心。局机关设置8个内设机构:办公室、安全生产综合监督管理科(工贸安全监察科)、综合防灾科、应急管理科、应急保障科、危化烟爆科、矿山安全监督管理科、政策法规科(行政审批科);县应急管理综合行政执法支队设置6个内设机构:办公室、矿山执法大队、危化烟爆执法大队、工贸执法大队、自然灾害执法大队、事故查处大队;县应急救援指挥中心设置3个内设机构:综合科、救援调度科和信息技术科。
二、部门决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计2780.7万元,支出总计2780.7万元。收、支与2023年度相比,增加128.61万元,增长4.9%,主要原因是本年度新增安全生产预防和应急救援能力建设中央补助资金、上级自然灾害救灾资金,追加应急救护项目经费,新增应急津贴和煤矿维稳项目。
2.收入情况。2024年度收入合计2780.7万元,与2023年度相比,增加157.83万元,增长6.0%,主要原因是本年度新增安全生产预防和应急救援能力建设中央补助资金、上级自然灾害救灾资金,追加应急救护项目经费,新增应急津贴和煤矿维稳项目。其中:财政拨款收入2780.7万元,占100.0%;事业收入0.0万元,占0.0%;经营收入0.0万元,占0.00%;其他收入0.0万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.0万元,年初结转和结余0.0万元。
3.支出情况。2024年度支出合计2780.7万元,与2023年度相比,增加128.61万元,增长4.9%,主要原因是本年度新增安全生产预防和应急救援能力建设中央补助资金、上级自然灾害救灾资金,新增煤矿维稳和应急津贴项目,追加应急救护项目经费。其中:基本支出1621.2万元,占58.3%;项目支出1159.5万元,占41.7%;经营支出0.0万元,占0.0%。此外,结余分配0.0万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.0万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是本单位无年末结转结余,与上年度持平。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计2780.7万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各增加128.61万元,增长4.9%。主要原因是本年度新增安全生产预防和应急救援能力建设中央补助资金、上级自然灾害救灾资金,追加应急救护项目经费,新增应急津贴和煤矿维稳项目。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2780.7万元,与2023年度相比,增加157.83万元,增长6.0%。主要原因是本年度新增安全生产预防和应急救援能力建设中央补助资金、上级自然灾害救灾资金,追加应急救护项目经费,新增应急津贴和煤矿维稳项目。较年初预算数增加1112.05万元,增长66.6%。主要原因是新增安全生产预防和应急救援能力建设中央补助资金、上级自然灾害救灾资金,追加应急救护项目经费,新增应急津贴和煤矿维稳项目。此外,年初财政拨款结转和结余0.0万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2780.7万元,与2023年度相比,增加128.61万元,增长4.9%。主要原因是新增安全生产预防和应急救援能力建设中央补助资金、上级自然灾害救灾资金,新增应急津贴和煤矿维稳项目,追加应急救护项目经费。较年初预算数增加1112.05万元,增长66.6%。主要原因是上级专项资金支出较大,应急救护、应急津贴和煤矿维稳费用较大。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.0万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是本单位无年末结转结余,与上年度持平。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)社会保障与就业支出270.6万元,占9.7%,较年初预算数增加40.25万元,增长17.5%,主要原因是本年度新进4人、追加5名退休人员职业年金。
(2)卫生健康支出84.0万元,占3.0%,较年初预算数增加0.03万元,增长0.0%,主要原因是本年度新进4人。
(3)住房保障支出88.9万元,占3.2%,较年初预算数增加6.74万元,增长8.2%,主要原因是本年度新进4人员。
(4)灾害防治及应急管理支出2337.2万元,占84.1%,较年初预算数增加1065.04万元,增长83.7%,主要原因是新增安全生产预防和应急救援能力建设中央补助资金、上级自然灾害救灾资金,新增应急津贴和煤矿维稳项目,追加应急救护项目经费。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1621.2万元。其中:人员经费1396.3万元,与2023年度相比,增加20.51万元,增长1.5%,主要原因是本年度新进4人、新增应急津贴项目。人员经费用途主要包基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。公用经费224.9万元,与2023年度相比,增加12.19万元,增长5.7%,主要原因是付往年拖欠款。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、食堂费、设备购置和委托业务费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计49.0万元,较年初预算数减少19.01万元,下降28.0%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神,严格控制三公经费。较上年支出数减少13.36万元,下降21.4%,主要原因是加强了公车管理且本年未发生公务用车购置费用。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门未发生因公出国(境)费用。
2024年度本部门未发生公务车购置费。
公务车运行维护费47.0万元,主要用于应急抢险、下乡检查、因公出行等工作所需的油料费、维修费、过路费、停车洗车费、年检费。费用支出较年初预算数减少8.02万元,下降14.6%,主要原因是严格落实公车使用规定,加强公车使用管理。较上年支出数增加12.33万元,增长35.6%,主要原因是车辆老化,维修成本增加。
公务接待费2.0万元,主要用于接待上级部门调研检查等工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少10.99万元,下降84.5%,主要原因是强化公务接待管理、严格落实公务接待开支范围和标准。较上年支出数减少0.80万元,下降28.5%,主要原因是本年度公务接待次数减少。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为8辆;国内公务接待31批次196人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费102.4元,车均购置费0万元,车均维护费5.9万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出6.6万元,与2023年度相比,减少9.51万元,下降59.2%,主要原因是本年会议召开次数较上年减少。本年度培训费支出17.2万元,与2023年度相比,增加2.49万元,增长16.9%,主要原因是本年职工赴县外培训增多。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出145.5万元,机关运行经费主要用于开支开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、其他商品服务支出和其他交通费。机关运行经费较上年支出数增加4.61万元,增长3.3%,主要原因是付往年拖欠款。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度本部门未发生政府采购,无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体11个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金1159.52万元。
部门整体绩效自评表
2024年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
状态:绩效审核已审 | ||||||||||
项目名称: |
巫山县应急管理局整体自评 |
项目编码: |
50023700024P000113 |
自评总分: |
99.99 |
|
| |||
项目主管部门: |
033-巫山县应急管理局 |
财政归口处室: |
005-经济发展科 |
部门联系人: |
雷影 |
联系电话: |
13132340111 | |||
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
年度总金额 |
16,686,277.92 |
27,834,835.36 |
27,806,835.36 |
|
|
| ||||
其中:财政拨款 |
16,686,277.92 |
27,834,835.36 |
27,806,835.36 |
99.9 |
10.00 |
9.99 | ||||
一般公共预算 |
16,686,277.92 |
27,834,835.36 |
27,806,835.36 |
99.9 |
|
| ||||
绩效目标 | ||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
1、对工贸企业、商业等开展安全生产督查,消除安全隐患,监控全县矿山、危化烟爆企业的生产安全活动。2、安全生产事故处理,落实生产安全事故责任追究制度,防止和减少生产安全事故。3、煤矿、危化、烟爆全范围监控,发现企业生产安全隐患,做到及时排险,消除生产安全事故隐患。4、进行全县加油加气站、烟花爆竹企业的安全检查,确保年度不发生生产安全事故。;对突发事件、洪涝、滑坡、地震等自然灾害事故进行应急抢险救灾。;对洪涝、地震、滑坡、森林火灾等自然灾害突发事件进行抢险救灾,完善救灾物资保障体系,提升防灾减灾能力建设。 |
|
已完成 | ||||||||
绩效指标 | ||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
应急演练次数 |
次 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
12 |
12 |
否 |
|
重点行业领域安全大检查 |
家 |
≥ |
70 |
72 |
2.86 |
100 |
13 |
13 |
是 |
|
安全生产普及率 |
% |
> |
85 |
87 |
2.35 |
100 |
13 |
13 |
否 |
|
事故调查处理结案率 |
% |
> |
95 |
97 |
2.11 |
100 |
13 |
13 |
是 |
|
灾害、事故救援参与率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
13 |
13 |
是 |
|
保障人民生命财产安全 |
定性 |
有效 |
1 |
0 |
100 |
13 |
13 |
是 |
||
重大事故发生起数 |
起 |
= |
0 |
0 |
0 |
100 |
13 |
13 |
是 |
|
群众满意度 |
% |
> |
96 |
97 |
1.04 |
100 |
10 |
10 |
否 |
项目整体绩效自评表
表一:
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
状态:绩效审核已审 | ||||||||||
项目名称: |
综合工贸管 |
项目编码: |
50023723T000003179213 |
自评总分: |
100.00 |
|
| |||
项目主管部门: |
033-巫山县应急管理局 |
财政归口处室: |
005-经济发展科 |
部门联系人: |
彭浩 |
联系电话: |
15223578566 | |||
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
年度总金额 |
155,000.00 |
155,000.00 |
155,000.00 |
|
|
| ||||
其中:财政拨款 |
155,000.00 |
155,000.00 |
155,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
一般公共预算 |
155,000.00 |
155,000.00 |
155,000.00 |
100 |
|
| ||||
绩效目标 | ||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
通过购买专家技术服务,制作督查警示教育片,提升综合督查、专项督查效能;完成季度考核和年终安全生产目标考核任务;完成工贸行业标准化达标创建及专项整治;开展督查检查和联合执法,提升安全生产监管执法能力;开展安全生产相关活动,强化安全生产宣传教育培训。 |
|
已完成 | ||||||||
绩效指标 | ||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
安全生产监管执法 |
次 |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
安全生产宣传教育培训 |
次 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
综合监管督查 |
次 |
≥ |
4 |
4 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
较大安全生产事故 |
其他 |
定性 |
零发生 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
企业满意度 |
% |
> |
90 |
92 |
2.22 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
表二:
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
状态:绩效审核已审 | ||||||||||
项目名称: |
救援能力建设 |
项目编码: |
50023722T000002645501 |
自评总分: |
100.00 |
|
| |||
项目主管部门: |
033-巫山县应急管理局 |
财政归口处室: |
005-经济发展科 |
部门联系人: |
李朝军 |
联系电话: |
15909323191 | |||
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
年度总金额 |
0.00 |
800,000.00 |
800,000.00 |
|
|
| ||||
其中:财政拨款 |
0.00 |
800,000.00 |
800,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
一般公共预算 |
0.00 |
800,000.00 |
800,000.00 |
100 |
|
| ||||
绩效目标 | ||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
加强专业应急救援队伍综合能力建设。 |
加强专业应急救援队伍综合能力建设。 |
已完成 | ||||||||
绩效指标 | ||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
培养专业救援人员数量 |
人 |
≥ |
30 |
31 |
3.33 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
救援能力提升 |
% |
> |
8 |
9 |
12.5 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
救援设备合格率 |
% |
> |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
应急救援能力水平提升 |
% |
≥ |
5 |
6 |
20 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
对应急救援满意度 |
% |
> |
90 |
92 |
2.22 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
(二)部门绩效评价情况
我部门对救援能力建设等11个项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金1159.52万元,评价得分均为90分及以上,本部门均完成了年度绩效目标。
(三)财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
雷影 023-57682096
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
公开01表 |
部门:巫山县应急管理局 |
|
单位:万元 | |
收入 |
支出 | ||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,780.68 |
一、一般公共服务支出 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
270.64 |
|
|
九、卫生健康支出 |
83.95 |
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
88.92 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
2,337.18 |
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
本年收入合计 |
2,780.68 |
本年支出合计 |
2,780.68 |
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
总计 |
2,780.68 |
总计 |
2,780.68 |
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表 | |||||||||
部门:巫山县应急管理局 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
合计 |
2,780.68 |
2,780.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
208 |
社会保障和就业支出 |
270.64 |
270.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
270.64 |
270.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
127.85 |
127.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
75.49 |
75.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
67.29 |
67.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
83.95 |
83.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
83.95 |
83.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
46.85 |
46.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
21.66 |
21.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
15.44 |
15.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
88.92 |
88.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
88.92 |
88.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
88.92 |
88.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
2,337.18 |
2,337.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22401 |
应急管理事务 |
2,120.64 |
2,120.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240101 |
行政运行 |
757.82 |
757.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240150 |
事业运行 |
419.84 |
419.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240199 |
其他应急管理支出 |
942.98 |
942.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22406 |
自然灾害防治 |
116.54 |
116.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240601 |
地质灾害防治 |
38.80 |
38.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
77.74 |
77.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
支出决算表 | |||||||
部门:巫山县应急管理局 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
单位:万元 | |||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
合计 |
2,780.68 |
1,621.17 |
1,159.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
208 |
社会保障和就业支出 |
270.64 |
270.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
270.64 |
270.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
127.85 |
127.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
75.49 |
75.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
67.29 |
67.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
83.95 |
83.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
83.95 |
83.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
46.85 |
46.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
21.66 |
21.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
15.44 |
15.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
88.92 |
88.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
88.92 |
88.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
88.92 |
88.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
2,337.18 |
1,177.66 |
1,159.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22401 |
应急管理事务 |
2,120.64 |
1,177.66 |
942.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240101 |
行政运行 |
757.82 |
757.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240150 |
事业运行 |
419.84 |
419.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240199 |
其他应急管理支出 |
942.98 |
0.00 |
942.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22406 |
自然灾害防治 |
116.54 |
0.00 |
116.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240601 |
地质灾害防治 |
38.80 |
0.00 |
38.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
77.74 |
0.00 |
77.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
部门:巫山县应急管理局 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
单位:万元 | |||
收入 |
支出 | |||||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 |
2,780.68 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
270.64 |
270.64 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
83.95 |
83.95 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
88.92 |
88.92 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
2,337.18 |
2,337.18 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
2,780.68 |
本年支出合计 |
2,780.68 |
2,780.68 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
2,780.68 |
总计 |
2,780.68 |
2,780.68 |
|
|
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
部门:巫山县应急管理局 |
|
公开05表 | ||
|
单位:万元 | |||
项目 |
本年支出 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
2,780.68 |
1,621.17 |
1,159.52 | |
208 |
社会保障和就业支出 |
270.64 |
270.64 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
270.64 |
270.64 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
127.85 |
127.85 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
75.49 |
75.49 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
67.29 |
67.29 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
83.95 |
83.95 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
83.95 |
83.95 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
46.85 |
46.85 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
21.66 |
21.66 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
15.44 |
15.44 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
88.92 |
88.92 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
88.92 |
88.92 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
88.92 |
88.92 |
0.00 |
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
2,337.18 |
1,177.66 |
1,159.52 |
22401 |
应急管理事务 |
2,120.64 |
1,177.66 |
942.98 |
2240101 |
行政运行 |
757.82 |
757.82 |
0.00 |
2240150 |
事业运行 |
419.84 |
419.84 |
0.00 |
2240199 |
其他应急管理支出 |
942.98 |
0.00 |
942.98 |
22406 |
自然灾害防治 |
116.54 |
0.00 |
116.54 |
2240601 |
地质灾害防治 |
38.80 |
0.00 |
38.80 |
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
77.74 |
0.00 |
77.74 |
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
部门:巫山县应急管理局 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
单位:万元 | |||||
人员经费 |
公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
1,311.79 |
302 |
商品和服务支出 |
224.89 |
310 |
资本性支出 |
|
30101 |
基本工资 |
318.11 |
30201 |
办公费 |
8.42 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
164.52 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
30103 |
奖金 |
253.37 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30107 |
绩效工资 |
194.32 |
30205 |
水费 |
1.08 |
31006 |
大型修缮 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
127.85 |
30206 |
电费 |
14.81 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
75.49 |
30207 |
邮电费 |
13.73 |
31008 |
物资储备 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
68.51 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
1.07 |
31010 |
安置补助 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.22 |
30211 |
差旅费 |
8.84 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
88.92 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
16.48 |
30213 |
维修(护)费 |
2.19 |
31013 |
公务用车购置 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
22.96 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
84.49 |
30215 |
会议费 |
3.91 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
6.06 |
31022 |
无形资产购置 |
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.20 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
0.12 |
312 |
对企业补助 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
30305 |
生活补助 |
78.77 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
30307 |
医疗费补助 |
5.20 |
30227 |
委托业务费 |
1.93 |
31205 |
利息补贴 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
43.60 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
30309 |
奖励金 |
0.52 |
30229 |
福利费 |
8.64 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
31.98 |
399 |
其他支出 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
39.42 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
15.94 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,396.27 |
公用经费合计 |
224.89 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
部门:巫山县应急管理局 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
单位:万元 | |||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支,故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
部门:巫山县应急管理局 |
|
公开08表 | ||||
|
单位:万元 | |||||
项目 |
本年支出 | |||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
公开09表 |
部门:巫山县应急管理局 |
|
|
单位:万元 | |
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
145.51 |
(一)支出合计 |
48.99 |
48.99 |
(一)行政单位 |
145.51 |
1.因公出国(境)费 |
|
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
46.98 |
46.98 |
六、资产信息 |
— |
(1)公务用车购置费 |
|
|
(一)车辆数合计(辆) |
8 |
(2)公务用车运行维护费 |
46.98 |
46.98 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
3.公务接待费 |
2.01 |
2.01 |
2.主要领导干部用车 |
|
(1)国内接待费 |
— |
2.01 |
3.机要通信用车 |
|
其中:外事接待费 |
— |
|
4.应急保障用车 |
6 |
(2)国(境)外接待费 |
— |
|
5.执法执勤用车 |
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
2 |
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
|
7.离退休干部用车 |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
|
8.其他用车 |
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
|
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
8 |
七、政府采购支出信息 |
— |
5.国内公务接待批次(个) |
— |
31 |
(一)政府采购支出合计 |
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
|
1.政府采购货物支出 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
— |
196 |
2.政府采购工程支出 |
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
|
3.政府采购服务支出 |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
|
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
|
其中:授予小微企业合同金额 |
|
二、会议费 |
— |
6.55 |
|
|
三、培训费 |
— |
17.24 |
|
|
四、差旅费 |
— |
31.89 |
|
|
备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
巫山县应急管理局
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