巫山县退役军人事务局2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1.组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
3.组织开展退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
4.会同有关部门组织实施退役军人特殊保障政策。
5.组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
6.组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。
7.组织开展全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作,组织实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。
8.负责烈士及退役军人荣誉奖励,县烈士陵园、烈士纪念设施管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作部门和个人先进典型事迹。
9.指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
10.完成县委、县政府和县人武部交办的其他任务。
11.职能转变。县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制,协调各方力量更好为军人军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
(二)机构设置
巫山县退役军人事务局于2019年2月成立,为县政府工作部门,机构级别为正科级。核定行政编制9名,其中设局长1名、副局长2名。设3个内设机构,核定内设机构领导职数3名。下属2个事业部门:巫山县军队离退休干部服务管理中心核定事业编制4名,其中设主任1名;县退役军人服务中心,为县退役军人事务局所属的公益一类事业单位,核定事业编制8名(其中2名用于双拥模范县创建工作),设主任1名、副主任1名,同时,县退役军人服务中心加挂巫山县烈士纪念设施保护中心和巫山县光荣院牌子。
二、部门决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计5316.0万元,支出总计5316.0万元。收、支与2023年度相比,减少108.26万元,下降2.0%,主要原因是厉行节约,压减项目经费。
2.收入情况。2024年度收入合计5316.0万元,与2023年度相比,减少108.26万元,下降2.0%,主要原因是厉行节约,压减项目经费,收入减少。其中:财政拨款收入5316.0万元,占100.0%;事业收入0.0万元,占0.0%;经营收入0.0万元,占0.00%;其他收入0.0万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.0万元,年初结转和结余0.0万元。
3.支出情况。2024年度支出合计5316.0万元,与2023年度相比,减少108.26万元,下降2.0%,主要原因是厉行节约,压减项目经费,支出减少。其中:基本支出386.7万元,占7.3%;项目支出4929.3万元,占92.7%;经营支出0.0万元,占0.0%。此外,结余分配0.0万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.0万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是上年和本年度年末均无结转结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计5316.0万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各减少108.26万元,下降2.0%。主要原因是厉行节约,压减项目经费。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入5316.0万元,与2023年度相比,减少108.26万元,下降2.0%。主要原因是厉行节约,压减项目经费,收入减少。较年初预算数增加178.11万元,增长3.5%。主要原因是根据工作实际,调整优抚对象补助、退役士兵安置、义务兵家庭优待金等项目追加预算。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出5316.0万元,与2023年度相比,减少108.26万元,下降2.0%。主要原因是厉行节约,压减项目经费,支出减少。较年初预算数增加178.11万元,增长3.5%。主要原因是根据工作实际,调整优抚对象补助、退役士兵安置、义务兵家庭优待金等项目追加预算,支出增加。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.0万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是上年和本年度年末均无结转结余。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)社会保障与就业支出5001.2万元,占94.1%,较年初预算数增加174.46万元,增长3.6%,主要原因是根据工作实际,调整优抚对象补助、退役士兵安置、义务兵家庭优待金等项目追加预算,支出增加。
(2)卫生健康支出291.1万元,占5.5%,较年初预算数增加1.79万元,增长0.6%,主要原因是每年医疗保险缴费基数增加,调整追加预算,支出增加。
(3)住房保障支出23.8万元,占0.5%,较年初预算数增加1.87万元,增长8.6%,主要原因是每年公积金缴费基数增加,调整追加预算,支出增加。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出386.7万元。其中:人员经费344.2万元,与2023年度相比,增加29.97万元,增长9.5%,主要原因是2024年新进公务员1人,调整追加预算,基本支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费42.5万元,与2023年度相比,减少1.39万元,下降3.2%,主要原因是厉行节约,压减公用经费,支出减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、其他交通费用等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.0万元,年末结转结余0.0万元。本年收入0.0万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是本单位2023年度和2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0.0万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是本单位2023年度和2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.0万元,基本支出0.0万元,项目支出0.0万元。本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计0.2万元,较年初预算数减少0.02万元,下降10.0%,主要原因是压减三公预算开支。较上年支出数增加0.04万元,增长28.6%,主要原因是比上年多接待批次2次,人次5人。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国(境)费用0.0万元,主要是用于本单位2024年度未发生因公出国(境)支出。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位2024年度未发生因公出国(境)支出。与2023年度相比,无增减,主要原因是本单位上年和2024年度均未发生因公出国(境)支出。
公务车购置费0.0万元,主要用于本单位2024年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位2024年度未发生公务车购置支出。与2023年度相比,无增减,主要原因是本单位上年度和2024年度均未发生公务车购置支出。
公务车运行维护费0.0万元,主要用于本单位2024年度未发生公务车运行维护费支出。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位2024年度未发生公务车运行维护费支出。与2023年度相比,无增减,主要原因是本单位上年度和2024年度均未发生公务车运行维护费支出。
公务接待费0.2万元,主要用于接待接待上级主管部门调研和区县部门考察学习。费用支出较年初预算数减少0.02万元,下降10.0%,主要原因是按照财政压减三公经费的要求,只接待3批次。较上年支出数增加0.04万元,增长28.6%,主要原因是比上年多接待批次2次,人次5人。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待3批次19人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费94.5元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出3.1万元,与2023年度相比,增加2.33万元,增长323.6%,主要原因是根据工作需要,召开会议增多。本年度培训费支出3.5万元,与2023年度相比,增加0.33万元,增长10.5%,主要原因是2024年上级主管部门业务培训增多。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出27.5万元,机关运行经费主要用于开支电费1.7万元,邮电费1.4万元、差旅费2.57万元、工会经费5.55万元,其他交通费9.78万元,其他商品和服务支出0.67万元等,机关运行经费较上年支出数减少2.26万元,下降7.6%,主要原因是2024年厉行节约,日常支出减少,故机关运行费减少。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额2.0万元,其中:政府采购货物支出2.0万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出0.0万元。授予中小企业合同金额2.0万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额2.0万元,占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购复印机1台。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我单位对12个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金4929.32万元。
(二)部门绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
(三)财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
陈映霞 023-57633767
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
公开01表 |
部门:巫山县退役军人事务局 |
|
单位:万元 | |
收入 |
支出 | ||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
5,316.01 |
一、一般公共服务支出 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
5,001.18 |
|
|
九、卫生健康支出 |
291.08 |
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
23.75 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
本年收入合计 |
5,316.01 |
本年支出合计 |
5,316.01 |
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
总计 |
5,316.01 |
总计 |
5,316.01 |
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表 | |||||||||
部门:巫山县退役军人事务局 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
合计 |
5,316.01 |
5,316.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
208 |
社会保障和就业支出 |
5,001.18 |
5,001.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
55.34 |
55.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.71 |
33.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.61 |
18.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3.03 |
3.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
3,633.33 |
3,633.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080801 |
死亡抚恤 |
238.58 |
238.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080802 |
伤残抚恤 |
751.94 |
751.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
1,672.18 |
1,672.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080805 |
义务兵优待 |
471.20 |
471.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
247.88 |
247.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080807 |
光荣院 |
3.99 |
3.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080808 |
褒扬纪念 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080899 |
其他优抚支出 |
244.06 |
244.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20809 |
退役安置 |
908.61 |
908.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080901 |
退役士兵安置 |
781.38 |
781.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
90.16 |
90.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
4.97 |
4.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080905 |
军队转业干部安置 |
32.10 |
32.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20828 |
退役军人管理事务 |
403.90 |
403.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082801 |
行政运行 |
183.51 |
183.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082804 |
拥军优属 |
52.02 |
52.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082850 |
事业运行 |
102.73 |
102.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
65.63 |
65.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
291.08 |
291.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.35 |
21.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
12.69 |
12.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
5.74 |
5.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.92 |
2.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21014 |
优抚对象医疗 |
269.73 |
269.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
269.73 |
269.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
23.75 |
23.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
23.75 |
23.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
23.75 |
23.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
支出决算表 | |||||||
部门:巫山县退役军人事务局 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
单位:万元 | |||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
合计 |
5,316.01 |
386.69 |
4,929.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
208 |
社会保障和就业支出 |
5,001.18 |
341.59 |
4,659.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
55.34 |
55.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.71 |
33.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.61 |
18.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3.03 |
3.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
3,633.33 |
0.00 |
3,633.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080801 |
死亡抚恤 |
238.58 |
0.00 |
238.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080802 |
伤残抚恤 |
751.94 |
0.00 |
751.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
1,672.18 |
0.00 |
1,672.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080805 |
义务兵优待 |
471.20 |
0.00 |
471.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
247.88 |
0.00 |
247.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080807 |
光荣院 |
3.99 |
0.00 |
3.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080808 |
褒扬纪念 |
3.50 |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080899 |
其他优抚支出 |
244.06 |
0.00 |
244.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20809 |
退役安置 |
908.61 |
0.00 |
908.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080901 |
退役士兵安置 |
781.38 |
0.00 |
781.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
90.16 |
0.00 |
90.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
4.97 |
0.00 |
4.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080905 |
军队转业干部安置 |
32.10 |
0.00 |
32.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20828 |
退役军人管理事务 |
403.90 |
286.24 |
117.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082801 |
行政运行 |
183.51 |
183.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082804 |
拥军优属 |
52.02 |
0.00 |
52.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082850 |
事业运行 |
102.73 |
102.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
65.63 |
0.00 |
65.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
291.08 |
21.35 |
269.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.35 |
21.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
12.69 |
12.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
5.74 |
5.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.92 |
2.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21014 |
优抚对象医疗 |
269.73 |
0.00 |
269.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
269.73 |
0.00 |
269.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
23.75 |
23.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
23.75 |
23.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
23.75 |
23.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
部门:巫山县退役军人事务局 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
单位:万元 | |||
收入 |
支出 | |||||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 |
5,316.01 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
5,001.18 |
5,001.18 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
291.08 |
291.08 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
23.75 |
23.75 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
5,316.01 |
本年支出合计 |
5,316.01 |
5,316.01 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
5,316.01 |
总计 |
5,316.01 |
5,316.01 |
|
|
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
部门:巫山县退役军人事务局 |
|
公开05表 | ||
|
单位:万元 | |||
项目 |
本年支出 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
5,316.01 |
386.69 |
4,929.32 | |
208 |
社会保障和就业支出 |
5,001.18 |
341.59 |
4,659.59 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
55.34 |
55.34 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.71 |
33.71 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.61 |
18.61 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3.03 |
3.03 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
3,633.33 |
0.00 |
3,633.33 |
2080801 |
死亡抚恤 |
238.58 |
0.00 |
238.58 |
2080802 |
伤残抚恤 |
751.94 |
0.00 |
751.94 |
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
1,672.18 |
0.00 |
1,672.18 |
2080805 |
义务兵优待 |
471.20 |
0.00 |
471.20 |
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
247.88 |
0.00 |
247.88 |
2080807 |
光荣院 |
3.99 |
0.00 |
3.99 |
2080808 |
褒扬纪念 |
3.50 |
0.00 |
3.50 |
2080899 |
其他优抚支出 |
244.06 |
0.00 |
244.06 |
20809 |
退役安置 |
908.61 |
0.00 |
908.61 |
2080901 |
退役士兵安置 |
781.38 |
0.00 |
781.38 |
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
90.16 |
0.00 |
90.16 |
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
4.97 |
0.00 |
4.97 |
2080905 |
军队转业干部安置 |
32.10 |
0.00 |
32.10 |
20828 |
退役军人管理事务 |
403.90 |
286.24 |
117.65 |
2082801 |
行政运行 |
183.51 |
183.51 |
0.00 |
2082804 |
拥军优属 |
52.02 |
0.00 |
52.02 |
2082850 |
事业运行 |
102.73 |
102.73 |
0.00 |
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
65.63 |
0.00 |
65.63 |
210 |
卫生健康支出 |
291.08 |
21.35 |
269.73 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.35 |
21.35 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
12.69 |
12.69 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
5.74 |
5.74 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.92 |
2.92 |
0.00 |
21014 |
优抚对象医疗 |
269.73 |
0.00 |
269.73 |
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
269.73 |
0.00 |
269.73 |
221 |
住房保障支出 |
23.75 |
23.75 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
23.75 |
23.75 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
23.75 |
23.75 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
部门:巫山县退役军人事务局 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
单位:万元 | |||||
人员经费 |
公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
340.99 |
302 |
商品和服务支出 |
42.29 |
310 |
资本性支出 |
0.18 |
30101 |
基本工资 |
79.78 |
30201 |
办公费 |
2.97 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
40.01 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
0.18 |
30103 |
奖金 |
69.84 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30107 |
绩效工资 |
53.00 |
30205 |
水费 |
0.07 |
31006 |
大型修缮 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
33.71 |
30206 |
电费 |
2.41 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
18.61 |
30207 |
邮电费 |
4.62 |
31008 |
物资储备 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
18.43 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.14 |
30211 |
差旅费 |
5.55 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
23.75 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
2.72 |
30213 |
维修(护)费 |
0.36 |
31013 |
公务用车购置 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3.23 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
1.19 |
31022 |
无形资产购置 |
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.18 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
30305 |
生活补助 |
3.03 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
1.00 |
31204 |
费用补贴 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.20 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
10.24 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
2.26 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
399 |
其他支出 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
9.78 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.65 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
344.22 |
公用经费合计 |
42.46 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
部门:巫山县退役军人事务局 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
单位:万元 | |||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支,故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
部门:巫山县退役军人事务局 |
|
公开08表 | ||||
|
单位:万元 | |||||
项目 |
本年支出 | |||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
公开09表 |
部门:巫山县退役军人事务局 |
|
|
单位:万元 | |
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
27.46 |
(一)支出合计 |
0.18 |
0.18 |
(一)行政单位 |
27.46 |
1.因公出国(境)费 |
|
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
|
|
六、资产信息 |
— |
(1)公务用车购置费 |
|
|
(一)车辆数合计(辆) |
|
(2)公务用车运行维护费 |
|
|
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
3.公务接待费 |
0.18 |
0.18 |
2.主要领导干部用车 |
|
(1)国内接待费 |
— |
0.18 |
3.机要通信用车 |
|
其中:外事接待费 |
— |
|
4.应急保障用车 |
|
(2)国(境)外接待费 |
— |
|
5.执法执勤用车 |
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
|
7.离退休干部用车 |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
|
8.其他用车 |
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
|
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
|
七、政府采购支出信息 |
— |
5.国内公务接待批次(个) |
— |
3 |
(一)政府采购支出合计 |
2.00 |
其中:外事接待批次(个) |
— |
|
1.政府采购货物支出 |
2.00 |
6.国内公务接待人次(人) |
— |
19 |
2.政府采购工程支出 |
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
|
3.政府采购服务支出 |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
|
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
2.00 |
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
|
其中:授予小微企业合同金额 |
2.00 |
二、会议费 |
— |
3.05 |
|
|
三、培训费 |
— |
3.46 |
|
|
四、差旅费 |
— |
13.26 |
|
|
备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
状态:绩效审核已审 | ||||||||||
项目名称: |
优抚事业单位补助 |
项目编码: |
50023723T000003181519 |
自评总分: |
100.00 |
|
| |||
项目主管部门: |
032-巫山县退役军人事务局 |
财政归口处室: |
004-行政社保科 |
部门联系人: |
陈映霞 |
联系电话: |
57633767 | |||
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
年度总金额 |
|
|
75,000.00 |
|
74,900.00 |
|
74,900.00 |
|
|
|
其中:财政拨款 |
|
|
75,000.00 |
|
74,900.00 |
|
74,900.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
一般公共预算 |
|
|
75,000.00 |
|
74,900.00 |
|
74,900.00 |
100 |
|
|
绩效目标 | ||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
用于全县烈士纪念设施管理维护修缮、设备购置、环境整治和纪念活动开展,改善县光荣院供养保障条件,提升优抚事业单位服务保障水平。 |
|
全县烈士纪念设施管理维护修缮、设备购置、环境整治和纪念活动得以开展,县光荣院供养保障条件得到改善,优抚事业单位服务保障水平得到提升。 | ||||||||
绩效指标 | ||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
补助烈士纪念设施、光荣院个数 |
个 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
经费足额拨付率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
经费及时拨付率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
改善优抚对象供养保障条件率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
95 |
96 |
1.05 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
状态:绩效审核已审 | ||||||||||
项目名称: |
优抚对象解三难 |
项目编码: |
50023723T000003181514 |
自评总分: |
100.00 |
|
| |||
项目主管部门: |
032-巫山县退役军人事务局 |
财政归口处室: |
004-行政社保科 |
部门联系人: |
陈映霞 |
联系电话: |
57633767 | |||
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
年度总金额 |
|
|
2,528,400.00 |
|
1,306,917.00 |
|
1,306,917.00 |
|
|
|
其中:财政拨款 |
|
|
2,528,400.00 |
|
1,306,917.00 |
|
1,306,917.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
一般公共预算 |
|
|
2,528,400.00 |
|
1,306,917.00 |
|
1,306,917.00 |
100 |
|
|
绩效目标 | ||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
为优抚对象在生活、医疗、住房等方面排难解困,为退役军人提供管理服务,为促进国防和部队战斗力提升提供保障支持。 |
|
为优抚对象在生活、医疗、住房等方面排难解困,为退役军人提供管理服务,为促进国防和部队战斗力提升提供保障支持。 | ||||||||
绩效指标 | ||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
优抚对象享受“解三难补助资金人数 |
人 |
≥ |
80 |
100 |
25 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
经费足额拨付率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
优抚对象解三难补助及时拨付率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
优抚对象困难问题改善率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
优抚对象满意度 |
% |
≥ |
30 |
35 |
16.67 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
预算年度:2024 | ||||||||||
预算(单位)名称: |
032-巫山县退役军人事务局 |
状态:绩效科审核已审 | ||||||||
总体资金情况(元) |
预算支出总额 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 | |||
49975287.80 |
3530287.80 |
3530287.80 |
|
|
46445000.00 |
46445000.00 |
|
| ||
部 |
整体绩效目标 |
根据退役军人事务的相关政策,做好维护退役军人权益和帮扶援助,完成好退役军人移交安置, 组织协调并促进退役军人就业创业,提高退役军人优抚抚恤保障水平,保障退役军人优抚对象生活水平稳定,维护管理烈士纪念设施等项工作。 | ||||||||
年度绩效指标 | ||||||||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
权重 | ||||
产出指标 |
数量指标 |
就业创业适应性培训次数 |
≥ |
100 |
人次 |
14 | ||||
退役军人优抚保障人次 |
≥ |
2450 |
人次 |
15 | ||||||
维护管理烈士纪念设施数量 |
≥ |
1 |
个 |
14 | ||||||
维护退役军人权益数量 |
≥ |
12 |
件 |
14 | ||||||
质量指标 |
|
退役军人移交安置率 |
= |
100 |
% |
15 | ||||
效益指标 |
社会效益 |
|
提高优抚对象生活水平 |
≥ |
2450 |
人次 |
14 | |||
满意度指标 |
满意度指标 |
|
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
14 | |||
其他说明 |
| |||||||||
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。