巫山县经济和信息化委员会2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1. 贯彻执行有关工业、信息化和发展乡镇企业、中小企业、非公有制经济的法律、法规、规章和方针政策;提出新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,拟订工业和信息化、乡镇企业、中小企业和非公有制经济的发展规划经批准后组织实施,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合。
2.负责提出工业和信息化固定资产投资规模、方向以及用于工业信息化的财政性建设资金安排的建议;按照上级有关规定权限审核、审批和核准工业和信息化固定资产投资项目;规划和组织重大工业和信息化建设项目,对重点技术改造项目实施监督管理。
3.监测分析工业、信息产业的经济运行态势,统计并发布相关信息,并提出近期调控目标、政策和措施;进行预警预测和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议,负责工业应急管理、产业安全。
4.负责拟订年度工业调控目标并组织落实;承担煤、电、工业用油、气、运和重要物资的平衡调度责任;负责工业品及重要物资运输的协调平衡和应急预案的编制工作;管理国家药品储备。
5.负责盐行业管理和监督,牵头拟订盐业发展规划和产业政策并组织实施;负责全县食盐专营管理及执法工作,负责储备盐管理工作,保障市场供应和盐行业发展稳定;负责盐业统计分析。
6.研究拟订工业技术进步的规划、政策并组织实施,指导行业技术创新和技术进步;组织制定和实施技术引进、消化吸收新技术、新产品的开发计划,指导和推动产学研联合和高新技术推广;负责工业行业质量管理和品牌战略的推进。
7.负责中小微企业、乡镇企业的行业管理,引导中小微企业、乡镇企业和非公有制企业的产业、产品结构调整,指导和帮助其提高产品质量和经营管理水平;对全县中小微企业、乡镇企业进行指导,依法维护其合法权益;会同有关部门组织乡镇企业和非公有制企业招商引资和国内外经济技术交流与合作;指导中小企业的改革和发展,向上级推荐企业上市;推进现代企业制度的建立;推动企业信息网络建设,为企业提供经济、技术、信息等服务;联系和指导有关行业协会及中介组织向企业提供服务;指导全县中小微企业、乡镇企业投资方向、产业和产品结构调整;建立健全企业信用担保服务体系。
8.负责电力、天然气的行政管理;负责液化天然气、液化石油气、醇基燃料等的管理;负责民用爆破器材的行业管理;负责对铁矿实施行业管理,对全县铁矿资源开发利用进行管理,开展铁矿资源保护工作,及时发现并依法制止非法开采、运销铁矿资源行为;负责对民用船舶实施行业管理和建造质量安全监管。负责组织和指导经济信息领域综合执法工作,具体执法交由相关执法队伍承担,并以部门名义统一执法。
9.拟订并组织实施工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策;拟订工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划,组织协调新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。依法实施工业节能监察执法。
10.推进工业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力;引导和规范生产性服务业发展,推进生产性服务业重点领域发展和重大项目建设,指导和促进创意产业发展,培育和监管信用服务市场。
11.指导协调和促进工业经济发展、结构调整和产业企业布局调整,指导本委受淹工矿企业破产和关闭工作,指导企业加强管理;组织实施企业兼并、减员增效、扭亏脱困和减轻企业负担工作。
12.贯彻执行国家和本市有关工业园区规划建设的方针、政策、法规,指导协调本县工业园区规划和建设,促进特色工业发展。
13.统筹推进信息化工作,负责组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题;牵头协调电信、广播电视和计算机网络融合工作;指导协调信息资源的开发利用、企业信息化、电子政务发展和电子商务推广以及社会和经济各领域的信息化应用推进工作;负责社会公共信息资源共享的协调管理;组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用。
14.负责信息基础设施建设的规划、协调和管理,指导相关部门制定通信管线、公共通信网、专用信息网的规划并承担相应的管理工作;协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜;负责跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通;统筹规划公用通信网,推进电信普遍服务,保障重要通信。
15.承担相关信息安全管理责任。负责协调维护全县信息安全保障体系的建立,指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协调处理信息安全的重大事件;协助市无线电管理机构开展无线电管理工作。
16.负责编制工业和信息化领域的人才建设规划并组织实施;负责工业企业培训体系的建设和管理。
17.牵头大数据应用发展工作,编制全县大数据、人工智能、信息化发展规划和年度计划,负责数据资源建设、管理,促进大数据政用、民用、商用,负责全县大数据应用发展管理,推进全县信息化应用工作,协调全县信息基础设施建设,推动大数据、人工智能、信息化领域对外交流合作。
18.牵头军民融合发展方面的工作。贯彻落实中央有关军民融合发展、国防科技工业的方针政策和决策部署,贯彻执行市委和县委有关工作要求,汇总全县军民融合发展总体需求,组织研究军民融合发展战略、中长期规划,研究拟订军民融合发展相关体制改革方案;负责综合协调军民融合发展工作,促进相关规划计划有机衔接,研究提出军民融合发展各领域相关重大问题处理意见。
19.在职责范围内依法对本行业、本领域(煤炭、非煤矿山、烟花爆竹、危化品生产、工业园区企业除外)的安全生产和生态环境保护实施监督管理,并承担相应监管责任。
20.完成县委、县政府交办的其他任务。
(二)机构设置
巫山县经济和信息化委员会内设6个机构科室,分别是办公室、投资和经济运行科、能源生态科、招商投资促进科、信息发展科、政策法规科。
巫山经济和信息化委员会机关核定编制行政编制13名,工勤编制1名,领导职数1正3副。
二、单位决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计1283.3万元,支出总计1283.3万元。收、支与2023年度相比,减少479.62万元,下降27.2%,主要原因是上年度有煤矿关闭资金208.79万元、市级工业和信息化专项资金438.6万元、工业历史展览馆建设资金58.40万元,本年度均无预算。
2.收入情况。2024年度收入合计783.3万元,与2023年度相比,减少388.64万元,下降33.2%,主要原因是上年度有煤矿关闭资金208.79万元、市级工业和信息化专项资金438.6万元、工业历史展览馆建设资金58.4万元,本年度均无预算。其中:财政拨款收入783.3万元,占100.0%;事业收入0.0万元,占0.0%;经营收入0.0万元,占0.0%;其他收入0.0万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.0万元,年初结转和结余500.0万元。
3.支出情况。2024年度支出合计783.3万元,与2023年度相比,减少468.64万元,下降37.4%,主要原因是上年度有煤矿关闭资金2087905.27元、市级工业和信息化专项资金4380.6元、工业历史展览馆建设资金58.4元,本年度均无预算.其中:基本支出369.0万元,占47.1%;项目支出414.2万元,占52.9%;经营支出0.0万元,占0.0%。此外,结余分配0.0万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余500.0万元,与2023年度相比,减少10.98万元,下降2.2%,主要原因是上年填报有误,本年进行会计差错更正,调整年初结转结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1283.3万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各减少468.64万元,下降26.8%。主要原因是上年度有煤矿关闭资金208.79万元、市级工业和信息化专项资金438.6万元、工业历史展览馆建设资金58.4万元,本年度均无预算。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入783.3万元,与2023年度相比,减少388.64万元,下降33.2%。主要原因是上年度有煤矿关闭资金2087905.27元、市级工业和信息化专项资金438.6元、工业历史展览馆建设资金58.4万元,本年度均无预算。较年初预算数增加236.10万元,增长43.2%。主要原因是年中追加部分资金:巫山财农〔2024〕106号下达2024年北碚区对口协同项目援建资金30万元、巫山财建[2024]248号下达何开正等同志遗属享受一次性抚恤金59.32元、巫山财建[2024]46号下达工业企业奖励资金170万元。此外,年初财政拨款结转和结余500.0万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出783.3万元,与2023年度相比,减少468.64万元,下降37.4%。主要原因是上年度有煤矿关闭资金2087905.27元、市级工业和信息化专项资金438.6万元、工业历史展览馆建设资金58.4万元,本年度均无预算。较年初预算数增加236.10万元,增长43.2%。主要原因是年中追加部分资金:巫山财农〔2024〕106号下达2024年北碚区对口协同项目援建资金30万元、巫山财建[2024]248号下达何开正等同志遗属享受一次性抚恤金593164元、巫山财建[2024]46号下达工业企业奖励资金170万元。此外,年初财政拨款结转和结余500.0万元。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余500.0万元,与2023年度相比,无增减。
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出276.0万元,占35.2%,较年初预算数减少25.87万元,下降8.6%,主要原因是年初预下达中小企业发展专项资金100万元,年末市级收回。
(2)社会保障与就业支出175.8万元,占22.4%,较年初预算数增加61.37万元,增长53.6%,主要原因是遴选增加1人,社保基数调增。
(3)卫生健康支出22.4万元,占2.9%,较年初预算数减少0.63万元,下降2.7%,主要原因是退休干部去世。
(4)农林水支出30.0万元,占3.8%,较年初预算数增加30.00万元,增长100.0%,主要原因是追加了工业和信息化培训及宣传费用19万元、工业和信息化领域培训启动资金6万元以及工业和信息化培训的广告费用5万元。
(5)资源勘探信息等支出259.5万元,占33.1%,较年初预算数增加169.50万元,增长188.3%,主要原因是年中追加升规企业奖励、专精特新企业奖励。
(6)住房保障支出19.6万元,占2.5%,较年初预算数增加1.73万元,增长9.7%,主要原因是遴选新增1人。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出369.0万元。其中:人员经费332.2万元,与2023年度相比,增加2.31万元,增长0.7%,主要原因是遴选新增一人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费36.8万元,与2023年度相比,增加0.19万元,增长0.5%,主要原因是与上年基本持平。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、车辆运行费、招待费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计7.7万元,较年初预算数减少3.26万元,下降29.6%,主要原因是同比减少24.95%,主要是本年度厉行节约,减少不必的接待支出。较上年支出数减少0.59万元,下降7.1%,主要原因是同比减少24.95%,主要是本年度厉行节约,减少不必的接待支出。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国(境)费用0.0万元,本单位2024年度未发生因公出国(境)费用支出。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。
公务车购置费0.0万元,本单位2022年度未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。
公务车运行维护费6.0万元,主要用于机要文件交换、县内因公出行、经济运行业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。公务接待费1.8万元,主要用于接待到我单位学习交流、接受相关部门检查指导工作、工业招商引资发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.25万元,下降65.0%,主要原因是厉行节约,减少不必要的公务接待。较上年支出数减少0.58万元,下降24.9%,主要原因是厉行节约。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待18批次175人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费99.7元,车均购置费0万元,车均维护费6.0万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.0万元,与2023年度相比,无增减。本年度培训费支出26.3万元,与2023年度相比,增加0.49万元,增长1.9%,与上年基本持平。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出36.8万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、物业管理费、接待费等。机关运行经费较上年支出数增加0.19万元,增长0.5%,主要原因是遴选增加1人。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额89.5万元,其中:政府采购货物支出0.0万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出89.5万元。授予中小企业合同金额89.5万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额89.5万元,占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购“巫山烤鱼”品牌策划及宣传推广项目。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我委对部门整体7个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金414.22万元
部门整体绩效自评表
2024年度部门整体绩效自评表 | |||||||||||
状态:绩效审核已审 | |||||||||||
项目名称: |
巫山经信委整体自评 |
项目编码: |
50023700024P000095 |
自评总分: |
99.29 |
|
| ||||
项目主管部门: |
015-巫山县经信委 |
财政归口处室: |
005-经济发展科 |
部门联系人: |
胡家兵 |
联系电话: |
57685730 | ||||
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
年度总金额 |
10336175.64 |
14020752.74 |
13020752.74 |
|
|
| |||||
其中:财政拨款 |
10336175.64 |
14020752.74 |
13020752.74 |
92.87 |
10.00 |
9.29 | |||||
一般公共预算 |
10336175.64 |
14020752.74 |
13020752.74 |
92.87 |
|
| |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
中小企业发展指导与服务;贯彻执行有关工业信息化和发展乡镇企业、中小企业非公有制经济的法律法规,规章和方针政策,提出新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,拟定工业和信息化乡镇企业、中小企业和非公有制经济的发展规划,经批准后组织实施。;完成县政府交办的任务; |
|
中小企业发展指导与服务;贯彻执行有关工业信息化和发展乡镇企业、中小企业非公有制经济的法律法规,规章和方针政策,提出新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,拟定工业和信息化乡镇企业、中小企业和非公有制经济的发展规划,经批准后组织实施。;完成县政府交办的任务; | |||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
工业固废利用率 |
% |
≥ |
30 |
30 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
规上工业总产值增长率 |
% |
≥ |
10 |
12 |
20 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
拟培育升规企业 |
家 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
解决就业人次 |
人 |
≥ |
10000 |
10013 |
0.13 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
工业企业及群众满意度 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
机关运行成本降低 |
% |
≥ |
5 |
5.3 |
6 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
项目支出绩效自评表
2024年度二级项目绩效自评表 |
||||||||||||
状态:绩效审核已审 |
||||||||||||
项目名称: |
工业招商引资经费 |
项目编码: |
50023722T000000090739 |
自评总分: |
100.00 |
|
|
|||||
项目主管部门: |
015-巫山县经信委 |
财政归口处室: |
005-经济发展科 |
部门联系人: |
胡家兵 |
联系电话: |
57685730 |
|||||
资金情况 |
||||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
年度总金额 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|
|
| ||||||
其中:财政拨款 |
1000,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||
一般公共预算 |
1000,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100 |
|
| ||||||
绩效目标 |
||||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
||||||||||
生态工业招商签约资金5亿元,到位资金1亿元。围绕农副产品加工进行招商,计划组织20家农副产品加工企业到烟台等地进行项目推介,拓展市场,以商招商。 |
|
生态工业招商签约资金5亿元,到位资金1亿元。围绕农副产品加工进行招商,组织23家农副产品加工企业到烟台等地进行项目推介,拓展市场,以商招商 |
||||||||||
绩效指标 |
||||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
||
绿色建材招商数 |
个 |
= |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
||
生态工业招商数 |
个 |
= |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
||
招商完成率 |
% |
= |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
||
创造税收 |
万元 |
≥ |
200 |
230 |
15 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
||
提供就业岗位 |
个 |
= |
300 |
313 |
4.33 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
||
招商企业满意度 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
||
2024年度二级项目绩效自评表 |
||||||||||||
状态:绩效审核已审 |
||||||||||||
项目名称: |
工业招商引资经费 |
项目编码: |
50023722T000000090739 |
自评总分: |
100.00 |
|
|
|||||
项目主管部门: |
015-巫山县经信委 |
财政归口处室: |
005-经济发展科 |
部门联系人: |
胡家兵 |
联系电话: |
57685730 |
|||||
资金情况 |
||||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
|||||||
年度总金额 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|
|
|||||||
其中:财政拨款 |
1000,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100 |
10.00 |
|||||||
一般公共预算 |
1000,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100 |
|
|||||||
绩效目标 |
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年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
||||||||||
生态工业招商签约资金5亿元,到位资金1亿元。围绕农副产品加工进行招商,计划组织20家农副产品加工企业到烟台等地进行项目推介,拓展市场,以商招商。 |
|
生态工业招商签约资金5亿元,到位资金1亿元。围绕农副产品加工进行招商,组织23家农副产品加工企业到烟台等地进行项目推介,拓展市场,以商招商 |
||||||||||
绩效指标 |
||||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
||
绿色建材招商数 |
个 |
= |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
||
生态工业招商数 |
个 |
= |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
||
招商完成率 |
% |
= |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
||
创造税收 |
万元 |
≥ |
200 |
230 |
15 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
||
提供就业岗位 |
个 |
= |
300 |
313 |
4.33 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
||
招商企业满意度 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
||
(二)部门绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
(三)财政绩效评价情况(A如有)
县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
鲁芸豪 15086720771
收入支出决算总表 | |||
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|
公开01表 |
单位:巫山县经济和信息化委员会 |
|
单位:万元 | |
收入 |
支出 | ||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
783.26 |
一、一般公共服务支出 |
275.99 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
175.79 |
|
|
九、卫生健康支出 |
22.38 |
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
30.00 |
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
259.50 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
19.60 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
本年收入合计 |
783.26 |
本年支出合计 |
783.26 |
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
年初结转和结余 |
500.00 |
年末结转和结余 |
500.00 |
总计 |
1,283.26 |
总计 |
1,283.26 |
备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表 | |||||||||
单位:巫山县经济和信息化委员会 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
合计 |
783.26 |
783.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
201 |
一般公共服务支出 |
275.99 |
275.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20113 |
商贸事务 |
275.99 |
275.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011301 |
行政运行 |
210.59 |
210.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011399 |
其他商贸事务支出 |
65.40 |
65.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
175.79 |
175.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
116.47 |
116.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.26 |
23.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.33 |
15.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
77.88 |
77.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
59.32 |
59.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080801 |
死亡抚恤 |
59.32 |
59.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
22.38 |
22.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.38 |
22.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
14.66 |
14.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.72 |
7.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
259.50 |
259.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
259.50 |
259.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2150805 |
中小企业发展专项 |
259.50 |
259.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
19.60 |
19.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
19.60 |
19.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
19.60 |
19.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
支出决算表 | |||||||
单位:巫山县经济和信息化委员会 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
单位:万元 | |||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
合计 |
783.26 |
369.04 |
414.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
201 |
一般公共服务支出 |
275.99 |
210.59 |
65.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20113 |
商贸事务 |
275.99 |
210.59 |
65.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011301 |
行政运行 |
210.59 |
210.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011399 |
其他商贸事务支出 |
65.40 |
0.00 |
65.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
175.79 |
116.47 |
59.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
116.47 |
116.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.26 |
23.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.33 |
15.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
77.88 |
77.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
59.32 |
0.00 |
59.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080801 |
死亡抚恤 |
59.32 |
0.00 |
59.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
22.38 |
22.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.38 |
22.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
14.66 |
14.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.72 |
7.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
259.50 |
0.00 |
259.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
259.50 |
0.00 |
259.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2150805 |
中小企业发展专项 |
259.50 |
0.00 |
259.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
19.60 |
19.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
19.60 |
19.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
19.60 |
19.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
单位:巫山县经济和信息化委员会 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
单位:万元 | |||
收入 |
支出 | |||||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 |
783.26 |
一、一般公共服务支出 |
275.99 |
275.99 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
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|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
175.79 |
175.79 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
22.38 |
22.38 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
259.50 |
259.50 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
19.60 |
19.60 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
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|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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|
二十三、其他支出 |
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|
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|
二十四、债务还本支出 |
|
|
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|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
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|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
783.26 |
本年支出合计 |
783.26 |
783.26 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
500.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
500.00 |
500.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
500.00 |
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|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
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国有资本经营预算财政拨款 |
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|
总计 |
1,283.26 |
总计 |
1,283.26 |
1,283.26 |
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备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
单位:巫山县经济和信息化委员会 |
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公开05表 | ||
|
单位:万元 | |||
项目 |
本年支出 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
783.26 |
369.04 |
414.22 | |
201 |
一般公共服务支出 |
275.99 |
210.59 |
65.40 |
20113 |
商贸事务 |
275.99 |
210.59 |
65.40 |
2011301 |
行政运行 |
210.59 |
210.59 |
0.00 |
2011399 |
其他商贸事务支出 |
65.40 |
0.00 |
65.40 |
208 |
社会保障和就业支出 |
175.79 |
116.47 |
59.32 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
116.47 |
116.47 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.26 |
23.26 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.33 |
15.33 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
77.88 |
77.88 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
59.32 |
0.00 |
59.32 |
2080801 |
死亡抚恤 |
59.32 |
0.00 |
59.32 |
210 |
卫生健康支出 |
22.38 |
22.38 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.38 |
22.38 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
14.66 |
14.66 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.72 |
7.72 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
259.50 |
0.00 |
259.50 |
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
259.50 |
0.00 |
259.50 |
2150805 |
中小企业发展专项 |
259.50 |
0.00 |
259.50 |
221 |
住房保障支出 |
19.60 |
19.60 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
19.60 |
19.60 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
19.60 |
19.60 |
0.00 |
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
单位:巫山县经济和信息化委员会 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
单位:万元 | |||||
人员经费 |
公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
251.60 |
302 |
商品和服务支出 |
36.81 |
310 |
资本性支出 |
|
30101 |
基本工资 |
53.83 |
30201 |
办公费 |
1.38 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
41.34 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
30103 |
奖金 |
77.62 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
0.20 |
31006 |
大型修缮 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
23.26 |
30206 |
电费 |
1.93 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
15.33 |
30207 |
邮电费 |
0.86 |
31008 |
物资储备 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
14.66 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.44 |
30211 |
差旅费 |
0.50 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
19.60 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
5.52 |
30213 |
维修(护)费 |
0.50 |
31013 |
公务用车购置 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
80.63 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
1.30 |
31022 |
无形资产购置 |
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.75 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
30305 |
生活补助 |
74.83 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
2.61 |
31204 |
费用补贴 |
|
30307 |
医疗费补助 |
5.80 |
30227 |
委托业务费 |
0.15 |
31205 |
利息补贴 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
4.17 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
1.60 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.00 |
399 |
其他支出 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
10.33 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.54 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
332.23 |
公用经费合计 |
36.81 |
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
单位:巫山县经济和信息化委员会 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
单位:万元 | |||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支,故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
单位:巫山县经济和信息化委员会 |
|
公开08表 | ||||
|
单位:万元 | |||||
项目 |
本年支出 | |||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
公开09表 |
单位:巫山县经济和信息化委员会 |
|
|
单位:万元 | |
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
36.81 |
(一)支出合计 |
7.74 |
7.74 |
(一)行政单位 |
36.81 |
1.因公出国(境)费 |
|
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
6.00 |
6.00 |
六、资产信息 |
— |
(1)公务用车购置费 |
|
|
(一)车辆数合计(辆) |
1 |
(2)公务用车运行维护费 |
6.00 |
6.00 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
3.公务接待费 |
1.75 |
1.75 |
2.主要领导干部用车 |
|
(1)国内接待费 |
— |
1.75 |
3.机要通信用车 |
|
其中:外事接待费 |
— |
|
4.应急保障用车 |
1 |
(2)国(境)外接待费 |
— |
|
5.执法执勤用车 |
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
|
7.离退休干部用车 |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
|
8.其他用车 |
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
|
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
1 |
七、政府采购支出信息 |
— |
5.国内公务接待批次(个) |
— |
18 |
(一)政府采购支出合计 |
89.50 |
其中:外事接待批次(个) |
— |
|
1.政府采购货物支出 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
— |
175 |
2.政府采购工程支出 |
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
|
3.政府采购服务支出 |
89.50 |
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
|
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
89.50 |
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
|
其中:授予小微企业合同金额 |
89.50 |
二、会议费 |
— |
|
|
|
三、培训费 |
— |
26.30 |
|
|
四、差旅费 |
— |
7.22 |
|
|
备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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