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[索 引 号]
115002370086616986/2026-00238
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巫山县财政局
[ 发字文号 ]
[ 标  题 ]
中共巫山县委政策研究室2026年部门预算情况说明
[ 成文日期 ]
2026-02-10
[ 发布日期 ]
2026-02-10
[ 有 效 性 ]

中共巫山县委政策研究室2026年部门预算情况说明

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中共巫山县委政策研究室2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

1. 负责围绕县委工作部署,对涉及全县政治、经济、文化、社会、生态文明及党的建设等方面出台的政策和重大问题进行研究,为县委决策提供参考。

2. 根据县委指示,研究起草重大政策性文件,并对拟以县委名义出台的政策性文件组织论证。

3.根据县委的工作部署,对涉及全县综合性问题,牵头或参与起草贯彻落实意见。

4. 调查了解县委出台政策落实情况,向县委反馈信息,并提出对策建议。

5. 完成县委或主管部门交办的其它工作任务。

(二)单位构成。

中共巫山县委政策研究室设下列3个内设机构,分别是:

1.党的建设研究科。负责准确把握新时代党的建设总要求,提出政策建议。负责围绕全县党的建设安排部署调查研究工作,了解掌握党的政策贯彻落实情况和县委重大决策的执行情况。负责县委关于党的建设方面重要调研课题的组织协调工作。负责县委有关党的建设工作重要政策的研究,起草县委领导有关讲话、文稿,总结党的建设工作中对全局工作具有指导意义的典型经验。

2.经济发展研究科。负责围绕县域经济工作安排部署调查研究工作,提出政策建议。负责收集、分析、整理和报送经济发展方面的重要信息、动态,综合分析研判全县经济运行形势,提出意见建议。负责县委关于经济发展方面重要调研课题的组织协调工作。负责起草县委领导同志有关讲话、文稿。

3.社会事业研究科。负责围绕全县社会事业安排部署调查研究工作,提出政策建议。负责收集、分析、整理和报送社会事业发展方面的重要信息、动态,综合分析研判全县社会事业发展态势,提出意见建议。负责县委关于教科文卫等社会事业发展方面重要调研课题的组织协调工作。负责起草县委领导同志有关讲话、文稿。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算2026年年初预算数373.47万元,其中:一般公共预算拨款373.47 万元,政府性基金预算拨款0 万元,国有资本经营预算收入 0万元,事业收入 0万元,事业单位经营收入 0万元,其他收入0 万元。收入较去年增加34.2万元,主要是一般公共预算拨款增加34.2万元。

(二)支出预算2026年年初预算数373.47万元,其中:一般公共服务支出290.32万元,社会保障和就业支出48.95万元,卫生健康支出 17.12万元,住房保障支出17.09万元。支出较去年增加34.2万元,主要是基本支出增加34.2万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入373.47万元,一般公共预算财政拨款支出373.47万元,比2025年增加34.2 万元。其中:基本支出373.47万元,比2025年增加34.2万元,主要原因是人员的调动,工资的调标等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出。

巫山县委政策研究室2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、三公经费情况说明

2026三公经费预算5万元,与2025年持平。其中:因公出国(境)费用 0万元,与2025年持平。主要原因是没有产生过因公出国费用;公务接待费 0万元,与2025年持平,主要原因是将接待都交由机关事务中心负责;公务用车运行维护费 5万元,与2025年持平,主要原因是公车管理规范化,厉行节约;公务用车购置费 0万元,与2025年持平;主要原因是没有购置车辆的预算。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费52.49万元,比上年减少了5.26万元,主要原因为压减开支,减少办公耗材的浪费,办公用品能用的就尽量继续用等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0 万元;其中一般公共预算拨款政府采购0 万元:政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 0万元。

4.国有资产占有使用情况。截止202512月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中应急保障用车1 辆、执勤执法用车0 辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

     专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:朱正伟联系方式:57686925

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