巫山县政务服务中心2026年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
1.贯彻落实中央、市、县关于推进审批服务便民化和“互联网+政务服务”工作的决策部署和工作要求,参与拟订全县政务服务体系的建设规划和工作计划并组织实施。
2.负责会同有关部门清理和规范部门(单位)的行政审批、公共服务等事项,优化办事流程;对纳入政务服务中心事项的办理情况进行组织协调、监督管理和指导服务;协助相关部门监督行政审批项目和公共服务项目的收费执行情况。
3.负责政务服务中心办事大厅及各进驻窗口的服务保障工作;提供进驻中心窗口的行政审批办理和其他事项的咨询服务。
4.负责市网上审批平台本级业务终端的维护和管理,指导和督促政府各部门(单位)将所有非涉密行政审批事项纳入市网上审批平台规范运行,并对其运行情况进行效能评估。
5.拟订政务服务大厅运行、管理、考核等规章制度,协助县政府办公室对进驻政务服务大厅各部门(单位)的服务工作实施绩效考核;对部门(单位)派驻政务服务大厅的工作人员实施日常管理和年度考核;对政府各部门(单位)单独设立的办事大厅进行业务指导。
6.受理对进驻政务服务中心窗口单位及其工作人员的举报投诉,会同有关部门按规定进行调查处理并提出处理建议,为群众提供服务;负责群工系统受理、交办、核查等日常工作。
7.负责巫山县网上政务大厅建设相关工作。
8.负责对乡镇(街道)公共服务中心和村(社区)便民服务中心进行业务指导,对乡镇(街道)、村(社区)两级服务中心工作人员进行业务培训。
9.完成主管部门交办的其他工作任务。
(二)单位构成。
巫山县政务服务中心设置3个内设机构。
1.综合科。负责处理中心日常事务,承担文电、会务、信息、保密、信访、财务、机构编制、干部人事、档案、后勤服务保障等工作;负责综合性文字材料起草、整理和信息、宣传工作;统筹推进中心党建群团工作;承办领导交办的其他工作。
2.窗口管理科。负责入驻窗口单位和窗口工作人员管理制度的拟订、修改和完善;负责入驻窗口单位和窗口工作人员的考核评比和业务培训;负责进驻政务服务中心办理事项、办事程序的拟订、完善和解释工作;负责组织并联审批及相关业务工作的统筹协调;负责统计和分析政务服务中心各窗口办理事项情况,做好相关数据资料的统计、归档工作;负责大厅咨询、导办、巡查等工作;负责受理和处理业务咨询及服务对象投诉和调解处理;负责监控室的日常监控和设备的日常维护、运行;承办领导交办的其他工作。
3.基层指导科。负责指导、协调乡镇(街道)公共服务中心和村(社区)便民服务中心业务工作;负责乡镇(街道)公共服务中心和村(社区)便民服务中心工作人员业务培训;负责基层政务服务工作的综合调研和政策研究;负责群工系统受理、交办、核查等日常工作;承办领导交办的其他工作。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2026年年初预算数336.17万元,其中:一般公共预算拨款336.17万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加36.67万元,主要是一般公共预算拨款增加36.67万元。
(二)支出预算:2026年年初预算数336.17万元,其中:一般公共服务支出268.27万元,社会保障和就业支出38.45万元,卫生健康支出14.26万元,住房保障支出15.19万元。支出较去年增加36.67万元,主要是基本支出增加11.67万元,项目支出增加25万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入336.17万元,一般公共预算财政拨款支出336.17万元,比2025年增加36.67万元。其中:基本支出236.17万元,比2025年增加11.67万元,主要原因是工资、社保、住房公积金基数调整,2025年新增在编人员1名,新增退休人员1名,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出100万元,比2025年增加25万元,主要原因是原有项目资金已无法满足场地运维、设备升级、人员保障及材料印制等实际工作需求,为确保行政审批服务高效、有序开展,增加项目资金,主要用于优化营商环境,便利企业和群众办事,提升网上审批效率,让政务服务更便捷、更有效率重点工作。
巫山县政务服务中心2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算0万元,比2025年减少0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与上年持平;公务接待费0万元,与上年持平;公务用车运行维护费0万元,与上年持平;公务用车购置费0万元,与上年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费 31.44万元,比上年减少0.42万元,主要原因为2025年新增退休人员1名。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额25万元:政府采购货物预算3.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算21.5万元;其中:一般公共预算拨款政府采购25万元;政府采购货物预算3.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算21.5万元。
3、绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款100万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2025年12月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:梁爽 联系方式:023-57689350
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