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[索 引 号]
115002370086616986/2026-00196
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巫山县财政局
[ 发字文号 ]
[ 标  题 ]
巫山县招商投资事务中心2026年部门预算情况说明
[ 成文日期 ]
2026-02-10
[ 发布日期 ]
2026-02-10
[ 有 效 性 ]

巫山县招商投资事务中心2026年部门预算情况说明

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巫山县招商投资事务中心2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

1.贯彻落实中央、市、县有关招商引资和对口支援方面的法律法规和方针政策。

2.承担全县招商引资和对口支援的事务性工作。

3.承担招商引资项目的征集、策划、筛选、储备和运用等工作。

4.承担对外发布招商信息,公布招商意向、引资政策的具体工作,会同有关部门组织对外招商洽谈活动。

5.参与研究促进开放的相关措施和办法,为领导决策提出建议。

6.为招商项目的洽谈签约、落地建设提供政策咨询、工作协调等投资服务。

7.承担对口支援项目及资金争取的具体工作。

8.承担协助对口支援项目业主对项目实施、资金使用管理的具体事务性工作。

9.完成主管部门交办的其他工作任务。

(二)单位构成。

巫山县招商投资事务中心(巫山县对口支援事务中心)设置4个内设机构。

(1)综合科。负责处理中心日常事务,承担文电、会务、财务、档案、信访、保密、安全、宣传、后勤服务、办公自动化管理等工作;负责中心党建、机构编制、组织人事、统战、侨务、群团等工作;统筹协调各科室工作任务完成情况;完成领导交办的其他工作。

(2)招商引资科。负责招商引资项目的征集、筛选、储备等工作;承担对外发布招商信息,公布招商意向、引资政策等具体工作;为投资者、招商项目单位提供咨询服务等工作;承担招商推介、洽谈、签约等招商活动的具体工作;完成领导交办的其他工作。

(3)投资服务科。负责为招商签约项目的入驻和建设提供投资服务,协助投资企业开展项目审批、注册等工作;协调相关部门为招商投资项目的入驻、建设及其企业的发展壮大提供方便和支持;完成领导交办的其他工作。

(4)对口支援科。承担对口支援的协调联系等具体工作;负责全县对口支援项目的征集、筛选、储备等事务性工作;承担对口支援项目及资金争取的具体工作;承担对口支援项目业主对项目实施、资金使用管理的具体事务性工作;参与研究促进开放的相关措施和办法,为领导决策提出建议;完成领导交办的其他工作。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2026年年初预算数434.82万元,其中:一般公共预算拨款434.82万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加45.06万元,主要是一般公共预算拨款增加45.06万元。

(二)支出预算:2026年年初预算数434.82万元,其中:一般公共服务支出318.97万元,社会保障和就业支出62.73万元,卫生健康支出25.72万元,住房保障支出27.4万元。支出较去年减少65.68万元,主要是基本支出增加40.05万元,项目支出减少105.73万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入434.82万元,一般公共预算财政拨款支出434.82万元,比2025年减少65.68万元。其中:基本支出419.82万元,比2025年增加40.05万元,主要原因是25年新录用3名职工等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出15万元,比2025年减少105.73万元,主要原因是25年度上年结转了广东对口支援项目及北碚铜梁对口协同项目资金等,主要用于驻外招商引资、生态工业招商组等重点工作。

巫山县招商投资事务中心2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算5万元,与2025年持平。其中:因公出国(境)费用0万元,与2025年持平;公务接待费0万元,与2025年持平,与2025年持平;公务用车运行维护费5万元,与2025年持平;公务用车购置费0万元,与2025年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费56.92万元,比上年增加2.36万元,主要原因为25年新录用3名职工。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.4万元:政府采购货物预算0.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0.4万元:政府采购货物预算0.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款15万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2025年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

    专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:周灵联系方式: 023-57680191

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