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[索 引 号]
115002370086616986/2021-00735
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巫山县财政局
[ 发字文号 ]
[ 标  题 ]
巫山县住房和城乡建设委员会2021年部门预算情况说明
[ 成文日期 ]
2021-04-25
[ 发布日期 ]
2021-04-25
[ 有 效 性 ]

巫山县住房和城乡建设委员会2021年部门预算情况说明

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巫山县住房和城乡建设委员会2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

巫山县住房和城乡建设委员会是一级预算单位,执行政府会计制度。主要职能职责是:(一)负责推进全县住房和城乡建设事业改革发展。(二)负责全县住房和城乡建设财政性资金的监督管理。(三)负责全县房地产行业的监督管理。(四)负责全县建筑行业的监督管理。(五)负责全县勘察设计行业的监督管理。(六)负责全县住房保障工作。(七)统筹推进城市基础设施建设工作。(八)负责城市提升工作的全面统筹。(九)统筹城市人居环境改善工作。(十)负责城镇排水与污水处理的监督管理。(十一)负责推进城市修补和有机更新。(十二)指导村镇建设。(十三)负责建设科技推广应用。(十四)负责绿色建筑与建筑节能管理。(十五)监督管理建设工程招标投标活动。(十六)负责建设工程消防设计审查验收相关工作,拟订建设工程消防设计审查验收政策。(十七)负责住房城乡建设领域综合行政执法,具体交由相关行政执法队伍承担,并以部门名义统一执法。(十八)负责住房和城建档案管理,指导行业人才队伍建设,承担建筑专业技术资格管理工作。(十九)承担人民防空的职责。(二十)负责依法对限额以上房屋建筑和市政基础设施工程项目建设领域的安全生产、生态环境保护实施监督管理,并承担相应监管责任。(二十一)负责机关、直属单位和行业社会组织党建工作。(二十二)完成县委、县政府交办的其他任务。(二十三)关于建设工程招标投标的职责分工。(二十四)保障城市排水设施和污水处理设施安全稳定运行、承担城市排水和污水处理管理的事务性工作。

(二)单位构成

巫山县住房和城乡建设委员会所属二级预算单位8个:巫山县城乡建设档案室、巫山县建设工程质量监督站、巫山县住房和城乡建设行政执法支队、巫山县基本建设建筑行业服务中心、巫山县建设工程安全监管中心、巫山县村镇建设服务中心、巫山县城镇排水事物中心、巫山县住房保障管理中心。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算。2021年年初预算数2337.58万元,其中:一般公共预算拨款2337.58万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入 0万元。收入较去年减少188.38 万元,主要是征收专项经费和基本支出经费减少。

(二)支出预算。2021年年初预算数2337.58万元,其中:城乡社区支出1631.51万元社会保障和就业支出222.14万元、卫生健康支出65.02万元、住房保障支出68.91万元、节能环保支出350万元。支出较去年减少188.38 万元,主要是基本支出减少18.38 万元,项目支出减少170 万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入2337.58万元,一般公共预算财政拨款支出2337.58万元,比2020减少188.38万元。其中:基本支出1507.58万元,比2020年减少18.38 万元,主要原因是2020年度增加退休人员等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出830万元,比2020年减少170万元,主要原因是征收专项经费减少,主要用于雨污管网维护、污泥处理、征收非税收入等重点工作。

巫山县住房和城乡建设委员会2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算79.65万元,比2020年增加31.86万元。其中:公务接待费12.54万元,比2020年减少9.59万元,主要原因是公务接待减少;公务用车运行维护费79.65万元,比2020年增加 44.4万元,主要原因是二级单位巫山县城镇排水事务中心增加应急保障车辆1辆、特种专业技术用车2辆及巫山县建设工程安全管理中心增加公务用车1辆。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费252.39万元,比上年减少18.38万元,主要原因为2020年度增加退休人员。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额53.82万元,其中政府采购货物预算14.4万元、政府采购服务预算39.42万元;其中一般公共预算拨款政府采购53.82万元,政府采购货物预算14.4万元、政府采购服务预算39.42万元。

3.绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款830万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2020年12月,所属各预算单位共有车辆10辆,其中一般公务用车6辆、特种车辆3辆、应急保障用车1辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:毛春露     联系方式:57683595)

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