注册 无障碍 关怀版 繁體版 智能机器人 网站支持IPv6
[索 引 号]
11500237MB18618579/2026-00038
[ 主题分类 ]
卫生
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巫山县卫生健康委员会
[ 发字文号 ]
[ 标  题 ]
巫山县红十字会2026年部门预算情况说明
[ 成文日期 ]
2026-02-09
[ 发布日期 ]
2026-02-09
[ 有 效 性 ]

巫山县红十字会2026年部门预算情况说明

分享:
打印:
字号:

巫山县红十字会2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

县红十字会机关的主要职责是:

1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张,坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路,切实增强红十字会的政治性、先进性、群众性,汇聚全县广大困难群众推进社会主义现代化建设的强大合力。

2.加强政治引领和思想引导。切实承担团结引导红十字会员、红十字志愿者和广大困难群众听党话、跟党走的政治任务。弘扬传统美德和人道奉献精神,积极践行社会主义核心价值观。

3.依法依章独立自主开展工作。宣传贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《中国红十字会章程》,贯彻落实上级红十字会确定的方针政策。

4.围绕中心服务大局。把红十字事业与以民生改善为重点的社会建设结合起来,围绕“四个全面”战略布局,在党政所需、群众所盼、红十字会所能的人道领域找准位置,有效发力,不断传递党和政府的温暖,充分发挥党和政府人道领域的助手作用。

5.强化红十字会工作主阵地建设。充分发挥党和政府联系困难群众的桥梁和纽带作用,在备灾救灾、人道救助、应急救护、无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献、艾滋病预防与关爱、红十字青少年、志愿服务、国际人道法传播及红十字组织建设、红十字运动知识传播、国际人道救援及交流等领域,切实提高红十字组织的社会动员能力、管理能力、服务能力。

6.积极参与社会治理。以更加完善灵活的工作机制,加强对外交流,培育和打造红十字会在开展人道救助、反映民生诉求、化解社会矛盾等方面的服务品牌。

7.拓展红十字会的组织覆盖和工作覆盖。组织开展人道领域内的社会服务和社会公益活动、群众性初级卫生救护培训及知识竞赛、红十字青少年活动,推进红十字示范学校建设和典型经验宣传工作。加强红十字基层组织建设,大力发展新组织,发展新会员,不断壮大红十字队伍,宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约。切实培养青少年人道、博爱、奉献的红十字精神。

8.按照法定程序承担县政府转移或委托的社会管理服务职能。

9.完成县委、县政府交办的其它任务。

(二)单位构成

巫山县红十字会机关为正科级,列群团机关序列。巫山县红十字会内3个机构处室,分别是办公室、赈济救护科、组织宣传科。下属0个二级预算单位。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2026年年初预算数158.62万元,其中:一般公共预算拨款158.62万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加80.29万元,主要是一般公共预算财政拨款增加80.29万元。

(二)支出预算:2026年年初预算数15.62万元,其中:社会保障和就业支出138.26万元,卫生健康支出9.78万元,住房保障支出10.58万元。支出较去年增加80.28万元,主要是基本支出增加80.28万元,项目支出增加0万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入158.62万元,一般公共预算财政拨款支出158.62万元,比2025年增加80.28万元。其中:基本支出156.12万元,比2025年增加80.28万元,主要原因是本年在编在职人员预算增加4人,及年度考核奖预算增加等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出2.5万元,与上年持平,主要用于红十字救护、宣传、培训等重点工作。

巫山县红十字会2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0.5万元,比2025年增加0.5万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与上年持平;公务接待费0.5万元,比2025年增加0.5万元,主要原因是本年预估很可能有接待事项发生;公务用车运行维护费0万元,与上年持平;公务用车购置费0万元,与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费20.13万元,比上年增加20.13万元,主要原因为上年预算时我单位为事业单位,未纳入机关运行经费统计范围内;本年我单位为参照公务员法管理事业单位,纳入机关运行经费统计范围。主要用于办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额1万元:政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购1万元:政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款2.5万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2025年12月,本单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

专业性名词解释

以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:叶欢 联系方式:57682872


扫一扫在手机打开当前页

微信扫一扫:分享

微信里点“发现”,扫一下

二维码便可将本文分享至朋友圈。