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[索 引 号]
11500237MB18618579/2026-00035
[ 主题分类 ]
卫生
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巫山县卫生健康委员会
[ 发字文号 ]
[ 标  题 ]
巫山县妇幼保健院2026年部门预算情况说明
[ 成文日期 ]
2026-02-09
[ 发布日期 ]
2026-02-09
[ 有 效 性 ]

巫山县妇幼保健院2026年部门预算情况说明

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巫山县妇幼保健院

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1.掌握全县妇女儿童健康状况及影响因素,协助行政主管部门制定全县妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

2.受行政主管部门委托对全县各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

3.制定全县婴幼儿养育照护服务发展培训计划、协助做好全县3岁以下婴幼儿家庭科学育儿指导及服务、指导基层医疗卫生机构开展签约服务、负责二、三级托育机构等级评定、负责开展婴幼儿照护服务发展相关研究等工作。

4.负责指导和开展全县的妇幼保健健康教育与健康促进工作;组织实施全县母婴保健技术培训,对基层医疗保健机构开展业务指导,并提供技术支持。

5.负责全县孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

6.开展妇女保健服务,包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、避孕节育技术服务、生殖道感染、性传播疾病等妇女常见病防治。

7.开展儿童保健服务,包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健,受行政主管部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

8.开展老年人全方位、高质量养老服务,包括健康评估、医疗护理、康复理疗和健康教育咨询等服务。

9.提供基本医疗服务,包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

10.负责生殖健康、计划生育政策、优生优育、晚婚晚育及避孕节育的科普宣传、教育、咨询和指导工作;做好避孕节育、生殖健康、优生优育、家庭保健的随访服务、信息录入和效果分析;开展计划生育手术并发症的初诊和治疗,开展孕前优生健康检查;做好病残儿医学鉴定的初筛、治疗工作;负责避孕药具采购、发放及相关管理工作。

11.开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

12.承办主管部门交办的其他工作任务。

(二)单位构成

巫山县妇幼保健院(加挂巫山县妇女儿童医院牌子)为县卫生健康委所属公益一类事业单位,参照正科级事业单位管理,经费形式为财政全额拨款。内设党政办公室、公共卫生科(妇幼健康管理科)、医务科、护理部、总务科、财务科6个机构。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算。2026年年初预算数930.37万元,其中:一般公共预算拨款930.37万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少6.57万元,主要是一般公共预算财政拨款收入减少6.57万元。

(二)支出预算。2026年年初预算数930.37万元,其中:社会保障和就业支出286.52万元,卫生健康支出587.96万元,住房保障支出55.89万元。支出较去年减少6.57万元,主要是基本支出减少6.57万元,项目支出减少0万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入930.37万元,一般公共预算财政拨款支出930.37万元,比2025年减少6.57万元。其中:基本支出930.37万元,比2025年减少6.57万元,主要原因是25年减少7名财政供养人员,其在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助减少等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元,与上年持平。

巫山县妇幼保健院2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026三公经费预算0万元,比2025年减少0万元,与上年持平。其中:因公出国(境)费用0万元,比2025年减少0万元,与上年持平;公务接待费0万元,比2025年减少0万元,与上年持平;公务用车运行维护费0万元,比2025年减少0万元,与上年持平;公务用车购置费0万元,比2025年减少0万元,与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

(一)我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

(四)国有资产占有使用情况。截至202512月,本单位共有车辆4辆,其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

专业性名词解释

以下为常见专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:唐勤熔 联系方式:023-57690912


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